situación económica – financiera de la provincia de santa fe en perspectiva Ángel josé sciara...
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Situación Económica – Financiera de la Provincia de Santa Fe en perspectiva
Ángel José SciaraJornadas del Instituto de Economía 2010Colegio de Graduados y Consejo Profesional de Ciencias EconómicasRosario, 6 de mayo de 2010
Resultado Financiero antes de las Contribuciones y Gastos Figurativos de la Administracion Pública Provincial.
Periodo1983 a 2009
CONCEPTOS 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989Total de Recursos 3.040.800 3.414.421 4.134.180 5.394.179 4.706.872 4.858.621 3.941.670Total de Gastos 4.893.786 5.969.826 5.417.736 6.663.710 7.337.608 7.178.813 6.416.524Rtdo Financ. antes de Cont. y Gastos Fig. -1.852.985 -2.555.405 -1.283.557 -1.269.531 -2.630.735 -2.320.192 -2.474.853
CONCEPTOS 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996Total de Recursos 4.151.165 4.463.039 6.223.306 7.531.743 7.849.388 8.548.533 7.896.235Total de Gastos 5.124.175 4.702.690 5.994.112 7.382.347 8.245.444 6.044.335 8.204.845Rtdo Financ. antes de Cont. y Gastos Fig. -973.010 -192.381 382.230 38.196 -175.975 -278.895 -308.610
CONCEPTOS 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003Total de Recursos 8.434.906 9.249.181 9.107.137 9.225.558 8.606.733 6.510.490 6.925.672Total de Gastos 8.540.563 10.193.922 9.616.747 9.524.233 9.331.985 6.279.530 6.411.947Rtdo Financ. antes de Cont. y Gastos Fig. -105.657 -944.741 -509.610 -298.675 -725.253 230.960 513.725
CONCEPTOS 2004 2005 2006 2007 2008 2009Total de Recursos 8.470.774 9.378.707 10.361.970 12.201.471 15.157.771 16.632.748Total de Gastos 6.969.642 8.443.191 10.040.422 11.857.839 15.175.067 17.472.139Rtdo Financ. antes de Cont. y Gastos Fig. 1.501.132 935.516 321.548 343.632 -17.296 -839.391
En miles de pesos constantes
NOTAS:
1- Datos actualizados a diciembre de 2009 mediante el uso del indice de precios mixtos.
2- Elaboración propia en base a las Cuentas de Inversión elaboradas por la Contaduría General.
3- Las cifras correspondientes a 2009 corresponden al provisorio elaborado por la Contaduría General al 25 de enero de 2010
28/04/10
Resultado Financiero antes de las Contribuciones y Gastos Figurativos de la Administracion Pública Provincial.
Periodo1983 a 2009
28/04/10
Años PBI Rec APP 1992 7,94% 37,83%1993 8,21% 18,01%1994 5,84% 5,79%1995 -2,85% 7,09%1996 5,53% -4,30%1997 8,11% 7,16%1998 3,85% 8,39%1999 -3,39% -5,59%2000 -0,79% 2,64%2001 -4,41% -8,04%2002 -10,89% 13,61%2003 8,84% 23,45%2004 9,03% 29,45%2005 9,18% 20,71%2006 8,47% 22,37%2007 8,65% 28,77%2008 6,76% 27,63%2009 0,85% 16,64%
Tasa Interanual de Cremiento del PBI y de los Recursos de la Administración Pública Provinical
28/04/10
Tasa Interanual de Cremiento del PBI y de los Recursos de la Administración Pública Provincial
28/04/10
Resultado Financiero Consolidado Resultado Financiero Provincial
Tasa de Crecimiento interanual de Gastos y Recursos de la Provincia de Santa Fe
8
RUBROS 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
RECURSOS CORRIENTES 37,9% 17,8% 5,9% 5,4% -2,8% 6,7% 4,9% -2,7% 2,9% -7,8% 13,7% 23,5% 29,5% 18,7% 21,3% 30,4% 29,0% 14,5%
GASTOS CORRIENTES 27,6% 23,7% 6,9% 6,1% -2,5% 3,7% 6,3% 2,8% 2,1% -2,4% 2,8% 14,0% 11,9% 25,5% 26,8% 38,0% 33,0% 26,3%
Diferencia Recursos-Gastos Corrientes 10,2% -5,9% -1,0% -0,8% -0,3% 3,0% -1,4% -5,5% 0,8% -5,4% 10,9% 9,4% 17,7% -6,8% -5,5% -7,6% -4,0% -11,8%
RUBROS 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
TOTAL DE RECURSOS 37,8% 18,0% 5,8% 7,1% -4,3% 7,2% 8,4% -5,6% 2,6% -8,0% 13,6% 23,4% 29,5% 20,7% 22,4% 28,8% 27,6% 16,6%
TOTAL DE GASTOS 24,3% 25,0% 9,8% 9,5% -5,9% 4,4% 18,0% -8,8% 0,5% -3,6% 0,6% 18,4% 15,0% 32,3% 31,6% 29,2% 31,9% 23,2%
Diferencia Recursos-Gastos Total 13,5% -7,0% -4,0% -2,4% 1,6% 2,7% -9,6% 3,2% 2,1% -4,5% 13,0% 5,0% 14,5% -11,6% -9,2% -0,5% -4,2% -6,5%
28/04/10
Tasa de Crecimiento interanual de Gastos y Recursos Totales de la Administración Pública Provincial
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Gastos Totales Recursos Totales
28/04/10
Diferencia entre la Tasa de Crecimiento de los Recursos y Gastos TotalesEn tasas de variación internanual
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Diferencia Recursos-Gastos Total
Tasa de Crecimiento interanual de Gastos y Recursos corrientes de la Administración Pública Provincial
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
RECURSOS CORRIENTES GASTOS CORRIENTES
Diferencia de las Tasas de Crecimiento Interanual de los Recursos y Gastos corrientes de la Administración Pública Provincial
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Diferencia Recursos-Gastos Corrientes
28/04/10
Relación Remuneraciones y Pasividades /Recursos Corrientes
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Tasa de Crecimiento interanual de Gastos y Recursos corrientes de la Provincia de Santa Fe
RUBROS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
RECURSOS CORRIENTES 2,9% -7,8% 13,7% 23,5% 29,5% 18,7% 21,3% 30,4% 29,0% 14,5%
GASTOS CORRIENTES 2,1% -2,4% 2,8% 14,0% 11,9% 25,5% 26,8% 38,0% 33,0% 26,3%
Diferencia Recursos-Gastos Corrientes 0,8% -5,4% 10,9% 9,4% 17,7% -6,8% -5,5% -7,6% -4,0% -11,8%
Diferencia de laTasa de Crecimiento interanual de Gastos y Recursos corrientes de la Provincia de Santa Fe
En tasas de variación interanual
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Gastos Corrientes Recursos Correintes Gap de Crecimiento
Variación porcentual de Gastos y Recursos de la Provincia de Santa Fe
Fuente: Cuentas Generales de Ejercicio.
Inflación Acumulada IPEC 25% 40%
RUBROS Bienio 2006-2007 Bienio 2008-2009
RECURSOS CORRIENTES 58,2% 47,7%
GASTOS CORRIENTES 75,0% 68,0%
Diferencia Recursos-Gastos -16,8% -20,3%
RUBROS Bienio 2006-2007 Bienio 2008-2009
TOTAL DE RECURSOS 57,6% 48,9%
TOTAL DE GASTOS 70,1% 62,4%
Diferencia Recursos-Gastos -12,5% -13,5%
17
Esquema Ahorro-Inversión-FinanciamientoPresupuesto Provincial 2010
Base devengado
Concepto Administración CentralOrganismos
Descentralizados
Instituciones de
TotalSeguridad Social
Recursos Corrientes 12.327.726.460 1.452.779.000 3.116.729.000 16.897.234.460
Gastos Corrientes 12.027.341.198 1.377.820.918 3.315.055.579 16.720.217.695
Ahorro 300.385.262 74.958.082 -198.326.579 177.016.765
Recursos de Capital 725.392.640 238.556.000 963.948.640
Gastos de Capital 2.192.618.223 769.758.082 3.931.000 2.966.307.305
Saldo Cuenta Capital -1.467.225.583 -531.202.082 -3.931.000 -2.002.358.665
Total de Recursos 13.053.119.100 1.691.335.000 3.116.729.000 17.861.183.100
Total de Gastos 14.219.959.421 2.147.579.000 3.318.986.579 19.686.525.000
Resultado Financiero -1.166.840.321 -456.244.000 -202.257.579 -1.825.341.900
PRESUPUESTO 2010. MensualizadoRentas Generales.
Base Caja
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
RECURSOS PRESUPUESTADOS 2010 802.512,75 777.322,69 794.769,64 825.097,10 1.010.687,76 975.191,22 889.127,39 886.475,45 856.290,56 906.289,84 878.887,69 904.562,47
GASTOS PRESUPUESTADOS 945.702,28 918.041,87 982.760,15 935.085,30 921.772,07 1.213.808,34 958.920,20 922.487,59 996.750,16 946.481,68 932.599,46 1.215.467,44
RESULTADO RENTAS GENERALES -143.189,53 -140.719,18 -187.990,50 -109.988,21 88.915,69 -238.617,12 -69.792,81 -36.012,14 -140.459,60 -40.191,84 -53.711,77 -310.904,97
POLITICA SALARIAL 2010 44.820,00 92.397,00 92.397,00 92.397,00 138.595,50 123.196,00 123.196,00 123.196,00 123.196,00 184.794,00
RESULTADO RENTAS GENERALES -143.189,53 -140.719,18 -232.810,50 -202.385,21 -3.481,31 -331.014,12 -208.388,31 -159.208,14 -263.655,60 -163.387,84 -176.907,77 -495.698,97
Total 2010
RECURSOS PRESUPUESTADOS 2010 10.507.214,56
GASTOS PRESUPUESTADOS 11.889.876,55
RESULTADO RENTAS GENERALES -1.382.661,98
POLITICA SALARIAL 2010 1.138.184,50
RESULTADO RENTAS GENERALES -2.520.846,48
28/04/10
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
RECURSOS REESTIMADOS 802.512,75 777.322,69 794.769,64 825.097,10 1.050.825,43 1.018.412,37 937.678,05 934.413,79 908.945,38 958.118,55 930.179,81 958.660,40
GASTOS PRESUPUESTADOS
+ POLITICA SALARIAL
RTDO RENTAS GRALES -143.189,53 -140.719,18 -232.810,50 -202.385,21 36.656,36 -287.792,98 -159.837,65 -111.269,80 -211.000,78 -111.559,13 -125.615,64 -441.601,04
1.119.946,16 1.069.677,68 1.055.795,46 1.400.261,441.027.580,15 1.027.482,30 1.014.169,07 1.306.205,34 1.097.515,70 1.045.683,59
PRESUPUESTO 2010 (2,5% PBI - 8,8% IPC) 3% PBI - 17% IPC 3,5% PBI - 17% IPC 4% PBI - 17% IPC
945.702,28 918.041,87
Reestimación de los RecursosPRESUPUESTO 2010. Mensualizado
Rentas Generales.Base Caja
Total 2010
RECURSOS REESTIMADOS 10.896.935,97
GASTOS PRESUPUESTADOS
+ POLITICA SALARIAL
RTDO RENTAS GRALES -2.131.125,08
13.028.061,05
28/04/10
Resultado Financiero. MensualizadoRentas Generales con/sin reestimación de Recursos
Base Caja
Gracias por la atención…Quedo a su disposición para las preguntas…
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