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SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
1 Dictar Reglamentos, Decretos, Resoluciones y demás actosadministrativos en la entidad local. 3 Documento 160 40 40 40 40 Documento
2 51 Inspeccionar los Servicios, Ambulatorios, Escuelas y ObrasMunicipales. 3 Inspección 72 18 18 18 18 Inspección
3 51 Suscribir los Contratos celebrados en la entidad. 3 Contrato 800 200 200 200 200 Contrato
4 51 Someter a consideración del Concejo Municipal de Baruta,los planes de Desarrollo Urbano Local. 3 Proyecto 2 2 Proyecto
5 51 Presentar ante el Concejo Municipal de Baruta los Proyectosde Ordenanza con sus respectivas Exposición de Motivos. 3 Proyecto de
Ordenanza 3 1 2 Proyecto de Ordenanza
6 51 Concede Donaciones, de acuerdo a lo establecido en lasleyes que rigen la materia 3 Donación 300 30 90 90 90 Donación
7 51 Presentar ante el Concejo Municipal de Baruta la Memoria yCuenta del Ejercicio Fiscal anterior. 3 Informe 1 1 Informe
8 51Presentar ante la comunidad la Rendición de Cuentas de lagestión política y administrativa del Ejercicio Fiscalprecedente.
3 Evento 1 1 Evento
9 51 Coordinar la atención de las Audiencias solicitadas por elparticular. 3 Audiencia 300 75 75 75 75 Evento
10 51 Coordinar los Lineamientos para la Formulación de Planes yProyectos. 3 Documento 2 2 Documento
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
Desarrollar políticas que garanticen lamejora de la calidad de vida de losbaruteños, así como atender, evaluar ypriorizar todos los planteamientosdenuncias y solicitudes dirigidas al Alcaldey recibidas en su Despacho,direccionando las mismas a lasdependencias y entes competentes conobjeto de garantizar una respuestaefectiva y oportuna. Velar por elcumplimiento de la normativa legal vigenteen la administración municipal para darcumplimiento a las metas y objetivospropuestos.
N°
DE
ACC
IÓN
DESPACHO DEL ALCALDE
(01) ACTIVIDADES COMUNES PARA LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
Responsable: Gerardo Blyde Pérez
MEDIO DE VERIFICACIÓN
N°
DE
ACTI
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OBJETIVO ESPECÍFICO ACCIONES RECURRENTES
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ACIÓ
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UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRALMETA
FÍSICA ANUAL
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
1 51
Realizar reuniones de trabajo con los consejoscomunales y la comunidad en general para ladivulgar las nuevas tecnologías y conocimientoscientíficos como formas de educación
3 Reunión 12 3 3 3 3
Cronograma de planificación anual
cartas de invitaciones listado de asistencia
2 51
Promover conjuntamente con los consejoscomunales y la comunidad en general larealización de operativos para la informacioncientifico-educativa que incluye Mercal, Salud, RIF,Hortalizas, Asesoría Legal, Cedulación ,Inscripción REP,etc
2 Operativo 8 3 3 2
Correspondencias enviadas a los
diferentes entes públicos y
privados,reportes de asistencias
3 51Efectuar un evento comunitario la celebración dela navidad y fin de año, para el estimulo de laconvivencia, entrega de juguetes
3 Evento 1 1
Correspondencias enviadas a los
diferentes entes públicos y
privados,reportes de asistencias
4 51
Apoyar la función legislativa y fucionamientoadministrativo de la Oficina de la Comisión,mediante la adquicisión de materiales de oficina yla compra y mantenimiento de equipos ymaquinarias
3 Función Legslativa 2 1 1 Requisiciones de compra
COMISION DE FINANZAS PUBLICASMUNICIPALES
5 51
Realización de reuniones con las comunidadespara discusión y promoción de los instrumentosjurídicos como las Ordenanzas (GestiónLegislativa)
1 Reunión 6 1 2 1 2 Reuniones
6 51 Actualización de las Ordenanazas Vigentes(Gestión Legislativa) 1 Ordenanza 2 1 1 Ordenanzas
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
Conocer todo aquello que se refiere a la materiade Hacienda Pública Municipal y su Patrimonio;en la liquidación y recaudación de impuesto,tasas; en el otorgamiento de exoneraciones.Asesorar en todo aquello que se refiere a lasordenanzas, acuerdos en la materia tributaria, enla formulación de la política legislativa ypresupuestaria y sus modificaciones; así mismola ejecución de programas y actividades sociales.
N°
DE
ACC
ION
CONSEJO MUNICIPAL DE BARUTA
(02) LEGISLACIÓN MUNICIPAL
META FISICA ANUAL
Difundir el uso de las nuevas tecnologías parafacilitar el conocimiento cientifico y la educación alas niñas, niños y adolescentes, consejoscomunales y comunidad en general promoviendoactividades comunitarias, vinculación con entespúblicos y privados
MEDIO DE VERIFICACIONN
° D
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TIVI
DAD
OBJETIVO ESPECIFICO ACCIONES RECURRENTES
Responsable: David Uzcátegui
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UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN FISICA TRIMESTRAL
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
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OBJETIVO ESPECIFICO ACCIONES RECURRENTES
Responsable: David Uzcátegui
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UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN FISICA TRIMESTRAL
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
7 51
Recibir y procesar los oficios de las solicitudes deCréditos Adicionales, Traspasos Presupuestarios,Exoneraciones de Impuestos sobre EspectáculosPúblicos y Exenciones Y Exoneraciones de TasasAdministrativas para elaborar Informes. (Control)
1 Informe 85 16 27 25 17 Informes aprobados
8 51
Realización y presentación de todas las actividadesinherentes de la Comisión de Finanzas durante elaño 2010, elaborando el Informe de Gestion de año anterior, presentando la Ejecución FísicaFinanciera y el Plan Operativo 2011(Administrativa)
1 Informe 6 2 1 2 1 Entrega de Informe
9 51Realización de Jornadas de Salud en diferenteslocalidades del Municipio.(Gestion Política -Comunitaria)
2 Jornada 12 3 3 3 3 Lista de Asistencia
10 51Realización de eventos deportivos, en lasdiferentes localidades del Municipio.(GestionPolítica - Comunitaria)
3 Evento 2 1 1 Lista de Asistencia
11 51
Realización de jornadas con la ComunidadEspecial y la comunidad en general, para tratartemas de concientización en este tema. (GestionPolítica - Comunitaria)
3 Jornada 4 1 1 1 1 Lista de Asistencia
12 51
Realización de Jornadas de Cursos y Talleres a lacomunidad para enseñarle alguna técnica detrabajo manual, o algún taller de aprendizaje con lacolaboración de profesores o instructoresvoluntarios (Gestion Política - Comunitaria)
3 Curso 4 1 1 1 1 Lista de Asistencia
13 51Coordinación de las acciones administrativas de laComisión de Finanzas para su función ymantenimiento
1 Requisición 4 1 1 1 1 Facturas
14 51Realización y Participación en SesionesPermanentes y Especiales de Cámara Municipal.(Gestión Legislativa)
1 Sesión 7 1 1 2 3 Asistencias a Cámara
Conocer todo aquello que se refiere a la materiade Hacienda Pública Municipal y su Patrimonio;en la liquidación y recaudación de impuesto,tasas; en el otorgamiento de exoneraciones.Asesorar en todo aquello que se refiere a lasordenanzas, acuerdos en la materia tributaria, enla formulación de la política legislativa ypresupuestaria y sus modificaciones; así mismola ejecución de programas y actividades sociales.
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
COMISION DE DEPORTE RECREACION YTURISMO
15 51 Realizar Sesión Solemne Orden al merito en elDeporte José del Vecchio 1 Sesión 1 1 Asistencias a Cámara
16 51 Realizar Sesion Solemne con motivo al día delDeporte 1 Sesión 1 1 Asistencias a Cámara
17 51 Elaborar el informe político legislativo del añoanterior 1 Informe 1 1 Informe
18 51Realizar una reunión con la comunidad parapresentar el Informe político legislativo del añoanterior
2 Reunión 1 1
19 51 Relizar los Informes de Ejecución Física FinancieraTrimestral de la Comision 1 Informe 4 1 1 1 1 Informe
20 51 Realizar visitas de impecciones para garantizar elestado de las instalaciones deportivas 3 Inspección 36 9 9 9 9 Informe
21 51 Asesoria legal gratuita a las comunidades 3 Asesoría 96 24 24 24 2422 51 Eventos deportivos y recreativos a la cominidad 3 Evento 20 6 6 6 2
23 51 Garantizar el funcionamiento, mantenimiento yaseo de la Comisión 2 Servicio 14 3 3 3 5
OFICINA DE ASESORIA LEGAL
24 51 Asesoría jurídica gratuita a los vecinos delMunicipio 3 Persona atendida 1.500 375 375 375 375 Informe
25 51 Elaboración, revisión y actualización deOrdenanzas Municipales 3 Solicitud 9 2 2 3 2 Informe
26 51 Elaboración de opiniones jurídicas 3 Opinion 24 6 7 8 3 Informe
27 51 Apoyo legislativo a todas las Comisiones yDependencias del Concejo Municipal 3 Solicitud 24 5 7 7 5 Informe
Hacer recomendaciones, prestar asistencia yapoyo jurídico a la Cámara Municipal, a lapresidencia, a las comisiones y concejales yconcejalas que asi lo requieran para el mejorcumplimiento de sus funciones
Asesorar al cuerpo edilicio en materia deportiva,recreacional y de turismo y realizar la promocion yeducación deportiva, el uso adecuado del tiempolibre, la recreacion masiva y la conservacion delas bellezas naturales del Municipio.
Asesorar al cuerpo edilicio en materia deportiva,recreacional y de turismo y realizar la promocion yeducación deportiva, el uso adecuado del tiempolibre, la recreacion masiva y la conservacion delas bellezas naturales del Municipio.
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
28 51 Elaboración de contratos de servicios al personalcontratado 3 Contrato 234 69 56 69 40 Informe
29 51Elaboración de contratos de servicios conempresas (HCM-ticket alimentación-serviciofunerario-plan vacacional)
3 Contrato 4 3 1 Informe
30 51 Elaboración de acuerdos 3 Acuerdo 17 4 3 5 5 Informe
31 51 Reuniones de apoyo a las diferentes comisionesdel Concejo Municipal 3 Mesa de Trabajo 37 10 10 8 9 Informe
32 51 Coordinación para el mantenimiento del espaciofísico de la oficina de Asesoria Legal 3 Requisición 4 1 1 1 1 Factura
33 51Coordinación para la conservación y reparacionesmenores de los equipos y maquinaria de la oficinade Asesoria Legal
3 Requisición 3 1 1 1 Factura
34 51 Adquisición de maquinas, muebles y demásequipos de oficina para la oficina de Asesoria Legal 3 Requisición 1 1 Factura
COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL YSERVICIOS PÚBLICOS
Gestión Legislativa.
35 51
Elaboración de Minutas para el ConcejalPresidente de Comisión en atención a cadaSesiones Ordinarias, Extraordinarias, Permanentesy Especiales
2 Sesión 84 21 21 21 21 Relación de asistencia
36 51Elaboración de Minutas para Concejal Presidenteen atención a cada reunión de las ComisionesPermanentes
2 Sesión 108 27 27 27 27 Relación de asistencia
Control de Gestión.
37 51
Reuniones con las comunidades de Barutapara conocer denuncias y situaciones enmaterias referidas a servicios públicos yparticipación ciudadana organizada.
2 Reunión 24 6 6 6 6 Relación de asistencia
Conocer todo aquello en lo que sea necesarioasesorar al Cuerpo Edilicio en las materiasreferdas al desarrollo social integral yparticipación de la colectividad. Conocer de todolo relativo a la creación y funcionamiento de losservicios de apoyo a la familia, mujer, niño, niña yadolescente, así como a la atención jurídica,fortalecimiento famiiar, orientación, promoción yreinserción social, especialmente de los sectoresmás necesitados, participar con las comunidadesy cualquier otra actividad conexa, inherente onecesarias que vayan en beneficio de laspersonas. asimismo conocer acerca de lasmaterias referidas a
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
38 51
Inspecciones por diversos sectores delMunicipio para verificar el cumplimiento delos distintos Proyectos que se llevan a cabopor parte del Ejecutivo Municipal
Inspección 12 3 3 3 3 Informe
39 51
Verificar el estado de las instalacioneseducativas, deportivas, culturales y sociales,para constatar el debido mantenimiento porparte del Ejecutivo Municipal.
2 Inspección 12 3 3 3 3 Informe
Gestión Administrativa
40 51 Elaboración y presentación el Informe de GestiónLegislativo y Político de la Comisión 3 Informe 1 1
41 51 Elaboración y presentación el Informe deEjecución Física Trimestral de la Comisión 3 Informe 4 1 1 1 1 Informe
Gestión Política
42 51Realizar asesoría a las comunidades en lasdiferentes áreas de competencia del ConcejoMunicipal y sus Unidades adscritas
2 Asesoría 12 3 3 3 3 Relación de asistencia
43 51Presentación de propuesta para la solución deproblemática que en materia de desarrollo social yservicios públicos se presenten en el Municipio.
3 Propuesta 4 1 1 1 1 Acta
44 51 Realizar cursos y talleres. 2 Curso / Taller 4 1 1 1 1 Relación de asistencia
Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes.
45 51 Elaboración de expedientes en materia de niños,niñas y adolescentes 3 Expediente 36 9 9 9 9 Libro de registro de
casos
46 51 Atención a las personas en materia de niños, niñasy adolescentes 3 Persona atendida 240 60 60 60 60 Libro de control de
visitas
47 51 Realizar Defensorías Itinerante. 1 Defensoría itinerante 8 2 2 2 2 Instrumento informativo
48 51 Publicación de Instrumentos Informativos enrelación a la familia, niños, niñas y adolescente 1 Instrumento Informativo 12 3 3 3 3 Instrumento
informativo
servicios públicos y participación al ciudadanaorganizada. promover la atención al ciudadano demanera permanente, canalizando sus problemasante otras instancias del Gobierno Municipal,incluyendo lo referente a transporte y vialidad,estudios y proyectos sobre ordenación y vigilanciade tránsito de vehículos y personas en las víasurbanas, a la potección al consumidor, mercadosvecinales y asuntos relacionados con lasAsociaciones de vecinos y demás Organizaciones
Conocer todo aquello en lo que sea necesarioasesorar al Cuerpo Edilicio en las materiasreferdas al desarrollo social integral yparticipación de la colectividad. Conocer de todolo relativo a la creación y funcionamiento de losservicios de apoyo a la familia, mujer, niño, niña yadolescente, así como a la atención jurídica,fortalecimiento famiiar, orientación, promoción yreinserción social, especialmente de los sectoresmás necesitados, participar con las comunidadesy cualquier otra actividad conexa, inherente onecesarias que vayan en beneficio de laspersonas. asimismo conocer acerca de lasmaterias referidas a servicios públicos yparticipación al ciudadana organizada.
Promover la atención al ciudadano de manera
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Actividades Comunitarias y de Participación
49 51Coordinación, promoción y ejecución deactividades de entretenimiento familiar ycomunitarias, en el ámbito deportivo y recreativo.
2 Actividad 8 2 2 2 2 Memoria fotográfica
50 51 Colaborar e impulsar actividades religiosas 2 Actividad 20 5 5 5 5 Memoria fotográfica
51 51Realizar actividades culturales para impulsar elrescate de nuestras tradiciones y dar a conocer lariqueza cultural de nuestro Municipio
1 Actividad 4 1 1 1 1 Memoria fotográfica
52 51 Diálogo con organizaciones vecinales 2 Reunión 12 3 3 3 3 Relación de asistencia
53 51Atender al ciudadano de manera permanentecanalizando sus situaciones ante otras instanciasdel Gobierno Municipal.
2 Persona atendida 360 90 90 90 90 Relación de asistencia
PRESIDENCIA DE LA CAMARA MUNICIPAL
54 51Presidir y participar en Sesiones Ordinarias,permanentes, extraordinarias y especiales de laCámara Municipal (Gestión Legislativa)
1 Sesión 120 30 30 30 30 Sesiones
55 51
Someter a consulta pública los proyectos deOrdenanzas Municipales a través de la PáginaWeb y otros medios de Comunicación deCirculación Nacional (Gestión Legislativa)
1 Ordenanza 10 2 2 3 3 Ordenanzas
56 51Promover reuniones con las comunidades paradiscusión y promoción de los instrumentos jurídicoscomo las Ordenanzas (Gestión Legislativa)
1 Reunión 10 2 2 3 3 Reuniones
57 51 Aprobación en sesiones de las agendas y actas dela Cámara Municipal 1 Agenda 120 30 30 30 30 Agendas
58 51
Realización y presentación de todas las actividadesinherentes de la Presidencia durante el año 2010,elaborando el Informe de Gestión de año anterior,presentando la Ejecución Física Financiera y elPlan Operativo 2011 (Administrativa)
1 Informe 6 2 1 2 1 Informes
Promover la atención al ciudadano de manerapermanente, canalizando sus problemas anteotras instancias del Gobierno Municipal,incluyendo lo referente a transporte y vialidad,estudios y proyectos sobre ordenación y vigilanciade tránsito de vehículos y personas en las víasurbanas, a la potección al consumidor, mercadosvecinales y asuntos relacionados con lasAsociaciones de vecinos y demás Organizaciones
Presidir y promover sesiones de CamaraMunicipal, así como también presentar para ladiscusión y elaboración de los nuevos proyectosde instrumentos jurídicos, ordenanzas, acuerdosy reglamentos. Controlar y promover el buen usode los recursos financieros y la ejecución delpresupuesto del Concejo Municipal de Baruta,como la rendición de su ejecución y el patrimonioque se administra. LLevar las relaciones delConcejo Municipal con los organismos públicos,privados y la ciudadania. Seguimiento y controlde los proyectos que se llevan acabo por partedel Ejecutivo Municipal. Crear la Oficina deAtención al Ciudadano. Asesorar a lascomunidades en materias competencias delConcejo Municipal, asi como brindarles apoyo enareas de interés social.
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
59 51Aprobación de escala de remuneración deempleados y obreros al servicio del Municipio(Administrativa)
1 Informe 1 1 Informes
60 51Suscribir Contratos de Servicios y Contratos deBeneficios Contractuales a Empleados del ConcejoMunicipal de Baruta (Administrativa)
1 Contrato 102 30 24 24 24 Contratos
61 51Recepción, tramitación y envíos de correoselectrónicos de atención a las comunidades sobreconsultas generales
2 Correo 2.400 600 600 600 600 Correos Impresos
62 51Realización de Jornadas de Salud en diferenteslocalidades del Municipio.(Gestión Política -Comunitaria)
2 Jornada 20 5 5 6 4 Lista Asistencia
63 51Realización de Jornadas Jurídicas Gratuitas en lasdiferentes localidades del Municipio.(GestiónPolítica - Comunitaria)
2 Jornada 20 5 5 6 4 Lista Asistencia
64 51Fomentar la participación ciudadana a través dereuniones y divulgación de material informativo(O.A.C)
2 Boletín 20.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Boletines
65 51 Realizar publicaciones sobre las actividades de laOficina de Atencion al Ciudadano (O.A.C.) 1 Publicación 300 100 100 100 Publicaciones
66 51
Recibir, tramitar y canalizar las denuncias,reclamos, quejas y sugerencias presentadas porlos ciudadanos y garantizar los medios, formas yprocedimientos
1 Trámite 1.600 400 400 400 400 Tramites
67 51
Asistir a las Asambleas de Ciudadanos u otrasreuniones de la comunidad a fin de involucrardirectamente a la Oficina con las inquietudes ynecesidades de la comunidad (O.A.C)
2 Reunión 84 20 20 22 22 Reuniones
68 51Mantenimiento y reparación de maquinas ymobiliario de las oficinas dependientes de laPresidencia
1 Reparación 12 3 3 3 3Hoja de
Mantenimeinto y Servicio
69 51 Adquisición de vehículo de la Presidencia 1 Vehículo 1 1 Inventario físico
70 51 Creación de página web de la institución 1 Paginas Web 1 1 Página Web
Presidir y promover sesiones de CamaraMunicipal, así como también presentar para ladiscusión y elaboración de los nuevos proyectosde instrumentos jurídicos, ordenanzas, acuerdosy reglamentos. Controlar y promover el buen usode los recursos financieros y la ejecución delpresupuesto del Concejo Municipal de Baruta,como la rendición de su ejecución y el patrimonioque se administra. LLevar las relaciones delConcejo Municipal con los organismos públicos,privados y la ciudadania. Seguimiento y controlde los proyectos que se llevan acabo por partedel Ejecutivo Municipal. Crear la Oficina deAtención al Ciudadano. Asesorar a lascomunidades en materias competencias delConcejo Municipal, asi como brindarles apoyo enareas de interés social.
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
71 51 Coordinacion de las acciones administrativas de laComisión para su función y mantenimiento 2 Requisición 12 3 3 3 3 Factura
72 51 Jornadas de Atención al Público 2 Jornada 12 3 3 3 3 Lista Asistencia73 51 Promoción de Actividades Deportivas 2 Jornada 4 1 1 1 1 Lista Asistencia74 51 Promoción de Actividades Culturales 2 Actividad 12 3 3 3 3 Volantes
75 51 Contacto permanente con Asoc. De Vecinos,Concejo Comunales, Asamblea de Ciudadanos 1 Jornada 12 3 3 3 3 Lista Asistencia
76 51 Divulgación Masiva de Ordenanzas a través dematerial impreso 1 Copia 12 3 3 3 3 Lista Asistencia
77 51 Alianza con las Diversas Fundaciones que hacenvida en el Municipio 3 Alianza 4 1 1 1 1 Lista Asistencia
78 51 Atención y promoción de actividades a laspersonas con discapacidad 2 Jornada 4 1 1 2 Lista Asistencia
79 51 Atención y promoción de actividades a la JuventudProlongada 2 Jornada 3 1 1 1 Lista Asistencia
80 51 Administración del Concejo Municipal de Baruta 2 Requisición 4 1 1 1 1 Factura
81 51 Nombrar y Coordinar la Comisión deContrataciones del Concejo Municipal de Baruta 1 Reunión 4 1 1 2 Actas
RECURSOS HUMANOS
82 51
Elaboración y trámite de los gastos de cancelaciónpor concepto de Sueldos y Salarios al personal fijoa tiempo completo (Nóminas de sueldos, bonovacacional, aportes patronales
1 Nómina 168 42 42 42 42 Ordenes de Pago
83 51Tramitar cálculos contractuales correspondientes alpersonal fijo a tiempo completo del ConcejoMunicipal de Baruta
1 Orden de Pago 107 26 27 27 27 Ordenes de Pago
84 51Elaboración de instrumentos de modificacionespresupuestarias, antecedentes de servicios, cartasde trabajo.
1 Instrumento 300 75 75 75 75 N° de Constancias
Presidir y promover sesiones de CámaraMunicipal, así como también presentar para ladiscusión y elaboración de los nuevos proyectosde instrumentos jurídicos, ordenanzas, acuerdosy reglamentos. Controlar y promover el buen usode los recursos financieros y la ejecución delpresupuesto del Concejo Municipal de Baruta,como la rendición de su ejecución y el patrimonioque se administra. LLevar las relaciones delConcejo Municipal con los organismos públicos,privados y la ciudadania. Seguimiento y controlde los proyectos que se llevan acabo por partedel Ejecutivo Municipal. Crear la Oficina deAtención al Ciudadano. Asesorar a lascomunidades en materias competencias delConcejo Municipal, asi como brindarles apoyo enareas de interés social.
Contar con el personal administrativo - técnicoprofesional necesario y calificado para apoyareficientemente la gestión del Gobierno Municipal
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
85 51Cálculo y trámite de los conceptos derivados de lacontratación colectiva y el régimen legal aplicablesa los Recursos Humanos
1 Ordenes de pago 84 21 21 21 21 Ordenes de Pago
86 51Suscripción de Contratos (HCM, Cesta TIicket yServicio Funerario) del Concejo Municipal deBaruta.
1 Contrato 3 3 Ordenes de Pago
87 51Optimización, conservación y manteminiento deequipos e implementos para las mejoras de lastareas de la oficina de RRHH
1 Requisición 1 1 Facturas
COMISIÓN DE BIENESTAR COMUNITARIO
88 51
Hacer recomendaciones, prestar asistencia yapoyo jurídico a la Cámara Municipal, a lapresidencia, a las comisiones y concejales yconcejalas que asi lo requieran para el mejorcumplimiento de sus funciones
2 Jornada 10 2 3 3 2 Informe
89 51
Organizar en sociedad con los consejos comunalesla realización de megaoperativos (mercal, salud ,rif,hortalizas , asesoría legal ,cedulación , inscripciónrep ,etc)
2 Operativo 8 2 1 2 3 Informe
90 51Efectuar tres fiestas comunitarias: Día de la Madre, Día del Niño y Navidad en conjunto con losconsejos comunales.
3 Evento 3 2 1 Informe
91 51
Apoyo acciones legislativas y funcionamientoadministrativo y de atención al público de la oficinade la comisión mediante la compra de materialesde oficina y el mantenimiento de equipos ymaquinarias
3 Adquisión 1 1 Informe
ADMINISTRADOR GENERAL DEL CONCEJOMUNICIPAL DE BARUTA
92 51 Supervisión de la ejecución presupuestaria delConcejo Municipal de Baruta 1 Cierre Mensual 12 3 3 3 3 Cierres Mensuales
Promover el fortalecimiento del poder popularmediante el trabajo en conjunto y asesoría a losconsejos comunales y otras organizacionescomunitarias
Promover el fortalecimiento del poder popularmediante el trabajo en conjunto y asesoría a losconsejos comunales y otras organizacionescomunitarias
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PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
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DE
ACC
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(02) LEGISLACIÓN MUNICIPAL
META FISICA ANUAL
MEDIO DE VERIFICACIONN
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OBJETIVO ESPECIFICO ACCIONES RECURRENTES
Responsable: David Uzcátegui
PON
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PROGRAMACIÓN FISICA TRIMESTRAL
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
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93 51
Revisión y aprobación de al menos el ochenta porciento (80%) de las solicitudes de órdenes depago, emitidas por las diferentes Comisiones yDependencias que conforman el Concejo Municipal
1 Solicitud de órdenes de pago aprobada 1.650 350 390 430 480 Ordenes de pago
aprobadas
94 51
Revisión y aprobación de al menos el ochenta porciento (80%) de las modificaciones presupuestariasrealizadas por las diferentes Comisiones yDependencias que conforman el Concejo Municipal
1Modificación
presupuestaria aprobada
115 16 29 31 39Modificaciones presupuestarias
aprobadas
95 51Prestación de servicios y mantenimientosnecesarios para el funcionamiento del ConcejoMunicipal de Baruta
2 Requisición solicitada 36 9 9 9 9 Ordenes de pago aprobadas
96 51
Elaboración de los pagos de los servicios básicosde funcionamiento tales como: luz, agua,condominio, teléfono, internet, página web, aseo,servicios de comunicaciones, etc
2 Orden de pago 120 30 30 30 30 Facturas canceladas
97 51
Dotación de materiales, suministros y serviciosnecesarios para el funcionamiento de las Oficinasdel Cronista del Municipio, del Sindicato y de laOficina de Vigilancia Interna
3 Requisición solicitada 36 9 9 9 9 Actas de entrega
COMISIÓN DE SEGURIDAD Y CONTROL DEGESTIÓN
98 51 Realización de Sesiones Solemnes y Permanentesde Cámara Municipal. 3 Sesión 9 1 8 Asistencia de Cámara
99 51 Actualización de Ordenanzas vigentes en elMunicipio. 2 Ordenanza 1 1 Ordenanza
100 51Participación en reuniones con la Junta Directivadel Instituto Autónomo de la Polícia Municipal deBaruta
2 Reunión 12 3 3 3 3 Asistencia de Reunión
101 51 Canalización de las propuestas que la comunidadrealiza en materia de Proyectos de Ordenanzas. 1 Propuesta Atendida 4 1 1 1 1 Nº de Propuestas
102 51Realización de informes para consideración de laCámara para la autorización de las casetas devigilancia dentro del Municipio.
1 Informe 12 3 3 3 3 Informes
Planificar, programar y coordinar todas lasactividades en el área de administración de losrecursos materiales, económicos, financieros y deservicios, con la mayor eficiencia y eficacia bajolos principios de transparencia y economía
Asesorar al Cuerpo Edilicio en lo referente amateria de seguridad, control administrativo yfiscal de las dependencias de la Administracióndel Municipio, así como promover la participaciónde las comunidades organizadas en lo relativo alseguimiento de las actividades y actuaciones delGobierno Municipal y su buen funcionamiento
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103 51Canalización de las problemáticas que en materiade seguridad se presenten en las diferentescomunidades.
1 Oficio 110 20 30 30 30 Oficios y Correos
104 51 Realización de asesorias jurídicas gratuitas en losdiferentes sectores del Municipio. 3 Asesoría 45 9 12 12 12 Nº de Personas
Atendidas
105 51 Realización de foros temáticos y charlas deseguridad 2 Foro 7 1 2 2 2 Nº de Foros y Charlas
realizadas106 51 Realización de Jornadas de Atención al Vecino 2 Jornada 45 9 12 12 12 Nº de Personas
Atendidas107 51 Gestión de las actividades administrativas de la
Comisión de Seguridad y Control de Gestión 3 Informe 6 2 1 2 1 Informe
108 51 Coordinación de las acciones administrativas de laComisión para su función y mantenimiento 2 Reuniòn 4 1 1 1 1 Funcionamiento eficaz
de la Comisión
COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y AMBIENTE
109 51 Presentar proyectos de ordenanzas, acuerdos ydemás instrumentos jurídicos. 3 Proyecto 2 1 1 Acta de cámara
110 51 Estudiar y analizar los asuntos y materiasencomendados por la Cámara Municipal. 3 Caso 8 2 2 2 2 Informes de actividad
111 51 Elaboración de agendas de Cámara Municipal. 3 Agenda 84 20 24 24 16 Agendas
112 51Realizar inspecciones y otras actuaciones relativasal adecuado desempeño de las diversasdependencias municipales.
3 Inspección 11 3 3 3 2 Informe de actividad
113 51 Proponer Sesiones Solemnes. 3 Sesión 1 1 Acta de cámara114 51 Realizar charlas en los Colegios Municipales. 2 Charla 5 2 1 2 Informe de actividad
115 51 Organizar el Concurso Escolar de Arte Reciclado"Reciclarte". 2 Concurso 1 1 Informe de actividad
116 51 Distribución de volantes informativos sobre temas yefemérides ambientales. 2 Jornada 11 2 4 3 2 Informe de actividad
117 51 Gestionar denuncias realizadas por la comunidad. 3 Denuncia recibida 16 3 7 3 3 Informe de inspección
118 51Promover la participación de las comunidadesorganizadas en lo relativo al seguimiento de lasactividades y actuaciones del gobierno Municipal.
3 Reunión 18 6 6 2 4 Minutas
Conocer de todo aquello en lo que sea necesarioasesorar al cuerpo edilicio en materiasrelacionadas con la conservación, defensa ymejoramiento del ambiente, con la finalidad deproponer ordenanzas, acuerdos y demásinstrumentos jurídicos y ofrecer permanenteatención a los problemas ambientales de lascomunidades del Municipio.
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119 51 Organización del Premio Municipal de AmbienteWilliam H. Phelps. 2 Entrega de Premio 1 1 Informe de actividad
120 51 Organización de Jornadas de salud y vacunacióncanina. 3 Jornada 6 2 1 1 2 Informe de actividad
121 51 Jornada de siembra de árboles. 2 Jornada 1 1 Informe de actividad
122 51 Ejecución de planes programas y actividades degestión interna 3 Programa 53 13 16 11 13 Informe de gestión
SECRETARIA
123 51Realizar de Sesiones de Cámara Municipal,Ordinarias, Extraordinarias, Especiales yPermanentes.
2 Sesiòn 123 26 28 32 37 Control de asistencia de Cámara Municipal
124 51 Publicar en prensa y distribución de los Proyectosde Ordenanzas para la consulta pública. 3 Publicaciòn 3 2 1 Publicaciones en
Prensa
125 51
Distribuir de las diferentes Gacetas Municipalestanto al Ejecutivo Municipal, CiudadanosConcejales como a los Organísmos y Entes queintegran el Municipio.
1 Publicación 240 60 60 60 60 Nº Gacetas Municipal Distribuidas
126 51 Gestionar de las actividades administrativas de laSecretaria Municipal 2 Informe 8.612 1.804 2.302 2.104 2.402 Informes y Oficios
COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA127 51 Sesión Solemne (G. Legislativa) 1 Condecorado 200 200 Asistencia128 51 Manuales Informativos (G. Legislativa) 1 Manual 20.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Manuales129 51 Revisión de Instrumentos Jurídicos (G. Leg) 2 Reunión 12 3 3 3 3 Reuniones
130 51 Diagnostico de necesidades educativas (G.Control) 2 Inspección 6 2 1 2 1 Inspecciones
131 51Seguimiento y Control (Ppto anual, Pptoparticipativo y proyectos financiados por FIDES yLAEE en el CLPP) (G: de Control)
1 Reunión 96 24 24 24 24 Reuniones
132 51 Revisión de trapasos y créditos adicionales (G. deControl) 1 Informe 36 9 9 9 9 Informe
Garantizar el apoyo eficaz y eficiente a lasfunciones del Concejo Municipal y de losConcejales y Concejalas.
Asesorar al Cuerpo Edicilio en materia deEducación y Cultura asi como la promoción ydesarrollo de actividades que propendan alfortalecimiento de la educación y la Cultura
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133 51
Eventos (Charlas, reconocimientos, olimpiadas depreescolar,Congreso estudiantil, jornadaspedagogicas y reuniones con docentes ycomunidades) (G. Política Comunitaria)
1 Evento 24 6 7 4 7 Asistencia
134 51 Cartilla Escolar (G. Politica-Comunitaria) 2 Cartilla 13.000 13.000 Cartillas
135 51 Elaborar y presentar informes de: Gestión, Físicofinanciero y Presupuesto anual) 1 Informe 4 2 1 1 Informes
136 51 Funcionamiento, conservación y mantenimiento dela Comisión de Educación y Cultura 1 Requisición 18 4 4 5 5 Factura
COMISIÓN DE CONTROL URBANÍSTICO
137 51
Elaborar y/o revisar los proyectos de ordenanza enmateria de urbanismo, realizar reuniones previas alproceso de consulta pública con el equipo técnicode la comisión, del ejecutivo municipal y de losdemás entes y particulares interesados
1 Proyecto 3 1 1 1 Informe
138 51
Remitir el proyecto con la exposición de motivos ysus anexos a la Cámara para que sea aprobado enprimera discusión y se haga el llamado al procesode consulta pública. Elaboraciòn de material deapoyo (triptico, planos, entre otros) para promoverinstrumento
1 Discusión 24 8 8 8 Informe
139 51
Recepción de observaciones realizadas por lacomunidad, organismos publicos o privados ydemás interesados. Sistematizaciòn yprocesamiento de la informaciòn y/o observacionesobtenidas en el porceso de consulta pública.
1 Consulta 72 12 24 12 24 Informe
140 51
Someter a la consideración de la Cámara municipal el informe a los fines de la segunda discusión delproyecto. Asistencia a la segunda discusión yaprobación de la ordenanza.
1 Ordenanza 3 1 1 1 Ordenanza
Asesorar al Cuerpo Edicilio en materia deEducación y Cultura asi como la promoción ydesarrollo de actividades que propendan alfortalecimiento de la educación y la Cultura
Asesorar al cuerpo edilicio en materia referida aordenanzas, acuerdos y demás instrumentosjurídicos relacionados con urbanismo todos losprocesos de planificación, gestión y control dedesarrollos urbanísticos, zonificación variablesurbanas y ornato público, concesiones de uso debienes municipales, convenio para elmantenimiento, conservación y mejoramiento deáreas verdes. desafectación por causa de utilidadpublica y cualquiera otra actividad conexas oaleatorias de sus competencias. Asimismo encausa y tramita todas las solicitudes y denunciasque se promuevan ante la comisión en áreas desu competencia ante los organismos nacionales,estadales y municipales.
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141 51
Recibir las denuncias interpuestas por losparticulares y realizar reuniones con el personaltécnico de acuerdo a las ordenanzas municipalesvigentes
2 Denuncia 7 3 2 1 1 Forma de denuncias
142 51
Realizar inspecciones en el sitio, elaborar losinformes correspondientes y darle seguimiento alas denuncias hasta que sean resueltas por losorganismos competentes
2 Informe 7 3 2 1 1 Informe
143 51
Recibir las solicitudes en materia de urbanismo talcomo lo señalan las ordenanzas municipalesvigentes y realizar las reuniones pertinentes a cadacaso
2 Solicitud 6 2 2 1 1 Forma de solicitudes
144 51 Realizar las inspecciones referentes a cada casoasí como el correspondiente informe Técnico 2 Informe 6 2 2 1 1 Informe
145 51
Reuniones con los vecinos, comunidadesorganizadas y las respectivas instanciasmunicipales para discutir y analizar problemasespecíficos de las comunidades y así determinarintereses y valores más relevantes de acuerdo anuestras políticas
2 Reunión 10 2 3 3 2 Informe
146 51 Asistir a sesiones de Cámara permanente 2 Sesión 6 6 Informe
147 51 Garantizar el mantenimiento de la Comisión deControl Urbanístico 2 Mantenimiento 233 51 62 65 55 Informe
COMISIÓN DE SALUD
148 51Participar, evaluar, discutir, promocionar, difundir ysancionar decisiones relativas al ordenamientojuridico
1 Gaceta Gacetas
149 51 Preparar agenda para asistencia a CámaraMunicipal 3 Agenda 90 19 24 26 21 Minuta
Asesorar al cuerpo edilicio en materia referida aordenanzas, acuerdos y demás instrumentosjurídicos relacionados con urbanismo todos losprocesos de planificación, gestión y control dedesarrollos urbanísticos, zonificación variablesurbanas y ornato público, concesiones de uso debienes municipales, convenio para elmantenimiento, conservación y mejoramiento deáreas verdes. desafectacion por causa de utilidadpublica y cualquiera otra actividad conexas oaleatorias de sus competencias. asimismo encausa y tramita todas las solicitudes y denunciasque se promuevan ante la comisión en áreas desu competencia ante los organismos nacionales,estadales y municipales.
Sancionar instrumentos juridicos
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150 51 Inspeccionar funcionamiento de Centros de Saluda nivel primario
Inspeccionar y evaluar infraestructura, equiposmédicos, personal, insumos y suministro demedicamentos
1 Informe 45 13 12 12 8 Informe
151 51 Informe de Gestión Legislativa y Política 1 Informe 1 1 Informe152 51 Informe de Ejecución Física 2 Informe 4 1 1 2 Informe153 51 Elaboración del Plan Operativo Anual 1 Plan operativo 1 1 Informe
154 51 Seguimiento, análisis y control de la EjecuciónFinanciera del Presupuesto de Gastos 3 Informe 12 3 3 3 3 Informe
155 51 Obtener ayudas medicasCoordinar con los órganos correspondientes a finde suplir los equipos médicos, insumos y/omedicamentos requeridos
1 Informe 19 5 7 4 3 Informe
156 51 Informar sobre enfermedades y prevención Campañas informativas a la Comunidad sobreenfermedades endémicas 3 Volante 3 1 1 1 Volante
157 51 Informar sobre ubicación, especialidades yhorarios de Centros de Salud
Campañas informativas a la Comunidad sobre losservicios que prestan los centros de salud porsector
2 Volante 4 1 1 1 1 Volante
158 51 Asistencia Médica Organización, coordinación y realización dejornadas médico asistenciales 1 Lista de Asistencia 2 1 1 Jornada
159 51 Obtener y/o actualizar Cedula de Identidad Organización, coordinacion y realizacion dejornadas de cedulación 2 Jornada 3 1 1 1 Jornada
160 51 Inspeccionar funcionamiento de Casas deAlimentación
Inspeccionar y evaluar infraestructura, personal,higiene, insumos y suministro de alimentos 2 Informe 12 3 3 3 3 Informe
161 51 Mantener y asear la oficina limpieza oficina 3 Aseo 12 3 3 3 3 Aseo162 51 Apoyar funcionamiento oficina Compra fotocopiadora 1 Funcionamiento 1 1 Funcionamiento
Analizar, ejecutar y controlar laboresadministrativas
INIC
IO
FIN 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
1 51 Elaboración de folletos informativos sobrelas ordenanzas
Mantener informado a los vecinosdel municipio sobre losinstrumentos jurídicos municipales
Reparto y distribución de los folletos a losvecinos del municipio a través de lasAsociaciones de Vecinos, ConsejosComunales, etc.
5 Folleto 01 12 1.200 300 300 300 300
Tramitas de entrega de los folletos a los
diferentes Entes
2 51
Elaboración de folletos informativos quepermitan a los vecinos del municipio barutaconocer los requisitos necesarios parasolicitar documentos por ante la Oficina deAsesoría Legal
Mantener informado a los vecinosdel municipio sobre cuales son losdocumentos que se elaboran enesta oficina y cuales son losrequisitos necesarios
Reparto y distribución de los folletos a losvecinos que lo soliciten en la Oficina deAsesoría Legal
5 Folleto 01 12 1.200 300 300 300 300
Tramitas de entrega de los folletos a los
diferentes Entes
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
(02) LEGISLACIÓN MUNICIPAL
CONSEJO MUNICIPAL DE BARUTA
BARUTA CERCANA / BARUTA EFICIENTE
AC
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IDA
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ACCION ESPECIFICA
OBJETIVO(S) ESTRATÉGICO(S)
PROYECTO, OBRA, INSPECCION Y/O ESTUDIO OBJETIVO ESPECÍFICO(META)
N°
DE
AC
CIO
N DURACION (EN MESES)
PROGRAMACIÓN FISICA TRIMESTRALMETA
FISICA ANUAL
PROGRAMA
LINEA(S) ESTRATEGICA(S)
UNIDAD EJECUTORA
SECTOR
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
MEDIO DE VERIFICACION
PO
ND
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UNIDAD DE
MEDIDA
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SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
4.01(SIN IVA)
4.02(SIN IVA)
4.03 (SIN IVA)
4.04(SIN IVA)
4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 TOTAL IVA
4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
COSTO TOTAL 36.043.055 27.139.648 2.930.000 1.949.301 473.000 595.672 2.307.321 648.113 9.010.764 9.010.764 9.010.764 9.010.764
Realizar reuniones de trabajo con los consejos comunales y la comunidad en general para ladivulgar las nuevas tecnologías y conocimientos científicos como formas de educación 70.519 55.363 7.600 7.556 17.630 17.630 17.630 17.630
Promover conjuntamente con los consejos comunales y la comunidad en general la realizaciónde operativos para la informacion cientifico-educativa que incluye Mercal, Salud, RIF, Hortalizas,Asesoría Legal, Cedulación , Inscripción REP,etc
141.824 109.962 16.667 15.195 35.456 35.456 35.456 35.456
Efectuar un evento comunitario la celebración de la navidad y fin de año, para el estimulo de laconvivencia, entrega de juguetes 46.451 41.474 4.977 11.613 11.613 11.613 11.613
Apoyar la función legislativa y fucionamiento administrativo de la Oficina de la Comisión, mediantela adquicisión de materiales de oficina y la compra y mantenimiento de equipos y maquinarias 37.932 17.510 5.035 11.323 4.064 9.483 9.483 9.483 9.483
Realización de reuniones con las comunidades para discusión y promoción de los instrumentosjurídicos como las Ordenanzas (Gestión Legislativa) 79.233 70.744 8.489 19.808 19.808 19.808 19.808
Actualización de las Ordenanazas Vigentes (Gestión Legislativa) 16.173 14.440 1.733 4.043 4.043 4.043 4.043Recibir y procesar los oficios de las solicitudes de Créditos Adicionales, TraspasosPresupuestarios, Exoneraciones de Impuestos sobre Espectáculos Públicos y Exenciones YExoneraciones de Tasas Administrativas para elaborar Informes. (Control)
19.373 17.297 2.076 4.843 4.843 4.843 4.843
Realización y presentación de todas las actividades inherentes de la Comisión de Finanzasdurante el año 2010, elaborando el Informe de Gestion de año anterior, presentando la EjecuciónFísica Financiera y el Plan Operativo 2011 (Administrativa)
22.475 7.567 12.500 2.408 5.619 5.619 5.619 5.619
Realización de Jornadas de Salud en diferentes localidades del Municipio.(Gestion Política -Comunitaria) 142.600 83.571 43.750 15.279 35.650 35.650 35.650 35.650
Realización de eventos deportivos, en las diferentes localidades del Municipio.(Gestion Política -Comunitaria) 132.741 74.769 43.750 14.222 33.185 33.185 33.185 33.185
Realización de jornadas con la Comunidad Especial y la comunidad en general, para tratar temasde concientización en este tema. (Gestion Política - Comunitaria) 166.629 15.621 123.155 10.000 17.853 41.657 41.657 41.657 41.657
Realización de Jornadas de Cursos y Talleres a la comunidad para enseñarle alguna técnica detrabajo manual, o algún taller de aprendizaje con la colaboración de profesores o instructoresvoluntarios (Gestion Política - Comunitaria)
189.057 108.706 60.095 20.256 47.264 47.264 47.264 47.264
Coordinación de las acciones administrativas de la Comisión de Finanzas para su función ymantenimiento 175.757 131.926 15.000 10.000 18.831 43.939 43.939 43.939 43.939
Realización y Participación en Sesiones Permanentes y Especiales de Cámara Municipal.(Gestión Legislativa) 85.048 75.936 9.112 21.262 21.262 21.262 21.262
Realizar Sesión Solemne Orden al merito en el Deporte José del Vecchio 234.908 92.250 117.489 25.169 58.727 58.727 58.727 58.727Realizar Sesion Solemne con motivo al día del Deporte 383.376 3.800 18.500 320.000 41.076 95.844 95.844 95.844 95.844Elaborar el informe político legislativo del año anterior 30.240 2.000 25.000 3.240 7.560 7.560 7.560 7.560Realizar una reunión con la comunidad para presentar el Informe político legislativo del añoanterior 22.176 16.300 3.500 2.376 5.544 5.544 5.544 5.544
Relizar los Informes de Ejecución Física Financiera Trimestral de la Comision 62.772 51.879 4.167 6.726 15.693 15.693 15.693 15.693Realizar visitas de impecciones para garantizar el estado de las instalaciones deportivas 39.148 30.787 4.167 4.194 9.787 9.787 9.787 9.787Asesoria legal gratuita a las comunidades 43.156 34.365 4.167 4.624 10.789 10.789 10.789 10.789
PROGRAMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL (BsF.)MONTO
ESTIMADO ANUAL (BsF.)
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (BsF.)
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
(02) LEGISLACIÓN MUNICIPAL
ACCION (RECURRENTE / ESPECIFICA)
CONSEJO MUNICIPAL DE BARUTA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
4.01(SIN IVA)
4.02(SIN IVA)
4.03 (SIN IVA)
4.04(SIN IVA)
4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 TOTAL IVA
4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
PROGRAMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL (BsF.)MONTO
ESTIMADO ANUAL (BsF.)
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (BsF.)
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
(02) LEGISLACIÓN MUNICIPAL
ACCION (RECURRENTE / ESPECIFICA)
CONSEJO MUNICIPAL DE BARUTA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
Eventos deportivos y recreativos a la cominidad 46.198 19.817 21.431 4.950 11.549 11.549 11.549 11.549Garantizar el funcionamiento, mantenimiento y aseo de la Comisión 98.278 52.917 24.831 10.000 10.530 24.569 24.569 24.569 24.569Asesoría jurídica gratuita a los vecinos del Municipio 39.581 15.709 19.631 4.241 9.895 9.895 9.895 9.895Elaboración, revisión y actualización de Ordenanzas Municipales 27.985 20.820 4.167 2.998 6.996 6.996 6.996 6.996Elaboración de opiniones jurídicas 53.013 27.702 19.631 5.680 13.253 13.253 13.253 13.253Apoyo legislativo a todas las Comisiones y Dependencias del Concejo Municipal 74.348 58.135 8.247 7.966 18.587 18.587 18.587 18.587Elaboración de contratos de servicios al personal contratado 32.103 28.663 3.440 8.026 8.026 8.026 8.026Elaboración de contratos de servicios con empresas (HCM-ticket alimentación-servicio funerario-plan vacacional) 3.970 3.545 425 993 993 993 993
Elaboración de acuerdos 4.343 3.878 465 1.086 1.086 1.086 1.086Reuniones de apoyo a las diferentes comisiones del Concejo Municipal 3.445 3.076 369 861 861 861 861Coordinación para el mantenimiento del espacio físico de la oficina de Asesoria Legal 3.857 3.444 413 964 964 964 964Coordinación para la conservación y reparaciones menores de los equipos y maquinaria de laoficina de Asesoria Legal 28.829 25.740 3.089 7.207 7.207 7.207 7.207
Adquisición de maquinas, muebles y demás equipos de oficina para la oficina de Asesoria Legal 11.286 10.077 1.209 2.822 2.822 2.822 2.822
Realizar cursos y talleres. 40.030 17.750 7.991 10.000 4.289 10.007 10.007 10.007 10.007Coordinación, promoción y ejecución de actividades de entretenimiento familiar y comunitarias,en el ámbito deportivo y recreativo. 28.830 17.750 7.991 3.089 7.207 7.207 7.207 7.207
Colaborar e impulsar actividades religiosas 29.616 18.000 8.443 3.173 7.404 7.404 7.404 7.404Realizar actividades culturales para impulsar el rescate de nuestras tradiciones y dar a conocer lariqueza cultural de nuestro Municipio 30.160 18.000 8.929 3.231 7.540 7.540 7.540 7.540
Elaboración y trámite de los gastos de cancelación por concepto de Sueldos y Salarios al personalfijo a tiempo completo (Nóminas de sueldos, bono vacacional, aportes patronales 28.027.112 25.053.626 62.940 595.672 2.307.321 7.553 7.006.778 7.006.778 7.006.778 7.006.778
Tramitar cálculos contractuales correspondientes al personal fijo a tiempo completo del ConcejoMunicipal de Baruta 92.893 62.940 20.000 9.953 23.223 23.223 23.223 23.223
Elaboración de instrumentos de modificaciones presupuestarias, antecedentes de servicios,cartas de trabajo. 155.830 59.134 80.000 16.696 38.958 38.958 38.958 38.958
Cálculo y trámite de los conceptos derivados de la contratación colectiva y el régimen legalaplicables a los Recursos Humanos 64.508 57.596 6.912 16.127 16.127 16.127 16.127
Suscripción de Contratos (HCM, Cesta TIicket y Servicio Funerario) del Concejo Municipal deBaruta. 1.558 1.391 167 389 389 389 389
Optimización, conservación y manteminiento de equipos e implementos para las mejoras de lastareas de la oficina de RRHH 25.680 6.500 6.429 10.000 2.751 6.420 6.420 6.420 6.420
Hacer recomendaciones, prestar asistencia y apoyo jurídico a la Cámara Municipal, a lapresidencia, a las comisiones y concejales y concejalas que asi lo requieran para el mejorcumplimiento de sus funciones
29.594 20.423 6.000 3.171 7.398 7.398 7.398 7.398
Organizar en sociedad con los consejos comunales la realización de megaoperativos (mercal,salud ,rif ,hortalizas , asesoría legal ,cedulación , inscripción rep ,etc) 3.305 2.951 354 826 826 826 826
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
4.01(SIN IVA)
4.02(SIN IVA)
4.03 (SIN IVA)
4.04(SIN IVA)
4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 TOTAL IVA
4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
PROGRAMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL (BsF.)MONTO
ESTIMADO ANUAL (BsF.)
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (BsF.)
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
(02) LEGISLACIÓN MUNICIPAL
ACCION (RECURRENTE / ESPECIFICA)
CONSEJO MUNICIPAL DE BARUTA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
Efectuar tres fiestas comunitarias: Día de la Madre , Día del Niño y Navidad en conjunto con losconsejos comunales. 9.325 8.326 999 2.331 2.331 2.331 2.331
Apoyo acciones legislativas y funcionamiento administrativo y de atención al público de la oficinade la comisión mediante la compra de materiales de oficina y el mantenimiento de equipos ymaquinarias
20.732 6.475 7.036 5.000 2.221 5.183 5.183 5.183 5.183
Supervisión de la ejecución presupuestaria del Concejo Municipal de Baruta 126.521 49.597 55.768 7.600 13.556 31.630 31.630 31.630 31.630Revisión y aprobación de al menos el ochenta por ciento (80%) de las solicitudes de órdenes depago, emitidas por las diferentes Comisiones y Dependencias que conforman el ConcejoMunicipal
129.308 50.986 55.768 8.700 13.854 32.327 32.327 32.327 32.327
Revisión y aprobación de al menos el ochenta por ciento (80%) de las modificacionespresupuestarias realizadas por las diferentes Comisiones y Dependencias que conforman elConcejo Municipal
128.076 50.986 55.768 7.600 13.722 32.019 32.019 32.019 32.019
Prestación de servicios y mantenimientos necesarios para el funcionamiento del ConcejoMunicipal de Baruta 260.268 60.611 171.771 27.886 65.067 65.067 65.067 65.067
Elaboración de los pagos de los servicios básicos de funcionamiento tales como: luz, agua,condominio, teléfono, internet, página web, aseo, servicios de comunicaciones, etc 438.293 60.681 323.052 7.600 46.960 109.573 109.573 109.573 109.573
Dotación de materiales, suministros y servicios necesarios para el funcionamiento de las Oficinasdel Cronista del Municipio, del Sindicato y de la Oficina de Vigilancia Interna 138.935 60.681 55.768 7.600 14.886 34.734 34.734 34.734 34.734
Realización de Sesiones Solemnes y Permanentes de Cámara Municipal. 3.656 3.264 392 914 914 914 914Actualización de Ordenanzas vigentes en el Municipio. 3.295 2.942 353 824 824 824 824Canalización de las propuestas que la comunidad realiza en materia de Proyectos deOrdenanzas. 538 480 58 134 134 134 134
Realización de informes para consideración de la Cámara para la autorización de las casetas devigilancia dentro del Municipio. 4.567 4.078 489 1.142 1.142 1.142 1.142
Canalización de las problemáticas que en materia de seguridad se presenten en las diferentescomunidades. 4.567 4.078 489 1.142 1.142 1.142 1.142
Realización de asesorias jurídicas gratuitas en los diferentes sectores del Municipio. 15.839 14.142 1.697 3.960 3.960 3.960 3.960Realización de foros temáticos y charlas de seguridad 16.972 5.422 9.732 1.818 4.243 4.243 4.243 4.243Realización de Jornadas de Atención al Vecino 38.625 4.755 29.732 4.138 9.656 9.656 9.656 9.656
Gestión de las actividades administrativas de la Comisión de Seguridad y Control de Gestión 8.388 7.489 899 2.097 2.097 2.097 2.097
Coordinación de las acciones administrativas de la Comisión para su función y mantenimiento 67.381 35.162 15.000 10.000 7.219 16.845 16.845 16.845 16.845
Presentar proyectos de ordenanzas, acuerdos y demás instrumentos jurídicos. 1.840 1.643 197 460 460 460 460Estudiar y analizar los asuntos y materias encomendados por la Cámara Municipal. 1.933 1.726 207 483 483 483 483Elaboración de agendas de Cámara Municipal. 1.840 1.643 197 460 460 460 460Realizar inspecciones y otras actuaciones relativas al adecuado desempeño de las diversasdependencias municipales. 1.884 1.682 202 471 471 471 471
Proponer Sesiones Solemnes. 1.840 1.643 197 460 460 460 460Realizar charlas en los Colegios Municipales. 4.236 2.532 1.250 454 1.059 1.059 1.059 1.059Organizar el Concurso Escolar de Arte Reciclado "Reciclarte". 5.216 4.157 500 559 1.304 1.304 1.304 1.304Distribución de volantes informativos sobre temas y efemérides ambientales. 5.916 2.532 2.750 634 1.479 1.479 1.479 1.479Gestionar denuncias realizadas por la comunidad. 2.836 2.532 304 709 709 709 709
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
4.01(SIN IVA)
4.02(SIN IVA)
4.03 (SIN IVA)
4.04(SIN IVA)
4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 TOTAL IVA
4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
PROGRAMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL (BsF.)MONTO
ESTIMADO ANUAL (BsF.)
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (BsF.)
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
(02) LEGISLACIÓN MUNICIPAL
ACCION (RECURRENTE / ESPECIFICA)
CONSEJO MUNICIPAL DE BARUTA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
Promover la participación de las comunidades organizadas en lo relativo al seguimiento de lasactividades y actuaciones del gobierno Municipal. 2.836 2.532 304 709 709 709 709
Organización del Premio Municipal de Ambiente William H. Phelps. 4.516 3.782 250 484 1.129 1.129 1.129 1.129
Organización de Jornadas de salud y vacunación canina. 7.036 4.782 1.500 754 1.759 1.759 1.759 1.759
Jornada de siembra de árboles. 3.212 2.868 344 803 803 803 803
Ejecución de planes programas y actividades de gestión interna 18.749 5.954 5.786 5.000 2.009 4.687 4.687 4.687 4.687
Realizar de Sesiones de Cámara Municipal, Ordinarias, Extraordinarias, Especiales yPermanentes. 15.278 13.641 1.637 3.819 3.819 3.819 3.819
Publicar en prensa y distribución de los Proyectos de Ordenanzas para la consulta pública. 69.095 25.692 36.000 7.403 17.274 17.274 17.274 17.274
Distribuir de las diferentes Gacetas Municipales tanto al Ejecutivo Municipal, CiudadanosConcejales como a los Organísmos y Entes que integran el Municipio. 14.560 13.000 1.560 3.640 3.640 3.640 3.640
Gestionar de las actividades administrativas de la Secretaria Municipal 3.025.997 2.086.022 581.000 250.763 7.500 100.712 756.499 756.499 756.499 756.499
Sesión Solemne (G. Legislativa) 19.040 15.500 1.500 2.040 4.760 4.760 4.760 4.760
Manuales Informativos (G. Legislativa) 31.360 8.000 20.000 3.360 7.840 7.840 7.840 7.840
Revisión de Instrumentos Jurídicos (G. Leg) 448 400 48 112 112 112 112
Diagnostico de necesidades educativas (G. Control) 728 650 78 182 182 182 182
Seguimiento y Control (Ppto anual, Ppto participativo y proyectos financiados por FIDES y LAEEen el CLPP) (G: de Control) 448 400 48 112 112 112 112
Revisión de trapasos y créditos adicionales (G. de Control) 504 450 54 126 126 126 126
Eventos (Charlas, reconocimientos, olimpiadas de preescolar,Congreso estudiantil, jornadaspedagogicas y reuniones con docentes y comunidades) (G. Política Comunitaria) 27.664 23.200 1.500 2.964 6.916 6.916 6.916 6.916
Cartilla Escolar (G. Politica-Comunitaria) 23.520 8.000 13.000 2.520 5.880 5.880 5.880 5.880
Elaborar y presentar informes de: Gestión, Físico financiero y Presupuesto anual) 448 400 48 112 112 112 112
Funcionamiento, conservación y mantenimiento de la Comisión de Educación y Cultura 34.750 17.563 3.464 10.000 3.723 8.688 8.688 8.688 8.688
Elaborar y/o revisar los proyectos de ordenanza en materia de urbanismo, realizar reunionesprevias al proceso de consulta pública con el equipo técnico de la comisión, del ejecutivomunicipal y de los demás entes y particulares interesados
35.010 18.433 12.826 3.751 8.753 8.753 8.753 8.753
Remitir el proyecto con la exposición de motivos y sus anexos a la Cámara para que seaaprobado en primera discusión y se haga el llamado al proceso de consulta pública. Elaboraciònde material de apoyo (triptico, planos, entre otros) para promover instrumento
27.021 16.800 7.326 2.895 6.755 6.755 6.755 6.755
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
4.01(SIN IVA)
4.02(SIN IVA)
4.03 (SIN IVA)
4.04(SIN IVA)
4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 TOTAL IVA
4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
PROGRAMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL (BsF.)MONTO
ESTIMADO ANUAL (BsF.)
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (BsF.)
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
(02) LEGISLACIÓN MUNICIPAL
ACCION (RECURRENTE / ESPECIFICA)
CONSEJO MUNICIPAL DE BARUTA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
Recepción de observaciones realizadas por la comunidad, organismos publicos o privados ydemás interesados. Sistematizaciòn y procesamiento de la informaciòn y/o observacionesobtenidas en el porceso de consulta pública.
6.123 5.467 656 1.531 1.531 1.531 1.531
Someter a la consideración de la Cámara municipal el informe a los fines de la segunda discusióndel proyecto. Asistencia a la segunda discusión y aprobación de la ordenanza. 4.629 4.133 496 1.157 1.157 1.157 1.157
Recibir las denuncias interpuestas por los particulares y realizar reuniones con el personal técnicode acuerdo a las ordenanzas municipales vigentes 2.277 2.033 244 569 569 569 569
Realizar inspecciones en el sitio, elaborar los informes correspondientes y darle seguimiento a lasdenuncias hasta que sean resueltas por los organismos competentes 2.352 2.100 252 588 588 588 588
Recibir las solicitudes en materia de urbanismo tal como lo señalan las ordenanzas municipalesvigentes y realizar las reuniones pertinentes a cada caso 5.152 4.600 552 1.288 1.288 1.288 1.288
Realizar las inspecciones referentes a cada caso así como el correspondiente informe Técnico 3.285 2.933 352 821 821 821 821
Reuniones con los vecinos, comunidades organizadas y las respectivas instancias municipalespara discutir y analizar problemas específicos de las comunidades y así determinar intereses yvalores más relevantes de acuerdo a nuestras políticas
14.597 7.533 5.500 1.564 3.649 3.649 3.649 3.649
Asistir a sesiones de Cámara permanente 1.792 1.600 192 448 448 448 448Garantizar el mantenimiento de la Comisión de Control Urbanístico 21.840 7.000 12.500 2.340 5.460 5.460 5.460 5.460Participar, evaluar, discutir, promocionar, difundir y sancionar decisiones relativas alordenamiento juridico 137 122 15 34 34 34 34
Preparar agenda para asistencia a Cámara Municipal 123 110 13 31 31 31 31Inspeccionar y evaluar infraestructura, equipos médicos, personal, insumos y suministro demedicamentos 19.992 17.850 2.142 4.998 4.998 4.998 4.998
Informe de Gestión Legislativa y Política 1.748 1.561 187 437 437 437 437Informe de Ejecución Física 946 845 101 237 237 237 237Elaboración del Plan Operativo Anual 2.726 2.434 292 682 682 682 682Seguimiento, análisis y control de la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos 3.218 2.873 345 804 804 804 804Coordinar con los órganos correspondientes a fin de suplir los equipos médicos, insumos y/omedicamentos requeridos 39 35 4 10 10 10 10
Campañas informativas a la Comunidad sobre enfermedades endémicas 11.799 1.047 9.488 1.264 2.950 2.950 2.950 2.950Campañas informativas a la Comunidad sobre los servicios que prestan los centros de salud porsector 22.325 4.721 10.000 7.604 5.581 5.581 5.581 5.581
Organización, coordinación y realización de jornadas médico asistenciales 5.579 4.981 598 1.395 1.395 1.395 1.395Organización, coordinacion y realizacion de jornadas de cedulación 1.225 1.094 131 306 306 306 306
Inspeccionar y evaluar infraestructura, personal, higiene, insumos y suministro de alimentos 323 288 35 81 81 81 81
limpieza oficina 2.240 2.000 240 560 560 560 560Compra fotocopiadora 5.600 5.000 600 1.400 1.400 1.400 1.400
PA GEN ESP SUB-ESP 51 Total General4.01 01 01 00 7.088.172 7.088.172 4.01 01 18 00 2.560.000 2.560.000 4.01 01 29 00 2.086.022 2.086.022 4.01 03 08 00 210.288 210.288 4.01 04 06 00 20.000 20.000 4.01 04 96 00 1.750.372 1.750.372 4.01 05 01 00 2.068.628 2.068.628 4.01 05 03 00 1.009.087 1.009.087 4.01 05 07 00 106.667 106.667 4.01 05 08 00 100.000 100.000 4.01 06 01 00 634.962 634.962 4.01 06 04 00 141.103 141.103 4.01 06 05 00 141.103 141.103 4.01 07 01 00 30.000 30.000 4.01 07 03 00 2.100 2.100 4.01 07 04 00 2.100 2.100 4.01 07 05 00 80.000 80.000 4.01 07 07 00 1.058.270 1.058.270 4.01 07 08 00 1.687.231 1.687.231
Imputación Presupuestaria Costo por Actividad (Bs. F)
CONSEJO MUNICIPAL DE BARUTAUNIDAD EJECUTORA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
(02) LEGISLACIÓN MUNICIPAL
SECTOR
PROGRAMA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
PA GEN ESP SUB-ESP 51 Total GeneralImputación Presupuestaria Costo por Actividad (Bs. F)
CONSEJO MUNICIPAL DE BARUTAUNIDAD EJECUTORA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
(02) LEGISLACIÓN MUNICIPAL
SECTOR
PROGRAMA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
4.01 07 09 00 106.000 106.000 4.01 07 10 00 800.400 800.400 4.01 07 11 00 162.110 162.110 4.01 07 12 00 37.050 37.050 4.01 07 33 00 1.026.533 1.026.533 4.01 07 96 00 1.728.434 1.728.434 4.01 08 01 00 1.000.000 1.000.000 4.01 08 03 00 70.000 70.000 4.01 96 01 00 100.000 100.000 4.01 99 01 00 1.333.016 1.333.016
27.139.648 27.139.648 4.02 01 01 00 217.789 217.789 4.02 03 01 00 13.000 13.000 4.02 03 02 00 3.000 3.000 4.02 04 03 00 12.200 12.200 4.02 05 01 00 70.700 70.700 4.02 05 02 00 2.000 2.000 4.02 05 03 00 436.300 436.300 4.02 05 06 00 228.500 228.500
Total 4.01
PA GEN ESP SUB-ESP 51 Total GeneralImputación Presupuestaria Costo por Actividad (Bs. F)
CONSEJO MUNICIPAL DE BARUTAUNIDAD EJECUTORA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
(02) LEGISLACIÓN MUNICIPAL
SECTOR
PROGRAMA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
4.02 05 07 00 193.100 193.100 4.02 06 03 00 179.859 179.859 4.02 06 08 00 24.900 24.900 4.02 08 03 00 4.000 4.000 4.02 08 09 00 4.000 4.000 4.02 10 01 00 6.000 6.000 4.02 10 02 00 35.200 35.200 4.02 10 05 00 203.400 203.400 4.02 10 06 00 38.236 38.236 4.02 10 08 00 369.900 369.900 4.02 10 11 00 9.000 9.000 4.02 10 12 00 4.000 4.000 4.02 99 01 00 874.916 874.916
2.930.000 2.930.000 4.03 01 01 00 12.000 12.000 4.03 04 01 00 44.033 44.033 4.03 04 03 00 25.350 25.350 4.03 04 04 00 123.650 123.650 4.03 04 05 00 67.600 67.600 4.03 07 01 00 129.000 129.000
Total 4.02
PA GEN ESP SUB-ESP 51 Total GeneralImputación Presupuestaria Costo por Actividad (Bs. F)
CONSEJO MUNICIPAL DE BARUTAUNIDAD EJECUTORA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
(02) LEGISLACIÓN MUNICIPAL
SECTOR
PROGRAMA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
4.03 07 02 00 268.794 268.794 4.03 07 03 00 218.643 218.643 4.03 07 04 00 16.000 16.000 4.03 08 01 00 80.000 80.000 4.03 08 02 00 1.352 1.352 4.03 10 07 00 20.000 20.000 4.03 10 99 00 80.000 80.000 4.03 11 02 00 13.500 13.500 4.03 11 07 00 201.065 201.065 4.03 11 99 00 5.036 5.036 4.03 12 01 00 40.000 40.000 4.03 99 01 00 603.278 603.278
1.949.301 1.949.301 4.04 03 04 00 43.000 43.000 4.04 04 01 00 320.000 320.000 4.04 05 01 00 13.000 13.000 4.04 09 01 00 12.000 12.000 4.04 09 02 00 79.000 79.000 4.04 09 03 00 6.000 6.000
473.000 473.000
Total 4.03
Total 4.04
PA GEN ESP SUB-ESP 51 Total GeneralImputación Presupuestaria Costo por Actividad (Bs. F)
CONSEJO MUNICIPAL DE BARUTAUNIDAD EJECUTORA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
(02) LEGISLACIÓN MUNICIPAL
SECTOR
PROGRAMA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
4.07 01 01 01 113.568 113.568
4.07 01 01 02 121.860 121.860
4.07 01 01 09 28.392 28.392
4.07 01 01 11 69.720 69.720
4.07 01 01 12 80.439 80.439
4.07 01 01 13 30.465 30.465
4.07 01 01 15 29.880 29.880
4.07 01 01 16 75.598 75.598
4.07 01 01 75 45.750 45.750
595.672 595.672
4.11 01 01 00 2.082.321 2.082.321
4.11 02 01 00 100.000 100.000
4.11 02 04 00 25.000 25.000
4.11 11 05 00 100.000 100.000
2.307.321 2.307.321
648.113 648.113
36.043.055 36.043.055
Total 4.07
Total 4.11
Total 4.03.18.01.00
Total General
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
DESPACHO DEL CONTRALOR
1 51 Garantizar que las dependencias cumplan con las funcionesestablecidas en la Resolución Organizativa 3 Reunión 12 3 3 3 3 Reuniones de seguimiento
2 51 Velar por la ejecución y cumplimiento del Plan OperativoAnual Institucional 3 Reunión 12 3 3 3 3 Reuniones
3 51Promover la participación de la Comunidad en lasactividades de control que beneficien a los ciudadanos delMunicipio
3 Reunión 12 3 3 3 3 Reuniones
4 51 Vigilar por el fiel cumplimiento de la Normativa Legal Vigente 3 Reunión 12 3 3 3 3 Reuniones
AUDITORIA INTERNA5 51 Inspecciones 3 Inspección 2 1 1 Informes entregados
6 51 Auditorias 3 Auditoria 4 1 1 1 1 Informes entregados
CONSULTORIA JURIDICA
7 51
Elaborar dictámenes y opiniones jurídicas solicitadas por lasdistintas Direcciones de la Contraloría Municipal, así comolas formuladas por la Alcaldía o el Concejo Municipal deBaruta
3 Dictamen y opinión jurídica 20 5 5 5 5 Dictámenes y opiniones
jurídicas, realizadas.
8 51 Elaborar y revisar los contratos o convenios de diferenteíndole, que se vayan a firmar por parte de la Contraloría 3 Contrato y convenio 30 7 7 8 8 Contratos y convenios
elaborados.
9 51Preparar los actos administrativos denominadosResoluciones con carácter de efectos particulares,solicitados por la Contraloría Municipal
3 Resolución 15 3 3 6 3 Resoluciones efectuadas
10 51 Elaborar proyectos de Recursos Jerárquicos. 3 Recurso Jerárquico 1 1 Recursos Jerárquicos.11 51 Verificar el estado de los expedientes en sede tribunalicia. 2 Expediente 20 5 6 4 5 Expedientes vistos.
12 51Revisar y elaborar diariamente una síntesis de las reformasde las Leyes, Ordenanzas y Decretos de interés a laContraloría Municipal
3 Formato de Análisis Legal 210 53 52 53 52 Formato de Análisis Legal.
13 51 Evacuar consultas verbales y emitir opiniones 3 Opinión Jurídica 150 38 37 38 37 Opinión Jurídica.
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
(03) CONTROL FISCAL
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
Nº D
E AC
TIVI
DAD
OBJETIVO ESPECÍFICO ACCIONES RECURRENTES
Nº D
E AC
CIÓ
N
Responsable: Lorena Laguna Navas
PON
DER
ACIÓ
N
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRALMETA
FÍSICA ANUAL
MEDIO DE VERIFICACIÓN
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARUTA
Velar y controlar el funcionamientode las dependencias que integranla contraloría municipal, a fin degarantizar el buen uso de losrecursos y la preservación delpatrimonio municipal enconcordancia con la normativalegal vigente.
Garantizar el control fiscal ycontrol de gestión
Asesorar jurídicamente a todas lasdependencias que conforman laContraloría Municipal de Baruta,en todo lo relacionado con lanormativa legal vigente.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
(03) CONTROL FISCAL
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
Nº D
E AC
TIVI
DAD
OBJETIVO ESPECÍFICO ACCIONES RECURRENTES
Nº D
E AC
CIÓ
N
Responsable: Lorena Laguna Navas
PON
DER
ACIÓ
N
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRALMETA
FÍSICA ANUAL
MEDIO DE VERIFICACIÓN
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARUTA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
ATENCION AL CIUDADANO
14 51 Informar a las comunidades del Municipio sobre losproyectos a ejecutar 3 Comunicación 1 1 Comunicaciones enviadas
15 51 Elección, reelección y seguimientos del programa contraloresescolares 3 Elección 3 2 1 Comunicaciones enviadas
17 51 Talleres dirigidos a vecinos, asociaciones u organizacionesciviles modulo III, consejo comunal y sus legislación 2 Comunicación 2 1 1 Comunicaciones enviadas
18 51 Publicación informativa (periódico) 2 Díptico 6 1 2 1 2 Dipticos
19 51 Cumplir con el 100% de las solicitudes de registro yactualización de los consejos comunales constituidos 2 Constancia de
Recepción 1 1 Constancia de Recepción
20 51 Tramitar el 100% de las denuncias recibidas, canalizar yhacer seguimiento de las mismas 2 Constancia de
Recepción 1 1 Constancia de Recepción
21 51 Publicar y actualizar en un 100% la información generada enla página Web 2 Visita 4 1 1 1 1 Listados de visitas
22 51Respaldo y preservación de lainformación y correspondencia dela oficina oac
Digitalizar los archivos 2 Actualización 4 1 1 1 1 Archivos digitalizados
PLANIFICACION, Y ORGANIZACION
23 51Cumplir con el 80% de la elaboración y actualización de losmanuales de normas y procedimientos solicitados por lacontraloría
3 Manual 4 1 1 1 1 Manuales
24 51 Planificar y coordinar el Plan Operativo de la ContraloríaMunicipal de Baruta 2011 3 Informe 1 1 Informe
25 51 Apoyar a la Dirección de Administración y Servicios en laelaboración del Proyecto de Presupuesto 2011. 3 Informe 1 1 Informe
26 51Realizar seguimiento trimestral del Plan Operativo Anual decada una de las Direcciones y Oficinas de la ContraloríaMunicipal, mediante la utilización de indicadores de Gestión.
3Informe
(Indicadores de Gestión)
4 1 1 1 1 Informe
Orientar a las dependencias de lacontraloría en materia deplanificación y organización
Promover la participaciónciudadana en la función de controlde la gestión publica
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
(03) CONTROL FISCAL
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
Nº D
E AC
TIVI
DAD
OBJETIVO ESPECÍFICO ACCIONES RECURRENTES
Nº D
E AC
CIÓ
N
Responsable: Lorena Laguna Navas
PON
DER
ACIÓ
N
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRALMETA
FÍSICA ANUAL
MEDIO DE VERIFICACIÓN
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARUTA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
27 51 Elaborar los informes trimestrales de actividades de laoficina. 3 Informe 4 1 1 1 1 Informe.
28 51Revisar y actualizar formatos, modelos y procedimientosadministrativos de acuerdo a lo solicitado por lasDependencias de la Contraloría.
3 Formato, Modelo y Procedimiento 4 1 1 1 1 Formatos y modelos.
INFORMATICA
29 51Diseñar y organizar sistemas de control y procesamiento deinformación precisando las necesidades de las diferentesoficinas y direcciones
3 Aplicación elaborada 3 1 1 1 Aplicaciones finalizadas
30 51 Administrar y evaluar la red interna, su operación, desarrolloy soporte técnico 3 Informe 4 1 1 1 1 Informe.
31 51 Garantizar la integridad de la información digital los 365 díasdel año 3 Respaldo de datos
digitales 12 3 3 3 3 Informe.
32 51Evaluar los últimos avances tecnológicos para la adquisicióny renovación de equipos, programas y dispositivos decomputación
1 Informe 4 1 1 1 1 Informe.
34 51Monitoreo y seguimiento de los procesos internos queinvolucren a nuestra oficina así como el control del portalWeb de la institución, para verificar su calidad y eficiencia
2 Informe 4 1 1 1 1 Informe.
35 51Programar mantenimientos de hardware y horarios derespaldos de la información, así como actualizaciones desoftware
3 Programación 1 1 Programación Impresa
36 51 Automatizar el proceso manual existente de asistenciatécnica 2 Aplicación Funcional 2 2 Aplicación Finalizada
Informática: Planificación,desarrollo, organización, ejecucióny mantenimiento de lasactividades vinculadas con lastecnologías y sistemas deinformación de la contraloríamunicipal de baruta
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
(03) CONTROL FISCAL
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
Nº D
E AC
TIVI
DAD
OBJETIVO ESPECÍFICO ACCIONES RECURRENTES
Nº D
E AC
CIÓ
N
Responsable: Lorena Laguna Navas
PON
DER
ACIÓ
N
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRALMETA
FÍSICA ANUAL
MEDIO DE VERIFICACIÓN
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARUTA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCION GENERAL DE CONTROL EXTERNO
37 51 Reuniones de presentación de auditorias 3 Reunión 46 11 18 10 7 Listado de asistencia
38 51 Revisión y aprobación de informes preliminares de auditorias 3 Informe 46 7 15 13 11 Informe.
39 51 Reuniones de trabajo con directores de la Alcaldia paraentrega de informes preliminares 3 Informe 46 7 15 13 11 Informe.
40 51 Revisión y aprobación de informes finales de auditoria 3 Informe 46 7 15 13 11 Informe.
41 51 Reuniones con la Contraloría Municipal para revisión deinformes finales de auditoria 3 Reunión 46 7 15 13 11 Informe.
42 51 Emisión de credenciales 3 Credencial 272 74 81 62 55 Informe.
43 51 Revisión Ejecución Físico Financiera de la Alcaldia 3 Revisión 4 1 1 2 Informe.
44 51 Reuniones con Directores de la Alcaldia para comunicarobservaciones de Ejecución Físico Financiera 3 Reunión 40 10 10 20 Informe.
45 51 Elaboración Informe Trimestral de Gestión 3 Informe 4 1 1 1 1 Informe.
46 51 Emisión de finiquitos 3 Finiquito 100 24 30 30 16 Informe.
47 51 Revisión y aprobación de manuales de normas yprocedimientos de las direcciones a cargo 3 Manual 6 6 Informe.
48 51 Elaboración de Informe Anual de Gestión 3 Informe 1 1 Informe.
49 51 Reuniones de coordinación con Directores a cargo 3 Reunión 24 6 6 6 6 Informe.
50 51 Rendiciones de cuenta a la Contraloría Municipal 3 Rendición 12 3 3 3 3 Informe.
DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
51 51 Verificar la liquidación de impuestos municipales 3 Informe 12 3 3 3 3 Informe.
52 51 Verificar la recaudación de impuestos municipales 3 Informe 12 3 3 3 3 Informe.
53 51 Analizar la disponibilidad en Banco 3 Conciliación Bancaria 468 117 117 117 117 Informe.
54 51 Verificación del monto Recaudado Vs. Estimado 3 Informe 12 3 3 3 3 Informe.
55 51 Análisis de las diferencias entre lo estimado y lo recaudado 3 Informe 4 1 1 1 1 Informe.
Verificar la legalidad, exactitud ysinceridad, así como la eficacia,eficiencia, economía, calidad eimpacto de las operaciones yresultados de la gestión de laalcaldia del municipio baruta
Verificar la exactitud, sinceridad, ylegalidad de los ingresos de laAlcaldia del Municipio Baruta
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
(03) CONTROL FISCAL
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
Nº D
E AC
TIVI
DAD
OBJETIVO ESPECÍFICO ACCIONES RECURRENTES
Nº D
E AC
CIÓ
N
Responsable: Lorena Laguna Navas
PON
DER
ACIÓ
N
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRALMETA
FÍSICA ANUAL
MEDIO DE VERIFICACIÓN
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARUTA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
56 51 Seguimiento a la actualización de censo de contribuyentes 3 Censo 4 1 1 1 1 Censo efectuado
57 51 Comprobación del Balance General de la Hacienda PúblicaMunicipal. 3 Balance 12 3 3 3 3 Número de comprobaciones
efectuadas
58 51 Verificación del Inventario de Bienes Inmuebles 3 Inspección 2 1 1 Inspecciones Realizadas
59 51 Inspección física del inventario de bienes muebles 3 Inspección 200 58 52 45 45 Inspecciones Realizadas
60 51 Realizar el análisis de los movimientos de bienes mueblesdel municipio. 3 Movimiento 36 9 9 9 9 Movimientos analizados
61 51 Análisis de las coberturas de las pólizas de seguros. 3 Pólizas 1 1 Análisis de la póliza
62 51 Seguimiento de los siniestros 3 Siniestro 2 1 1 Análisis de los siniestros
63 51 Realizar Auditorias 3 Auditoria 19 2 8 4 5 Informes Realizados
64 51 Seguimiento de Auditorias 3 Auditoria 6 4 2 Informes Realizados
65 51 Revisión Trimestral del POA de la Alcaldía de Baruta Vs. LaEjecución Físico Financiera 3 Informe 4 1 1 1 1 Análisis de la ejecución
66 51 Analizar el 100% del cumplimiento de las observacionesefectuadas a las actas de entrega. 3 Informe 18 3 6 6 3 100% del cumplimiento
67 51 Revisar el 80% de los fondos girados en Calidad de Avancepara otorgar el finiquito 3 Finiquito 100 24 30 30 16 80% del cumplimiento
68 51 Atender el 80% de las Potestades Investigativas que sepropicien. 3 Informe 1 1 80% del cumplimiento
69 51 Elaborar los Manuales de Normas y Procedimientos de laDirección de Gestión Administrativa 3 Manual 3 3 Manuales aprobados
70 51 Coadyuvar en la elaboración de los Informes Trimestrales yAnuales de la Contraloría Municipal de Baruta. 3 Informe 5 2 1 1 1 Informes Realizados
71 51 Diseño del Sistema de Control de Gestión Administrativa 3 Indicador 4 1 1 1 1 Indicadores aplicados
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
(03) CONTROL FISCAL
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
Nº D
E AC
TIVI
DAD
OBJETIVO ESPECÍFICO ACCIONES RECURRENTES
Nº D
E AC
CIÓ
N
Responsable: Lorena Laguna Navas
PON
DER
ACIÓ
N
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRALMETA
FÍSICA ANUAL
MEDIO DE VERIFICACIÓN
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARUTA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN URBANA
72 51 Realizar Auditorias 3 Auditoria 22 6 9 5 2 Informe
73 51 Revisar 100 % de las solicitudes requeridas 3 Requerimiento 4 1 1 1 1 Informe
74 51Revisar el 100% de los fondos girados en avance referentesal Sector 11 (Desarrollo Urbano, Viviendas y ServiciosConexos) sujetas a control posterior
3 Avance 4 1 1 1 1 Informe
75 51 Revisión del 100% de la legalidad, sinceridad y exactitud delos avances 3 Avance 4 1 1 1 1 Informe
76 51 Revisión del 100% de las solicitudes de los fenecimientos delas cuentas 3 Avance 4 1 1 1 1 Informe
77 51 Revisar la Ejecución Física Financiera de las Direcciones del Sector 11 2 Informe 4 1 1 1 1 Informe
78 51 Revisión 100% del seguimiento y control de los contratosrecibidos de obras 2 Contrato 4 1 1 1 1 Informe
79 51 Participar en la elaboración del manual de procedimientos 3 Manual 1 1 Informe
80 51 Participar en la elaboración de informe anual de actividades 3 Informe 1 1 Informe
DIVISIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES
81 51 Análisis de informes de potestad investigativa 3 Informe 1 1 Informe
82 51 Procedimientos para la determinación de responsabilidades 3 Determinación de Responsabilidades 1 1 Informe
83 51 Procedimientos para la formulación de Reparos 3 Formulación de Reparos 1 1 Informe
84 51 Procedimientos para la imposición de multas 3 Imposición de Multas 1 1 Informe
DGU: Velar por el cumplimiento dela ejecución física y financiera delas direcciones del sector 11 de laalcaldia del municipio baruta
Estudio y análisis de informes depotestad investigativa para el iniciode procedimientos para ladeterminación deresponsabilidades, formulación dereparos y/o imposición de multas
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
(03) CONTROL FISCAL
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
Nº D
E AC
TIVI
DAD
OBJETIVO ESPECÍFICO ACCIONES RECURRENTES
Nº D
E AC
CIÓ
N
Responsable: Lorena Laguna Navas
PON
DER
ACIÓ
N
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRALMETA
FÍSICA ANUAL
MEDIO DE VERIFICACIÓN
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARUTA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
85 51 Elaborar y tramitar el pago de las nómina del personal:empleado, obrero, jubilado, pensionado y contratado 3 Nómina 124 30 32 31 31 Nomina
86 51
Tramitar los pagos deducciones: I.V.S.S., RégimenPrestacional de Empleo, Reg. Prestacional de Vivienda yHábitat, Fondo de Jubilación y Pensión, Caja de Ahorros yPréstamos
3 Nómina 48 12 12 12 12 Nomina
87 51
Tramitar al menos un 80% de las solicitudes por ayudas ycompensaciones de (becas, matriculas, matrimonio,nacimiento de hijos, gastos médicos, gastos de defunción,juguetes y útiles escolares)
2 Solicitud 72 6 3 49 14 Solicitud
88 51Calcular y tramitar los pagos por beneficios: cesta ticket,guardería, bono vacacional, hora extras, prima por mÉrito,bonificación fin de año
3 Nómina 180 36 42 48 54 Nomina
89 51 Controlar, elaborar y formular, el presupuesto de gasto de la4.01 y 4.07 2 Documento 13 3 3 4 3 Documento
90 51 Elaborar al menos un 50% las solicitudes de constancias detrabajo, antecedentes de servicios y 14-100 3 Solicitud 45 17 6 11 11 Solicitud
91 51Tramitar el pago de la contratación de HCM, los ingresos yexclusiones y al menos 75% de la solicitud de reembolsos ycarta aval
3 Contrato 53 2 17 17 17 Contrato
92 51 Realizar los trámites al menos en un 45% de las solicitudespara dictar los cursos de capacitación y adiestramiento 2 Curso 40 5 13 13 9 Certificado de Asistencia
93 51
Contratar y tramitar los servicios: profesionales y técnico,suministrar las comidas y bebidas y alquilar las instalacionesculturales y recreativas para las actividades de: día deltrabajador, plan vacacional, día del niño y día de lasecretaria, semana de aniversario y fiesta de fin de año
2 Evento 7 1 3 3 Evento
Mejorar y garantizar el trámite delos beneficios socio-económico delrecursos humano
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
(03) CONTROL FISCAL
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
Nº D
E AC
TIVI
DAD
OBJETIVO ESPECÍFICO ACCIONES RECURRENTES
Nº D
E AC
CIÓ
N
Responsable: Lorena Laguna Navas
PON
DER
ACIÓ
N
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRALMETA
FÍSICA ANUAL
MEDIO DE VERIFICACIÓN
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARUTA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
94 51 Dotar al personal de uniforme 2 Dotación de uniforme 76 76 Dotación de uniforme
95 51Calcular y tramitar el pago de las prestaciones sociales(liquidación), prestación de antigüedad y pago de díasadicionales Art. 108 L.O.T.
3 Nómina 38 6 8 6 18 Nómina
96 51 Tramitar complementos y otros gasto del personalempleados, obreros y contratados 2 Documento 52 13 13 13 13 Documento
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
98 51 Registrar los movimientos de la Ejecución Presupuestaria 3 Registro 12 3 3 3 3 Movimiento registrado
99 51 Elaborar la programación de la ejecución Financiera delPresupuesto 3 Documento 1 1 Programación entregada
100 51 Solicitar los desembolsos a la Alcaldía del Municipio Baruta 3 Documento 4 1 1 1 1 Solicitudes efectuadas
101 51 Velar por la existencia de la disponibilidad presupuestariapara atender los compromisos 3 Documento 12 3 3 3 3 Certificación presupuestaria
elaboradas
102 51 Ordenar los pagos correspondientes 3 Documento 12 3 3 3 3 Ordenes de pagos elaboradas
103 51 Analizar y preparar las modificaciones presupuestarias 3 Documento 12 3 3 3 3 Modificaciones realizadas
104 51 Elaborar el Plan Operativo del año 2011 de la Dirección 3 Documento 12 3 3 3 3 Plan operativo entregado
105 51Preparar el proyecto de presupuesto del año 2011 de laInstitución, de acuerdo al POAI recibido de la oficina dePlanificación y Organización
3 Documento 12 3 3 3 3 Proyecto de presupuesto elaborado
106 51 Realizar los depósitos correspondientes a los desembolsosrecibidos 3 Depósito 9 4 1 3 1 Depósitos efectuados
107 51 Conciliar con los estados de cuenta del banco losmovimientos en los registros diarios 3 Documento 12 3 3 3 3 Conciliaciones realizadas
108 51 Gestionar y registrar las transacciones contable-financieras 3 Registro 12 3 3 3 3 Asientos realizados, registros de retenciones efectuados
109 51 Elaborar el Balance General 3 Documento 12 3 3 3 3 Balance preparado
Llevar el manejo de los recursosfinancieros así como lacontabilidad de la contraloríamunicipal de baruta
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
(03) CONTROL FISCAL
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
Nº D
E AC
TIVI
DAD
OBJETIVO ESPECÍFICO ACCIONES RECURRENTES
Nº D
E AC
CIÓ
N
Responsable: Lorena Laguna Navas
PON
DER
ACIÓ
N
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRALMETA
FÍSICA ANUAL
MEDIO DE VERIFICACIÓN
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARUTA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
110 51 Garantizar el cumplimiento de la obligación de pago de lostributos a los que la institución está sujeto 3 Declaración 12 3 3 3 3 Planillas de declaraciones y
pagos efectuados
111 51 Generar los comprobantes de tributos retenidos 3 Comprobante 12 3 3 3 3 Comprobantes entregados
112 51 Informar sobre los tributos retenidos a la AdministraciónTributaria que corresponda 3 Documento 12 3 3 3 3 Planillas de declaraciones y
pagos efectuados
113 51 Elaborar los informes de gestión y de actividades exigidospor los órganos respectivos 3 Documento 12 3 3 3 3 Informes entregados
114 51 Informar a la Contraloría la situación financiera,presupuestaria y patrimonial 3 Informe 12 3 3 3 3 Informes entregados
115 51Realizar las gestiones pertinentes para adquirir losmateriales, suministros, mercancías y activos realesrequeridos
3 Documento 12 3 3 3 3
Solicitudes de precios, ordenes de servicios, Análisis
de cotizaciones y controles perceptivos
116 51 Efectuar los trámites correspondientes a la contratación delos servicios requeridos 3 Documento 12 3 3 3 3
Solicitudes de precios, ordenes de servicios, Análisis
de cotizaciones y controles perceptivos
117 51Garantizar el pago de los servicios básicos, tales comoelectricidad, agua, condominio, teléfono, aseo,estacionamiento, alquileres, entre otros
3 Cheque 84 21 21 21 21 Pagos efectuados
118 51Dar continuidad al mantenimiento y conservación de lainfraestructura de las dos sedes, así como de los bienesmuebles
3 Servicio 12 3 3 3 3 Mantenimientos y conservaciones efectuados
119 51 Participar en la elaboración de los manuales de normas yprocedimientos de la Dirección de Administración 3 Manual 2 1 1 Manuales revisados
120 51 Hacer las participaciones legales a las Institucionescorrespondientes 3 Documento 5 2 1 1 1 Participaciones efectuadas
121 51 Dotar al Organismo de medicamentos para el botiquín de laCruz Roja 2 Medicina 2 1 1 Medicina comprada
Garantizar los elementosnecesarios para el funcionamientooperativo de la contraloríamunicipal de Baruta
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
(03) CONTROL FISCAL
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
Nº D
E AC
TIVI
DAD
OBJETIVO ESPECÍFICO ACCIONES RECURRENTES
Nº D
E AC
CIÓ
N
Responsable: Lorena Laguna Navas
PON
DER
ACIÓ
N
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRALMETA
FÍSICA ANUAL
MEDIO DE VERIFICACIÓN
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARUTA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
122 51 Realizar inventarios periódicos de bienes muebles y bienesde consumo 3 Documento 5 2 1 2 Inventarios realizados
123 51 Actualizar los inventarios por Dependencia 3 Documento 12 3 3 3 3 Inventarios actualizados
124 51 Velar porque las transferencias de los bienes entreDependencias se realicen oportunamente 3 Documento 12 3 3 3 3 Transferencias realizadas
125 51 Realizar las desincorporaciones de los bienesoportunamente 3 Documento 12 3 3 3 3 Desincorporaciones
realizadas
126 51 Garantizar el registro y control de los bienes adquiridos 3 Registro 12 3 3 3 3 Registro efectuado
127 51 Generar los listados actualizados de los bienes de lasdistintas Dependencias 3 Listado 2 1 1 Listados actualizados
128 51 Controlar las entradas y salidas de bienes de consumo 3 Registro 12 3 3 3 3 Registros realizados
Controlar los bienes de lacontraloría municipal de baruta
INIC
IO
FIN 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
1 51 Mejorar el proceso de la nómina Adquisición de programa denómina RRHH Optimizar la información 4 Programa
Instalado 02 07 2 1,00 1,00 Programa Instalado
2 51 Auditoria de Gestión Ambiental Auditoria de Gestión Ambiental
DGCE Coordinar la auditoria de gestiónambiental en cooperación modalidad coordinadasobre desechos sólidos, solicitada por laContraloría General de la República
4 Auditoria 01 06 1 1,00 Informe
(03) CONTROL FISCAL
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARUTA
BARUTA EFICIENTE
ASEGURAR LA EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN
LÍNEA (S) ESTRATÉGICA (S)
UNIDAD EJECUTORA
AC
TIV
IDA
D
ACCIÓN ESPECÍFICA
OBJETIVO (S) ESTRATÉGICO (S)
PROYECTO, OBRA, INSPECCIÓN Y/O ESTUDIO OBJETIVO ESPECÍFICO(META)
Nº D
E A
CC
IÓN
SECTOR
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
MEDIO DE VERIFICACIÓN
PO
ND
ER
AC
IÓN
UNIDAD DE MEDIDA
DURACIÓN MES
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRALMETA
FÍSICA ANUAL
PROGRAMA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
4.01(SIN IVA)
4.02(SIN IVA)
4.03 (SIN IVA)
4.04(SIN IVA)
4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 TOTAL IVA
4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
COSTO TOTAL 16.862.019 13.732.450 368.874 992.804 208.809 1.364.624 6.000 188.458 4.868.972 3.936.759 5.198.028 2.858.260
Garantizar que las dependencias cumplan con las funcionesestablecidas en la Resolución Organizativa 7.482 6.680 802 1.871 1.871 1.871 1.871
Velar por la ejecución y cumplimiento del Plan Operativo AnualInstitucional 5.603 5.003 600 1.401 1.401 1.401 1.401
Promover la participación de la Comunidad en las actividadesde control que beneficien a los ciudadanos del Municipio 1.055 942 113 528 528
Vigilar por el fiel cumplimiento de la Normativa Legal Vigente 126.440 26.495 67.930 18.468 13.547 31.610 31.610 31.610 31.610
Inspecciones 5.230 4.670 560 1.308 1.308 1.308 1.308 Auditorias 10.565 3.779 5.654 1.132 2.641 2.641 2.641 2.641
Elaborar dictámenes y opiniones jurídicas solicitadas por lasdistintas Direcciones de la Contraloría Municipal, así como lasformuladas por la Alcaldía o el Concejo Municipal de Baruta
11.128 9.936 1.192 3.709 3.709 3.709
Elaborar y revisar los contratos o convenios de diferente índole,que se vayan a firmar por parte de la Contraloría 32 29 3 32
Preparar los actos administrativos denominados Resolucionescon carácter de efectos particulares, solicitados por laContraloría Municipal
358 320 38 358
Elaborar proyectos de Recursos Jerárquicos. 82 73 9 81 Verificar el estado de los expedientes en sede tribunalicia. 1.492 32 1.300 160 1.492 Revisar y elaborar diariamente una síntesis de las reformas delas Leyes, Ordenanzas y Decretos de interés a la ContraloríaMunicipal
215 192 23 215
Evacuar consultas verbales y emitir opiniones 12 11 1 12 Informar a las comunidades del Municipio sobre los proyectos aejecutar 48.331 7.153 36.000 5.178 16.110 16.110 16.110
Elección, reelección y seguimientos del programa contraloresescolares 598 534 64 598
Talleres dirigidos a vecinos, asociaciones u organizacionesciviles modulo III, consejo comunal y sus legislación 184 164 20 184
Publicación informativa (periódico) 265 237 28 265
(03) CONTROL FISCAL
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARUTA
ACCIÓN (RECURRENTE / ESPECÍFICA)
PROGRAMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL (BsF.)MONTO ESTIMADO
ANUAL (BsF.)
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (BsF.)
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDACONTRALORIA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
4.01(SIN IVA)
4.02(SIN IVA)
4.03 (SIN IVA)
4.04(SIN IVA)
4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 TOTAL IVA
4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
(03) CONTROL FISCAL
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARUTA
ACCIÓN (RECURRENTE / ESPECÍFICA)
PROGRAMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL (BsF.)MONTO ESTIMADO
ANUAL (BsF.)
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (BsF.)
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDACONTRALORIA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
Cumplir con el 100% de las solicitudes de registro yactualización de los consejos comunales constituidos 964 861 103 964
Tramitar el 100% de las denuncias recibidas, canalizar y hacerseguimiento de las mismas 17.852 1.939 14.000 1.913 17.852
Publicar y actualizar en un 100% la información generada enla página Web 652 582 70 652
Digitalizar los archivos 27.643 181 24.500 2.962 27.643
Cumplir con el 80% de la elaboración y actualización de losmanuales de normas y procedimientos solicitados por lacontraloría
1.621 1.447 174 1.621
Planificar y coordinar el Plan Operativo de la ContraloríaMunicipal de Baruta 2011 2.439 2.178 261 2.439
Apoyar a la Dirección de Administración y Servicios en laelaboración del Proyecto de Presupuesto 2011. 563 263 240 60 564
Realizar seguimiento trimestral del Plan Operativo Anual decada una de las Direcciones y Oficinas de la ContraloríaMunicipal, mediante la utilización de indicadores de Gestión.
379 338 41 378
Elaborar los informes trimestrales de actividades de la oficina. 11.607 10.363 1.244 11.606
Revisar y actualizar formatos, modelos y procedimientosadministrativos de acuerdo a lo solicitado por lasDependencias de la Contraloría.
215 192 23 215
Diseñar y organizar sistemas de control y procesamiento deinformación precisando las necesidades de las diferentesoficinas y direcciones
6.358 1.851 800 3.026 681 6.358
Administrar y evaluar la red interna, su operación, desarrollo ysoporte técnico 625 558 67 625
Garantizar la integridad de la información digital los 365 díasdel año 23.376 91 20.780 2.505 7.792 7.792 7.792
Evaluar los últimos avances tecnológicos para la adquisición yrenovación de equipos, programas y dispositivos decomputación
2.417 576 1.582 259 2.418
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
4.01(SIN IVA)
4.02(SIN IVA)
4.03 (SIN IVA)
4.04(SIN IVA)
4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 TOTAL IVA
4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
(03) CONTROL FISCAL
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARUTA
ACCIÓN (RECURRENTE / ESPECÍFICA)
PROGRAMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL (BsF.)MONTO ESTIMADO
ANUAL (BsF.)
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (BsF.)
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDACONTRALORIA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
Monitoreo y seguimiento de los procesos internos queinvolucren a nuestra oficina así como el control del portal Webde la institución, para verificar su calidad y eficiencia
2.572 1.296 1.000 276 2.572
Programar mantenimientos de hardware y horarios derespaldos de la información, así como actualizaciones desoftware
33.603 2.969 7.200 19.834 3.600 11.201 11.201 11.201
Automatizar el proceso manual existente de asistencia técnica 412 368 44 412
Reuniones de presentación de auditorias 2.131 1.903 228 2.131
Revisión y aprobación de informes preliminares de auditorias 5.253 4.690 563 1.751 1.751 1.751
Reuniones de trabajo con directores de la Alcaldia para entregade informes preliminares 5.721 5.108 613 1.907 1.907 1.907
Revisión y aprobación de informes finales de auditoria 4.352 3.886 466 1.451 1.451 1.451 Reuniones con la Contraloría Municipal para revisión deinformes finales de auditoria 13 12 1 14
Emisión de credenciales 65 58 7 65 Revisión Ejecución Físico Financiera de la Alcaldia 576 514 62 576 Reuniones con Directores de la Alcaldia para comunicarobservaciones de Ejecución Físico Financiera 73 65 8 72
Elaboración Informe Trimestral de Gestión 223 199 24 223 Emisión de finiquitos 296 264 32 295 Revisión y aprobación de manuales de normas yprocedimientos de las direcciones a cargo 35 31 4 35
Elaboración de Informe Anual de Gestión 57 51 6 58 Reuniones de coordinación con Directores a cargo 83 74 9 83 Rendiciones de cuenta a la Contraloría Municipal 43 38 5 43 Verificar la liquidación de impuestos municipales 1.878 1.677 201 1.878 Verificar la recaudación de impuestos municipales 749 669 80 749 Analizar la disponibilidad en Banco 81 72 9 80 Verificación del monto Recaudado Vs. Estimado 1.467 1.310 157 1.467
Análisis de las diferencias entre lo estimado y lo recaudado 87 78 9 88
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
4.01(SIN IVA)
4.02(SIN IVA)
4.03 (SIN IVA)
4.04(SIN IVA)
4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 TOTAL IVA
4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
(03) CONTROL FISCAL
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARUTA
ACCIÓN (RECURRENTE / ESPECÍFICA)
PROGRAMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL (BsF.)MONTO ESTIMADO
ANUAL (BsF.)
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (BsF.)
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDACONTRALORIA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
Seguimiento a la actualización de censo de contribuyentes 153 137 16 153
Comprobación del Balance General de la Hacienda PúblicaMunicipal. 1.587 1.417 170 1.587
Verificación del Inventario de Bienes Inmuebles 403 360 43 403
Inspección física del inventario de bienes muebles 106 95 11 106
Realizar el análisis de los movimientos de bienes muebles delmunicipio. 280 250 30 280
Análisis de las coberturas de las pólizas de seguros. 20 18 2 21 Seguimiento de los siniestros 202 180 22 201 Realizar Auditorias 43 38 5 43 Seguimiento de Auditorias 278 248 30 278 Revisión Trimestral del POA de la Alcaldía de Baruta Vs. LaEjecución Físico Financiera 105 94 11 106
Analizar el 100% del cumplimiento de las observacionesefectuadas a las actas de entrega. 44 39 5 44
Revisar el 80% de los fondos girados en Calidad de Avancepara otorgar el finiquito 76 68 8 76
Atender el 80% de las Potestades Investigativas que sepropicien. 16 14 2 16
Elaborar los Manuales de Normas y Procedimientos de laDirección de Gestión Administrativa 1.137 1.015 122 1.137
Coadyuvar en la elaboración de los Informes Trimestrales yAnuales de la Contraloría Municipal de Baruta. 1.849 1.651 198 1.849
Diseño del Sistema de Control de Gestión Administrativa 983 878 105 983 Realizar Auditorias 2.635 2.353 282 2.635 Revisar 100 % de las solicitudes requeridas 1.297 1.158 139 1.297
Revisar el 100% de los fondos girados en avance referentes alSector 11 (Desarrollo Urbano, Viviendas y Servicios Conexos)sujetas a control posterior
999 892 107 999
Revisión del 100% de la legalidad, sinceridad y exactitud de losavances 553 494 59 553
Revisión del 100% de las solicitudes de los fenecimientos delas cuentas 4.236 3.782 454 4.236
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
4.01(SIN IVA)
4.02(SIN IVA)
4.03 (SIN IVA)
4.04(SIN IVA)
4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 TOTAL IVA
4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
(03) CONTROL FISCAL
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARUTA
ACCIÓN (RECURRENTE / ESPECÍFICA)
PROGRAMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL (BsF.)MONTO ESTIMADO
ANUAL (BsF.)
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (BsF.)
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDACONTRALORIA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
Revisar la Ejecución Física Financiera de las Direcciones delSector 11 450 402 48 450
Revisión 100% del seguimiento y control de los contratosrecibidos de obras 883 788 95 882
Participar en la elaboración del manual de procedimientos 2.691 1.083 1.320 288 2.692
Participar en la elaboración de informe anual de actividades 517 222 240 55 518
Análisis de informes de potestad investigativa 1.118 998 120 1.117
Procedimientos para la determinación de responsabilidades 1.058 705 240 113 1.058
Procedimientos para la formulación de Reparos 722 645 77 723 Procedimientos para la imposición de multas 713 637 76 714 Elaborar y tramitar el pago de las nómina del personal:empleado, obrero, jubilado, pensionado y contratado 5.804.425 4.973.395 5.624 824.732 675 1.451.106 1.451.106 1.451.106 1.451.106
Tramitar los pagos deducciones: I.V.S.S., RégimenPrestacional de Empleo, Reg. Prestacional de Vivienda yHábitat, Fondo de Jubilación y Pensión, Caja de Ahorros yPréstamos
1.272.093 1.143.908 3.996 123.710 479 318.023 318.023 318.023 318.023
Tramitar al menos un 80% de las solicitudes por ayudas ycompensaciones de (becas, matriculas, matrimonio, nacimientode hijos, gastos médicos, gastos de defunción, juguetes yútiles escolares)
335.101 332.100 2.679 322 30.900 152.400 120.900 30.900
Calcular y tramitar los pagos por beneficios: cesta ticket,guardería, bono vacacional, hora extras, prima por mÉrito,bonificación fin de año
4.533.173 4.275.095 6.841 39.494 206.183 5.560 795.317 964.977 2.452.082 320.798
Controlar, elaborar y formular, el presupuesto de gasto de la4.01 y 4.07 1.661 1.483 178 415 415 415 415
Elaborar al menos un 50% las solicitudes de constancias detrabajo, antecedentes de servicios y 14-100 516 461 55 129 129 129 129
Tramitar el pago de la contratación de HCM, los ingresos yexclusiones y al menos 75% de la solicitud de reembolsos ycarta aval
1.022.110 810.000 1.884 210.000 226 1.022.111
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
4.01(SIN IVA)
4.02(SIN IVA)
4.03 (SIN IVA)
4.04(SIN IVA)
4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 TOTAL IVA
4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
(03) CONTROL FISCAL
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARUTA
ACCIÓN (RECURRENTE / ESPECÍFICA)
PROGRAMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL (BsF.)MONTO ESTIMADO
ANUAL (BsF.)
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (BsF.)
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDACONTRALORIA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
Realizar los trámites al menos en un 45% de las solicitudespara dictar los cursos de capacitación y adiestramiento 202.239 32.000 1.999 150.000 18.240 50.560 50.560 50.560 50.560
Contratar y tramitar los servicios: profesionales y técnico,suministrar las comidas y bebidas y alquilar las instalacionesculturales y recreativas para las actividades de: día deltrabajador, plan vacacional, día del niño y día de la secretaria,semana de aniversario y fiesta de fin de año
319.377 65.382 219.776 34.219 71.459 176.459 71.459
Dotar al personal de uniforme 56.000 50.000 6.000 28.000 28.000
Calcular y tramitar el pago de las prestaciones sociales(liquidación), prestación de antigüedad y pago de díasadicionales Art. 108 L.O.T.
1.906.032 1.906.032 0 476.508 476.508 476.508 476.508
Tramitar complementos y otros gasto del personal empleados,obreros y contratados 261.034 259.920 995 119 65.258 65.258 65.258 65.258
Registrar los movimientos de la Ejecución Presupuestaria 2.638 2.355 283 659 659 659 659 Elaborar la programación de la ejecución Financiera delPresupuesto 1.151 1.028 123 288 288 288 288
Solicitar los desembolsos a la Alcaldía del Municipio Baruta 1.263 1.128 135 316 316 316 316 Velar por la existencia de la disponibilidad presupuestaria paraatender los compromisos 2.050 1.830 220 513 513 513 513
Ordenar los pagos correspondientes 1.090 973 117 273 273 273 273 Analizar y preparar las modificaciones presupuestarias 147 131 16 37 37 37 37 Elaborar el Plan Operativo del año 2011 de la Dirección 1.090 973 117 273 273 273 273
Preparar el proyecto de presupuesto del año 2011 de laInstitución, de acuerdo al POAI recibido de la oficina dePlanificación y Organización
1.770 1.580 190 442 442 442 442
Realizar los depósitos correspondientes a los desembolsosrecibidos 27 24 3 7 7 7 7
Conciliar con los estados de cuenta del banco los movimientosen los registros diarios 2.063 1.842 221 516 516 516 516
Gestionar y registrar las transacciones contable-financieras 6.554 1.651 4.201 702 2.185 2.185 2.185 Elaborar el Balance General 2.210 1.973 237 552 552 552 552
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
4.01(SIN IVA)
4.02(SIN IVA)
4.03 (SIN IVA)
4.04(SIN IVA)
4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 TOTAL IVA
4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
(03) CONTROL FISCAL
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARUTA
ACCIÓN (RECURRENTE / ESPECÍFICA)
PROGRAMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL (BsF.)MONTO ESTIMADO
ANUAL (BsF.)
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (BsF.)
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDACONTRALORIA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
Garantizar el cumplimiento de la obligación de pago de lostributos a los que la institución está sujeto 1.122 1.002 120 374 374 374
Generar los comprobantes de tributos retenidos 4 4 0 1 1 1 1
Informar sobre los tributos retenidos a la AdministraciónTributaria que corresponda 4 4 0 1 1 1 1
Elaborar los informes de gestión y de actividades exigidos porlos órganos respectivos 1.636 1.461 175 545 545 545
Informar a la Contraloría la situación financiera, presupuestariay patrimonial 34.770 1.045 30.000 3.725 8.693 8.693 8.693 8.693
Realizar las gestiones pertinentes para adquirir los materiales,suministros, mercancías y activos reales requeridos 3.009 1.727 960 322 752 752 752 752
Efectuar los trámites correspondientes a la contratación de losservicios requeridos 398 355 43 99 99 99 99
Garantizar el pago de los servicios básicos, tales comoelectricidad, agua, condominio, teléfono, aseo,estacionamiento, alquileres, entre otros
257.255 0 224.335 6.000 26.920 64.314 64.314 64.314 64.314
Dar continuidad al mantenimiento y conservación de lainfraestructura de las dos sedes, así como de los bienesmuebles
401.168 67.453 207.308 83.425 42.982 259.264 87.840 27.031 27.031
Participar en la elaboración de los manuales de normas yprocedimientos de la Dirección de Administración 2.295 2.049 246 574 574 574 574
Hacer las participaciones legales a las Institucionescorrespondientes 43 38 5 11 11 11 11
Dotar al Organismo de medicamentos para el botiquín de laCruz Roja 1.030 920 110 258 258 258 258
Realizar inventarios periódicos de bienes muebles y bienes deconsumo 504 450 54 504
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
4.01(SIN IVA)
4.02(SIN IVA)
4.03 (SIN IVA)
4.04(SIN IVA)
4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 TOTAL IVA
4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
(03) CONTROL FISCAL
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARUTA
ACCIÓN (RECURRENTE / ESPECÍFICA)
PROGRAMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL (BsF.)MONTO ESTIMADO
ANUAL (BsF.)
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (BsF.)
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDACONTRALORIA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
Actualizar los inventarios por Dependencia 488 436 52 122 122 122 122
Velar porque las transferencias de los bienes entreDependencias se realicen oportunamente 104 93 11 104
Realizar las desincorporaciones de los bienes oportunamente 63 56 7 62
Garantizar el registro y control de los bienes adquiridos 9 8 1 9
Generar los listados actualizados de los bienes de las distintasDependencias 7 6 1 6
Controlar las entradas y salidas de bienes de consumo 9 8 1 8
RRHH Optimizar la información 20.160 0 18.000 2.160 20.160
DGCE Coordinar la auditoria de gestión ambiental encooperación modalidad coordinada sobre desechos sólidos,solicitada por la Contraloría General de la República
1.416 1.264 152 1.415
PA GEN ESP SUB-ESP 51 Total general
4.01 01 01 00 2.868.916 2.868.916 4.01 01 03 00 1.560 1.560 4.01 01 09 00 49.878 49.878 4.01 01 10 00 115.657 115.657 4.01 01 18 00 600.000 600.000 4.01 01 13 00 1.224 1.224 4.01 03 01 00 949.635 949.635 4.01 03 02 00 417.600 417.600 4.01 03 08 00 393.600 393.600 4.01 03 09 00 209.040 209.040 4.01 03 10 00 148.080 148.080 4.01 03 16 00 41.641 41.641 4.01 03 21 00 13.920 13.920 4.01 03 98 00 15.600 15.600 4.01 03 17 00 38.400 38.400 4.01 03 97 00 72.600 72.600 4.01 04 01 00 6.000 6.000 4.01 04 04 00 3.000 3.000 4.01 04 05 00 14.400 14.400 4.01 04 06 00 12.920 12.920
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
SECTOR (01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
PROGRAMA (03) CONTROL FISCAL
UNIDAD EJECUTORA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARUTA
Imputación Presupuestaria Costo por Actividad (Bs. F)
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
PA GEN ESP SUB-ESP 51 Total general
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
SECTOR (01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
PROGRAMA (03) CONTROL FISCAL
UNIDAD EJECUTORA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARUTA
Imputación Presupuestaria Costo por Actividad (Bs. F)
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
4.01 04 14 00 3.000 3.000 4.01 04 98 00 73.920 73.920 4.01 04 17 00 1.500 1.500 4.01 04 96 00 3.000 3.000 4.01 04 97 00 1.500 1.500 4.01 05 01 00 1.320.825 1.320.825 4.01 05 03 00 594.163 594.163 4.01 05 04 00 58.638 58.638 4.01 05 06 00 28.896 28.896 4.01 05 07 00 50.000 50.000 4.01 06 01 00 244.385 244.385 4.01 06 03 00 86.067 86.067 4.01 06 04 00 57.378 57.378 4.01 06 05 00 83.482 83.482 4.01 06 10 00 10.409 10.409 4.01 06 11 00 3.470 3.470 4.01 06 12 00 2.313 2.313 4.01 06 13 00 3.672 3.672 4.01 07 01 00 29.000 29.000 4.01 07 02 00 43.000 43.000
PA GEN ESP SUB-ESP 51 Total general
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
SECTOR (01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
PROGRAMA (03) CONTROL FISCAL
UNIDAD EJECUTORA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARUTA
Imputación Presupuestaria Costo por Actividad (Bs. F)
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
4.01 07 03 00 4.800 4.800 4.01 07 04 00 4.800 4.800 4.01 07 05 00 15.000 15.000 4.01 07 06 00 15.000 15.000 4.01 07 07 00 625.194 625.194 4.01 07 08 00 740.000 740.000 4.01 07 09 00 112.500 112.500 4.01 07 11 00 111.406 111.406 4.01 07 12 00 82.500 82.500 4.01 07 17 00 3.000 3.000 4.01 07 18 00 3.200 3.200 4.01 07 19 00 2.400 2.400 4.01 07 20 00 2.400 2.400 4.01 07 21 00 15.000 15.000 4.01 07 22 00 15.000 15.000 4.01 07 23 00 27.537 27.537 4.01 07 24 00 70.000 70.000 4.01 07 25 00 9.000 9.000 4.01 07 27 00 5.570 5.570 4.01 07 28 00 7.500 7.500
PA GEN ESP SUB-ESP 51 Total general
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
SECTOR (01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
PROGRAMA (03) CONTROL FISCAL
UNIDAD EJECUTORA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARUTA
Imputación Presupuestaria Costo por Actividad (Bs. F)
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
4.01 07 96 00 1.013.760 1.013.760 4.01 07 97 00 91.560 91.560 4.01 08 01 00 1.608.503 1.608.503 4.01 08 02 00 179.464 179.464 4.01 08 03 00 118.067 118.067 4.01 96 01 00 170.000 170.000 4.01 97 01 00 7.000 7.000
13.732.450 13.732.450 4.02 01 01 00 78.809 78.809 4.02 02 05 00 288 288 4.02 03 02 00 50.000 50.000 4.02 03 99 00 528 528 4.02 04 03 00 10.972 10.972 4.02 05 01 00 6.570 6.570 4.02 05 02 00 1.998 1.998 4.02 05 03 00 39.971 39.971 4.02 05 04 00 2.844 2.844 4.02 05 07 00 1.330 1.330 4.02 06 02 00 360 360 4.02 06 03 00 7.168 7.168
Total 4.01
PA GEN ESP SUB-ESP 51 Total general
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
SECTOR (01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
PROGRAMA (03) CONTROL FISCAL
UNIDAD EJECUTORA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARUTA
Imputación Presupuestaria Costo por Actividad (Bs. F)
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
4.02 06 04 00 920 920 4.02 06 05 00 947 947 4.02 06 06 00 3.176 3.176 4.02 06 08 00 8.986 8.986 4.02 07 04 00 203 203 4.02 07 09 00 142 142 4.02 08 01 00 258 258 4.02 08 03 00 2.233 2.233 4.02 08 09 00 7.603 7.603 4.02 08 10 00 5.037 5.037 4.02 10 01 00 3.624 3.624 4.02 10 02 00 7.330 7.330 4.02 10 03 00 560 560 4.02 10 05 00 18.337 18.337 4.02 10 06 00 11.050 11.050 4.02 10 07 00 3.850 3.850 4.02 10 08 00 69.479 69.479 4.02 10 09 00 450 450 4.02 10 11 00 4.053 4.053 4.02 10 12 00 6.412 6.412
PA GEN ESP SUB-ESP 51 Total general
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
SECTOR (01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
PROGRAMA (03) CONTROL FISCAL
UNIDAD EJECUTORA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARUTA
Imputación Presupuestaria Costo por Actividad (Bs. F)
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
4.02 10 99 00 7.386 7.386 4.02 99 01 00 6.000 6.000
368.874 368.874 4.03 01 01 00 67.200 67.200 4.03 01 02 00 15.960 15.960 4.03 02 06 00 23.040 23.040 4.03 04 01 00 22.000 22.000 4.03 04 03 00 3.000 3.000 4.03 04 04 00 17.330 17.330 4.03 04 05 00 4.032 4.032 4.03 04 06 00 11.200 11.200 4.03 04 07 00 59.083 59.083 4.03 06 01 00 960 960 4.03 06 03 00 19.600 19.600 4.03 06 05 00 480 480 4.03 07 02 00 3.600 3.600 4.03 07 03 00 189.816 189.816 4.03 07 04 00 8.000 8.000 4.03 08 01 00 96.000 96.000 4.03 08 02 00 4.201 4.201
Total 4.02
PA GEN ESP SUB-ESP 51 Total general
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
SECTOR (01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
PROGRAMA (03) CONTROL FISCAL
UNIDAD EJECUTORA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARUTA
Imputación Presupuestaria Costo por Actividad (Bs. F)
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
4.03 09 01 00 3.880 3.880 4.03 09 02 00 75.000 75.000 4.03 10 02 00 30.000 30.000 4.03 10 07 00 75.000 75.000 4.03 10 99 00 124.688 124.688 4.03 11 02 00 19.200 19.200 4.03 11 07 00 43.040 43.040 4.03 11 99 00 5.000 5.000 4.03 12 01 00 32.000 32.000 4.03 99 01 00 39.494 39.494
992.804 992.804 4.04 01 02 02 30.000 30.000 4.04 02 01 00 50.000 50.000 4.04 03 01 00 496 496 4.04 03 04 00 416 416 4.04 05 01 00 6.750 6.750 4.04 07 02 00 1.885 1.885 4.04 07 04 00 11.000 11.000 4.04 09 01 00 36.720 36.720 4.04 09 02 00 28.088 28.088
Total 4.03
PA GEN ESP SUB-ESP 51 Total general
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
SECTOR (01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
PROGRAMA (03) CONTROL FISCAL
UNIDAD EJECUTORA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARUTA
Imputación Presupuestaria Costo por Actividad (Bs. F)
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
4.04 09 03 00 5.954 5.954 4.04 12 04 00 37.500 37.500
208.809 208.809 4.07 01 01 01 91.850 91.850 4.07 01 01 02 732.882 732.882 4.07 01 01 09 22.962 22.962 4.07 01 01 10 13.777 13.777 4.07 01 01 11 30.000 30.000 4.07 01 01 13 183.221 183.221 4.07 01 01 14 109.932 109.932 4.07 01 01 15 180.000 180.000
1.364.624 1.364.624 4.11 11 04 00 6.000 6.000
6.000 6.000 188.458 188.458
16.862.019 16.862.019 Total 4.03.18.01.00
Total General
Total 4.11
Total 4.07
Total 4.04
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
1 51 Apoyar al Alcalde con las diversas tareas de la Alcaldía hacia laComunidad. 3 Jornada 100 21 29 30 20 Mesa de Seguridad,
Ambiente y Asambleas.
2 51 Planificar , Organizar, Dirigir, Coordinar y Controlar los procesosoperativos y Administrativos de la Alcaldía. 2 Comité 48 12 12 12 12 Tramite
3 51 Verificar que los Proyectos y Programas a Ejecutar estén debidamentesoportados en materia presupuestaria. 2 Reunión 40 4 12 15 9 Comité Finanzas
4 51 Coordinar que los proyectos se ejecuten de acuerdo con el plan deactividades establecidas. 3 Formato 40 4 12 15 9 Comités
5 51 Orientar junto al Alcalde los procesos en cuanto a la PlanificaciónEstratégica de las Actividades y Proyectos. 3 Reunión 20 2 7 7 4 Reuniones Estratégica
6 51 Evaluar indicadores o índices para el cumplimiento de los objetivos. 2 Reunión 20 2 7 7 4 Directorios
7 51 Estudiar las necesidades de la Comunidad para optimizar y dirigirefectivamente los Recursos Disponibles. 3 Jornada 150 19 30 63 38 Comunidad
8 51 Analizar y Evaluar lo concerniente a materia presupuestaria,transferencia y créditos. 2 Reunión 40 4 12 15 9 Presupuesto y Finanzas
9 51 Realizar seguimiento de Instrucciones impartidas apoyándose en lasDivisiones. 3 Formato 40 4 12 13 11 Comité de Gestión
10 51 Supervisar las actividades de las Direcciones y Servicios Autónomoscon el objeto de evaluar la ejecución de los lineamientos. 3 Directorio 6 1 2 2 1 Directorios
11 51 Atender consultas de diversas índoles, solicitadas por el personal ypúblico en general. 2 Tramite 150 22 39 54 35 Informe Administrativo
12 51 Revisar y presentar de Puntos de Cuenta, cuando sea necesario, parasometerlo a consideración del Alcalde 3 Documento 6 1 1 3 1 Documentos
13 51 Elaborar Informe Trimestral de Gestión, correspondiente a la Dirección. 3 Informe 4 1 1 1 1 Informe Administrativo
14 51 Evaluar los resultados de Desempeño del Personal a su cargo 3 Evaluación 2 1 1 Informe de Gestión
15 51Seleccionar Fundaciones y/o Asociaciones Civiles para el cumplimientode la Responsabilidad Social, proveniente de los Actos deContrataciones Públicas.
2 Tramite 2 1 1 Contratos
16 51 Reuniones estratégicas entre Alcaldías. 3 Reunión 10 2 3 3 2 Informes17 51 Apoyar al Alcalde en el Proyecto del Presupuesto Participativo 3 Reunión 6 1 1 2 2 Informes
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
Liderizar las acciones y actividadesnecesarias para la planificación,coordinación, supervisión y control de losprogramas de las direcciones queconforman la Alcaldía de Baruta a fin deobtener una eficiente utilización de losrecursos disponibles.
Responsable: Carmen Elisa Hernández
MEDIO DE VERIFICACIÓNMETA FÍSICA ANUAL
N°
DE
ACC
IÓN
DIRECCIÓN GENERAL
(16) SERVICIOS DE ASISTENCIA EJECUTIVA Y DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
N°
DE
ACTI
VID
AD
OBJETIVO ESPECÍFICO ACCIONES RECURRENTES
PON
DER
ACIÓ
N
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRAL
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
Responsable: Carmen Elisa Hernández
MEDIO DE VERIFICACIÓNMETA FÍSICA ANUAL
N°
DE
ACC
IÓN
DIRECCIÓN GENERAL
(16) SERVICIOS DE ASISTENCIA EJECUTIVA Y DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
N°
DE
ACTI
VID
AD
OBJETIVO ESPECÍFICO ACCIONES RECURRENTES
PON
DER
ACIÓ
N
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRAL
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
SERVICIOS DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS ESPECIALES
18 52Atender, Asesorar y Canalizar las solicitudes de denuncias de losciudadanos que cuentan con Centros de Justicia de Paz en suComunidad (Intranet, telefonía fija, personal).
3 Solicitud 850 180 220 200 250 Listado Mensual
19 52Promover Acuerdos Conciliatorios a la Solicitudes de Actuación parasolucionar los conflictos que se susciten en las comunidades donde noexistan Centros de Justicia de Paz.
3 Solicitud 75 17 22 16 20 Resolución
20 52 Realizar Inspecciones en conjunto con las Direcciones de la Alcaldia,en casos irregulares en donde no existan Centros de Justicia de Paz. 3 Solicitud 38 7 11 9 11 Acuerdo Conciliatorio
21 52 Coordinar la realización de talleres de formación dirigidos a los Centrosde Justicia de Paz y la Comunidad (Articulo 53 LOJP). 2 Taller 4 1 1 1 1 Lista de Asistencia
22 52 Dotar de material de oficina a los 46 Centros de Justicia de Pazregistrados en el Municipio (Articulo 53 LOJP). 2 Dotación 1 1 Oficio de Entrega
SERVICIOS DE LICITACIÓN
23 53 Proceso de Contratación de cada una de las Direcciones y ServiciosAutónomos de la Alcaldia 3 Expediente 55 10 15 15 15 Contratos
SERVICIO DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL
24 54 Elaborar y Coordinar todos los tramites administrativos originados en elDespacho del Alcalde 3 Tramite 2.500 625 625 625 625 Documentos
25 54 Elaborar y Coordinar todos los tramites administrativos originados en laDirección General 3 Tramite 400 100 100 100 100 Documentos
26 54 Atender y Canalizar las diversas solicitudes y denuncias realizadas porla Comunidad. 3 Tramite 600 150 150 150 150 Tramites
27 54 Realizar seguimiento a la Ejecución de los Proyectos Financiados porFIDES y LAEE. 3 Informe 12 3 3 3 3 Documentos
28 54 Gestionar las diversas solicitudes de Transferencias y Donaciones. 3 Documento 350 30 108 108 104 Documentos
Organizar, supervisar y velar por el correctofuncionamiento de los Centros de Justiciade Paz y la debida atención a los usuarios
Canalizar y Gestionar de manera eficaz yoportuna, las comunicaciones inherentes alDespacho del Alcalde y Dirección General,además de todas las actividades de índoleadministrativo.
Coordinar, ejecutar y supervisar lasactividades a desarrollar en cada una delas etapas del proceso de contrataciónpública, a fin de cumplir con los requisitos ylos lapsos establecidos en la normativalegal
INIC
IO
FIN 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
Reestructuración de la Organización de la Alcaldia deBaruta
Optimización de la Organizaciónpara hacer mas eficiente eldesempeño de la gestión.
5 03 09
1 51 Reestructuración de la organización Proyecto 1 1 Proyecto Ejecutado
AC
TIVI
DAD
ACCIÓN ESPECÍFICA
OBJETIVO (S) ESTRATÉGICO (S)
PROYECTO, OBRA, INSPECCIÓN Y/O ESTUDIO OBJETIVO ESPECÍFICO(META)
N°
DE
ACC
IÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
PROGRAMA
LÍNEA (S) ESTRATÉGICA (S)
UNIDAD EJECUTORA
SECTOR (01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
(16) SERVICIOS DE ASISTENCIA EJECUTIVA Y DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
MEDIO DE VERIFICACIÓN
PON
DER
ACIÓ
N
UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCIÓN GENERAL
BARUTA EFICIENTE
ASEGURAR LA EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN
DURACIÓN PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRALMETA
FÍSICA ANUAL
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
4.01(SIN IVA)
4.02(SIN IVA)
4.03 (SIN IVA)
4.04(SIN IVA)
4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 TOTAL IVA
4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
COSTO TOTAL 723.480 84.426 505.763 55.775 77.516 723.480
Apoyar al Alcalde con las diversas tareas de la Alcaldía hacia la Comunidad. 1.082 967 115 1.082
Planificar , Organizar, Dirigir, Coordinar y Controlar los procesos operativos yAdministrativos de la Alcaldía. 894 798 96 894
Verificar que los Proyectos y Programas a Ejecutar estén debidamentesoportados en materia presupuestaria. 1.511 1.349 162 1.511
Coordinar que los proyectos se ejecuten de acuerdo con el plan de actividadesestablecidas. 1.001 894 107 1.001
Orientar junto al Alcalde los procesos en cuanto a la Planificación Estratégicade las Actividades y Proyectos. 639 571 68 639
Evaluar indicadores o índices para el cumplimiento de los objetivos. 403 360 43 403
Estudiar las necesidades de la Comunidad para optimizar y dirigirefectivamente los Recursos Disponibles. 2.026 1.809 217 2.026
Analizar y Evaluar lo concerniente a materia presupuestaria, transferencia ycréditos. 3.705 3.308 397 3.705
Realizar seguimiento de Instrucciones impartidas apoyándose en lasDivisiones. 8.345 7.451 894 8.345
Supervisar las actividades de las Direcciones y Servicios Autónomos con elobjeto de evaluar la ejecución de los lineamientos. 4.327 3.863 464 4.327
Atender consultas de diversas índoles, solicitadas por el personal y público engeneral. 613 547 66 613
Revisar y presentar de Puntos de Cuenta, cuando sea necesario, parasometerlo a consideración del Alcalde 986 880 106 986
Elaborar Informe Trimestral de Gestión, correspondiente a la Dirección. 3.013 2.690 323 3.013
Evaluar los resultados de Desempeño del Personal a su cargo 986 880 106 986
Seleccionar Fundaciones y/o Asociaciones Civiles para el cumplimiento de laResponsabilidad Social, proveniente de los Actos de Contrataciones Públicas. 1.630 1.455 175 1.630
Reuniones estratégicas entre Alcaldías.
DIRECCIÓN GENERAL
ACCIÓN (RECURRENTE / ESPECÍFICA)
PROGRAMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL (BsF.)
MONTO ESTIMADO
ANUAL (BsF.)
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (BsF.)
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
(16) SERVICIOS DE ASISTENCIA EJECUTIVA Y DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
4.01(SIN IVA)
4.02(SIN IVA)
4.03 (SIN IVA)
4.04(SIN IVA)
4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 TOTAL IVA
4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
DIRECCIÓN GENERAL
ACCIÓN (RECURRENTE / ESPECÍFICA)
PROGRAMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL (BsF.)
MONTO ESTIMADO
ANUAL (BsF.)
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (BsF.)
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
(16) SERVICIOS DE ASISTENCIA EJECUTIVA Y DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
Apoyar al Alcalde en el Proyecto del Presupuesto Participativo 4.876 1.798 2.555 523 4.876
Atender, Asesorar y Canalizar las solicitudes de denuncias de los ciudadanosque cuentan con Centros de Justicia de Paz en su Comunidad (Intranet,telefonía fija, personal).
362 323 39 362
Promover Acuerdos Conciliatorios a la Solicitudes de Actuación parasolucionar los conflictos que se susciten en las comunidades donde no existanCentros de Justicia de Paz.
617 551 66 617
Realizar Inspecciones en conjunto con las Direcciones de la Alcaldia, en casosirregulares en donde no existan Centros de Justicia de Paz. 13 12 1 13
Coordinar la realización de talleres de formación dirigidos a los Centros deJusticia de Paz y la Comunidad (Articulo 53 LOJP). 2.018 1.802 216 2.018
Dotar de material de oficina a los 46 Centros de Justicia de Paz registrados enel Municipio (Articulo 53 LOJP). 7.827 590 6.398 839 7.827
Proceso de Contratación de cada una de las Direcciones y ServiciosAutónomos de la Alcaldia 67.001 17.969 41.854 7.178 67.001
Elaborar y Coordinar todos los tramites administrativos originados en elDespacho del Alcalde 11.096 9.907 1.189 11.096
Elaborar y Coordinar todos los tramites administrativos originados en laDirección General 569.930 3.103 505.763 61.064 569.930
Atender y Canalizar las diversas solicitudes y denuncias realizadas por laComunidad. 3.932 2.367 1.144 421 3.932
Realizar seguimiento a la Ejecución de los Proyectos Financiados por FIDES yLAEE. 258 230 28 258
Gestionar las diversas solicitudes de Transferencias y Donaciones. 24.388 17.951 3.824 2.613 24.388
PA GEN ESP SUB-ESP 51 52 53 54 Total general
4.02 01 01 00 2.367 329 781 3.477
4.02 05 01 00 1.360 26 1.342 2.728
4.02 05 03 00 17.044 1.075 10.856 5.495 34.470
4.02 05 07 00 77 77
4.02 10 08 00 5.410 1.183 6.210 9.174 21.977
4.02 10 05 00 596 241 852 2.001 3.690
4.02 10 02 00 109 46 155
4.02 10 10 00 14.000 14.000
4.02 06 08 00 2.724 373 27 708 3.832
4.02 06 05 00 10 10 20
29.620 3.278 17.971 33.557 84.426 4.03 10 99 00 505.763 505.763
- - - 505.763 505.763 4.04 05 01 00 1.760 1.760
4.04 09 01 00 39.508 3.640 43.148
4.04 09 03 00 795 795
4.04 09 02 00 6.398 1.328 7.726
4.04 03 04 00 2.346 2.346
2.555 6.398 41.854 4.968 55.775 3.861 1.161 7.179 65.315 77.516 36.036 10.837 67.004 609.603 723.480
Total 4.03.18.01.00
Total General
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
DIRECCIÓN GENERAL
(16) SERVICIOS DE ASISTENCIA EJECUTIVA Y DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
Total 4.02
Total 4.04
Costo por Actividad (Bs. F)
UNIDAD EJECUTORA
Total 4.03
Imputación Presupuestaria
SECTOR
PROGRAMA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
CONTROL DE EGRESOS Y ADMINISTRACIÓN DEFONDOS
1 52 Monitorear a diario los saldos bancarios y llevar un flujo decaja por cada cuenta pagadora. 3 Flujo de caja 288 72 72 72 72 Reporte impreso
2 52 Centralización de recursos para cubrir pago deproveedores y pago de nóminas 2 Transferencia 312 78 78 78 78 Oficio
3 52 Realizar conciliaciones bancarias de los diferentes bancos 2 Conciliacion 468 117 117 117 117 Conciliación (Incluye Estados de Cuenta)
4 52 Realizar certificación de Ingresos 2 Reporte 24 6 6 6 6 Oficio de Entrega5 52 Control y registro de fideicomiso 1 Cuadro de
Fideicomiso 12 3 3 3 3 Reporte6 52 Realizar los pagos mediante la emisión de cartas órdenes 1 Carta Orden 3 1 1 1 Oficio
ADMINISTRACIÓN DE PAGOS Y FONDOS ATERCEROS
7 53Realizar trámites pertinentes para la ejecución de losdiversos pagos de las retenciones aplicadas en la nóminaal personal
3 Reporte 12 3 3 3 3 Vouchers de depósitos bancarios y cheques
8 53 Conciliación de la nómina por partidas con el fin deobtener el monto de las economías 2 Informe 12 3 3 3 3 Informe de Economías
9 53 Realizar rendición de las órdenes de pago de personalante la contraloría municipal 1 Informe 12 3 3 3 3 Rendición
10 53 Controlar y verificar la disponibilidad de las ordenes depago de los institutos y servicios autónomos 2 Informe 12 3 3 3 3 Cheque
11 53 Declaración de retención en materia del impuesto sobre larenta (ISLR) 3 Declaración 12 3 3 3 3 Planilla de declaración
12 53 Declaración del Impuesto Municipal 3 Declaración 1 1 Planilla de depósito
13 53 Declaración de reatención del impuesto al valor agregado(IVA) 3 Declaración 24 6 6 6 6 Planilla de declaración
14 53Depositar en la alcaldía los impuestos generados porconcepto de espectáculos públicos y reintegros a loscontribuyentes
1 Informe 12 3 3 3 3 Vouchers de depósitos bancarios y cheques
15 53 Gestionar y controlar los pagos asumidos por las distintasdirecciones que componen la alcaldía 3 Documento 12 3 3 3 3 Cheque Vouchers
16 53 Organizar el sistema de archivo 1 Reporte 12 3 3 3 3 Reporte
(18) SERVICIOS DE CUSTODIA Y CONTROL DE FONDOS
DIRECCIÓN DE TESORERÍA Y FINANZAS
Organizar, ejecutar y controlar lasactividades de supervisión de losmovimientos y cuentas bancariaspertenecientes a la Alcaldía del MunicipioBaruta, a fin de garantizar eficaz yoportunamente los recursos disponiblespara dar cumplimiento a loscompromisos adquiridos
Coordinar, ejecutar y supervisar lagestión de los pagos correspondientes acada una de las direccionespertenecientes a la alcaldía del municipiobaruta y la administración de fondos aterceros
MEDIO DE VERIFICACIÓN
Responsable: Jesus Figueroa
PON
DER
ACIÓ
N
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRALMETA
FÍSICA ANUAL
N°
DE
ACC
IÓN
N°
DE
AC
TIV
IDA
D
OBJETIVO ESPECÍFICO ACCIONES RECURRENTES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
SECTORPROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
4.02(SIN IVA)
4.03 (SIN IVA)
4.04(SIN IVA)
4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 TOTAL IVA
4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
COSTO TOTAL 31.091 21.790 5.970 3.331 15.546 15.545 Monitorear a diario los saldos bancarios y llevar un flujo de cajapor cada cuenta pagadora. 1.630 1.456 175 815 815
Centralización de recursos para cubrir pago de proveedores ypago de nóminas 1.631 1.456 175 815 815
Realizar conciliaciones bancarias de los diferentes bancos 1.631 1.456 175 815 815
Realizar certificación de Ingresos 1.631 1.456 175 815 815
Control y registro de fideicomiso 1.631 1.456 175 815 815
Realizar los pagos mediante la emisión de cartas órdenes 1.631 1.456 175 815 815
Realizar trámites pertinentes para la ejecución de los diversospagos de las retenciones aplicadas en la nómina al personal 1.631 1.456 175 815 815
Conciliación de la nómina por partidas con el fin de obtener elmonto de las economías 1.631 1.456 175 815 815
Realizar rendición de las órdenes de pago de personal ante lacontraloría municipal 1.631 1.456 175 815 815
Controlar y verificar la disponibilidad de las ordenes de pago de losinstitutos y servicios autónomos 1.631 1.456 175 815 815
Declaración de retención en materia del impuesto sobre la renta(ISLR) 1.631 1.456 175 815 815
Declaración del Impuesto Municipal 1.631 1.456 175 815 815
Declaración de reatención del impuesto al valor agregado (IVA) 1.631 1.456 175 815 815
Depositar en la alcaldía los impuestos generados por concepto deespectáculos públicos y reintegros a los contribuyentes 1.387 1.238 149 693 693
Gestionar y controlar los pagos asumidos por las distintasdirecciones que componen la alcaldía 7.391 629 5.970 792 3.695 3.695
Organizar el sistema de archivo 1.115 996 120 558 558
PROGRAMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL (BsF.)MONTO
ESTIMADO ANUAL (BsF.)
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (BsF.)
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
ACCIÓN (RECURRENTE / ESPECÍFICA)
(18) SERVICIOS DE CUSTODIA Y CONTROL DE FONDOS
DIRECCIÓN DE TESORERÍA Y FINANZAS
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
PA GEN ESP SUB-ESP 52 53 Total general
4.02 05 03 00 2.304 3.840 6.144
4.02 10 05 00 856 856
4.02 10 08 00 6.432 7.504 13.936
4.02 06 03 00 854 854
8.736 13.107 21.790
4.03 07 02 00 - 5.970 5.970
- 5.970 5.970
1.048 2.283 3.331
9.784 21.360 31.091
Total 4.02
Total 4.03.18.01.00
Total General
Total 4.02
UNIDAD EJECUTORA
Imputación Presupuestaria Costo por Actividad (Bs. F)
DIRECCIÓN DE TESORERÍA Y FINANZAS
SECTOR
PROGRAMA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
(18) SERVICIOS DE CUSTODIA Y CONTROL DE FONDOS
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA Responsable: Claudia Nikken
1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
1 51 Preparar proyectos de actos jurídicos a ser emitidos por elDespacho del Alcalde 3 Proyecto 85 21 21 21 22 Reporte
2 51 Revisar proyectos de actos jurídicos a ser emitidos por el Despachodel Alcalde 3 Proyecto 95 23 24 24 24 Reporte
3 51 Preparar opiniones que deben ser suscritas por el Despacho delAlcalde 2 Opinión 90 22 22 23 23 Reporte
4 51 Revisar opiniones que deben ser suscritas por el Despacho delAlcalde 2 Opinión 95 23 24 24 24 Reporte
5 51 Preparar comunicaciones que deben ser suscritas por el Despachodel Alcalde 2 Comunicación 95 23 24 24 24 Oficio
6 51 Revisar comunicaciones que deben ser suscritas por el Despachodel Alcalde 2 Comunicación 95 23 24 24 24 Oficio
7 51 Dar respuesta a solicitudes de opiniones jurídicas formuladas por elDespacho del Alcalde 3 Dictamen 85 21 21 21 22 Dictamen
8 51 Desarrollar procedimientos administrativos que son de lacompetencia del Despacho del Alcalde 3 Procedimiento 100 25 25 25 25 Reporte
9 51 Representar/acompañar al Alcalde ante los ciudadanos quepresenten inquietudes en sus relaciones con la Alcaldía 2 Reunión 100 25 25 25 25 Minuta
10 51 Ejercer la representación legal del Municipio en coordinación con laSindicatura Municipal 3 Actuación 100 25 25 25 25 Reporte
Brindar apoyo jurídico al Despacho delAlcalde efectuar la coordinación de asuntosjurídicos de la Alcaldía.
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
(19) SERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL A LA GESTIÓN
DIRECCIÓN DE CONSULTORIA JURÍDICA
N°
DE
ACC
IÓN
MEDIO DE VERIFICACIÓNN
° D
E AC
TIVI
DAD
OBJETIVO ESPECÍFICO ACCIONES RECURRENTES
PON
DER
ACIÓ
N
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRALMETA FÍSICA ANUAL
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA Responsable: Claudia Nikken
1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
(19) SERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL A LA GESTIÓN
DIRECCIÓN DE CONSULTORIA JURÍDICA
N°
DE
ACC
IÓN
MEDIO DE VERIFICACIÓNN
° D
E AC
TIVI
DAD
OBJETIVO ESPECÍFICO ACCIONES RECURRENTES
PON
DER
ACIÓ
N
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRALMETA FÍSICA ANUAL
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
11 51 Coordinación de Asuntos Jurídicos (Evacuar consultas de lasDirecciones y demás dependencias de la Alcaldía) 2 Opinión 75 18 19 19 19 Reporte
12 51 Convocar el gabinete jurídico de la Alcaldía 2 Gabinete 100 25 25 25 25 Minuta
13 51 Hacer seguimiento a las necesidades jurídicas de las diferentesdependencias de la Alcaldía 2 Cuadro de
seguimiento 100 25 25 25 25 Reporte
14 51 Administración de la gestión de la Consultoría Jurídica (Realizarcontrataciones de servicios jurídicos) 3 Contrato 100 25 25 25 25 Contrato
15 51 Realizar contrataciones de servicios tecnológicos 3 Contrato 100 100 Contrato
16 51 Realizar contrataciones de otros servicios profesionales 3 Contrato 100 50 50 Contrato
17 51 Realizar requisiciones de bienes 1 Requisición 100 25 25 25 25 Tramita
18 51 Actualizar biblioteca jurídica 2 Material impreso 200 50 50 50 50 Tramita
19 51 Efectuar el control de los bienes de la Dirección 1 Reporte 100 25 25 25 25 Reporte
20 51 Manejo de los recursos humanos adscritos a la Dirección deConsultoría Jurídica (Efectuar las evaluaciones del personal) 2 Reporte 100 50 50 Reporte
21 51 Ejercer el control de la gestión de la Dirección 2 Reporte 100 25 25 25 25 Reporte
22 51 Ejercer el control disciplinario del personal 2 Procedimiento 100 50 50 Reporte
23 51 Realizar trámites de personal 1 Trámite 100 25 25 25 25 Tramita
24 51 Actualización, mantenimiento y compra de materiales para elfuncionamiento de la Dirección 2 Requisición 1 1 Tramita
INIC
IO
FIN 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
5
1 51 Realizar el diagnóstico preliminar de la organización ysus procesos para implantación de Sistema LAPSOS Informe 01 03 1 1 Reporte
2 51Analizar la información recabada y elaborar informe dediagnóstico preliminar con recomendaciones para laimplantación de Sistema LAPSOS
Informe 01 03 1 1 Reporte
3 51Determinación de prioridades para el control de lagestión con Sistema LAPSOS a través de reunionescon los Directores
Reunión 04 06 60 60 Minuta
4 51 Levantamiento de los procesos prioritarios para laimplantación de Sistema LAPSOS Reporte 07 09 1 1 Reporte
5 51 Adecuación y desarrollo de nuevas funcionalidades enel sistema LAPSOS Reporte 09 10 1 1 Reporte
6 51 Implantación de Sistema LAPSOS Sistema 10 12 1 1 Reporte
5
7 51 Realizar el diagnóstico de los archivos de laorganización Informe 01 03 1 1 Reporte
8 51 Diseño del sistema de archivo para la Alcaldía Sistema 02 04 1 1 Reporte
9 51 Implementación del sistema de archivo para la Alcaldía Informe 05 08 1 1 Reporte
4
10 51 Implantación del sistema de archivo fase I (ConsultoríaJurídica) Archivo 08 12 1 1 Reporte
11 51 Celebrar reuniones de verificación del sistema dearchivo en la Alcaldía Reunión 08 12 50 20 30 Minuta
Implantación del sistema de control degestión "LAPSOS" en dependenciasseleccionadas de la Alcaldía
Implantación del sistema de archivo dela Alcaldía
Implantación del sistema de archivo enla Consultoría Jurídica
Sistematizar y controlar losprocesos jurídico -administrativos de direccionesseleccionadas de la Alcaldía
Crear un sistema de archivomunicipal que permita y faciliteobtención de información
Adecuar el sistema de archivo ala Dirección de ConsultoríaJurídica
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
(19) SERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL A LA GESTIÓN
AC
TIV
IDA
D
ACCIÓN ESPECÍFICA
OBJETIVO (S) ESTRATÉGICO (S)
PROYECTO, OBRA, INSPECCIÓN Y/O ESTUDIO OBJETIVO ESPECÍFICO(META)
N°
DE
AC
CIÓ
N
PROGRAMA
SECTOR
MEDIO DE VERIFICACIÓN
PO
ND
ER
AC
IÓN
UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCIÓN DE CONSULTORIA JURÍDICA
BARUTA EFICIENTE
ASEGURAR LA EFICIENCIA Y LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN
DURACIÓN MES PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRAL
META FÍSICA ANUAL
LÍNEA (S) ESTRATÉGICA (S)
UNIDAD EJECUTORA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
INIC
IO
FIN 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
(19) SERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL A LA GESTIÓN
AC
TIV
IDA
D
ACCIÓN ESPECÍFICA
OBJETIVO (S) ESTRATÉGICO (S)
PROYECTO, OBRA, INSPECCIÓN Y/O ESTUDIO OBJETIVO ESPECÍFICO(META)
N°
DE
AC
CIÓ
N
PROGRAMA
SECTOR
MEDIO DE VERIFICACIÓN
PO
ND
ER
AC
IÓN
UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCIÓN DE CONSULTORIA JURÍDICA
BARUTA EFICIENTE
ASEGURAR LA EFICIENCIA Y LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN
DURACIÓN MES PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRAL
META FÍSICA ANUAL
LÍNEA (S) ESTRATÉGICA (S)
UNIDAD EJECUTORA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
5
12 51 Levantamiento de la información y realización del censocorrespondiente para Gobierno Digital Reporte 01 09 90 30 30 30 Reporte
13 51 Implementación del sistema Gobierno Digital Sistema 09 12 1 1 Reporte
5
14 51Estudio de la normativa municipal en materia deprocedimientos administrativos generales, impuestos,ambiente y organización municipal
Reporte 01 03 120 120 Reporte
15 51 Diagnóstico del estado de la normativa municipal Informe 04 06 120 120 Reporte
16 51Anteproyecto de normas en materia de procedimientosadministrativos generales, impuestos, ambiente yorganización municipal
Anteproyecto 07 09 120 120 Reporte
17 51Proyecto de la normas en materia de procedimientosadministrativos generales, impuestos, ambiente yorganización municipal
Proyecto 10 11 120 120 Reporte
318 51 Creación del sistema de criterios jurídicos Sistema 01 03 1 1 Reporte
19 51 Recopilación de la información para la formación decriterios jurídicos Inventario 04 06 1 1 Reporte
20 51 Carga de la data de criterios jurídicos Base de Datos 07 12 1 1 Reporte
4
21 51Estudio y análisis de procesos internos seleccionados:contrataciones, presupuesto, transparencia (acceso a lainformación), conformación de expedientes
Proceso 01 06 4 2 2 Reporte
22 51
Elaboración de manuales, instructivos y modelos de losprocesos internos seleccionados: contrataciones,presupuesto, transparencia (acceso a la información),conformación de expedientes
Manual 07 12 4 2 2 Manual
Renovación y creación de la normativamunicipal en materia seleccionadas
Base de datos de criterios jurídicos
Procesos internos: contrataciones,presupuesto, transparencia (acceso ala información), conformación deexpedientes
Gobierno digital
Desarrollar procesos internosde aplicación general para laAlcaldía
Instrumentar herramientas deinformación a la Alcaldía, a lascomunidades y al personal de laConsultoría Jurídica
Adecuar la normativa alordenamiento jurídico nacionalvigente y a las necesidades delmunicipio
Innovar en la utilización detecnologías de la informacióncomo mecanismos de gestiónmunicipal
INIC
IO
FIN 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
(19) SERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL A LA GESTIÓN
AC
TIV
IDA
D
ACCIÓN ESPECÍFICA
OBJETIVO (S) ESTRATÉGICO (S)
PROYECTO, OBRA, INSPECCIÓN Y/O ESTUDIO OBJETIVO ESPECÍFICO(META)
N°
DE
AC
CIÓ
N
PROGRAMA
SECTOR
MEDIO DE VERIFICACIÓN
PO
ND
ER
AC
IÓN
UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCIÓN DE CONSULTORIA JURÍDICA
BARUTA EFICIENTE
ASEGURAR LA EFICIENCIA Y LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN
DURACIÓN MES PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRAL
META FÍSICA ANUAL
LÍNEA (S) ESTRATÉGICA (S)
UNIDAD EJECUTORA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
4
23 51Ubicación y selección de contratos vigentes y novigentes a los fines de la determinación del estatus, delas obligaciones pendientes de cumplimiento
Informe 01 03 1 1 Reporte
24 51Estudio y análisis de los contratos vigentes y novigentes a los fines de la determinación del estatus, delas obligaciones pendientes de cumplimiento
Informe 04 06 1 1 Reporte
25 51
Elaboración del informe correspondiente sobre loscontratos vigentes y no vigentes a los fines de ladeterminación del estatus, de las obligacionespendientes de cumplimiento
Informe 07 12 1 1 Reporte
3
26 51 Elaborar proyectos de decisiones para el Despacho delAlcalde pendientes al 31-12-2008 Proyecto 01 09 80 26 27 27 Resolución
Practicar notificaciones de las decisiones Oficio 01 09 80 26 27 27 Oficio
Puesta al día Recursos Administrativospendientes al año 2008
Contratos de la Alcaldía
Resolver los recursosjerárquicos interpuestos por losadministrados contra decisionesde todas las direcciones de laAlcaldía al 31-12-2008
Realizar un inventario decontratos vigentes y no vigentesseleccionados a los fines de ladeterminación del estatus, delas obligaciones pendientes decumplimiento
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
4.01(SIN IVA)
4.02(SIN IVA)
4.03 (SIN IVA)
4.04(SIN IVA)
4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 TOTAL IVA
4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
COSTO TOTAL 979.294 42.367 447.003 385.000 104.924 172.894 806.400
Implantación de Sistema LAPSOS 386.400 345.000 41.400 386.400
Implementación del sistema de archivo para la Alcaldía 67.200 60.000 7.200 67.200
Implantación del sistema de archivo fase I (Consultoría Jurídica) 16.800 15.000 1.800 16.800
Estudio de la normativa municipal en materia de procedimientosadministrativos generales, impuestos, ambiente y organizaciónmunicipal
89.600 80.000 9.600 89.600
Estudio y análisis de procesos internos seleccionados:contrataciones, presupuesto, transparencia (acceso a lainformación), conformación de expedientes
22.400 20.000 2.400 22.400
Estudio y análisis de los contratos vigentes y no vigentes a losfines de la determinación del estatus, de las obligacionespendientes de cumplimiento
224.000 200.000 24.000 224.000
Elaborar proyectos de decisiones para el Despacho del Alcaldependientes al 31-12-2008 30.240 27.000 3.240 30.240
Preparar proyectos de actos jurídicos a ser emitidos por elDespacho del Alcalde 11.902 10.627 1.275 11.901
Coordinación de Asuntos Jurídicos (Evacuar consultas de lasDirecciones y demás dependencias de la Alcaldía) 11.850 10.580 1.270 11.850
Administración de la gestión de la Consultoría Jurídica (Realizarcontrataciones de servicios jurídicos) 11.850 10.580 1.270 11.850
Manejo de los recursos humanos adscritos a la Dirección deConsultoría Jurídica (Efectuar las evaluaciones del personal) 11.850 10.580 1.270 11.850
Actualización, mantenimiento y compra de materiales para elfuncionamiento de la Dirección 95.203 45.003 40.000 10.200 95.203
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
ACCION (RECURRENTE / ESPECÍFICA)
PROGRAMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL (BsF.)MONTO ESTIMADO
ANUAL (BsF.)
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (BsF.)
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
DIRECCIÓN DE CONSULTORIA JURÍDICA
(19) SERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL A LA GESTIÓN
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
PA GEN ESP SUB-ESP 51 Total General
4.02 05 01 00 3.098 3.098
4.02 05 03 00 18.080 18.080
4.02 06 08 00 8.794 8.794
4.02 10 05 00 3.819 3.819
4.02 10 08 00 8.576 8.576
42.367 42.367
4.03 10 01 00 336.003 336.003
4.03 10 99 00 111.000 111.000
447.003 447.003
4.04 07 04 00 40.000 40.000
4.04 12 04 00 345.000 345.000
385.000 385.000
104.924 104.924
979.294 979.294 Total General
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
DIRECCIÓN DE CONSULTORIA JURIDICA
(19) SERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL A LA GESTIÓN
Costo por Actividad (Bs. F)
Total 4.02
Total 4.03
Total 4.04
Total 4.03.18.01.00
Imputación Presupuestaria
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
1 51Mantenimiento del nivel óptimo de la oficina principal y demás centros deatención a través de insumos y herramientas tecnológicas que permitan ofrecerrespuesta oportuna a los ciudadanos.
3 Informe 4 1 1 1 1 Informe
2 51 Elaboración de los Informes de Ejecución Física, Memoria y Cuenta y PlanOperativo Anual. 3 Informe 9 2 2 2 3 Informe
3 51Impresión y/o publicación de Manuales de Formación Ciudadana.(Modos deParticipación, Ética del Servidor Público, Guías de las Ordenanzas, SeguridadCiudadana, Mesas Técnicas, Consejos Comunales, etc.).
3 Ejemplar 1.000 500 500 Informe
4 51 Alcaldía en la Calle. Encuentros del Gobierno Municipal con los ciudadanos y susorganizaciones a través de reuniones, asambleas y/o recorridos. 3 Encuentro 18 3 6 6 3 Minuta
5 51Contacto informativo directo a las comunidades para promocionar las actividadesa través del: correo electrónico, volantes, perifoneo, llamadas salientes,mensajería SMS y página Web.
3 Actividad 30 5 10 10 5 Informe
SERVICIOS DE REGISTROS, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS
6 52 Canalización y seguimiento de las solicitudes del ciudadano a través del sistemade trámites. 3 Solicitud 5.000 1.750 1.250 1.250 750 Informe
7 52 Recepción y expedición de documentos en "Taquilla Única" de Atención alCiudadano ubicadas en el Casco de Baruta y Colinas de Bello Monte. 3 Solicitud 12.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Informe
8 52 Recepción y expedición de documentos en los puntos móviles de Atención alCiudadano: DAC MÓVIL, Taquilla Express, Jornadas Especiales . 3 Jornada 38 7 12 12 7 Informe
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
9 53 Realización de talleres, charlas y foros en temas de interés para la formación,participación y organización ciudadana. 3 Jornada 10 0 6 4 Informe
10 53Realización de inspecciones por parte de la comisión mixta, coordinada con laDirección de Ingeniería Municipal. Casos de convivencias ciudadanas y de índolecatastral.
3 Informe 12 3 3 3 3 Informe
11 53 Realización de Asambleas informativas sobre el Presupuesto Participativo,inducción general, asesoría y acompañamiento. 3 Asamblea 7 7 Minuta
12 53Actualización de la base de datos de agrupaciones sociales del Municipio Barutaa efectos de planificación, ejecución, control y seguimiento de las políticaspúblicas.
3 Informe 4 1 1 1 1 Informe
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
Nº D
E AC
CIÓ
N
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
(20) ATENCIÓN AL CIUDADANO
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
Nº D
E AC
TIVI
DAD
OBJETIVO ESPECÍFICO ACCIONES RECURRENTES
Responsable: Roberto Ruiz
PON
DER
ACIÓ
N
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRALMETA
FÍSICA ANUAL
Fortalecer los mecanismos necesarios paraoptimizar los sistemas de Información,Atención y Participación, entre el Gobiernolocal y los ciudadanos.
Garantizar la eficiencia y honestidad de larelación entre el Ciudadano y el GobiernoLocal
Garantizar la eficiente y fluida integración dela sociedad organizada en las políticaspúblicas del Gobierno Municipal
MEDIO DE VERIFICACIÓN
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
INIC
IO
FIN 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
5
1 51
Levantamiento de información sobre las diferentesinstancias de atención al público, estableciendo criteriosde calidad y transparencia. Creación de la Carta deCompromiso del Gobierno Municipal.
Informe 01 03 2 2 Informe
2 51 Impresión, publicación y distribución del Manual deAtención al Ciudadano Ejemplar 04 12 100 50 50 Publicación
5
3 51
Levantamiento y consolidación de la información sobrelos servicios y programas del Gobierno Municipal;elaboración de un pictograma que describa los canalesde acceso a la información pública.
Informe 01 02 1 1 Informe
4 51 Impresión, publicación y distribución de la Guía deAcceso a la Información Pública. Ejemplar 04 12 1.000 1.000 Publicación
5
5 52Diseño de encuestas que permitan evaluar el nivel desatisfacción ciudadana en la prestación de servicios delas diferentes direcciones y dependencias municipales.
Documento 01 01 3 1 2 Documento
6 52
Aplicación y análisis de las encuestas que permitanevaluar el nivel de satisfacción ciudadana. (Casco deBaruta, Colinas de Bello Monte, DAC Móvil, ÁreasVerdes, Catastro, Transporte y Vialidad, Ingeniería,Infraestructura, SEMAT, Registro Civil).
Informe 02 12 8 2 2 2 2 Informe
7 53 Mesas técnicas de participaciónciudadana
Generar espacios departicipación en temas deinterés ciudadano
Activación y seguimiento de las Mesas Técnicas deSeguridad, Ambiente y Vialidad en el Municipio. 5 Informe 01 12 4 1 1 1 1 Informe
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRALMETA
FÍSICA ANUAL
AC
TIV
IDA
D
ACCION ESPECÍFICA
OBJETIVO (S) ESTRATÉGICO (S)
PROYECTO, OBRA, INSPECCIÓN Y/O ESTUDIO OBJETIVO ESPECÍFICO(META)
N°
DE
AC
CIÓ
N
PROGRAMA
LÍNEA (S) ESTRATÉGICA (S)
UNIDAD EJECUTORA
SECTOR
MEDIO DE VERIFICACIÓN
PO
ND
ER
AC
IÓN
UNIDAD DE MEDIDA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
GOBERNAR CON INTEGRACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO / ASEGURAR LA EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN
BARUTA CERCANA / BARUTA EFICIENTE
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
(20) ATENCIÓN AL CIUDADANO
DURACIÓN MESES
Crear un manual de políticasde atención al ciudadano y deservicio público.
Manual de Atención al Ciudadano.
Crear una guía explicativa parael usuario de baruta sobre lasformas de acceso a lainformación pública.
Aplicar un sistema de mediciónde calidad y satisfacción.
Sistema de medición de calidad deservicios satisfacción
Guía de acceso a la informaciónpública
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
4.01(SIN IVA)
4.02(SIN IVA)
4.03 (SIN IVA)
4.04(SIN IVA)
4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 TOTAL IVA
4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
COSTO TOTAL 185.902 90.812 75.172 19.918 185.902
Mantenimiento del nivel óptimo de la oficina principal y demáscentros de atención a través de insumos y herramientastecnológicas que permitan ofrecer respuesta oportuna a losciudadanos.
74.301 38.841 27.500 7.961 74.301
Impresión y/o publicación de Manuales de FormaciónCiudadana.(Modos de Participación, Ética del ServidorPúblico, Guías de las Ordenanzas, Seguridad Ciudadana,Mesas Técnicas, Consejos Comunales, etc.).
257 230 28 257
Alcaldía en la Calle. Encuentros del Gobierno Municipal conlos ciudadanos y sus organizaciones a través de reuniones,asambleas y/o recorridos.
3.360 3.000 360 3.360
Contacto informativo directo a las comunidades parapromocionar las actividades a través del: correo electrónico,volantes, perifoneo, llamadas salientes, mensajería SMS ypágina Web.
24.918 22.249 2.670 24.918
Canalización y seguimiento de las solicitudes del ciudadano através del sistema de trámites. 403 360 43 403
Recepción y expedición de documentos en "Taquilla Única" deAtención al Ciudadano ubicadas en el Casco de Baruta yColinas de Bello Monte.
21.504 19.200 2.304 21.504
Realización de talleres, charlas y foros en temas de interéspara la formación, participación y organización ciudadana. 51.802 1.580 44.672 5.550 51.802
Realización de inspecciones por parte de la comisión mixta,coordinada con la Dirección de Ingeniería Municipal. Casos deconvivencias ciudadanas y de índole catastral.
2.688 2.400 288 2.688
Realización de Asambleas informativas sobre el PresupuestoParticipativo, inducción general, asesoría y acompañamiento. 1.339 1.196 143 1.339
Impresión, publicación y distribución del Manual de Atención alCiudadano 4.469 3.990 479 4.469
Impresión, publicación y distribución de la Guía de Acceso a laInformación Pública. 860 768 92 860
ACCIÓN (RECURRENTE / ESPECÍFICA)
PROGRAMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL (Bs.F)
MONTO ESTIMADO
ANUAL (Bs.F)
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (Bs.F)
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
(20) ATENCIÓN AL CIUDADANO
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
PA GEN ESP SUB-ESP 51 52 53 Total General
4.02 01 01 00 7.540 - 616 8.156
03 02 00 8.424 - - 8.424
05 03 00 11.520 19.560 964 32.044
07 00 5.319 - 230 10.248
06 03 00 10.248 - - 2.400
06 00 - - 2.400 1.760
08 00 860 - 900 5.549
10 05 00 528 - 65 21.638
08 00 21.638 - - 593
66.077 19.560 5.175 90.812
4.03 04 05 00 21.000 - - 21.000
07 02 00 3.000 - - 3.000
09 01 00 6.500 - - 6.500
11 02 00 - - 44.672 44.672
30.500 - 44.672 75.172
11.589 2.347 5.982 19.918
108.166 21.907 55.829 185.902
Costo por Actividad (Bs. F)
SECTOR
PROGRAMA
Total General
Total 403.18.01.00
Total 4.02
Total 4.03
Imputación Presupuestaria
UNIDAD EJECUTORA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
(20) ATENCIÓN AL CIUDADANO
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
CONTROL DE GESTIÓN
1 52 Realizar Auditorias de Gestión 3 Informe 4 1 1 1 1 Informe de Auditorias
2 52 Practicar seguimiento a Auditorias de Gestiónrealizadas 3 Informe 4 1 1 1 1 Informe de Seguimiento
3 52 Prestar asesorías no programadas a las distintasdependencias de la Alcaldia en materia de Gestión 2 Asesoría 12 3 3 3 3 Formato de Control de
Asesorías
4 52 Verificaciones Acta de Entrega 3 Verificación 12 3 3 3 3 Informe de Verificación al Acta de Entrega
CONTROL PRESUPUESTARIO
5 53 Realizar Auditorias Presupuestaria y de Sistema 3 Informe 4 1 1 1 1 Informe de Auditorias
6 53 Practicar seguimiento a Auditorias Presupuestaria yde Sistema 3 Informe 4 1 1 1 1 Informe de Seguimiento
7 53 Revisión de la Ejecución Física trimestral de lasdependencias de la Alcaldia 3 Informe 4 1 1 1 1 Informe de Ejecución
Física
8 53 Elaboración de la Ejecución Física trimestral de laDirección 2 Informe 4 1 1 1 1 Oficio de Entrega
9 53 Elaboración de la Memoria y Cuenta de la Dirección 2 Informe 4 1 1 1 1 Oficio de Entrega
10 53Prestar asesorias no programadas a las distintasdependencias de la Alcaldia en materiaPresupuestaria y Sistemas
2 Asesoría 12 3 3 3 3 Formato de Control de Asesorías
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
Evaluar los planes y programas encuya ejecución intervenga la Alcaldíadel Municipio Baruta, así como elcumplimiento y los resultados de laspolíticas y decisionesgubernamentales.
Verificar que todos los movimientosde la ejecución del presupuestooriginados por la Alcaldía delMunicipio Baruta, estén sustentadoscon la normativa legal vigenteestablecida para tal fin, y que esténdebidamente registrados en lacontabilidad
PO
ND
ER
AC
IÓN
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRALMETA
FÍSICA ANUAL
MEDIO DE VERIFICACIÓN
N°
DE
AC
CIÓ
N
DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORIA
(21) SERVICIOS DE CONTROL Y AUDITORIA
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
N°
DE
A
CTI
VID
AD
OBJETIVO ESPECÍFICO ACCIONES RECURRENTES
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
PO
ND
ER
AC
IÓN
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRALMETA
FÍSICA ANUAL
MEDIO DE VERIFICACIÓN
N°
DE
AC
CIÓ
N
DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORIA
(21) SERVICIOS DE CONTROL Y AUDITORIA
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
N°
DE
A
CTI
VID
AD
OBJETIVO ESPECÍFICO ACCIONES RECURRENTES
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
CONTROL DE OPERACIONES FINANCIERAS
11 54 Realizar auditorias Operativa y Financiera 3 Informe 4 1 1 1 1 Informe de Auditorias
12 54 Practicar seguimiento a Auditorias Operativa yFinanciera 3 Informe 4 1 1 1 1 Informe de Seguimiento
13 54 Realizar inspecciones a obras 2 Inspección 12 3 3 3 3 Informe de Inspección
14 54Prestar asesorias no programadas a las distintasdependencias de la Alcaldia en materia Operativa yFinanciera
2 Asesoría 12 3 3 3 3 Formato de Control de Asesorías
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
15 55 Prestar asesoria legal a la dirección 3 Asesoría 12 3 3 3 3 Formato de Control de Asesorías
16 55Revisar los informes de auditorias elaborados en ladirección y verificar si están adecuadas a lanormativa legal vigente
3 Informe 12 3 3 3 3 Informe
17 55Sustanciar los procedimientos que se inician conmotivo de una conducta irregular en el manejo debienes y fondos públicos
3 Procedimiento 12 3 3 3 3 Informe
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
18 51Verificar el cumplimiento de los controles en lasdependencias de la Alcaldía a través de losGabinetes de Control
3 Minuta 12 3 3 3 3 Minuta
Sustanciar los procedimientos que seinician con motivo de una conductairregular en el manejo de bienes y fondospúblicos, detectados durante eldesarrollo o con motivo del análisis delos resultados de una actuación fiscalllevada a cabo en los entes sujetos acontrol, vigilancia y fiscalización; de unadenuncia de un particular, o de unasolicitud de un ente público, y coordinarla recepción, remisión y archivo de loscasos que se aperturen.
Garantizar que todos losmovimientos de egresos originadospor la Alcaldía del Municipio Baruta,correspondiente a la compra debienes y contratación de servicios,estén sustentados con la normativalegal vigente establecida para tal fin
Verificar el cumplimiento de laspolíticas, normas y procedimientosestablecidos, en forma posterior a laejecución de las actividadesfinancieras y operativas realizadas enla Alcaldía de Baruta, así como lautilización de forma eficaz yeconómica de los recursos.
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
4.01(SIN IVA)
4.02(SIN IVA)
4.03 (SIN IVA)
4.04(SIN IVA)
4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 TOTAL IVA
4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
COSTO TOTAL 11.360 10.143 1.217 6.187 5.173 Realizar Auditorias de Gestión 2.075 1.853 222 2.075
Practicar seguimiento a Auditorias de Gestión realizadas 128 114 14 128
Prestar asesorías no programadas a las distintas dependencias de laAlcaldia en materia de Gestión 119 106 13 119
Verificaciones Acta de Entrega 897 801 96 897
Realizar Auditorias Presupuestaria y de Sistema 1.240 1.107 133 1.240
Practicar seguimiento a Auditorias Presupuestaria y de Sistema 500 446 54 500
Revisión de la Ejecución Física trimestral de las dependencias de la Alcaldia 128 114 14 128
Elaboración de la Ejecución Física trimestral de la Dirección 55 49 6 55
Elaboración de la Memoria y Cuenta de la Dirección 148 132 16 148
Prestar asesorias no programadas a las distintas dependencias de laAlcaldia en materia Presupuestaria y Sistemas 897 801 96 897
Realizar auditorias Operativa y Financiera 1.240 1.107 133 1.240
Practicar seguimiento a Auditorias Operativa y Financiera 738 659 79 738
Realizar inspecciones a obras 264 236 28 264
Prestar asesorias no programadas a las distintas dependencias de laAlcaldia en materia Operativa y Financiera 497 444 53 497
Prestar asesoria legal a la dirección 1.786 1.595 191 1.786
Revisar los informes de auditorias elaborados en la dirección y verificar siestán adecuadas a la normativa legal vigente 348 311 37 348
Sustanciar los procedimientos que se inician con motivo de una conductairregular en el manejo de bienes y fondos públicos 101 90 11 101
Verificar el cumplimiento de los controles en las dependencias de la Alcaldíaa través de los Gabinetes de Control 199 178 21 199
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
(21) SERVICIOS DE CONTROL Y AUDITORIA
DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORIA
ACCIÓN (RECURRENTE / ESPECÍFICA)
PROGRAMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL (BsF.)
MONTO ESTIMADO
ANUAL (BsF.)
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (BsF.)
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
PA GEN ESP SUB-ESP 51 52 53 54 55 Total general
4.02 01 01 00 1.389 1.107 1.107 915 3.129
4.02 05 01 00 571 571
4.02 05 03 00 60 272 272 272 364 908
4.02 06 08 00 192 174 362 536
4.02 10 08 00 801 801 400 1.201
4.02 10 05 00 118 220 295 306 145 746
178 2.874 2.649 2.447 1.995 10.143
21 345 318 294 239 1.217
199 3.219 2.967 2.741 2.234 11.360 Total General
Costo por Actividad (Bs. F)
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
(21) SERVICIOS DE CONTROL Y AUDITORIA
DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORIA
Imputación Presupuestaria
Total 4.02
Total 4.03.18.01.00
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
SECTOR
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
SERVICIOS DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA
1 54 Elaboración de la Programación Financiera año 2011 3 Documento 1 1 Oficio (entrega)2 54 Elaboración del Ordenanza de Presupuesto año 2011 3 Informe 4 1 1 1 1 Oficio (entrega)
3 54 Verificación y tramitación de Modificaciones Presupuestarias yCréditos Adicionales 3 Modificaciones
Presupuestarias 1 1 Publicación en Gaceta
4 54 Elaboración de Estadísticas al Ministerio del Poder Popularpara las Finanzas y del Banco Central de Venezuela 3 Informe 4 1 1 1 1 Oficio (entrega)
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANESLOCALES
5 53 Elaboración del Plan Operativo año 2011 3 Documento 1 1 Publicación en Gaceta6 53 Elaboración del Informe de Ejecución física financiera 3 Informe 4 1 1 1 1 Oficio (entrega)7 53 Informe de Indicadores de Gestión 2 Informe 4 1 1 1 1 Oficio (entrega)8 53 Informe de Revisión de Metas 2 Informe 4 1 1 1 1 Oficio (entrega)9 53 Memoria y Cuenta año 2009 3 Documento 1 1 Resolución aprobatoria
10 53 Memoria Fotográfica 2009 1 Documento 1 1 Resolución aprobatoria11 53 Elaboración y publicación de Estadísticas Básicas 1 Informe 4 1 1 1 1 Oficio (entrega)
SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
12 52 Actualización del Manual de Organización de la Alcaldía 3 Manual 1 1 Manual
13 52 Documentación y/o Actualización de Manuales de Normas yProcedimiento de la Alcaldía 3 Manual 41 13 14 14 Manual
14 52 Actualización del Manual Descriptivo de Cargos de la Alcaldía 3 Manual 1 1 Manual
15 52 Levantamiento de información para los Institutos, Servicios yÓrganos de apoyo Municipal 3 Informe 12 12 Informe
16 52 Apoyo metodológico para la documentación del manual deorganización de los Institutos y Servicios Autónomos 2 Manual 5 1 2 2 Manual
17 52 Apoyo metodológico para la documentación del manual deorganización para los Órganos de apoyo Municipal 2 Manual 7 3 2 2 Manual
N°
DE
ACC
IÓN
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
(23) PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
N°
DE
ACTI
VID
AD
OBJETIVO ESPECÍFICO ACCIONES RECURRENTES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
Formular, controlar y verificar la ejecucióndel presupuesto asignado a cadadependencia que conforma la Alcaldía,haciendo cumplir las leyes y normativascorrespondientes a la materiapresupuestaria.
Optimizar el proceso de planeación de lastareas de las dependencias, sujeto a losrecursos disponibles, además de laevaluación, ejecución y control de losplanes y proyectos de la Alcaldía, con el finde minimizar el riesgo y la incertidumbre enel proceso de toma de decisiones a la luzde sus aspiraciones sociales y económicasde las Comunidades del Municipio Baruta.
Contribuir al fortalecimiento del sistema decontrol interno de la Alcaldía, mediante ladocumentación y actualización del Manualde Organización y de Normas yProcedimientos, conforme a lo dispuestoen el Índice de Categorías Programáticas,recomendaciones de los Órganos deControl, requerimientos de lasdependencias de la Alcaldía y laplanificación de la División, con el objeto degarantizar la eficiencia en los procesos y laadministración adecuada de los recursos.
Responsable: Rosamer Crescente
PON
DER
ACIÓ
N
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRALMETA
FÍSICA ANUAL
MEDIO DE VERIFICACIÓN
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
4.01(SIN IVA)
4.02(SIN IVA)
4.03 (SIN IVA)
4.04(SIN IVA)
4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 TOTAL IVA
4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
COSTO TOTAL 28.872 25.779 3.093 18.130 3.350 3.388 4.004
Elaboración de la Programación Financiera año 2011 7.730 6.902 828 7.730
Elaboración del Ordenanza de Presupuesto año 2011 5.820 5.196 624 1.455 1.455 1.455 1.455
Verificación y tramitación de Modificaciones Presupuestarias yCréditos Adicionales 616 550 66 616
Elaboración del Plan Operativo año 2011 2.944 2.629 315 2.944
Elaboración del Informe de Ejecución física financiera 4.987 4.453 534 1.247 1.247 1.247 1.247
Memoria y Cuenta año 2009 1.702 1.520 182 1.702
Memoria Fotográfica 2009 1.086 970 116 1.086
Elaboración y publicación de Estadísticas Básicas 616 550 66 155 154 154 154
Actualización del Manual de Organización de la Alcaldía 72 64 8 72
Documentación y/o Actualización de Manuales de Normas yProcedimiento de la Alcaldía 1.559 1.392 167 494 532 532
Actualización del Manual Descriptivo de Cargos de la Alcaldía 1.739 1.553 186 1.739
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
(23) PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
ACCIÓN (RECURRENTE / ESPECÍFICA)
PROGRAMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL (BsF.)
MONTO ESTIMADO
ANUAL (BsF.)
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (BsF.)
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
PA GEN ESP SUB-ESP 52 53 54 Total general
4.02 05 03 00 1.715 3.853 9.357 14.925
4.02 05 06 00 205 205
4.02 05 07 00 53 53
4.02 05 04 00 1.943 1.943
4.02 10 08 00 1.202 2.909 1.939 6.050
4.02 10 05 00 40 40
4.02 06 03 00 1.709 854 2.563
3.010 8.471 14.298 25.779
361 1.016 1.716 3.093
3.371 9.487 16.014 28.872
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
Costo por Actividad (Bs. F)
(23) PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
UNIDAD EJECUTORA
PROGRAMA
SECTOR
Total 4.03.18.01.00
Total General
Total 4.02
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
Imputación Presupuestaria
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
SERVICIO DE ORDENACIÓN DE PAGOS
1 52 Tramitación, control y registro de Órdenes de Pago 3 Informe 4 1 1 1 1 Oficio de envio a Tesoreria
2 52 Control, validación y registro de economías por sueldos ysalarios 2 Informe 12 3 3 3 3 Reporte del Sistema
3 52 Coordinación y dirección del cierre de la ejecución financieradel presupuesto 3 Informe 12 3 3 3 3 Reporte del Sistema
4 52 Registro y reverso de compromisos de órdenes de pago depersonal contratado 2 Informe 12 3 3 3 3 Reportes varios del
Sistema
5 52 Registro y control de los gastos presupuestarios por fondosen anticipo 3 Informe 12 3 3 3 3 Reporte del Sistema
SERVICIO DE REGISTRO Y TRÁMITES CONTABLES
6 53 Elaboración de los Estados Financieros de la HaciendaPública Municipal 3 Informe 12 3 3 3 3 Memorandum
7 53 Registro de los libros diario y mayor 2Balance de la
Hacienda (Documento)
12 3 3 3 3 Reporte del Sistema
8 53 Registro de los movimientos de bienes muebles e inmueblesMunicipales 3 Listado 12 3 3 3 3 Reporte del Sistema
9 53 Elaboración de los movimientos de los bienes muebles einmuebles Municipales 3 Listado 1 1 Reporte del Sistema
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL
10 54 Elaboración y tramitación de órdenes de servicio 3 Informe 4 1 1 1 1 Relación de Solicitud de Orden de Pago en Transito
11 54 Renovación del contrato de limpieza del edificio Sede de laAlcaldia de Baruta 3 Contrato 1 1 Factura
12 54 Renovación del contrato para el alquiler de fotocopiadorasdel Edificio Sede de la Alcaldia de Baruta 3 Contrato 1 1 Factura
13 54 Elaboración de contratos para el mantenimiento y mejorasdel edificio Sede de la Alcaldia de Baruta 3 Contrato 5 5 Factura
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
Controlar y tramitar contratos y todo enmateria presupuestaria para el cierrecontable y el pago de las deudasadquiridas anualmente, por las diferentesdependencias de la Alcaldia
Registrar y clasificar todas las operacionesy transacciones contables de lasdiferentes dependencias de la Alcaldia delMunicipio Baruta, para generar los estadosfinancieos
Coordinar la ejecución de los servicios de mantenimiento, limpieza, mensajeria y
correspondencia, transporte, y equipos de oficina
Responsable: Adriana Sampayo
PON
DER
ACIO
N
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN FISICA TRIMESTRAL
META FISICA ANUAL MEDIO DE VERIFICACION
N°
DE
ACC
ION
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
(24) SERVICIOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
N°
DE
ACTI
VID
AD
OBJETIVO ESPECIFICO ACCIONES RECURRENTES
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
Responsable: Adriana Sampayo
PON
DER
ACIO
N
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN FISICA TRIMESTRAL
META FISICA ANUAL MEDIO DE VERIFICACION
N°
DE
ACC
ION
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
(24) SERVICIOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
N°
DE
ACTI
VID
AD
OBJETIVO ESPECIFICO ACCIONES RECURRENTES
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
SERVICIO ADMINISTRATIVO
14 55 Tramitación y manejo de los fondos en anticipo de lasdiferentes dependencias de la Alcaldia de Baruta 3 Informe 4 1 1 1 1 Solicitud de Oden de Pago
15 55 Tramitación de las Cajas Chicas de los fondos en anticipode las diferentes dependencias de la Alcaldia de Baruta 3 Informe 4 1 1 1 1 Cheque
16 55 Tramitación para la cancelación de deudas de añosanteriores 2 Informe 4 1 1 1 1 Solicitud de Oden de Pago
17 55 Cancelación de deudas pendientes por concepto deServicios Básicos 3 Informe 4 1 1 1 1 Solicitud de Oden de Pago
18 55 Contratación de las pólizas de seguros patrimoniales,fidelidad y vehiculos de la Alcaldia de Baruta 3 Contrato 3 3 Polizas de Seguro
19 55Renovación del contrato de arrendamiento de locales dondefuncionan algunas de las dependencias de la Alcaldia deBaruta
2 Contrato 1 1 Recibo de Pago
ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DESERVICIOS
20 56Elaboración de formatos de evaluación de desempeño delas empresas proveedoras de bienes y servicios (Art. 35 dela Ley de Contrataciones Públicas)
2 Formato 12 3 3 3 3 Memorandum
21 56 Elaboración de sumarios de las Adquisiciones de bienes yservicios (Art. 24 de la Ley de Contrataciones Públicas) 2 Formato 4 1 1 1 1 Cuenta SNC
22 56 Tramitación , control y registro de las ordenes de compra 3 Informe 4 1 1 1 1 Oficio
23 56Elaboración de pliego de contrataciones para la adquisiciónde material de oficina de las diferentes dependencias de laAlcaldia de Baruta
3 Pliego de Condiciones 1 1 Carta de ajudicación
24 56Elaboración de pliego de contrataciones para la adquisiciónde activos de las diferentes dependencias de la Alcaldia deBaruta
3 Pliego de Condiciones 2 2 Carta de ajudicación
Garantizar mediante el analisis decotizaciones que todas las requisicionesde compras, se lleven a cabo deacuerdo ala normativa legal y la disponibilidadpresupuestaria
Tramitar el pago de los servicios básicos yfondos en anticipo de las diferentesdependencias de la Alcaldia de Baruta
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
4.01(SIN IVA)
4.02(SIN IVA)
4.03 (SIN IVA)
4.04(SIN IVA)
4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 TOTAL IVA
4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
COSTO TOTAL 10.280.449 388.670 7.109.377 648.555 1.269.756 864.091 9.150.511 401.281 374.576 354.081
Tramitación, control y registro de Órdenes de Pago 24.596 13.561 8.400 2.635 14.089 3.505 3.497 3.505
Control, validación y registro de economías por sueldos ysalarios 9.314 8.316 998 2.086 6.612 15 602
Coordinación y dirección del cierre de la ejecuciónfinanciera del presupuesto 13.830 10.445 1.904 1.481 4.695 6.584 1.363 1.188
Registro y reverso de compromisos de órdenes de pago de personal contratado 7.819 6.981 838 431 1.514 5.874
Registro y control de los gastos presupuestarios porfondos en anticipo 7.202 6.430 772 1.747 5.455
Elaboración de los Estados Financieros de la HaciendaPública Municipal 9.942 6.357 2.520 1.065 5.222 1.935 1.964 821
Registro de los libros diario y mayor 3.854 3.441 413 2.952 39 843 20
Registro de los movimientos de bienes muebles einmuebles Municipales 3.708 3.311 397 2.756 952
Elaboración de los movimientos de los bienes muebles einmuebles Municipales 2.440 2.179 261 1.520 920
Elaboración y tramitación de órdenes de servicio 1.196.119 10.051 417.816 640.096 128.156 928.307 103.646 83.619 80.547
Renovación del contrato de limpieza del edificio Sede dela Alcaldia de Baruta 742.205 2.683 660.000 79.522 204.143 179.354 179.354 179.354
Renovación del contrato para el alquiler de fotocopiadorasdel Edificio Sede de la Alcaldia de Baruta 337.046 934 300.000 36.112 337.046
Elaboración de contratos para el mantenimiento ymejoras del edificio Sede de la Alcaldia de Baruta 173.376 154.800 18.576 47.131 42.082 42.082 42.082
ACCION (RECURRENTE / ESPECIFICA)
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (BOLÍVARES) PROGRAMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL (BOLÍVARES)
MONTO ESTIMADO ANUAL (Bs.)
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
(24) SERVICIOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
4.01(SIN IVA)
4.02(SIN IVA)
4.03 (SIN IVA)
4.04(SIN IVA)
4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 TOTAL IVA
4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
ACCION (RECURRENTE / ESPECIFICA)
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (BOLÍVARES) PROGRAMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL (BOLÍVARES)
MONTO ESTIMADO ANUAL (Bs.)
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
(24) SERVICIOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
Tramitación y manejo de los fondos en anticipo de lasdiferentes dependencias de la Alcaldia de Baruta 12.915 10.925 679 1.311 5.995 1.925 3.509 1.486
Tramitación de las Cajas Chicas de los fondos en anticipode las diferentes dependencias de la Alcaldia de Baruta 2.432 2.171 261 2.432
Tramitación para la cancelación de deudas de añosanteriores 1.277.380 5.855 952 1.269.756 817 1.274.174 14 3.177 14
Cancelación de deudas pendientes por concepto deServicios Básicos 5.180.183 5.163 4.620.000 555.020 5.178.273 782 1.100 28
Contratación de las pólizas de seguros patrimoniales,fidelidad y vehiculos de la Alcaldia de Baruta 910.414 1.430 908.812 172 910.414
Renovación del contrato de arrendamiento de localesdonde funcionan algunas de las dependencias de laAlcaldia de Baruta
37.952 1.430 36.350 172 37.952
Elaboración de formatos de evaluación de desempeño delas empresas proveedoras de bienes y servicios (Art. 35 de la Ley de Contrataciones Públicas)
2.802 2.502 300 2.802
Elaboración de sumarios de las Adquisiciones de bienes yservicios (Art. 24 de la Ley de Contrataciones Públicas) 3.372 3.011 361 2.427 334 343 268
Tramitación , control y registro de las ordenes de compra 314.930 275.585 5.603 33.742 177.298 54.469 44.869 38.293
Elaboración de pliego de contrataciones para laadquisición de material de oficina de las diferentesdependencias de la Alcaldia de Baruta
3.232 2.886 346 3.232
Elaboración de pliego de contrataciones para laadquisición de activos de las diferentes dependencias dela Alcaldia de Baruta
3.386 3.023 363 3.386
PA GEN ESP SUB-ESP 51 52 53 54 55 56 Total general
4.02 05 03 00 13.402 7.705 5.851 14.480 12.508 53.946
4.02 05 06 00 1.638 1.638
4.02 05 02 00 7.488 7.488
4.02 05 01 00 6 115 65 179 23.664 24.029
4.02 05 07 00 1.248 1.248
4.02 05 04 00 630 630
4.02 10 03 00 2.859 2.859
4.02 10 06 00 980 980
4.02 10 08 00 29.133 6.212 7.213 8.576 5.360 56.494
4.02 10 05 00 1.553 1.255 540 2.491 182 6.021
4.02 10 02 00 1.439 1.439
4.02 10 07 00 2.202 2.202
4.02 10 12 00 6.141 6.141
4.02 10 11 00 105.986 105.986
UNIDAD EJECUTORA
Imputación Presupuestaria Costo por Actividad (Bs. F)
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
SECTOR
PROGRAMA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
(24) SERVICIOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
PA GEN ESP SUB-ESP 51 52 53 54 55 56 Total general
UNIDAD EJECUTORA
Imputación Presupuestaria Costo por Actividad (Bs. F)
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
SECTOR
PROGRAMA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
(24) SERVICIOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
4.02 10 09 00 700 700
4.02 07 02 00 5.600 5.600
4.02 07 04 00 813 813
4.02 99 01 00 12.600 12.600
4.02 03 02 00 4.538 4.538
4.02 03 01 00 5.600 5.600
4.02 03 99 00 2.940 2.940
4.02 06 06 00 11.680 11.680
4.02 06 06 00 3.912 3.912
4.02 06 08 00 3.210 3.210
4.02 06 02 00 700 700
4.02 06 04 00 2.483 2.483
4.02 02 05 00 307 307
4.02 01 01 00 2.364 2.364
PA GEN ESP SUB-ESP 51 52 53 54 55 56 Total general
UNIDAD EJECUTORA
Imputación Presupuestaria Costo por Actividad (Bs. F)
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
SECTOR
PROGRAMA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
(24) SERVICIOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
4.02 04 03 00 33.038 33.038
4.02 08 03 00 8.216 8.216
4.02 08 01 00 668 668
4.02 08 09 00 16.800 16.800
4.02 08 10 00 1.400 1.400
- 45.732 15.287 13.669 26.974 287.008 388.670
4.03 12 01 00 686.950 686.950
4.03 12 02 00 68.900 68.900
4.03 07 03 00 4.810 4.810
4.03 07 02 00 8.400 2.520 10.920
4.03 09 01 00 2.520 2.520
4.03 11 03 00 10.000 10.000
4.03 11 02 00 189.120 189.120
4.03 11 07 00 79.480 79.480
Total 4.02
PA GEN ESP SUB-ESP 51 52 53 54 55 56 Total general
UNIDAD EJECUTORA
Imputación Presupuestaria Costo por Actividad (Bs. F)
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
SECTOR
PROGRAMA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
(24) SERVICIOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
4.03 11 99 00 133.200 133.200
4.03 99 01 00 52.500 52.500
4.03 06 03 00 336 336
4.03 06 05 00 65 65
4.03 06 04 00 255 255
4.03 02 99 00 300.000 300.000
4.03 01 01 00 36.350 36.350
4.03 04 03 00 180.000 180.000
4.03 04 06 00 1.300.000 1.300.000
4.03 04 05 00 60.000 60.000
4.03 04 01 00 2.800.000 2.800.000
4.03 04 04 00 280.000 280.000
4.03 08 02 00 679 679
4.03 08 01 00 908.812 908.812
4.03 15 02 00 4.480 4.480
- 8.400 2.520 1.532.616 5.565.841 - 7.109.377 Total 4.03
PA GEN ESP SUB-ESP 51 52 53 54 55 56 Total general
UNIDAD EJECUTORA
Imputación Presupuestaria Costo por Actividad (Bs. F)
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
SECTOR
PROGRAMA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
(24) SERVICIOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
4.04 09 01 00 1.904 952 4.000 6.856
4.04 03 01 00 496 496
4.04 02 01 00 580.096 580.096
4.04 04 05 00 1.107 1.107
4.04 01 02 00 60.000 60.000
- 1.904 - 640.096 952 5.603 648.555
4.11 03 03 00 1.029.773 1.029.773
4.11 11 04 00 239.983 239.983
1.269.756 - - - - - 1.269.756
- 6.724 2.137 262.366 557.751 35.113 864.091
1.269.756 62.760 19.944 2.448.747 6.151.518 327.724 10.280.449
Total 4.11
Total 4.03.18.01.00
Total General
Total 4.04
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
1 51Realizar reuniones de coordinación estratégica con el Alcaldepara la definición e implantación de soluciones integradas desistema
3 Reunión 37 6 12 7 12 Minuta de Reunión
2 51Brindar asesorías en la utilización de las herramientas deinformática, favoreciendo la correcta utilización de losrecursos.
2 Asesoría 9 3 3 3 Reporte
3 51 Elaborar los planes e informes requeridos por la Dirección dePlanificación, Organización y Presupuesto. 1 Informe 10 2 2 4 2 Oficio de Entrega
4 51Mejorar la plataforma tecnológica de la Alcaldía, a través de lacentralización de la compra de equipos de computación, video,comunicaciones y software
3 Contrato 12 2 4 6 Orden de Compra/Servicio
SERVICIOS DE SISTEMAS
5 52 Evaluar y depurar los sistemas en funcionamiento de todas lasdependencias, realizando las adaptaciones correspondientes. 2 Monitoreo 247 58 65 66 58 Check List
6 52 Actualizar los manuales de sistemas para usuarios, deacuerdo a los cambios en las aplicaciones de los programas 3 Actualización 4 1 1 1 1 Manual
7 52Asesorar y diseñar rutinas de mantenimiento en los sistemasoperativos, de acuerdo al requerimiento de los usuarios, paraobtener procesos más ágiles y efectivos.
3 Asesoría 20 4 6 6 4 Reporte
Garantizar la operatividad de lossistemas tecnológicos de la Alcaldía
Mantener operativos en al menos un 80%los sistemas tecnológicos utilizados porlas Dependencias de la Alcaldía
Responsable: Alberto Marún
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
MEDIO DE VERIFICACIÓN
N°
DE
ACTI
VID
AD
OBJETIVO ESPECÍFICO ACCIONES RECURRENTES
PON
DER
ACIÓ
N
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRALMETA
FÍSICA ANUAL
N°
DE
ACC
IÓN
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
(25) SERVICIOS DE PROCESAMIENTO GLOBAL DE LA INFORMACIÓN
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
Responsable: Alberto Marún
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
MEDIO DE VERIFICACIÓN
N°
DE
ACTI
VID
AD
OBJETIVO ESPECÍFICO ACCIONES RECURRENTES
PON
DER
ACIÓ
N
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRALMETA
FÍSICA ANUAL
N°
DE
ACC
IÓN
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
(25) SERVICIOS DE PROCESAMIENTO GLOBAL DE LA INFORMACIÓN
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
SERVICIOS DE PROCESAMIENTO GLOBAL DEINFORMACIÓN
8 53 Desarrollar y diseñar los manuales de sistemas para usuarios,de acuerdo a las nuevas aplicaciones de los programas. 3 Manual 2 1 1 Oficio de Entrega
9 53Desarrollar y diseñar los manuales de sistemas para usuarios,de acuerdo a las nuevas aplicaciones de los programas yaadquiridos o instalados en la Alcaldía.
3 Manual 3 1 1 1 Oficio de Entrega
10 53
Otorgar permisología para el control y mantenimiento de losusuarios que operan en los diferentes sistemas y aplicaciones,de acuerdo a las políticas y lineamientos de cada dependenciasolicitante
3 Nro de Solicitudes 144 35 39 40 30 Reporte
SERVICIOS DE ATENCIÓN AL USUARIO
11 54 Prestar soporte técnico a los diferentes usuarios de la Alcaldía,a nivel de hardware y software en general. 2 Nro de Solicitudes 1.010 80 300 600 30 Reporte Mensual
12 54Llevar el control y registro de los diferentes respaldos obackups de las bases de datos utilizadas por los entes de laAlcaldía
1 Monitoreo 247 58 65 66 58 Check List
13 54
Brindar apoyo técnico en la instalación de módulos especialesy mantenimiento de los sistemas de seguridad, particularmente en eventos de Atención al Ciudadano, Registro Civil, Semat,Educación, entre otros.
3 Operativo 12 3 3 3 3 Oficio
14 54Administrar la asignación de equipos de comunicación deredes, celulares, central telefónica, intranet, servidores yvideos
2 Nro de Solicitudes 265 115 45 60 45 Oficio
15 54Realizar contratos de mantenimiento de los equipostecnológicos y renovaciones de licencias de programas, conproveedores externos.
2 Contrato 18 3 7 6 2 Orden de Servicio
Diseñar, desarrollar y actualizar lossistemas tecnológicos y manuales deusuarios de la Alcaldia
Atender los requerimientos de losusuarios, en cuanto a equipos yprogramas básicos, a nivel interno y deeventos especiales, para manteneroperativos los sistemas de informaciónde la Alcaldía.
INIC
IO
FIN 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
1 51 Baruta pago en línea
Ampliar el sistema actual de pago enlínea con nuevos instrumentos depago, fortaleciendo la recaudación deimpuestos en el Semat
Contratación de la empresa proveedora delservicio para la puesta en practica delProyecto Baruta pago en línea
5 Contrato 01 12 1 1 Orden de Servicio
3 51 Baruta seguraElaborar un Sistema Integral deControl de Acceso en el CentroMunicipal de Baruta
Contratación de la empresa proveedora delservicio para la puesta en práctica delProyecto de Baruta Segura
5 Contrato 01 12 1 1 Orden de Servicio
MEDIO DE VERIFICACIÓN
PO
ND
ER
AC
IÓN
UNIDAD DE MEDIDA
AMPLIAR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON TODOS LSO SECTORES, GOBERNAR CON INTEGRACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
DURACIÓN MES
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRALMETA
FÍSICA ANUAL
BARUTA CERCANA/BARUTA EFICIENTE
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
PROGRAMA
LÍNEA (S) ESTRATÉGICA (S)
UNIDAD EJECUTORA
SECTOR (01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
(25) SERVICIOS DE PROCESAMIENTO GLOBAL DE LA INFORMACIÓN
AC
TIV
IDA
D
ACCIÓN ESPECÍFICA
OBJETIVO (S) ESTRATÉGICO (S)
PROYECTO, OBRA, INSPECCIÓN Y/O ESTUDIO
OBJETIVO ESPECÍFICO(META)
N°
DE
AC
CIÓ
N
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
SECTORPROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
4.01(SIN IVA)
4.02(SIN IVA)
4.03 (SIN IVA)
4.04(SIN IVA)
4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 TOTAL IVA
4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
COSTO TOTAL 3.733.486 23.044 350.425 2.960.000 400.017 3.733.486
Realizar reuniones de coordinación estratégica con el Alcalde para la definición eimplantación de soluciones integradas de sistema 1.202 1.073 129 1.202
Brindar asesorías en la utilización de las herramientas de informática, favoreciendola correcta utilización de los recursos. 5.031 4.492 539 5.031
Elaborar los planes e informes requeridos por la Dirección de Planificación,Organización y Presupuesto. 1.065 951 114 1.065
Mejorar la plataforma tecnológica de la Alcaldía, a través de la centralización de lacompra de equipos de computación, video, comunicaciones y software 1.692.727 1.363 1.510.000 181.364 1.692.727
Evaluar y depurar los sistemas en funcionamiento de todas las dependencias,realizando las adaptaciones correspondientes. 670 598 72 670
Actualizar los manuales de sistemas para usuarios, de acuerdo a los cambios enlas aplicaciones de los programas 2.163 1.931 232 2.163
Asesorar y diseñar rutinas de mantenimiento en los sistemas operativos, deacuerdo al requerimiento de los usuarios, para obtener procesos más ágiles yefectivos.
40 36 4 40
Prestar soporte técnico a los diferentes usuarios de la Alcaldía, a nivel de hardwarey software en general. 8.390 7.491 899 8.390
Brindar apoyo técnico en la instalación de módulos especiales y mantenimiento delos sistemas de seguridad, particularmente en eventos de Atención al Ciudadano,Registro Civil, Semat, Educación, entre otros.
5.722 5.109 613 5.722
Realizar contratos de mantenimiento de los equipos tecnológicos y renovaciones delicencias de programas, con proveedores externos. 392.476 350.425 42.051 392.476
Contratación de la empresa proveedora del servicio para la puesta en practica delProyecto Baruta pago en línea 168.000 150.000 18.000 168.000
Contratación de la empresa proveedora del servicio para la puesta en práctica delProyecto de Baruta Segura 1.456.000 1.300.000 156.000 1.456.000
ACCIÓN (RECURRENTE / ESPECÍFICA)
PROGRAMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL (Bs.F)MONTO
ESTIMADO ANUAL (Bs.F)
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (Bs.F)
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
(25) SERVICIOS DE PROCESAMIENTO GLOBAL DE LA INFORMACIÓN
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
PA GEN ESP SUB-ESP 51 52 54 Total General
4.02 05 01 00 104 - - 104 4.02 05 03 00 1.526 396 - 1.922 4.02 06 03 00 427 427 - 854 4.02 06 08 00 - - 2.443 2.443 4.02 08 03 00 - - 1.000 1.000 4.02 10 05 00 392 154 24 570 4.02 10 07 00 - - 2.324 2.324 4.02 10 08 00 5.431 1.588 - 7.019 4.02 10 11 00 - - 6.808 6.808
7.880 2.565 12.599 23.044 4.03 02 06 00 - - 40.000 40.000 4.03 03 03 00 - - 250.000 250.000 4.03 11 03 00 - - 35.000 35.000 4.03 11 07 00 - - 25.425 25.425
- - 350.425 350.425 4.04 05 01 00 686.450 - - 686.450 4.04 09 02 00 765.904 - - 765.904 4.04 09 03 00 780 - - 780 4.04 12 04 00 170.366 - - 170.366 4.04 99 01 00 1.336.500 - - 1.336.500
2.960.000 - - 2.960.000 356.146 308 43.563 400.017
3.324.026 2.873 406.587 3.733.486
Total 4.02
Total 4.04
Total generalTotal 403.18.01.00
Total 4.03
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
(25) SERVICIOS DE PROCESAMIENTO GLOBAL DE LA INFORMACIÓN
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
Costo por Actividad (Bs. F) Imputación Presupuestaria
UNIDAD EJECUTORA
PROGRAMA
SECTOR
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
1 51Dirigir y coordinar los procesos de selección,contratación, registro y control del personal queingresa a la institución
3 Oficio 120 30 30 30 30 Oficio
2 51 Programa de Inducción a nuevos empleados 3 Programa 4 1 1 1 1 Lista de Asistencia
3 51 Programa de formación de servidores públicos 3 Programa 2 1 1 Lista de Asistencia
CONTROL DE MARCO LEGAL LABORAL
4 52Elaborar resoluciones de nombramientos,promociones, comisiones de servicios,remociones y destituciones de funcionarios
3 Resolución 30 8 8 8 6 Oficio
5 52 Redactar proyectos de dictámenes de carácterlegal 3 Dictamen 12 3 3 3 3 Dictamen
6 52Atender reclamos de carácter legal,presentados por trabajadores y organizacionessindicales
3 Resolución 16 7 3 3 3 Oficio
7 52Participar en discusiones de convencionescolectivas de trabajo y pliegos conflictivospresentados por organizaciones sindicales
3 Discusión 1 1 Oficio
8 52 Revisar procesos de contratación de personal 3 Contrato 60 15 15 15 15 Oficio
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
Administrar y controlar el recursohumano adscrito a la Alcaldía,aplicando políticas de gestión dedesempeño para la obtención dela calidad en los productos yservicios que se prestan, y eldesarrollo efectivo y eficiente enlas actividades operativas yadministrativas desempeñadaspor el personal
Verificar y analizar los aspectoslegales de las actividades propiasde la Dirección de RecursosHumanos, dentro del marconormativo legal y administrativo
Responsable: OLGA VERENZUELA
MEDIO DE VERIFICACIÓN
N°
DE
AC
CIÓ
N
N°
DE
A
CTI
VID
AD
OBJETIVO ESPECÍFICO ACCIONES RECURRENTES
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
(26) ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRALMETA FÍSICA ANUAL
PO
ND
ER
AC
IÓN
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
Responsable: OLGA VERENZUELA
MEDIO DE VERIFICACIÓN
N°
DE
AC
CIÓ
N
N°
DE
A
CTI
VID
AD
OBJETIVO ESPECÍFICO ACCIONES RECURRENTES
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
(26) ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRALMETA FÍSICA ANUAL
PO
ND
ER
AC
IÓN
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
ADIESTRAMIENTO Y BIENESTAR SOCIAL
9 53Coordinar la ejecución de los diversosprogramas de bienestar social del personaladscrito a la Alcaldía (Primas, Bonos, Ayudas)
3 Programa 744 186 186 186 186 Nomina
10 53Proceso de selección y contratación PlanVacacional para hijos de empleados de laAlcaldía de Baruta
3 Contrato 1 1 Contrato
11 53 Elaborar trámites de jubilaciones, SeguroSocial, Pólizas de Seguro, Pensiones. 3 Tramite 48 12 12 12 12 Oficio
12 53Proceso de selección y contratación Póliza deH.C.M. para personal adscrito a la Alcaldía deBaruta
3 Contrato 2 1 1 Oficio
13 53 Celebración día del Trabajador Municipal 3 Evento 1 1 Evento
CLASIFICACIÓN Y REMUNERACIÓN
14 54 Controlar y ejercer seguimiento a los gastos depersonal de la Alcaldía de Baruta 3 Proceso 2.880 720 720 720 720 Nomina
15 54 Revisar recaudos y soportes de solicitudes deordenes de pago 3 Revisión 2.880 720 720 720 720 Nomina
16 54Realizar el control de la ejecución físico-financiera de los gastos de personal de laAlcaldía de Baruta
3 Informe 6 1 2 1 2 Informe
17 54 Realizar la carga en sistema de los solicitudesde ordenes de pago (Compromisos) 3 Solicitud de Orden de
Pago 2.880 720 720 720 720 Nomina
18 54Elaborar requisiciones de bienes o serviciosrequeridos para el normal funcionamiento de laDirección
3 Requisición 12 4 2 4 2 Requisición
19 54 Llevar a cabo el proceso de carnetización delpersonal adscrito a la Alcaldía de Baruta 3 Carnet 1.560 390 390 390 390 Informe
Administrar y controlar los gastosfinancieros del personal a nivelpresupuestario, así comocoordinar y hacer seguimiento alos procesos administrativos de laDirección
Dar cumplimiento a las cláusulascontractuales estipuladas en lasdiferentes convencionescolectivas de trabajo, a fin degarantizar el bienestar de lostrabajadores adscritos a laAlcaldía
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
Responsable: OLGA VERENZUELA
MEDIO DE VERIFICACIÓN
N°
DE
AC
CIÓ
N
N°
DE
A
CTI
VID
AD
OBJETIVO ESPECÍFICO ACCIONES RECURRENTES
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
(26) ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRALMETA FÍSICA ANUAL
PO
ND
ER
AC
IÓN
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
20 54 Formular el Presupuesto Anual de la Direcciónde Recursos Humanos Sector 01, Programa 26 3 Informe 1 1 Informe
21 54Formular el Plan Operativo Anual de laDirección de Recursos Humanos Sector 01,Programa 26
3 Informe 1 1 Informe
22 54Formular el Presupuesto Anual de Gastos deSeguridad Social Administrados por la Direcciónde Recursos Humanos Sector 14, Programa 01
3 Informe 1 1 Informe
Formular el Plan Operativo Anual de los Gastosde Seguridad Social Administrados por laDirección de Recursos Humanos Sector 14,Programa 01
3 Informe 1 1 Informe
REGISTRO Y CONTROL DE PERSONALACTIVO
24 55Emitir certificaciones de cargo, Carta deAntecedentes de Servicios, constancias detrabajo, constancias de egreso
3 Certificación 1.440 360 360 360 360 Certificación
25 55 Elaborar liquidaciones de personal empleado,obrero y contratado. 3 Liquidación 300 76 74 76 74 Liquidación
26 55 Procesar anticipo de prestaciones sociales 3 Anticipo 200 45 46 56 53 Nomina
27 55 Procesar vacaciones empleados, obreros ycontratados 3 Vacaciones 200 50 50 50 50 Nomina
28 55Procesar movimientos del personal adscrito a laAlcaldía de Baruta (ingresos, promociones,egresos)
3 Movimiento 200 50 50 50 50 Oficio
29 55 Procesar las nóminas de empleados, obreros,jubilados, pensionados y contratados 3 Nómina 161 40 40 41 40 Nomina
Administrar y controlar los gastosfinancieros del personal a nivelpresupuestario, así comocoordinar y hacer seguimiento alos procesos administrativos de laDirección
Velar por el cumplimiento de lanormativa legal vigente en cuantoa los procesos de liquidaciones,prestaciones sociales, adelantosde prestaciones, vacaciones,constancias y certificaciones,para el personal fijo y egresadode la Alcaldía,
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
Responsable: OLGA VERENZUELA
MEDIO DE VERIFICACIÓN
N°
DE
AC
CIÓ
N
N°
DE
A
CTI
VID
AD
OBJETIVO ESPECÍFICO ACCIONES RECURRENTES
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
(26) ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRALMETA FÍSICA ANUAL
PO
ND
ER
AC
IÓN
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
REGISTRO Y CONTROL DE PERSONALCONTRATADO
30 56 Coordinar y registrar el ingreso del personalcontratado 3 Ingreso 100 25 25 25 25 Oficio
31 56Gestionar actividades correspondientes alregistro y trámite de ingreso, egreso delpersonal contratado
3 Registro 100 25 25 25 25 Oficio
32 56 Realizar los trámites relacionados con el pagode la nómina del personal contratado 3 Nómina 72 18 18 18 18 Nomina
33 54 Mantenimiento y reparación equipos de oficina 3 Servicio 3 1 1 1 Servicio
35 54
Coordinar y controlar el proceso decontratación, registro y pago de nómina delpersonal contratado, de acuerdo al presupuestoasignado para tal fin.
3 Programa 4 1 1 1 1 Nomina
Coordinar y controlar el procesode contratación, registro y pagode nómina del personalcontratado, de acuerdo alpresupuesto asignado para tal fin.
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
4.01(SIN IVA)
4.02(SIN IVA)
4.03 (SIN IVA)
4.04(SIN IVA)
4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 TOTAL IVA
4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
COSTO TOTAL 1.046.224 1.000.000 22.917 5.645 12.709 4.953 228.043 272.727 272.727 272.727
Coordinar y registrar el ingreso del personalcontratado 500.000 500.000 90.909 136.364 136.364 136.364
Controlar y ejercer seguimiento a los gastos depersonal de la Alcaldía de Baruta 46.224 22.917 5.645 12.709 4.953 46.224
Gestionar actividades correspondientes al registro ytrámite de ingreso, egreso del personal contratado 500.000 500.000 90.910 136.364 136.364 136.364
(26) ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
ACCION (RECURRENTE / ESPECÍFICA)
PROGRAMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL (BsF.)
MONTO ESTIMADO
ANUAL (BsF.)
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (BsF.)
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
PA GEN ESP SUB-ESP 51 54 Total General
4.01 01 18 00 1.000.000 1.000.000
1.000.000 - 1.000.000
4.02 05 03 00 5.056 5.056
4.02 05 06 00 13.661 13.661
4.02 10 08 00 4.200 4.200
- 22.917 22.917
4.03 11 07 00 3.763 3.763
4.03 09 02 00 1.882 1.882
- 5.645 5.645
4.04 05 01 00 1.792 1.792
4.04 09 02 00 10.917 10.917
- 12.709 12.709
4.953 4.953
1.000.000 46.224 1.046.224 Total General
Costo por Actividad (Bs. F)
Total 4.01
Total 4.02
Total 4.03
Total 4.04
4.03.18.01.00
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
(26) ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
UNIDAD EJECUTORA
Imputación Presupuestaria
SECTOR
PROGRAMA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA
1 51 Convocar y organizar sesiones ordinarias y extraordinariasdel Presidente y los miembros del Consejo Local 3 Acta 16 4 4 4 4 Acta sellada y firmada
2 51
Someter a consideración en las sesiones del CLPP, losproyectos con recursos FIDES y LAEE que propone cada unade las Direcciones de la Alcaldía o los consejos comunales,previa revisión de la Sala Técnica
2 Acuerdo 6 1 2 2 1 Acuerdo sellado y firmado
3 51 Elaboración y entrega de informes a la Dirección dePlanificación, Organización y Presupuesto 1 Informe 10 2 2 3 3 Oficio de entrega
4 51 Organización, formulación y presentación del PresupuestoParticipativo 2011 3 Manual 1 1 Informe
5 51 Elaboración de ordenes de pago para gastos de traslado demiembros del CLPP. 1 Orden de pago 80 20 20 20 20 Oficio de entrega
SALA TÉCNICA DEL CONSEJO LOCAL DEPLANIFICACIÓN PÚBLICA
6 52 Revisión técnica de los proyectos bajo la metodología FIDESY LAEE, que se considerarán en las sesiones del CLPP 3 Informe 12 1 5 4 2 Informe
7 52 Evaluación de las solicitudes del Presupuesto Participativo2011, que se incluirán en el Plan de Inversión Municipal. 3 Planilla 233 3 30 200 Informe
8 52 Asesorías en la conformación de mecanismos departicipación (Consejos Comunales), 1 Asesoría 12 1 3 6 2 Lista de Asistencia
9 52 Registro y Emisión de Certificados de conformación deConsejos Comunales. 1 Registro 12 1 3 4 4 Constancia
10 52 Realizar talleres para la formulación de PresupuestoParticipativo 2011. 2 Taller 3 1 1 1 Lista de Asistencia
11 52 Realizar el Estudio técnico de Emolumentos de Concejales ymiembros de Juntas Parroquiales 1 Informe 2 2 Oficio de entrega
12 52 Elaboración y entrega de informes (trimestrales) a laDirección de Planificación, Organización y Presupuesto. 1 Informe 8 2 2 2 2 Oficio de entrega
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
Liderar, coordinar y controlar las actividadesrelativas al diseño y planificación de los proyectosMunicipales
Apoyar técnicamente al CLPP y comunidades enlos mecanismos de formulación, ejecución y controlde las actividades de planificación en el municipio
MEDIO DE VERIFICACIÓN
Responsable: Sonia Ladera
PON
DER
ACIÓ
N
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRALMETA FÍSICA ANUAL
N°
DE
ACC
IÓN
CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PUBLICA MUNICIPAL
(29) CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PUBLICA MUNICIPAL
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
N°
DE
ACTI
VID
AD
OBJETIVO ESPECÍFICO ACCIONES RECURRENTES
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
4.01(SIN IVA)
4.02(SIN IVA)
4.03 (SIN IVA)
4.04(SIN IVA)
4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 TOTAL IVA
4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
COSTO TOTAL 67.863 6.443 43.800 10.349 7.271 31.071 12.264 12.264 12.264
Convocar y organizar sesiones ordinarias y extraordinarias delPresidente y los miembros del Consejo Local 2.763 2.467 296 2.763
Someter a consideración en las sesiones del CLPP, losproyectos con recursos FIDES y LAEE que propone cada una delas Direcciones de la Alcaldía o los consejos comunales, previarevisión de la Sala Técnica
815 728 87 815
Organización, formulación y presentación del PresupuestoParticipativo 2011 547 488 59 547
Elaboración de ordenes de pago para gastos de traslado demiembros del CLPP. 222 198 24 222
Revisión técnica de los proyectos bajo la metodología FIDES YLAEE, que se considerarán en las sesiones del CLPP 1.617 1.444 173 1.617
Evaluación de las solicitudes del Presupuesto Participativo 2011,que se incluirán en el Plan de Inversión Municipal. 12.556 862 10.349 1.345 12.556
Realizar talleres para la formulación de PresupuestoParticipativo 2011. 287 256 31 287
Elaboración de ordenes de pago para gastos de traslado demiembros del CLPP. 49.056 43.800 5.256 12.264 12.264 12.264 12.264
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (BsF.)
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PUBLICA MUNICIPAL
(29) CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PUBLICA MUNICIPAL
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
ACCION (RECURRENTE / ESPECÍFICA)
PROGRAMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL (BsF.)
MONTO ESTIMADO
ANUAL (BsF.)
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
PA GEN ESP SUB-ESP 51 52 Total General
4.02 05 03 00 500 717 1.217
4.02 10 08 00 3.350 1.794 5.144
4.02 10 05 00 30 52 82
3.880 2.563 6.443
4.03 09 01 00 43.800 43.800
43.800 - 43.800
4.04 09 02 00 10.349 10.349
- 10.349 10.349
5.722 1.549 7.271
53.402 14.461 67.863 Total General
Costo por Actividad (Bs. F)
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
(29) CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
Total 4.02
Total 4.03
Total 4.04
Total 4.03.18.01.00
Imputación Presupuestaria
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
REGISTRO CIVIL MUNICIPAL
1 51 Procesar y realizar en al menos un 85%, las solicitudes dematrimonios, art. 66 y 70 del Código Civil Venezolano 3 Acta 675 165 165 165 180 Expediente
2 51 Procesar y entregar en al menos un 85%, las solicitudes dedefunción, los permisos de enterramiento, traslados y cremación. 3 Acta 614 146 156 156 156 Expediente
3 51 Procesar en al menos un 85%, las solicitudes de presentacionesde niñas, niños y adolescentes. 3 Acta 528 132 132 132 132 Expediente
4 51Elaborar en al menos un 85%, las constancias varias (fe de vida,concubinato, soltería, residencia, buena conducta, entre otras),requeridas por los contribuyentes.
3 Constancia 7.800 1.950 1.950 1.950 1.950 Expediente
5 51 Procesar en al menos un 75% las solicitudes de actascertificadas varias( posterior al registro del Acto) 2 Acta 19.200 4.800 4.800 4.800 4.800 Expediente
6 51 Elaborar en al menos un 75% de las inserciones de nacimiento,matrimonio y defunción 1 Acta 372 93 93 93 93 Expediente
7 51 Elaborar informes de estadísticas por defunción y nacimiento alos entes gubernamentales. 1 Informe 8 2 2 2 2 Oficio de entrega
8 51 Elaborar los informes y documentos requeridos por la direcciónde Planificación, Organización y Presupuesto 1 Informe 8 2 2 3 1 Oficio de entrega
9 51 Realizar en al menos un 75% de los operativos programados 3 Operativo 12 3 3 3 3 Expediente
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
Asentar y registrar veraz yorganizadamente el estado civilde los Baruteños
N°
DE
ACC
ION
REGISTRO CIVIL MUNICIPAL
(30) SERVICIO DE REGISTRO CIVIL MUNICIPAL
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
MEDIO DE VERIFICACIONN
° D
E AC
TIVI
DAD
OBJETIVO ESPECIFICO ACCIONES RECURRENTES
Responsable: REINA MARGARITA ALEMAN
PON
DER
ACIO
N
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN FISICA TRIMESTRAL
META FISICA ANUAL
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
N°
DE
ACC
ION
REGISTRO CIVIL MUNICIPAL
(30) SERVICIO DE REGISTRO CIVIL MUNICIPAL
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
MEDIO DE VERIFICACIONN
° D
E AC
TIVI
DAD
OBJETIVO ESPECIFICO ACCIONES RECURRENTES
Responsable: REINA MARGARITA ALEMAN
PON
DER
ACIO
N
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN FISICA TRIMESTRAL
META FISICA ANUAL
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
OFICINA DE REGISTRO CIVIL PARROQUIA EL CAFETAL
10 52 Procesar y realizar en al menos un 85%, las solicitudes dematrimonios, art. 66 y 70 del Código Civil Venezolano EC 3 Acta 432 99 99 99 135 Expediente
11 52Procesar y entregar en al menos un 85%, las solicitudes dedefunción, los permisos de enterramiento, traslados y cremación.EC
3 Acta 494 116 126 126 126 Expediente
12 52 Procesar en al menos un 85%, las solicitudes de presentacionesde niñas, niños y adolescentes. EC 3 Acta 1.164 291 291 291 291 Expediente
13 52Elaborar en al menos un 85%, las constancias varias (fe de vida,concubinato, soltería, residencia, buena conducta, entre otras),requeridas por los contribuyentes. EC
3 Constancia 7.200 1.800 1.800 1.800 1.800 Expediente
14 52 Procesar en al menos un 75% las solicitudes de actascertificadas varias( posterior al registro del Acto) EC 2 Acta 3.300 825 825 825 825 Expediente
15 52 Elaborar en al menos un 75% de las inserciones de nacimiento,matrimonio y defunción EC 1 Acta 372 93 93 93 93 Expediente
OFICINA DE REGISTRO CIVIL PARROQUIA NUESTRASEÑORA DEL ROSARIO
16 53 Procesar y realizar en al menos un 85%, las solicitudes dematrimonios, art. 66 y 70 del Código Civil Venezolano NSR 3 Acta 252 63 63 63 63 Expediente
17 53Procesar y entregar en al menos un 85%, las solicitudes dedefunción, los permisos de enterramiento, traslados y cremación.NSR
3 Acta 408 102 102 102 102 Expediente
Asentar y registrar veraz yorganizadamente el estado civilde los Baruteños
Asentar y registrar veraz yorganizadamente el estado civilde los Baruteños
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
N°
DE
ACC
ION
REGISTRO CIVIL MUNICIPAL
(30) SERVICIO DE REGISTRO CIVIL MUNICIPAL
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
MEDIO DE VERIFICACIONN
° D
E AC
TIVI
DAD
OBJETIVO ESPECIFICO ACCIONES RECURRENTES
Responsable: REINA MARGARITA ALEMAN
PON
DER
ACIO
N
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN FISICA TRIMESTRAL
META FISICA ANUAL
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
18 53 Procesar en al menos un 85%, las solicitudes de presentacionesde niñas, niños y adolescentes. NSR 3 Acta 1.800 450 450 450 450 Expediente
19 53Elaborar en al menos un 85%, las constancias varias (fe de vida,concubinato, soltería, residencia, buena conducta, entre otras),requeridas por los contribuyentes.NSR
3 Constancia 19.200 4.800 4.800 4.800 4.800 Expediente
20 53 Procesar en al menos un 75% las solicitudes de actascertificadas varias( posterior al registro del Acto) NSR 2 Acta 19.200 4.800 4.800 4.800 4.800 Expediente
21 53 Elaborar en al menos un 75% de las inserciones de nacimiento,matrimonio y defunción NSR 1 Acta 396 99 99 99 99 Expediente
OFICINA DE REGISTRO CIVIL PARROQUIA LAS MINAS
22 54 Procesar y realizar en al menos un 85%, las solicitudes dematrimonios, art. 66 y 70 del Código Civil Venezolano LM 3 Acta 240 60 60 60 60 Expediente
23 54Procesar y entregar en al menos un 85%, las solicitudes dedefunción, los permisos de enterramiento, traslados y cremación.LM
3 Acta 344 86 86 86 86 Expediente
24 54 Procesar en al menos un 85%, las solicitudes de presentacionesde niñas, niños y adolescentes.LM 3 Acta 1.164 291 291 291 291 Expediente
25 54Elaborar en al menos un 85%, las constancias varias (fe de vida,concubinato, soltería, residencia, buena conducta, entre otras),requeridas por los contribuyentes. LM
3 Constancia 7.500 1.875 1.875 1.875 1.875 Expediente
26 54 Procesar en al menos un 75% las solicitudes de actascertificadas varias( posterior al registro del Acto) LM 2 Acta 3.300 825 825 825 825 Expediente
27 54 Elaborar en al menos un 75% de las inserciones de nacimiento,matrimonio y defunción LM 1 Acta 360 81 93 93 93 Expediente
Asentar y registrar veraz yorganizadamente el estado civilde los Baruteños
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
4.02(SIN IVA)
4.03 (SIN IVA)
4.04(SIN IVA)
4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 TOTAL IVA
4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
COSTO TOTAL 130.783 48.964 67.807 14.012 43.595 43.594 43.594 Procesar y realizar en al menos un 85%, las solicitudes de matrimonios, art.66 y 70 del Código Civil Venezolano 77.363 1.568 67.507 8.288 25.788 25.788 25.788
Procesar y entregar en al menos un 85%, las solicitudes de defunción, lospermisos de enterramiento, traslados y cremación. 1.756 1.568 188 585 585 585
Procesar en al menos un 85%, las solicitudes de presentaciones de niñas,niños y adolescentes. 2.957 2.640 317 986 986 986
Elaborar en al menos un 85%, las constancias varias (fe de vida,concubinato, soltería, residencia, buena conducta, entre otras), requeridaspor los contribuyentes.
2.831 2.528 303 944 944 944
Procesar en al menos un 75% las solicitudes de actas certificadas varias(posterior al registro del Acto) 3.512 3.136 376 1.171 1.171 1.171
Elaborar en al menos un 75% de las inserciones de nacimiento, matrimonioy defunción 2.957 2.640 317 986 986 986
Elaborar informes de estadísticas por defunción y nacimiento a los entesgubernamentales. 2.401 2.144 257 800 800 800
Elaborar los informes y documentos requeridos por la dirección dePlanificación, Organización y Presupuesto 2.831 2.528 303 944 944 944
Realizar en al menos un 75% de los operativos programados 336 0 300 36 112 112 112
Procesar y realizar en al menos un 85%, las solicitudes de matrimonios, art.66 y 70 del Código Civil Venezolano EC 1.756 1.568 188 585 585 585
Procesar y entregar en al menos un 85%, las solicitudes de defunción, lospermisos de enterramiento, traslados y cremación. EC 1.756 1.568 188 585 585 585
Procesar en al menos un 85%, las solicitudes de presentaciones de niñas,niños y adolescentes. EC 1.756 1.568 188 585 585 585
Elaborar en al menos un 85%, las constancias varias (fe de vida,concubinato, soltería, residencia, buena conducta, entre otras), requeridaspor los contribuyentes. EC
1.832 1.636 196 611 611 611
Procesar en al menos un 75% las solicitudes de actas certificadas varias(posterior al registro del Acto) EC 1.756 1.568 188 585 585 585
REGISTRO CIVIL MUNICIPAL
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
(30) SERVICIO DE REGISTRO CIVIL MUNICIPAL
ACCION (RECURRENTE / ESPECIFICA)
PROGRAMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL (Bs.F)
MONTO ESTIMADO
ANUAL (Bs.F)
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (Bs.F)
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
4.02(SIN IVA)
4.03 (SIN IVA)
4.04(SIN IVA)
4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 TOTAL IVA
4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
REGISTRO CIVIL MUNICIPAL
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
(30) SERVICIO DE REGISTRO CIVIL MUNICIPAL
ACCION (RECURRENTE / ESPECIFICA)
PROGRAMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL (Bs.F)
MONTO ESTIMADO
ANUAL (Bs.F)
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (Bs.F)
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
Elaborar en al menos un 75% de las inserciones de nacimiento, matrimonioy defunción EC 1.756 1.568 188 585 585 585
Procesar y realizar en al menos un 85%, las solicitudes de matrimonios, art.66 y 70 del Código Civil Venezolano NSR 1.756 1.568 188 585 585 585
Procesar y entregar en al menos un 85%, las solicitudes de defunción, lospermisos de enterramiento, traslados y cremación. NSR 1.756 1.568 188 585 585 585
Procesar en al menos un 85%, las solicitudes de presentaciones de niñas,niños y adolescentes. NSR 1.756 1.568 188 585 585 585
Elaborar en al menos un 85%, las constancias varias (fe de vida,concubinato, soltería, residencia, buena conducta, entre otras), requeridaspor los contribuyentes.NSR
2.831 2.528 303 944 944 944
Procesar en al menos un 75% las solicitudes de actas certificadas varias(posterior al registro del Acto) NSR 1.756 1.568 188 585 585 585
Elaborar en al menos un 75% de las inserciones de nacimiento, matrimonioy defunción NSR 1.756 1.568 188 585 585 585
Procesar y realizar en al menos un 85%, las solicitudes de matrimonios, art.66 y 70 del Código Civil Venezolano LM 1.756 1.568 188 585 585 585
Procesar y entregar en al menos un 85%, las solicitudes de defunción, lospermisos de enterramiento, traslados y cremación. LM 1.756 1.568 188 585 585 585
Procesar en al menos un 85%, las solicitudes de presentaciones de niñas,niños y adolescentes.LM 1.756 1.568 188 585 585 585
Elaborar en al menos un 85%, las constancias varias (fe de vida,concubinato, soltería, residencia, buena conducta, entre otras), requeridaspor los contribuyentes. LM
2.831 2.528 303 944 944 944
Procesar en al menos un 75% las solicitudes de actas certificadas varias(posterior al registro del Acto) LM 1.756 1.568 188 585 585 585
Elaborar en al menos un 75% de las inserciones de nacimiento, matrimonioy defunción LM 1.756 1.568 188 585 585 585
PA GEN ESP SUB-ESP 51 52 53 54 Total General
4.02 05 03 00 3.744 3.044 2.864 2.864 12.516
4.02 10 08 00 15.008 6.432 7.504 7.504 36.448
18.752 9.476 10.368 10.368 48.964
4.03 07 02 00 57.178 57.178
4.03 11 02 00 5.584 5.584
4.03 11 07 00 4.145 4.145
4.03 09 01 00 900 900
67.807 0 0 0 67.807
10.387 1.137 1.244 1.244 14.012
96.946 10.613 11.612 11.612 130.783
SECTOR
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
Total general
Imputación Presupuestaria
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
(30) SERVICIO DE REGISTRO CIVIL MUNICIPAL
REGISTRO CIVIL MUNICIPAL
Costo por Actividad (Bs. F)
Total 4.02
Total 4.03.18.01.00
Total 4.03
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
1 51
Elaborar escritos a ser presentados ante el órganojurisdiccional en materia de amparo constitucional,querellas funcionariales, recursos contenciosoadministrativos de nulidad, recursos contenciosotributarios de nulidad, demandas, entre otros.
3 Escrito 520 135 135 125 125 Escritos
2 51
Representar judicialmente al Municipio ante el órgano jurisdiccional para realizar actuaciones en materia deamparo constitucional, querellas funcionariales,recursos contencioso administrativos y contenciosotributarios de nulidad, demandas, entre otros.
3 Actuacion Judicial 45 8 15 13 9 Actas
3 51
Hacer seguimiento y control de juicios en materia deamparo constitucional, querellas funcionariales,recursos contencioso administrativos de nulidad,recursos contencioso tributarios de nulidad,demandas civiles, demandas laborales, entre otros.
3 Revisión de Expediente 600 150 150 140 160 Expedientes revisados
4 51Elaborar escritos y realizar actuacionesextrajudiciales para la mejor defensa de los derechose intereses del Municipio.
3 Escrito y/o Actuacion Extrajudicial 60 15 15 15 15 Escritos y Actas
5 51Realizar reuniones de coordinación con losorganismos de la Administración Pública Nacional,Estadal, Metropolitana y Municipal.
2 Reunion de Coordinación 170 41 45 43 41 Minutas
6 51
Elaborar contratos o convenios a ser suscritos entreel ente municipal y los organismos de laAdministración Pública Nacional, Estadal,Metropolitana y Municipal relativos a cooperacióninterinstitucional.
2 Contrato o convenio 2 1 1 Contratos o Convenios sucritos
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
Representar y defender judicial yextrajudicialmente los interesesdel Municipio en relación con losbienes y derechos de la entidad,así como asesorar jurídicamenteal Alcalde o Alcaldesa, alConcejo Municipal y a losciudadanos y ciudadanasorganizados o no, en todos losasuntos de su competencia, yvelar por el buen funcionamientode los servicios públicosmunicipales, conforme a lo queestablezca el ordenamientojurídico vigente.
N°
DE
ACC
ION
SINDICO PROCURADOR
(31) REPRESENTACIÓN LEGAL DEL MUNICIPIO
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
MEDIO DE VERIFICACION
N°
DE
ACTI
VID
AD
OBJETIVO ESPECIFICO ACCIONES RECURRENTES
Responsable: Ery Marcano Valero
PON
DER
ACIO
N
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN FISICA TRIMESTRALMETA
FISICA ANUAL
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
N°
DE
ACC
ION
SINDICO PROCURADOR
(31) REPRESENTACIÓN LEGAL DEL MUNICIPIO
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
MEDIO DE VERIFICACION
N°
DE
ACTI
VID
AD
OBJETIVO ESPECIFICO ACCIONES RECURRENTES
Responsable: Ery Marcano Valero
PON
DER
ACIO
N
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN FISICA TRIMESTRALMETA
FISICA ANUAL
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
7 51Elaborar y revisar dictámenes, opiniones y oficios aser enviados a los organismos de la AdministraciónPública Nacional, Estadal, Metropolitana y Municipal.
3 Dictámen, opinion u oficio 170 40 45 45 40 Dictamenes, opiniones y
oficios enviados
8 51
Prestar asesoría jurídica a los ciudadanos yciudadanas organizados o no, en todos los asuntosque sean competencia de la Sindicatura Municipal,mediante audiencias con el Síndico ProcuradorMunicipal,
2 Audiencia con el Sindico Procurador Municipal 60 15 15 15 15 Minutas
9 51Prestar asesoría jurídica en todos los asuntos quesean competencia de la Sindicatura Municipal a losciudadanos y ciudadanas organizados o no.
2 Reunion de coordinación 85 21 21 22 21 Minutas
10 51
Elaborar dictámenes, opiniones y oficios relativos areclamaciones de acreencias contra el FiscoMunicipal, cuyo pago no este autorizado en elpresupuesto.
3 Dictámen, opinion u oficio 30 7 8 8 7 Dictamenes, opiniones y
oficios enviados
11 51
Elaborar contratos o convenios a ser suscritos entreel ente municipal y los particulares relativos a:cooperación, cuido y mantenimiento de áreas verdes,comodatos, arrendamientos, servidumbres, entreotros.
2 Contrato o convenio 25 9 9 7 Contratos o convenios suscritos
12 51 Elaborar y revisar proyectos de ordenanzas,reglamentos y otros instrumentos jurídicos. 2
Proyecto de ordenanza, reglamento u otro
instrumento jurídico 3 1 1 1
Proyectos de Ordenanzas,
reglamentos y otros instrumentos jurídicos
13 51 Hacer control y seguimiento del funcionamientointerno de la Sindicatura Municipal 2 Informe 9 2 2 2 3
Informes de rendición de cuenta anual , de
Ejecución Fisica y Memoria y Cuenta
Trimestral
INIC
IO
FIN 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
1 51 Asesoría Legal para atender asuntosde complejidad jurídica.
Atender asuntos que por sucomplejidad jurídica requieren elasesoramiento de abogadosespecialistas. (Asesores Externos)
Contratar los servicios profesionalesprestados por personas jurídicas con lafinalidad de atender consultas oestudios de carácter jurídico.
5 Contrato 01 09 2 2Dictamenes opiniones y
escritos
2 51 Inscripción o Autenticación deContratos y Convenios.
Contar con los recursos para pagarlos gastos por concepto deimpuestos tasas y demáscontribuciones necesarias para lainscripción o autenticación dedocumentos ante la Oficina deRegistro Publico o Notariacorrespondiente.
Atender los gastos destinados al pagode tasas y otros derechos obligatoriospara la inscripción y autenticación dedocumentos.
3Inscripción o Autenticación de documento
01 12 9 1 3 3 2Documentos
inscritos o autenticados
3 51 Dotación de libros e instrumentos deenseñanza.
Asegurar la dotación básica derecursos bibliográficosindispensables para el desempeñode las funciones que corresponden alpersonal de la Dependencia.
Adquirir bienes muebles destinados a ladotación de bibliotecas. 3 Solicitud de
orden compra 06 06 70 70
Bienes muebles destinados a la
dotación de bibliotecas.
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
AC
TIVI
DAD
ACCION ESPECIFICA
OBJETIVO(S) ESTRATÉGICO(S)
PROYECTO, OBRA, INSPECCION Y/O ESTUDIO
OBJETIVO ESPECÍFICO(META)
N°
DE
ACC
ION
DURACION PROGRAMACIÓN FISICA TRIMESTRALMETA
FISICA ANUAL
PROGRAMA
LINEA(S) ESTRATEGICA(S)
UNIDAD EJECUTORA
SECTOR (01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
(31) REPRESENTACIÓN LEGAL DEL MUNICIPIO
MEDIO DE VERIFICACION
PO
ND
ER
AC
ION
UNIDAD DE MEDIDA
SINDICO PROCURADOR
BARUTA EFICIENTE
ASEGURAR LA EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
INIC
IO
FIN 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
AC
TIVI
DAD
ACCION ESPECIFICA
OBJETIVO(S) ESTRATÉGICO(S)
PROYECTO, OBRA, INSPECCION Y/O ESTUDIO
OBJETIVO ESPECÍFICO(META)
N°
DE
ACC
ION
DURACION PROGRAMACIÓN FISICA TRIMESTRALMETA
FISICA ANUAL
PROGRAMA
LINEA(S) ESTRATEGICA(S)
UNIDAD EJECUTORA
SECTOR (01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
(31) REPRESENTACIÓN LEGAL DEL MUNICIPIO
MEDIO DE VERIFICACION
PO
ND
ER
AC
ION
UNIDAD DE MEDIDA
SINDICO PROCURADOR
BARUTA EFICIENTE
ASEGURAR LA EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
4 51 Dotación de equipos de oficina y decomputación.
Asegurar la dotación básica derecursos necesarios para el buenfuncionamiento de la Dependencia.
Adquirir bienes muebles destinados a ladotación de oficinas y el procesamientoelectronico de datos.
3 Solicitud de orden compra 01 01 1 1
Bienes muebles destinados a la
dotación de oficinas y el
procesamiento electronico de
datos.
5 51 Sistema de Archivo para laorganización de documentación.
Establecer un conjunto de normasque permitan realizar actividades declasificación, codificación y custodiade los docuemntos que reposan en laDependencia.
Contratar los servicios profesionales ytecnicos prestados por personasjurídicas para la elaboración de uninforme diagnostico contentivo deintrucciones generales para laclasificación, codificación y custodia dedocumentos
4 Informe 01 04 1 1 Informes
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
4.01(SIN IVA)
4.02(SIN IVA)
4.03 (SIN IVA)
4.04(SIN IVA)
4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 TOTAL IVA
4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
COSTO TOTAL 274.688 42.212 190.308 15.054 27.114 90.583 125.655 50.704 7.746 Elaborar escritos a ser presentados ante el órgano jurisdiccional enmateria de amparo constitucional, querellas funcionariales, recursoscontencioso administrativos de nulidad, recursos contenciosotributarios de nulidad, demandas, entre otros.
4.431 3.956 475 4.431
Representar judicialmente al Municipio ante el órgano jurisdiccionalpara realizar actuaciones en materia de amparo constitucional,querellas funcionariales, recursos contencioso administrativos ycontencioso tributarios de nulidad, demandas, entre otros.
2.882 2.573 309 2.882
Hacer seguimiento y control de juicios en materia de amparoconstitucional, querellas funcionariales, recursos contenciosoadministrativos de nulidad, recursos contencioso tributarios denulidad, demandas civiles, demandas laborales, entre otros.
26.164 3.369 19.992 2.803 9.374 5.598 5.598 5.595
Elaborar escritos y realizar actuaciones extrajudiciales para la mejordefensa de los derechos e intereses del Municipio. 3.842 3.430 412 3.842
Realizar reuniones de coordinación con los organismos de laAdministración Pública Nacional, Estadal, Metropolitana y Municipal. 3.282 2.930 352 3.282
Elaborar contratos o convenios a ser suscritos entre el entemunicipal y los organismos de la Administración Pública Nacional,Estadal, Metropolitana y Municipal relativos a cooperacióninterinstitucional.
3.673 3.280 393 3.673
Elaborar y revisar dictámenes, opiniones y oficios a ser enviados alos organismos de la Administración Pública Nacional, Estadal,Metropolitana y Municipal.
5.501 4.912 589 5.501
Prestar asesoría jurídica a los ciudadanos y ciudadanasorganizados o no, en todos los asuntos que sean competencia dela Sindicatura Municipal, mediante audiencias con el SíndicoProcurador Municipal,
3.209 2.865 344 3.209
SINDICO PROCURADOR
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
(31) REPRESENTACIÓN LEGAL DEL MUNICIPIO
ACCION (RECURRENTE / ESPECIFICA)
PROGRAMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL (Bs.F)
MONTO ESTIMADO
ANUAL (Bs.F)
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (Bs.F)
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
4.01(SIN IVA)
4.02(SIN IVA)
4.03 (SIN IVA)
4.04(SIN IVA)
4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 TOTAL IVA
4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
SINDICO PROCURADOR
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
(31) REPRESENTACIÓN LEGAL DEL MUNICIPIO
ACCION (RECURRENTE / ESPECIFICA)
PROGRAMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL (Bs.F)
MONTO ESTIMADO
ANUAL (Bs.F)
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (Bs.F)
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
Prestar asesoría jurídica en todos los asuntos que seancompetencia de la Sindicatura Municipal a los ciudadanos yciudadanas organizados o no.
3.091 2.760 331 3.091
Elaborar dictámenes, opiniones y oficios relativos a reclamacionesde acreencias contra el Fisco Municipal, cuyo pago no esteautorizado en el presupuesto.
3.673 3.280 393 3.673
Elaborar contratos o convenios a ser suscritos entre el entemunicipal y los particulares relativos a: cooperación, cuido ymantenimiento de áreas verdes, comodatos, arrendamientos,servidumbres, entre otros.
3.260 2.911 349 3.260
Elaborar y revisar proyectos de ordenanzas, reglamentos y otrosinstrumentos jurídicos. 9.208 2.449 6.465 294 9.208
Hacer control y seguimiento del funcionamiento interno de laSindicatura Municipal 9.682 3.497 5.250 935 4.158 5.045 240 240
Contratar los servicios profesionales prestados por personasjurídicas con la finalidad de atender consultas o estudios de carácterjurídico.
145.456 129.871 15.585 19.456 84.000 42.000
Atender los gastos destinados al pago de tasas y otros derechosobligatorios para la inscripción y autenticación de documentos. 8.600 8.600 956 2.867 2.867 1.911
Adquirir bienes muebles destinados a la dotación de bibliotecas. 5.600 5.600 5.600
Adquirir bienes muebles destinados a la dotación de oficinas y elprocesamiento electronico de datos. 10.588 9.454 1.134 10.588
Contratar los servicios profesionales y tecnicos prestados porpersonas jurídicas para la elaboración de un informe diagnosticocontentivo de intrucciones generales para la clasificación,codificación y custodia de documentos
22.546 20.130 2.416 22.546
PA GEN ESP SUB-ESP4.02 01 01 004.02 05 01 004.02 05 03 004.02 06 04 004.02 06 08 004.02 10 05 004.02 10 08 00
4.03 07 02 004.03 08 02 004.03 09 01 004.03 10 01 004.03 10 99 004.03 11 07 004.03 15 02 004.03 18 99 00
4.04 05 01 004.04 07 02 004.04 07 04 004.04 09 01 004.04 09 02 004.04 09 03 00
UNIDAD EJECUTORA SINDICO PROCURADOR
Imputación Presupuestaria
SECTOR (01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
PROGRAMA (31) REPRESENTACIÓN LEGAL DEL MUNICIPIO
136.336
1.600
Costo por Actividad (Bs. F)
26.190
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
960 14.592
42.212 5.400
Total 4.02
Total 4.03
42.212 5.400 960 14.592 136.336 20.130
Total 4.044.03.18.01.00
640 5.600 4.335 2.333 1.250 15.054
Total general
Total General 915 485 10.121 62 558 3.881
20.130 4.290 7.000 1.600
190.308 896 640 5.600 4.335 2.333 1.250 15.054 27.114 274.688
51 915 485 10.121
27.114 274.688
62 558 3.881 26.190
4.290 7.000
190.308 896
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
1 51Autorizar los eventos que cumplan con los requisitosexigidos por la Alcaldía de Baruta para la realización deeventos en la Plaza Alfredo Sadel
3 Autorización 24 6 6 6 6 Copia del permiso otorgado
2 51
Canalizar ante las Direcciones competentes: denuncias,requerimientos y aspiraciones de los vecinos,comerciantes y visitantes, a fin de lograr respuestasefectivas de las mismas
3 Solicitud canalizada 144 36 36 36 36 Reporte numerado
3 51 Coordinar a nivel organizativo la realización del ProyectoOperación Juguete 3 Informe 1 1 Oficio de entrega
4 51Canalizar ante los entes públicos competentes losrequerimientos de los vecinos, comerciantes y visitantes,a fin de lograr respuestas efectivas de las mismas
2 Solicitud canalizada 8 2 2 2 2 Reporte numerado
5 51 Elaborar mesas de trabajo para promover la inversión en Las Mercedes. 2 Mesa de Trabajo 5 1 1 2 1 Minuta de Reunión
6 51Enviar boletines informativos digitales a la comunidadde Las Mercedes, a través de la Base de Datos de laDirección.
2 Boletín digital 12 3 3 3 3 Soporte de Ejemplar
8 51 Elaborar los informes de Ejecución y Plan operativo a laDirección de Planificación, Organización y Presupuesto 1 Informe 9 2 2 3 2 Oficio de entrega
9 51Realizar el debido seguimiento a la solicitud deactualización de los equipos tecnológicos de laDirección.
1 Solicitud canalizada 2 1 1 Oficio de entrega
Colaborar con el seguimiento de lagestión municipal en la UrbanizaciónLas Mercedes, así como promover eincentivar nuevas inversiones, espaciospúblicos, el registro de los comercios yservicios, y facilitar la comunicaciónentre los vecinos y comerciantes delMunicipio
N°
DE
ACC
IÓN
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN DE LAS MERCEDES
(32) SERVICIO DE ATENCIÓN DE LAS MERCEDES
META FÍSICA ANUAL
N°
DE
ACTI
VID
AD
OBJETIVO ESPECÍFICO ACCIONES RECURRENTES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
Responsable: Roberto Marrero
PON
DER
ACIÓ
N
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRAL
MEDIO DE VERIFICACIÓN
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
4.01(SIN IVA)
4.02(SIN IVA)
4.03 (SIN IVA)
4.04(SIN IVA)
4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 TOTAL IVA
4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
COSTO TOTAL 12.063 3.722 7.048 1.293 12.063
Autorizar los eventos que cumplan con los requisitosexigidos por la Alcaldía de Baruta para la realización deeventos en la Plaza Alfredo Sadel
590 527 63 590
Canalizar ante las Direcciones competentes: denuncias,requerimientos y aspiraciones de los vecinos,comerciantes y visitantes, a fin de lograr respuestasefectivas de las mismas
1.557 1.390 167 1.557
Coordinar a nivel organizativo la realización del ProyectoOperación Juguete 430 384 46 430
Canalizar ante los entes públicos competentes losrequerimientos de los vecinos, comerciantes y visitantes, afin de lograr respuestas efectivas de las mismas
82 73 9 82
Elaborar mesas de trabajo para promover la inversión enLas Mercedes. 793 708 85 793
Elaborar los informes de Ejecución y Plan operativo a laDirección de Planificación, Organización y Presupuesto 717 640 77 717
Realizar el debido seguimiento a la solicitud deactualización de los equipos tecnológicos de la Dirección. 7.894 7.048 846 7.894
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
ACCIÓN (RECURRENTE / ESPECÍFICA)
PROGRAMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL (BsF.)
MONTO ESTIMADO
ANUAL (BsF.)
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (BsF.)
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN DE LAS MERCEDES
(32) SERVICIO DE ATENCIÓN DE LAS MERCEDES
(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
PA GEN ESP SUB-ESP 51 Total general
4.02 10 08 00 769 769
4.02 10 05 00 262 262
4.02 06 03 00 1.281 1.281
4.02 05 03 00 1.410 1.410
3.722 3.722
4.04 09 02 00 7.048 7.048
7.048 7.048
1.293 1.293
12.063 12.063
UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN DE LAS MERCEDES
Imputación Presupuestaria Costo por Actividad (Bs. F)
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
SECTOR (01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
PROGRAMA (32) SERVICIO DE ATENCIÓN DE LAS MERCEDES
Total 4.02
Total 4.04
Total 4.03.18.01.00
Total general
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
DIRECCION Y COORDINACION
1 51 Reforzamiento de los planes de coordinación con ProtecciónCivil Nacional y Estadal 2 Plan 4 1 1 1 1 Planes de Coordinación
2 51 Establecimiento y/o reforzamiento de planes de coordinaciónentre los diferentes Municipios del Área Metropolitana 2 Plan 12 3 3 3 3 Planes de Coordinación
3 51Incorporar al sector privado a trabes de la capacitación y lapreparación en los planes de reducción de riesgo en elMunicipio.
2 Charla 4 1 1 1 1 Lista de Asistencia
4 51 Conformar brigadas de emergencia de empresas privadascomo voluntarias de Protección Civil 2 Brigada voluntaria 4 1 1 1 1 N° Brigadas
conformadas
5 51Incorporar a las comunidades organizadas en los planes parala gestión de reducción de riesgo a través de la conformaciónde comités de atención de emergencias locales
3 Comité conformado 3 1 1 1 N° Comité conformado
6 51 Formar a las comunidades organizadas en grupos deevaluación de daños y análisis de necesidades 3 Grupo formado 2 1 1 N° Comités formados
7 51
Normalizar los procesos para la atención y administración deemergencia y/o desastres, estableciendo la difusión deprotocolos de actuación en casos de emergencias, y losprocedimientos rutinarios para las acciones de prevención ymitigación
3 Protocolo de actuación 10 2 3 3 2 Protocolos de Actuación
8 51Realizar inspecciones en zonas con posibles deslizamiento einundaciones por histórico o denuncias, así como a lasestructuras de edificios, comercios, escuelas, etc.
3 Informe 757 181 192 192 192 Acta y Certificación de riesgo
9 51 Realizar la inspecciones a los espectáculos públicos que serealizarán dentro del Municipio. 3 Informe 12 3 3 3 3 Acta y Certificación de
riesgo
(02) DEFENSA CIVIL
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
Establecer mecanismos de articulación delSistema de Protección Civil yAdministración de desastres por ámbito ysectores
(02) SEGURIDAD SOCIAL
META FÍSICA ANUAL N
° D
E A
CTI
VID
AD
OBJETIVO ESPECIFICO ACCIONES RECURRENTES
N°
DE
ACC
IÓN
Responsable: Miriam Veracoechea
PON
DER
ACIÓ
N
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRAL
MEDIO DE VERIFICACIÓN
DIRECCIÓN DE DEFENSA CIVIL
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
(02) DEFENSA CIVIL
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
(02) SEGURIDAD SOCIAL
META FÍSICA ANUAL N
° D
E A
CTI
VID
AD
OBJETIVO ESPECIFICO ACCIONES RECURRENTES
N°
DE
ACC
IÓN
Responsable: Miriam Veracoechea
PON
DER
ACIÓ
N
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRAL
MEDIO DE VERIFICACIÓN
DIRECCIÓN DE DEFENSA CIVIL
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
10 51 Preparar al personal de la Alcaldía en materia de gestión deriesgo, así como en algunos procedimientos de respuesta 2 Taller 9 3 2 2 2 Lista de Asistencia
11 51 Preparar al personal de la Alcaldía en materia de gestión deriesgo, así como en algunos procedimientos de respuesta 2 Simulacro 2 1 1 Simulacros
12 51Coordinar y atender las situaciones de emergencias con lospreparativos de respuesta inmediata para los casos deemergencias rutinarias y/o desastres
3 Atención de emergencia 24 6 6 6 6 Reporte de actuación
13 51 Elaborar los mapas de posibles amenazas sectorizada deeventos sísmicos o de lluvias continuas 2 Mapa 6 2 2 2 Mapas
14 51
Establecer un Plan de control para amenazas decontaminación por gases, desechos tóxicos, biológicos uotros materiales peligrosos a través de la determinación demapas de amenazas con materiales peligrosos
3 Plan 1 1 Mapas
15 51 Establecer un Plan de amenazas detectadas para aplicar ensituaciones de riesgo en el Municipio 3 Plan 1 1 Plan
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
4.01(SIN IVA)
4.02(SIN IVA)
4.03 (SIN IVA)
4.04(SIN IVA)
4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 TOTAL IVA
4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
COSTO TOTAL 290.842 30.001 1.112 228.567 31.162 136.154 154.688
Reforzamiento de los planes de coordinación con ProtecciónCivil Nacional y Estadal 627 560 67 627
Incorporar al sector privado a trabes de la capacitación y lapreparación en los planes de reducción de riesgo en elMunicipio.
461 412 49 461
Conformar brigadas de emergencia de empresas privadascomo voluntarias de Protección Civil 1.038 927 111 1.038
Incorporar a las comunidades organizadas en los planes parala gestión de reducción de riesgo a través de la conformaciónde comités de atención de emergencias locales
1.345 1.201 144 1.345
Formar a las comunidades organizadas en grupos deevaluación de daños y análisis de necesidades 2.051 1.831 220 2.051
Normalizar los procesos para la atención y administración deemergencia y/o desastres, estableciendo la difusión deprotocolos de actuación en casos de emergencias, y losprocedimientos rutinarios para las acciones de prevención ymitigación
786 702 84 786
Realizar inspecciones en zonas con posibles deslizamiento einundaciones por histórico o denuncias, así como a lasestructuras de edificios, comercios, escuelas, etc.
1.241 1.108 133 1.241
Realizar la inspecciones a los espectáculos públicos que serealizarán dentro del Municipio. 5.960 2.675 2.646 639 5.960
Preparar al personal de la Alcaldía en materia de gestión deriesgo, así como en algunos procedimientos de respuesta 909 812 97 909
Coordinar y atender las situaciones de emergencias con lospreparativos de respuesta inmediata para los casos deemergencias rutinarias y/o desastres
253.005 7.064 1.112 217.721 27.108 126.502 126.503
Elaborar los mapas de posibles amenazas sectorizada deeventos sísmicos o de lluvias continuas 34 30 4 34
Establecer un Plan de amenazas detectadas para aplicar ensituaciones de riesgo en el Municipio 23.384 12.679 8.200 2.505 23.384
PROGRAMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL (BOLÍVARES)MONTO
ESTIMADO ANUAL (Bs.)
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (BOLÍVARES)
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
(02) DEFENSA CIVIL
(02) SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN DE DEFENSA CIVIL
ACCION (RECURRENTE / ESPECIFICA)
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
PA GEN ESP SUB-ESP 51 Total general
4.02 01 01 00 560 560
4.02 03 02 00 2801 2.801
4.02 05 01 00 150 150
4.02 05 03 00 2128 2.128
4.02 08 03 00 2551 2.551
4.02 08 07 00 288 288
4.02 10 07 00 14164 14.164
4.02 10 08 00 3283 3.283
4.02 10 05 00 1828 1.828
4.02 10 11 00 112 112
4.02 10 04 00 336 336
4.02 99 01 00 1800 1.800
30.001 30.001 4.04 03 01 00 14840 14.840
4.04 08 99 00 1024 1.024
4.04 07 02 00 302 302
4.04 09 02 00 1320 1.320
4.04 04 01 00 211081 211.081
228.567 228.567 4.03 11 02 00 1112 1.112
1.112 1.112
31.162 31.162 290.842 290.842
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
UNIDAD EJECUTORA
PROGRAMA
SECTOR (02) SEGURIDAD SOCIAL
(02) DEFENSA CIVIL
DIRECCIÓN DE DEFENSA CIVIL
Total 4.02
Total 4.03.18.01.00Total General
Costo por Actividad (Bs. F)
Total 4.02
Total 4.02
Imputación Presupuestaria
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
INIC
IO
FIN 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
1 51 Generar Políticas Públicas en materia deSeguridad Ciudadana en el Municipio Baruta. 5 Proyecto 01 06 1 1 Documento
aprobado
2 51Coordinar las actividades de los diferentesOrganismos de Seguridad Integral del MunicipioBaruta.
Proyecto 01 06 1 1 Documento aprobado
3 51Constituir el equipo de personas que seencargarán velar y ejecutar la SeguridadInterna.
5 Proyecto 05 07 1 1 Equipo de personas
4 51
Formar y adiestrar en materia de SeguridadIntegral y de acuerdo a los Lineamientospreviamente establecidos, al conjunto depersonas responsables de velar por las Políticasestablecidas.
Plan de Adiestramiento 07 12 1 1
Equipo de personas
capacitadas
AC
TIV
IDA
D
ACCIÓN ESPECÍFICA
OBJETIVO (S) ESTRATÉGICO (S)
PROYECTO, OBRA, INSPECCIÓN Y/O ESTUDIO
OBJETIVO ESPECÍFICO(META)
N°
DE
AC
CIÓ
N
PROGRAMA
LÍNEA (S) ESTRATÉGICA (S)
UNIDAD EJECUTORA
SECTOR
MEDIO DE VERIFICACIÓ
N
PO
ND
ER
AC
IÓN
UNIDAD DE MEDIDA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
(02) SEGURIDAD Y DEFENSA
DURACIÓN MES
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRALMETA
FÍSICA ANUAL
(03) SEGURIDAD INTEGRAL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y DEFENSA
Conformar y adiestrar el equipode personas que seencargaran de ejecutar y velarpor el cumplimiento de lasPolíticas de Seguridad Interna,en las diversas instalacionesadministrativas que conformanla Alcaldía de Baruta. (EdificioSede, Direcciones , ServiciosAutónomos, Escuelas,Polideportivos y AmbulatoriosMunicipales)
Crear el sistema de Seguridad Interna enlas diversas instalaciones de la Alcaldía ysus Servicios Autónomos.
BARUTA HUMANA
AUMENTAR LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MUNICIPIO
Creación de la coordinación deSeguridad Integral Municipal
Optimizar las condiciones deSeguridad Ciudadana yProtección Integral en lajurisdicción del MunicipioBaruta
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
4.01(SIN IVA)
4.02(SIN IVA)
4.03 (SIN IVA)
4.04(SIN IVA)
4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 TOTAL IVA
4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
COSTO TOTAL 40.935 36.549 4.386 10.233 10.234 10.234 10.234
Generar Políticas Públicas en materia de SeguridadCiudadana en el Municipio Baruta. 7.000 6.250 750 1.750 1.750 1.750 1.750
Coordinar las actividades de los diferentes Organismosde Seguridad Integral del Municipio Baruta. 17.537 15.658 1.879 4.384 4.384 4.384 4.384
Constituir el equipo de personas que se encargarán velary ejecutar la Seguridad Interna. 10.949 9.776 1.173 2.737 2.737 2.737 2.737
Formar y adiestrar en materia de Seguridad Integral y deacuerdo a los Lineamientos previamente establecidos, alconjunto de personas responsables de velar por lasPolíticas establecidas.
5.449 4.865 584 1.362 1.362 1.362 1.362
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
(02) SEGURIDAD Y DEFENSA
(03) SEGURIDAD INTEGRAL
ACCIÓN (RECURRENTE / ESPECÍFICA)
PROGRAMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL (BsF.)MONTO
ESTIMADO ANUAL (BsF.)
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (BsF.)
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y DEFENSA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
PA GEN ESP SUB-ESP 51 Total General
4.02 01 01 00 2.176 2.176
4.02 05 01 00 77 77
4.02 05 03 00 14.256 14.256
4.02 06 08 00 4.438 4.438
4.02 08 03 00 3.104 3.104
4.02 08 10 00 4.736 4.736
4.02 10 05 00 4.156 4.157
4.02 10 08 00 3.606 3.606
36.549 36.549
4.386 4.386
40.935 40.935
COSTO POR ACTIVIDAD (BsF.)
Total 4.03.18.01.00
Total general
UNIDAD EJECUTORA
PROGRAMA
SECTOR
Total 4.02
IMPUTACIÓN PRESUPUETARIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y DEFENSA
(03) SEGURIDAD INTEGRAL
(02) SEGURIDAD Y DEFENSA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
1 51 Elaboración de campaña de publicidad para lajornada de recaudación de impuesto 3 Campaña 1 1
Transmisión radio/TV/cine/aviso de prensa/material impreso/publicidad
exterior
2 51 Apoyo comunicacional en eventos y actividadesrealizadas por las Direcciones de la Alcaldia 3 Evento 10 2 3 3 2
Publicación de aviso de prensa/material impreso/publicidad
exterior
3 51 Campaña y promoción del evento bienvenida LaNavidad 3 Campaña 1 1
Publicación de aviso de prensa/material impreso/publicidad
exterior
SERVICIO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
4 52 Elaboración de avisos de prensa 3 Aviso 60 16 17 14 13 Arte final
5 52 Elaboración de pancartas 3 Pancarta 18 3 6 4 5 Arte final
Responsable: PEDRO NIKKEN
PO
ND
ER
AC
IÓN
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRALMETA
FÍSICA ANUAL
MEDIO DE VERIFICACIÓN
DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES
Nº D
E A
CTI
VID
AD
OBJETIVO ESPECÍFICO ACCIONES RECURRENTES
Nº D
E A
CC
IÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
(03) SERVICIOS DE RELACIONES CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
(09) CULTURA Y COMUNICACIÓN SOCIAL
Elaborar una estrategiacomunicacional para difundir la gestióndel Gobierno Municipal
Elaborar material promocional paradifundir la gestión del GobiernoMunicipal
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
Responsable: PEDRO NIKKEN
PO
ND
ER
AC
IÓN
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRALMETA
FÍSICA ANUAL
MEDIO DE VERIFICACIÓN
DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES
Nº D
E A
CTI
VID
AD
OBJETIVO ESPECÍFICO ACCIONES RECURRENTES
Nº D
E A
CC
IÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
(03) SERVICIOS DE RELACIONES CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
(09) CULTURA Y COMUNICACIÓN SOCIAL
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
6 52 Elaboración de volantes 3 Volante 160 40 40 40 40 Arte final
7 52 Elaboración de dípticos informativos 3 Diptico 33 9 8 10 6 Arte final
8 52 Elaboración de trípticos informativos 3 Tríptico 54 14 12 16 12 Arte final
9 52 Elaboración de vallas 3 Valla 64 32 32 Arte final
10 52 Elaboración de rotulados informativos 3 Rotulado 30 5 10 10 5 Arte final
11 52 Elaboración de minivallas de obras 3 Valla 24 4 10 5 5 Arte final
12 52 Elaboración de señalizaciones 3 Señalización 40 10 10 10 10 Arte final
13 52 Elaboración de identificadores de las dependenciasde la alcaldía de baruta 3 Identificador 65 15 15 20 15 Arte final
14 52 Elaboración de pendones para las distintasactividades que realiza el municipio 3 Pendon 60 12 20 15 13 Arte final
15 52 Elaboración de invitaciones para los eventos querealiza el Municipio 3 Invitación 48 14 11 11 12 Arte final
16 52 Elaboración de afiches informativos de las distintasactividades del Municipio 3 Afiche 46 6 15 15 10 Arte final
17 52 Elaboración de banners para la página Web 3 Banner 70 20 20 10 20 Arte final
18 52 Elaboración de certificados y reconocimientos de lasdistintas actividades del Municipio 3 Certificado 20 5 5 5 5 Arte final
Elaborar material promocional paradifundir la gestión del GobiernoMunicipal
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
Responsable: PEDRO NIKKEN
PO
ND
ER
AC
IÓN
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRALMETA
FÍSICA ANUAL
MEDIO DE VERIFICACIÓN
DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES
Nº D
E A
CTI
VID
AD
OBJETIVO ESPECÍFICO ACCIONES RECURRENTES
Nº D
E A
CC
IÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
(03) SERVICIOS DE RELACIONES CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
(09) CULTURA Y COMUNICACIÓN SOCIAL
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN CON LOSMEDIOS
20 53 Elaboración de notas de prensa 3 Nota de Prensa 350 89 87 87 87 Publicación
21 53 Cuñas de radio 3 Cuña 3 1 1 1 Transmisión
22 53 Cuñas de televisión 3 Cuña 3 1 1 1 Transmisión
53 Asistencia a actos que realizan las comunidades. 3 Acto 35 8 10 8 9 Asistencia
23 53 Pauta de ruedas de prensa a los medios impresos,radiales y televisivos 3 Rueda de Prensa 40 10 10 10 10 Convocatoria
24 53 Revisión y chequeo de las declaraciones realizadaspor las distintos medios de comunicación 3 Monitoreo 360 90 90 90 90 Informe Resumen
de Prensa
25 53 Elaboración y emisión de resúmenes de prensa 3 Resumen de Prensa 240 60 60 60 60 Informe Resumen de Prensa
26 53 Edición de pautas informativas para televisión 3 Edición 110 30 30 30 20 Nota de entrega a los medios
27 53 Toma y digitalización de fotos para los mediosimpresos y el archivo fotográfico 3 Foto 4.000 900 900 1.200 1.000 Registro fotográfico
28 53 Asistencia a eventos de información para loscamarógrafos 3 Evento 192 49 49 44 50 Registro Audiovisual
29 53 Elaboración de videos institucionales 3 Edición 12 3 3 3 3 Registro Audiovisual
31 53 Elaboración de periódico interno 3 Edición 6 2 1 2 1 Publicación
32 53 Elaboración de periódico externo 3 Edición 4 1 1 1 1 Publicación
33 53 Cuñas de cine 3 Micro reportaje 3 1 1 1 Transmisión
Manejar la comunicación externa conlos medios de comunicación ypromocionar las actividades querealiza la alcaldia para mejorar suimagen
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
4.01(SIN IVA)
4.02(SIN IVA)
4.03 (SIN IVA)
4.04(SIN IVA)
4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 TOTAL IVA
4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
COSTO TOTAL 1.046.918 46.918 887.831 112.169 581.144 153.798 153.798 158.178
Elaboración de campaña de publicidad para la jornada derecaudación de impuesto 407.589 363.919 43.670 407.589
Apoyo comunicacional en eventos y actividades realizadas por lasDirecciones de la Alcaldia 554.615 495.193 59.422 121.006 153.798 153.798 126.012
Campaña y promoción del evento bienvenida La Navidad 32.165 28.719 3.446 32.165
Elaboración de volantes 14.659 13.088 1.571 14.659
Elaboración de dípticos informativos 4.498 4.016 482 4.498
Elaboración de trípticos informativos 1.048 936 112 1.048
Revisión y chequeo de las declaraciones realizadas por lasdistintos medios de comunicación 16.800 15.000 1.800 16.800
Edición de pautas informativas para televisión 5.376 4.800 576 5.376
Pauta de ruedas de prensa a los medios impresos, radiales ytelevisivos 358 320 38 358
Asistencia a eventos de información para los camarógrafos 9.809 8.758 1.051 9.809
PROGRAMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL (BsF.)MONTO
ESTIMADO ANUAL (BsF.)
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (BsF.)
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES
(03) SERVICIOS DE RELACIONES CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
(09) CULTURA Y COMUNICACIÓN SOCIAL
ACCIÓN (RECURRENTE / ESPECÍFICA)
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
PA GEN ESP SUB-ESP 51 Total General
4.02 05 03 00 3.520 3.520
4.02 05 04 00 15.000 15.000
4.02 10 08 00 23.992 23.992
4.02 06 03 00 816 816
4.02 03 02 00 1.760 1.760
4.02 01 01 00 1.830 1.830
46.918 46.918
4.03 10 99 00 304.000 304.000
4.03 07 04 00 159.840 159.840
4.03 07 02 00 92.397 92.397
4.03 07 01 00 297.596 297.596
4.03 09 01 00 33.998 33.998
887.831 887.831
112.169 112.169
1.046.918 1.046.918
Total 4.02
Total 4.03.18.01.00
Total General
Total 4.03
Costo por Actividad (Bs. F)
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
Imputación Presupuestaria
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
(09) CULTURA Y COMUNICACIÓN SOCIAL
(03) SERVICIOS DE RELACIONES CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
1 51 Gerenciar el funcionamiento administrativo de la Dirección(Informes de Ejecución; Control Caja Chica) 2 Informe / oficio 21 5 5 5 6 Oficio de entrega
2 51 Actualización y mantenimiento de la Cartografía Digital 3 Archivo Digital 3 3 Actualización de Archivo
3 51 Solicitud de cartografía , atención al publico 1 Plano 90 90 Solicitudes Procesadas
4 51 Organización, depuración, mantenimiento y digitalización delarchivo 2 Expediente 85 85 Trámite
5 51
Planificación y coordinación en la evaluación física de estructurasen sectores populares sobre terrenos municipales para laregularización de la tenencia de la tierra y otros proyectos urbanosde interés público
2 Informe 480 120 120 120 120 Total Informes
6 51Elaboración de informes de evaluación de factibilidad deelaboración de proyectos urbanos de interés público y social en elMunicipio Baruta
3 Informe 2 1 1 Total Informes
7 51Elaboración de informes para la definición de los términos dereferencia y/o anteproyectos que sirvan de base para los proyectosy/o estudios urbanos a contratar
3 Informe 13 4 4 4 1 Total Informes
SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN URBANA
8 52
Asignación de Variables Urbanas Fundamentales; Integración eInterconexión de Parcelas en Urb. Las Mercedes; Convenio PisoAdicional; Cálculo Contribución Especial Plusvalía; Diseño deAceras; Aprobación de Capacidad Vial
3 Oficio 70 12 23 19 16 N° de Oficios
9 52 Actividades Comerciales Temporales y e Instalación de PublicidadExterior 3 Informe técnico 90 13 23 22 32 Registro de Informes técnicos
10 52 Consultas simples internas y externas de solicitud de información 2 Oficio 20 4 6 6 4 N° de Oficios
Manejar eficientemente la gestión administrativade la Dirección
N°
DE
ACC
IÓN
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN URBANA Y CATASTRO
(05) PLANEAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO
N°
DE
ACTI
VID
AD
OBJETIVO ESPECÍFICO ACCIONES RECURRENTES
PON
DER
ACIÓ
N
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
Velar por el cumplimiento de las disposicioneslegales y normas técnicas para el desarrollo deproyectos en materia de urbanismo, serviciospúblicos, equipamiento y mobiliario urbano en elMunicipio
Responsable: Blanca Flor Luchetti
MEDIO DE VERIFICACIÓNMETA FÍSICA ANUAL
(11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRAL
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
N°
DE
ACC
IÓN
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN URBANA Y CATASTRO
(05) PLANEAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO
N°
DE
ACTI
VID
AD
OBJETIVO ESPECÍFICO ACCIONES RECURRENTES
PON
DER
ACIÓ
N
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
Responsable: Blanca Flor Luchetti
MEDIO DE VERIFICACIÓNMETA FÍSICA ANUAL
(11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRAL
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN FÍSICA, FISCAL Y JURÍDICADE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA URBANA
11 53 Cambio de Firma 3 Solicitud 2.400 600 600 600 600 Emisión de Cedula Catastral
12 53 Copia de Cedula Catastral 2 Solicitud 3.600 900 900 900 900 Emisión de Cedula Catastral
13 53 Cuenta Inicial 3 Solicitud Procedente 240 60 60 60 60 Emisión de Cedula Catastral
14 53 Actualización de Fichas Catastral 3 Solicitud 1.200 300 300 300 300 Emisión de Cedula Catastral
15 53 Revisión y Convalidación de Planos 3 Solicitud 60 15 15 15 15 Oficios Emitidos
16 53 Cambio de Terreno a Construcción 3 Solicitud 18 6 3 3 6 Emisión de Cedula Catastral
17 53 Desglose de Inmuebles Régimen de Propiedad Horizontal 3 Solicitud 6 3 3 Emisión de Cedula Catastral
18 53 Actualización de Áreas y Linderos por Reparcelamiento oIntegración de parcela 2 Solicitud 18 6 3 3 6 Emisión de Cedula Catastral
19 53 Solicitud de Información Catastral 3 Solicitud 240 60 60 60 60 Oficios Emitidos
20 53 Pronunciamiento de Jurisdicción Político Territorial 2 Solicitud 6 3 3 Oficios Emitidos
21 53 Servidumbre sobre Áreas Verdes Municipales 1 Solicitud 3 3 Oficios Emitidos
22 53 Solicitud de cuido y mantenimiento de Áreas Verdes 2 Solicitud 12 3 3 3 3 Oficios Emitidos
23 53 Asesorías Catastrales 2 Persona Atendida 600 150 150 150 150 Personas Atendidas
24 53 Solicitud de exención de impuesto sobre Inmuebles Municipales 1 Solicitud Procedente 12 3 3 3 3 Solicitudes Procesadas
25 53 Descuento por Vivienda Principal 1 Solicitud Procedente 12 3 3 3 3 Solicitudes Procesadas
SERVICIOS DE GEOLOGÍA
26 54 Procesar Informe de Geológico y de Impacto Ambiental 3 Informe 272 47 73 79 73 Informe Técnico
27 54 Procesar por Ordenanza Sobre Ruido 3 Informe 34 8 9 9 8 Informe Técnico
28 54 Procesar Informe Topográfico 3 Informe 66 11 19 19 17 Informe Técnico
Evaluación Geológica-Geotécnica, de ImpactoAmbiental, Topográfica y Cumplimiento de laOrdenanza Sobre Ruidos Molestos
Realizar la actualización constante del registrocatastral en su naturaleza física, económica yjurídica como base fundamental de laestructura parcelaria del Municipio, comoelemento primordial de la gestión municipal; asícomo la atención directa a contribuyentes quesolicitan la estimación y tramitación delimpuesto sobre inmuebles urbanos, cambio defirma, conformación parcelaria, solicitud decuidos sobre áreas verdes y demás actividadesespecíficas de la materia catastral.
INIC
IO
FIN 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
5
1 51
Evaluación, control y seguimiento en lacontratación de empresas encargadas deelaborar cada uno de los proyectos que segenerarán de acuerdo a las necesidades que sepresenten respecto a la recolección dedesechos sólidos, especialmente en sectorespopulares.
Contrato 02 12 1 1 Acta de Terminación
2 51
Coordinación con otras dependencias concompetencia directa o indirecta en laelaboración del proyecto y su posteriorejecución y funcionamiento, para la definiciónde criterios de diseño y demás requerimientosinherentes al proyecto.
Contrato 02 12 1 1 Acta de Terminación
5
3 51
Rehabilitación de espacios públicos. evaluación,control y seguimiento en la contratación deprofesionales encargados de elaborar cada unode los proyectos que se generarán de acuerdoa las necesidades que surgirán y lasevaluaciones técnicas pertinentes
Contrato 02 12 1 1 Acta de Terminación
4 51
Coordinación con otras dependencias concompetencia directa o indirecta en laelaboración de los proyectos y su posteriorejecución y funcionamiento, para la definiciónde criterios de diseño y demás requerimientosinherentes a los proyectos
Contrato 02 12 1 1 Acta de Terminación
Proponer el diseño conceptual del urbanismo einfraestructura (vialidad, parcelamiento, serviciospúblicos, obras civiles y de estabilización) para laimplantación de una planta de tratamiento dedesechos sólidos urbanos y de recuperación dematerias primas inorgánicas y desarrollar el diseñode arquitectura e ingeniería básica de varios puntosde acopio o transferencia primaria de desechossólidos urbanos en diversos puntos del municipiocon énfasis en sectores populares, industriales, o dedifícil acceso para camiones de relación urbana
Desarrollar propuesta(s) de diseño urbano para larevitalización integral de espacios públicoscontemplando mejoras viales, paisajismo,ordenamiento de estacionamientos públicos,material publicitario y kioscos, entre otros (av. rióParagua de Santa Cruz del Este, Av. La Guairita,Plaza El Indio de Baruta, entrada Ciudad Satélite LaTrinidad, Colinas de Bello Monte, otros).
Proyecto de arquitectura e ingeniería;gestión de desechos sólidos
Proyectos estratégicos para larecuperación integral de espacios dedominio público
SECTOR (11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS
MEDIO DE VERIFICACIÓN
PON
DER
ACIÓ
N
UNIDAD DE MEDIDA
DURACIÓN MESES
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRALMETA
FÍSICA ANUAL
PROGRAMA
LÍNEA (S) ESTRATÉGICA (S)
UNIDAD EJECUTORA
AC
TIVI
DAD
ACCIÓN ESPECÍFICA
OBJETIVO (S) ESTRATÉGICO (S)
PROYECTO, OBRA, INSPECCIÓN Y/O ESTUDIO OBJETIVO ESPECÍFICO(META)
N°
DE
ACC
IÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
(05) PLANEAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO
ASEGURAR LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE
BARUTA HUMANA, ORDENADA Y PRÓSPERA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN URBANA Y CATASTRO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
INIC
IO
FIN 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
SECTOR (11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS
MEDIO DE VERIFICACIÓN
PON
DER
ACIÓ
N
UNIDAD DE MEDIDA
DURACIÓN MESES
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRALMETA
FÍSICA ANUAL
PROGRAMA
LÍNEA (S) ESTRATÉGICA (S)
UNIDAD EJECUTORA
AC
TIVI
DAD
ACCIÓN ESPECÍFICA
OBJETIVO (S) ESTRATÉGICO (S)
PROYECTO, OBRA, INSPECCIÓN Y/O ESTUDIO OBJETIVO ESPECÍFICO(META)
N°
DE
ACC
IÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
(05) PLANEAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO
ASEGURAR LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE
BARUTA HUMANA, ORDENADA Y PRÓSPERA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN URBANA Y CATASTRO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
5 52 Planes especiales de OrdenaciónUrbanística
Desarrollar y actualizar los estudios, diagnósticos,lineamientos y consultas publicas para proyectosreforma ordenanzas para el ordenamiento yrevitalización urbanística y ambiental del corredornorte del municipio en cuanto conectividad vial ypeatonal, repotenciación de actividadeseconómicas, recuperación de espacios públicos ydesarrollo integral como unidad urbana
Gestión administrativa para la contratación,control y seguimiento de las empresas querealizaran dichos estudios
5 Contrato 02 12 1 1 Acta de Terminación
6 54 Estudios de suelo y de impactoambiental de Obras Públicas
Caracterización geológica y evaluación de impactoambiental-social y económica de obras publicas aejecutarse en el municipio conformeespecificaciones técnicas del Ministerio delAmbiente
Gestión administrativa para la contratación,control y seguimiento de la empresa querealizara dicho estudio
5 Contrato 02 11 1 1 Acta de Terminación
7 54 Planes de gestión de variablesambientales o físico naturales
Elaborar un modelo que permita conocer el caudal yactividad hidráulica de los afluentes (ríos yquebradas) del municipio a los fines de evaluar elposible impacto de las intervenciones urbanísticas yarquitectónicas sobre los mismos como las medidasde mitigación y mantenimiento requeridas a los finesconsiguientes
Gestión administrativa para la contratación,control y seguimiento de la empresa querealizara dicho estudio
5 Contrato 02 11 1 1 Acta de Terminación
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
4.01(SIN IVA)
4.02(SIN IVA)
4.03 (SIN IVA)
4.04(SIN IVA)
4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 TOTAL IVA
4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
COSTO TOTAL 2.189.911 26.706 2.000.000 163.205 980.311 1.015.200 97.200 97.200
Gerenciar el funcionamiento administrativo de la Dirección (Informes deEjecución; Control Caja Chica) 5.003 4.467 536 5.003
Actualización y mantenimiento de la Cartografía Digital 3.333 2.976 357 3.333
Solicitud de cartografía , atención al publico 3.644 3.254 390 3.645
Organización, depuración, mantenimiento y digitalización del archivo 2.509 2.240 269 2.509
Planificación y coordinación en la evaluación física de estructuras ensectores populares sobre terrenos municipales para la regularización de latenencia de la tierra y otros proyectos urbanos de interés público
358 320 38 358
Elaboración de informes de evaluación de factibilidad de elaboración deproyectos urbanos de interés público y social en el Municipio Baruta 573 512 61 573
Elaboración de informes para la definición de los términos de referencia y/oanteproyectos que sirvan de base para los proyectos y/o estudios urbanos acontratar
2.032 1.814 218 2.032
Asignación de Variables Urbanas Fundamentales; Integración eInterconexión de Parcelas en Urb. Las Mercedes; Convenio Piso Adicional;Cálculo Contribución Especial Plusvalía; Diseño de Aceras; Aprobación deCapacidad Vial
4.301 3.840 461 4.301
Actividades Comerciales Temporales y e Instalación de Publicidad Exterior 2.778 2.480 298 2.778
Consultas simples internas y externas de solicitud de información 72 64 8 72
Cambio de Firma 121 108 13 121
Copia de Cedula Catastral 132 118 14 132
Cuenta Inicial 185 166 20 185
Actualización de Fichas Catastral 143 128 15 143
Revisión y Convalidación de Planos 448 400 48 448
ACCIÓN (RECURRENTE / ESPECIFICA)
PROGRAMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL (Bs.F)MONTO
ESTIMADO ANUAL (Bs.F)
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (Bs.F)
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN URBANA Y CATASTRO
(05) PLANEAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO
(11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
4.01(SIN IVA)
4.02(SIN IVA)
4.03 (SIN IVA)
4.04(SIN IVA)
4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 TOTAL IVA
4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
ACCIÓN (RECURRENTE / ESPECIFICA)
PROGRAMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL (Bs.F)MONTO
ESTIMADO ANUAL (Bs.F)
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (Bs.F)
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN URBANA Y CATASTRO
(05) PLANEAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO
(11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
Cambio de Terreno a Construcción 115 102 12 115
Desglose de Inmuebles Régimen de Propiedad Horizontal 34 30 4 34
Actualización de Áreas y Linderos por Reparcelamiento o Integración deparcela 387 346 41 387
Solicitud de Información Catastral 559 499 60 559
Pronunciamiento de Jurisdicción Político Territorial 71 64 8 71
Servidumbre sobre Áreas Verdes Municipales 314 280 34 314
Solicitud de cuido y mantenimiento de Áreas Verdes 2.019 1.803 216 2.020
Asesorías Catastrales 63 56 7 63
Solicitud de exención de impuesto sobre Inmuebles Municipales 83 74 9 83
Descuento por Vivienda Principal 72 65 8 72
Procesar Informe de Geológico y de Impacto Ambiental 502 448 54 502
Procesar por Ordenanza Sobre Ruido 41 37 4 42
Procesar Informe Topográfico 19 17 2 19
Evaluación, control y seguimiento en la contratación de empresasencargadas de elaborar cada uno de los proyectos que se generarán deacuerdo a las necesidades que se presenten respecto a la recolección dedesechos sólidos, especialmente en sectores populares.
324.000 300.000 24.000 32.400 97.200 97.200 97.200
Rehabilitación de espacios públicos. evaluación, control y seguimiento en lacontratación de profesionales encargados de elaborar cada uno de losproyectos que se generarán de acuerdo a las necesidades que surgirán ylas evaluaciones técnicas pertinentes
918.000 850.000 68.000 459.000 459.000
Gestión administrativa para la contratación, control y seguimiento de lasempresas que realizaran dichos estudios 313.200 290.000 23.200 156.600 156.600
Gestión administrativa para la contratación, control y seguimiento de laempresa que realizara dicho estudio 302.400 280.000 22.400 151.200 151.200
Gestión administrativa para la contratación, control y seguimiento de laempresa que realizara dicho estudio 302.400 280.000 22.400 151.200 151.200
PA GEN ESP SUB-ESP 51 52 53 54 Total general
4.02 05 01 00 2.976 2.976
4.02 05 03 00 2.646 6.384 519 502 10.051
4.02 06 06 00 539 539
4.02 10 05 00 3.928 1.515 5.443
4.02 10 08 00 5.494 2.203 7.697
15.583 6.384 4.237 502 26.706
4.04 12 05 00 290.000 560.000 850.000
4.04 13 02 00 1.150.000 1.150.000
1.150.000 290.000 - 560.000 2.000.000
93.870 23.966 509 44.860 163.205
1.259.453 320.350 4.746 605.362 2.189.911
Total 4.03.18.01.00
Total general
Total 4.02
Total 4.04
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN URBANA Y CATASTRO
(05) PLANEAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO
(11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS
Costo por Actividad (Bs. F)
UNIDAD EJECUTORA
PROGRAMA
SECTOR
Imputación Presupuestaria
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
1 51
Revisar, verificar y aprobar las Constancias de Variables UrbanasFundamentales, Constataciones de Uso, Constancias de Culminación deObras, Recursos de Reconsideración y demás ProcedimientosAdministrativos
3 Oficio 623 155 217 144 107 Constancia
2 51
Administrar, coordinar y optimizar los recursos asignados a la Dirección através del control de la Ejecución Física, Financiera, la Memoria y Cuentade Gestión, la elaboración del Proyecto de Plan Operativo y PresupuestoAnual
2 Informe 10 2 3 3 2 Memorandum de Remisión
3 51 Atender al público en general a través de Audiencias de manera de discutirlos casos en materia de urbanismo y edificaciones. 3 Audiencia 415 100 120 110 85 Listado de asistencia
4 51 Conformar las resoluciones y procedimientos administrativos 3 Oficio 1.073 269 275 275 254 Oficio de Resoluciones
5 51 Dar respuesta a recursos de reconsideración 4 Oficio 52 13 15 13 11 Oficio de reconsideración
SERVICIOS DE REVISIÓN DE PROYECTOS
6 52Emitir las Constancias de Cumplimiento de Variables UrbanasFundamentales de Urbanismos, Edificaciones, y oficios tales como: ObrasNuevas, Refacciones, Anexos y Urbanismos.
3 Oficio 84 24 21 18 21 Constancia de cumplimiento
7 52
Elaborar los Oficios por: Consultas Preliminares en edificacioneshospitalarias y hoteleras, Consultas de Variables Urbanas Fundamentales,Reparaciones Menores, Modificaciones, Conformación Parcelaria, UsoComplementario, Habitabilidad en parcelas, Integración de parcelas,repacelamientos y Constataciones de Uso, etc.
3 Oficio 535 130 195 125 85 Oficio
8 52Constatar y revisar los proyectos de edificaciones y urbanismospresentados ante la Dirección a través de las consultas para asesoriastécnicas en materia de urbanismo.
2 Consulta 2.280 600 570 555 555 Constancia de cumplimiento
9 52 Certificar la terminación de obras en urbanismo a través de lasinspecciones de las obras 1 Oficio 4 1 1 1 1 Constancia de cumplimiento
N°
DE
ACC
IÓN
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA MUNICIPAL
(06) CONTROL DEL DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL
N°
DE
AC
TIV
IDA
D
OBJETIVO ESPECÍFICO ACCIONES RECURRENTES
PON
DER
ACIÓ
N
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRAL
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
Aplicar las Ordenanzas, Oficios yReglamentaciones en materiaurbanística, de acuerdo con loestablecido en la Ley Orgánica deOrdenación Urbanística
Garantizar el cumplimiento de lasVariables Urbanas Fundamentales enurbanismo y edificaciones en el ámbitodel Municipio Baruta, de acuerdo a losinstrumentos legales que rigen la materia
(11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS
Responsable: Maria del Carmen Junquera
MEDIO DE VERIFICACIÓNMETA FÍSICA ANUAL
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
N°
DE
ACC
IÓN
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA MUNICIPAL
(06) CONTROL DEL DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL
N°
DE
AC
TIV
IDA
D
OBJETIVO ESPECÍFICO ACCIONES RECURRENTES
PON
DER
ACIÓ
N
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRAL
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
(11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS
Responsable: Maria del Carmen Junquera
MEDIO DE VERIFICACIÓNMETA FÍSICA ANUAL
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
SERVICIOS DE INSPECCIÓN Y CONTRATACIÓN
10 53 Atender las denuncias y las solicitudes voluntarias consignadas ante laDirección por medio de las inspecciones 1 Inspección 925 160 305 260 200 Informe
11 53 Elaborar Informes Técnicos 3 Informe 925 160 305 260 200 Informe de Inspección
12 53 Procesar la denuncia 3 Oficio 470 115 120 120 115 Informe de Inspección
13 53 Responder procedimientos administrativos 3 Oficio 38 10 10 10 8 Resolución
14 53 Atender solicitudes personalmente 2 Audiencia 1.200 300 325 325 250 Informe
15 53 Generar respuestas a los interesados 2 Oficio 445 115 115 115 100 Oficio de respuesta
16 53 Realizar la supervisión y el control de las obras en proceso de tramitaciónde permisología 3 Inspección 1.020 255 255 255 255 Informe
17 53 Elaborar Informes Técnicos 3 Informe 120 30 30 30 30 Informes de Inspección
18 53 Atender solicitudes personalmente 2 Audiencia 600 150 150 150 150
19 53 Generar respuestas a los interesados 2 Oficio 48 12 12 12 12 Oficio de respuesta
20 53 Culminar la supervisión de las obras 3 Informe 12 2 3 3 4 Constancia de Certificación de Terminación de Obra
21 53 Coordinar equipo de inspectores. 3 Informe 1.320 330 330 330 330 Informe de Avance de Obra
SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y ARCHIVO
22 54 Verificar y describir la realidad física en unidad de medida de la superficieterrestre a través de los levantamientos topográficos 2 Informe 21 5 6 6 4 Informe
23 54 Ejecución de inspecciones en sitio 2 Inspección 15 3 4 5 3 Informe
24 54 Resguardar de forma organizada, codificada y en archivo los expedientesque reposan en el archivo de la Dirección. 3 Expediente 2.450 550 700 600 600 Informe
25 54 Llevar el registro, control y seguimiento de los expedientes en préstamo 3 Expediente 1.220 270 350 300 300 Informe
26 54 Dar las respuestas a las solicitudes a través de oficios a los entes,organismos, particulares e internos de Alcaldía 2 Oficio 60 15 15 15 15 Informe
27 54 Atender las solicitudes de reproducción de la información documental quese encuentra en custodia 1 Documento 5.000 1.150 1.420 1.110 1.320 Informe
28 54 Digitalizar los documentos emitidos por la Dirección 2 Documento 1.110 270 290 320 230 Informe
29 54 Atender al público en general y los funcionarios que requieran de asesoríasen la materia . 3 Consulta 2.200 400 550 750 500 Listado de asistencia
Resguardar toda la informacióndocumental generada por la Dirección deIngeniería Municipal, así como suorganización, expurgo y digitalización,con el fin de brindar a los contribuyentesy/o funcionarios la información necesaria,en el menor tiempo posible.
Realizar el control y seguimiento,mediante inspecciones en el sitio de lasobras permisadas, en tramitación depermisología y no permisazas opresuntamente ilegales, a los fines de darcumplimiento a las Variables UrbanasFundamentales establecidas en la LeyOrgánica de Ordenación Urbanística, entodos los casos
INIC
IO
FIN 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
5
1 51 Reubicar la división que separa la sala deconsulta del archivo con la parte interior Remodelación 03 04 1 1 Acta de
Culminación
2 51 Adquisición e instalación de archivos móviles Vagón 05 05 6 6 Acta de Entrega
3 51 Adquisición, redistribución e instalación deluminarias Luminarias 03 03 1 1 Acta de Entrega
4 51 Equipamiento y dotación de bienesmuebles
Optimizar la prestación de losservicios de levantamientotopográficos
Dotación de muebles y equipos de oficina 5 Muebles 03 07 39 23 16 Acta de Entrega
(11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
BARUTA MAS ORDENADA
META FÍSICA ANUAL
(06) CONTROL DEL DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA MUNICIPAL
PROGRAMA
LÍNEA (S) ESTRATÉGICA (S)
UNIDAD EJECUTORA
SECTOR
OBJETIVO (S) ESTRATÉGICO (S)
PROYECTO, OBRA, INSPECCIÓN Y/O ESTUDIO OBJETIVO ESPECÍFICO(META)
N°
DE
AC
CIÓ
N
DESARROLLAR UN PLANEAMIENTO URBANO EFICIENTE Y ADECUADO
Remodelar y adecuar el área detrabajo del archivo
Remodelación y acondicionamiento delárea donde funciona el archivo de laDirección
MEDIO DE VERIFICACIÓN
AC
TIV
IDA
D
ACCIÓN ESPECIFICA
DURACIÓN MES
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRAL
PO
ND
ER
AC
IÓN
UNIDAD DE MEDIDA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
4.01(SIN IVA)
4.02(SIN IVA)
4.03 (SIN IVA)
4.04(SIN IVA)
4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 TOTAL IVA
4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
COSTO TOTAL 1.683.275 1.000.000 158.255 127.019 324.793 73.208 469.816 524.005 344.728 344.726
Revisar, verificar y aprobar las Constancias de Variables UrbanasFundamentales, Constataciones de Uso, Constancias de Culminación deObras, Recursos de Reconsideración y demás ProcedimientosAdministrativos
1.000.000 1.000.000 250.000 250.000 250.000 250.000
Administrar, coordinar y optimizar los recursos asignados a la Dirección através del control de la Ejecución Física, Financiera, la Memoria y Cuentade Gestión, la elaboración del Proyecto de Plan Operativo y PresupuestoAnual
275.435 158.255 83.019 4.650 29.511 27.544 82.629 82.632 82.630
Reubicar la división que separa la sala de consulta del archivo con la parteinterior 40.320 36.000 4.320 4.032 12.096 12.096 12.096
Adquisición, redistribución e instalación de luminarias 8.960 8.000 960 8.960
Dotación de muebles y equipos de oficina 358.560 320.143 38.417 179.280 179.280
ACCIÓN (RECURRENTE / ESPECÍFICA)
PROGRAMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL (BsF.)
MONTO ESTIMADO
ANUAL (BsF.)
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (BsF.)
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA MUNICIPAL
(06) CONTROL DEL DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL
(11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
PA GEN ESP SUB-ESP 51 Total general
4.01 01 18 00 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
4.02 01 01 00 2.661 2.661 4.02 03 02 00 11.624 11.624 4.02 04 03 00 6.171 6.171 4.02 05 01 00 13.448 13.448 4.02 05 03 00 27.704 27.704 4.02 05 07 00 293 293 4.02 05 02 00 12.000 12.000 4.02 06 08 00 7.680 7.680 4.02 06 06 00 2.030 2.030 4.02 08 03 00 2.028 2.028 4.02 08 10 00 806 806 4.02 10 05 00 19.087 19.087 4.02 10 07 00 6.909 6.909 4.02 10 08 00 42.598 42.598 4.02 10 11 00 3.216 3.216
158.255 158.255 4.03 12 01 00 8.000 8.000 4.03 04 05 00 25.920 25.920 4.03 09 01 00 3.120 3.120 4.03 11 03 00 630 630 4.03 11 07 00 15.000 15.000
Imputación Presupuestaria
UNIDAD EJECUTORA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
Costo por Actividad (Bs. F)
PROGRAMA
SECTOR
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA MUNICIPAL
(06) CONTROL DEL DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL
(11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS
Total 4.02
Total 4.01
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
PA GEN ESP SUB-ESP 51 Total general
Imputación Presupuestaria
UNIDAD EJECUTORA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
Costo por Actividad (Bs. F)
PROGRAMA
SECTOR
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA MUNICIPAL
(06) CONTROL DEL DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL
(11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
4.03 11 02 00 22.336 22.336 4.03 11 99 00 2.013 2.013 4.03 07 02 00 14.000 14.000 4.03 99 01 00 36.000 36.000
127.019 127.019 4.04 03 01 00 540 540 4.04 03 04 00 3.797 3.797 4.04 05 01 00 896 896 4.04 07 01 00 115.300 115.300 4.04 07 99 00 6.250 6.250 4.04 09 01 00 1.440 1.440 4.04 09 03 00 5.128 5.128 4.04 09 02 00 26.549 26.549 4.04 09 99 00 144.893 144.893 4.04 12 04 00 20.000 20.000
324.793 324.793 73.208 73.208
1.683.275 1.683.275 Total 4.03.18.01.00
Total General
Total 4.03
Total 4.04
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
1 51 Formula los Planes de Inversión de obras ymantenimiento del Municipio 3 Plan 1 1 Acta de entrega
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DEINFRAESTRUCTURA
2 52
Garantizar el oportuno suministro de materiales deoficina y construcción para realizar los programas demantenimiento urbano y de atención de la zonaspopulares y rurales del Municipio.
3 Tramite 210 30 60 60 60 Acta de entrega
3 52
Garantizar el oportuno mantenimiento y reparación de losvehículos, maquinarias y equipos para realizar losprogramas de mantenimiento urbano y de atención de lazonas populares y rurales del Municipio.
3 Tramite 90 15 15 30 30 Acta de entrega
SERVICIOS DE CONTRATACIÓN, INSPECCIÓN, YPROYECTOS DE OBRAS
4 53 Elaborar los contratos de acuerdo a la normativa legalvigente 2 Contrato 388 275 103 10 Acta de entrega
N°
DE
AC
CIÓ
N
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
(07) SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
(11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS
N°
DE
AC
TIV
IDA
D
OBJETIVO ESPECÍFICO ACCIONES RECURRENTES
Responsable: JOSÉ RUPERTO CALATRAVA DAM
PO
ND
ER
AC
IÓN
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRALMETA FÍSICA ANUAL
MEDIO DE VERIFICACIÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
Planificar ,ejecutar y controlar laconstrucción y mantenimiento deobras civiles y de servicio publicopara mejorar el desarrollo urbano delmunicipio
Realizar actividades de apoyoadministrativo tendentes a proveer losmateriales ,suministros y serviciospara el logro de las metas deDirección
Coordinar, controlar, documentar yresguardar los contratos de obras,mantenimiento, estudios, proyectos einspecciones ejecutados por laDirección.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
N°
DE
AC
CIÓ
N
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
(07) SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
(11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS
N°
DE
AC
TIV
IDA
D
OBJETIVO ESPECÍFICO ACCIONES RECURRENTES
Responsable: JOSÉ RUPERTO CALATRAVA DAM
PO
ND
ER
AC
IÓN
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRALMETA FÍSICA ANUAL
MEDIO DE VERIFICACIÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN EINSPECCIÓN DE EDIFICACIONES
5 54 Elaborar el plan de obras a ejecutar anualmente 3 Plan 1 1 Acta de entrega
6 54Controlar y hacer seguimiento de los contratos de obrase inspecciones durante su ejecución, de acuerdo a loestablecido en el contrato
3 Inspección 293 206 77 10 Acta de entrega
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL
7 55 Bacheo en frió y en caliente de vías del municipio 3 m2 14.947 2.700 3.900 4.147 4.200 Acta de entrega
8 55 Recuperación y mantenimiento de áreas publicas einstalaciones municipales 3 m2 101.450 20.000 26.200 29.000 26.250 Acta de entrega
9 55Reparaciones generales de herrería en sumideros,rejillas, defensas, bocas de visita, tanquillas ,cercas tipociclón
3 ml 9.000 1.800 2.400 2.400 2.400 Acta de entrega
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEINFRAESTRUCTURA
10 56 Coordinar la realización de proyectos necesarios para laconstrucción y mantenimiento de las obras del Municipio 3 Proyecto 96 70 26 Acta de entrega
Garantizar el mantenimiento y mejoraa la infraestructura propia delmunicipio
Definir los proyectos deInfraestructura necesarios a mediano,corto y largo plazo tendente asatisfacer las necesidades de loshabitantes del municipio
Garantizar el cumplimiento de laprogramación en materia de servicioa través de la ejecución de obrasciviles y de servicio al público
INIC
IO
FIN 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
51 51 Reparaciones, ampliaciones y mejoras del Parque La Alameda, Calle A. Obra 01 05 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
2 51 Reparación, ampliaciones y mejoras en los Parques de la Virgen y Los Coquitosentre Calles B y C de Santa Rosa de Lima. Obra 01 05 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
3 51 Conservación, ampliaciones y mejoras de la Capilla San Juan, ubicada en elSector El Progreso, vía principal Ojo de Agua. Obra 01 05 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
4 51 Remodelaciones y mejoras en los Hogares Comunitarios en diferentes sectoresdel Municipio Obra 03 09 1,00 0,20 0,50 0,30 Acta de entrega
5 51 Reparaciones, ampliaciones y mejoras en el Parque Antonio José de Sucre, Urb.Caurimare. Obra 01 05 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
6 51 Conservaciones, ampliaciones y mejoras del Campo de Béisbol del ParqueAprutechi, Urb. Terrazas del Club Hípico. Obra 01 05 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
7 51 Reparaciones, ampliaciones y mejoras en el Parque Infantil, Urb. Cumbres deCurumo. Obra 01 05 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
8 51 Reparaciones, ampliaciones y mejoras del Parque Infantil de la Urb. La Bonita. Obra 01 05 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
9 51 Remodelaciones, ampliaciones y mejoras del Complejo Deportivo de la Urb. ElPlacer. Obra 02 05 1,00 0,55 0,45 Acta de entrega
10 51 Remodelaciones, ampliaciones y mejoras de Cancha Deportiva en la Av. CarlosBello, Urb. Santa Fé Norte. Obra 01 05 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
11 51 Remodelaciones, ampliaciones y mejoras del Polideportivo César del Vecchio,Urb. Alto Prado. Obra 02 05 1,00 0,55 0,45 Acta de entrega
12 51 Conservación y mejoras de la Sede de Infraestructura y Áreas Verdes, LaTahona. Obra 07 09 1,00 1,00 Acta de entrega
13 51 Remodelaciones y mejoras de instalaciones de Salud en diferentes sectores delMunicipio Obra 03 09 1,00 0,20 0,50 0,30 Acta de entrega
14 51 Remodelaciones y mejoras en las Áreas Deportivas de diferentes sectores delMunicipio Obra 03 09 1,00 0,20 0,50 0,30 Acta de entrega
15 51 Reparaciones y mantenimiento de Unidades Educativas Municipales en el Cascode Baruta y Sector Ojo de Agua Obra 07 09 1,00 1,00 Acta de entrega
16 51 Reparaciones y mantenimiento de Unidades Educativas Municipales en SectorSanta Cruz del Este y Las Minas de Baruta. Obra 07 09 1,00 1,00 Acta de entrega
17 51 Reparaciones y mantenimiento de Unidades Educativas Municipales en SectorHoyo de la Puerta Obra 07 09 1,00 1,00 Acta de entrega
SECTOR
AC
TIVI
DAD
OBJETIVO (S) ESTRATÉGICO (S)
PROYECTO, OBRA, INSPECCIÓN Y/O ESTUDIO
OBJETIVO ESPECÍFICO(META)
N° D
E AC
CIÓ
N
MEDIO DE VERIFICACIÓN
PON
DER
ACIÓ
N
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMA
LINEA (S) ESTRATEGICA (S)
UNIDAD EJECUTORA
DURACIÓN MES
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRALMETA
FÍSICA ANUAL
ACCIÓN ESPECÍFICA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
CONSTRUIR Y MEJORAR LAS OBRAS CIVILES Y SERVICIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO
(11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS
(07) SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
BARUTA ORDENADA
Remodelaciones, ampliacionesy mejoras en obras del DominioPrivado del Municipio
Proporcionar a los habitantes delmunicipio instalaciones adecuadas yen óptimas condiciones para lapráctica de las diferentes disciplinasdeportivas, así como el desarrollo deactividades culturales, de educación yde salud.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
INIC
IO
FIN 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
SECTOR
AC
TIVI
DAD
OBJETIVO (S) ESTRATÉGICO (S)
PROYECTO, OBRA, INSPECCIÓN Y/O ESTUDIO
OBJETIVO ESPECÍFICO(META)
N° D
E AC
CIÓ
N
MEDIO DE VERIFICACIÓN
PON
DER
ACIÓ
N
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMA
LINEA (S) ESTRATEGICA (S)
UNIDAD EJECUTORA
DURACIÓN MES
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRALMETA
FÍSICA ANUAL
ACCIÓN ESPECÍFICA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
CONSTRUIR Y MEJORAR LAS OBRAS CIVILES Y SERVICIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO
(11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS
(07) SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
BARUTA ORDENADA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
18 51 Remodelación del Ambulatorio Las Lomas, Sector Hoyo de la Puerta Obra 07 09 1,00 1,00 Acta de entrega
19 51 Construcción de entrada independiente al modulo policial. Calle a Urb. SantaRosa de Lima. Presupuesto Participativo. Obra 02 04 1,00 0,70 0,30 Acta de entrega
20 51 Refacción y Ampliación de la Sede de Organizaciones Vecinales: ASOCHUAO,Consejo Comunal de Chuao y Justicia de Paz. Presupuesto Participativo. Obra 01 03 1,00 1,00 Acta de entrega
21 51 Reconstrucción del modulo policial de la calle el Rosario sector La Capilla.Baruta. Presupuesto participativo. Obra 01 03 1,00 1,00 Acta de entrega
22 51 Reparación de Área Deportiva del Polideportivo "Boris Piñero". Santa Fe Norte.Presupuesto Participativo.FIDES Obra 01 03 1,00 1,00 Acta de entrega
23 51 Arreglo Polideportivo Cumbres de Curumo (arreglo general). PresupuestoParticipativo.FIDES Obra 01 03 1,00 1,00 Acta de entrega
24 51 Sustitución del Techo de Asbesto de las Gradas de Béisbol del PolideportivoCesar del Vecchino. Av. Ppal. De Alto Prado. Presupuesto Participativo. LAEE Obra 01 03 1,00 1,00 Acta de entrega
25 51 Construcción Cerca Perimetral tipo ciclón. Linderos con Las Minas, Urb.Coracrevi. Presupuesto Participativo. FIDES Obra 01 03 1,00 1,00 Acta de entrega
26 51 Construcción de Cancha Deportiva Múltiple. Ojo de Agua, Sector La Pedrera.Presupuesto Participativo. LAEE Obra 01 03 1,00 1,00 Acta de entrega
27 51 Remodelaciones y mejoras de la Cancha de Usos Múltiples El Güire, Sector ElGüire. LAEE. Obra 04 07 1,00 0,80 0,20 Acta de entrega
28 51 Remodelaciones y mejoras en Unidades Educativas Municipales y Preescolaresen diferentes sectores del Municipio Obra 03 09 1,00 0,20 0,50 0,30 Acta de entrega
29 51 Recuperación del Parque Trini y sede de ASOVETRI. Calle del Arenal, Urb. LaTrinidad. Presupuesto Participativo. Obra 01 03 1,00 1,00 Acta de entrega
30 51 Canalización de la Quebrada La Boyera, entrada Calle Gamelotal y Res. AltoÁngel, conexión con el embaulamiento existente. 5 Obra 02 06 1,00 0,45 0,55 Acta de entrega
31 51 Canalización de la Quebrada Sartenejas, frente a los Bloques de LaTrinidad.LAEE. Obra 02 05 1,00 0,55 0,45 Acta de entrega
32 51 Continuación de la canalización de la Quebrada Ojo de Agua. Obra 02 05 1,00 0,55 0,45 Acta de entrega
33 51 Construcción de Canal en la Quebrada Sartenejas, frente al Banco Mercantil,sector Sorocaima. Obra 02 05 1,00 0,55 0,45 Acta de entrega
34 51 Restitución del sistema de drenajes en el colector en la calle El Guamal hasta lacalle Carrizal, Lomas de La Trinidad Obra 02 05 1,00 0,55 0,45 Acta de entrega
Ampliaciones y mejorasmayores en quebradas
Proporcionar a los habitantes delmunicipio instalaciones adecuadas yen óptimas condiciones para lapráctica de las diferentes disciplinasdeportivas, así como el desarrollo deactividades culturales, de educación yde salud.
Intervernir las cuencas de lasdiferentes quebradas que atraviesanel Municipio y prevenir problemas dedesbordamiento.
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PROYECTO, OBRA, INSPECCIÓN Y/O ESTUDIO
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UNIDAD EJECUTORA
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PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRALMETA
FÍSICA ANUAL
ACCIÓN ESPECÍFICA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
CONSTRUIR Y MEJORAR LAS OBRAS CIVILES Y SERVICIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO
(11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS
(07) SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
BARUTA ORDENADA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
51 5
35 51 Reparación de estructuras viales (Sumideros de rejillas, ventanas y nivelación debocas de visita y tanquillas) en el Sector 1. Obra 08 10 1,00 0,70 0,30 Acta de entrega
36 51 Reparación de estructuras viales (Sumideros de rejillas, ventanas y nivelación debocas de visita y tanquillas) en el Sector 2 Obra 08 10 1,00 0,70 0,30 Acta de entrega
37 51 Reparación de estructuras viales (Sumideros de rejillas, ventanas y nivelación debocas de visita y tanquillas) en el Sector 3 Obra 08 10 1,00 0,70 0,30 Acta de entrega
38 51 Reparación de estructuras viales (Sumideros de rejillas, ventanas y nivelación debocas de visita y tanquillas) en el Sector 5 Obra 08 10 1,00 0,70 0,30 Acta de entrega
39 51 Asfaltado de las Calles Intermedias del Sector Santa Ana. El Cafetal.Presupuesto Participativo.FIDES. Obra 02 04 1,00 0,70 0,30 Acta de entrega
40 51 Repavimentación de la Avda Principal y Calles de la Urbanización de SantaMarta. El Cafetal. Presupuesto Participativo.FIDES. Obra 02 04 1,00 0,70 0,30 Acta de entrega
41 51 Culminación del Asfaltado de las Avdas. AC - A de la Urbanización Caurimare.Presupuesto Participativo. Obra 02 04 1,00 0,70 0,30 Acta de entrega
42 51 Reconstrucción del pavimento y alcantarillado calle 1. Zona Industrial. La Naya.Presupuesto participativo.FIDES. Obra 02 04 1,00 0,70 0,30 Acta de entrega
43 51 Repavimentación de la calle Manaure. Guaicay. Presupuesto participativo. Obra 02 04 1,00 0,70 0,30 Acta de entrega
44 51 Recuperación y rehabilitación de la vía alterna del colegio Bárbaro Rivas(pavimento en concreto). Urb. El rosario. Presupuesto participativo.FIDES. Obra 02 04 1,00 0,70 0,30 Acta de entrega
45 51 Repavimentación vial en Av. Principal De San Luis, Urb. San Luis. Obra 01 05 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
46 51 Asfaltado de las vías y demarcación. Urb. Santa Rosa de Lima. Presupuestoparticipativo. Obra 02 04 1,00 0,70 0,30 Acta de entrega
47 51 Repavimentación vial en la Avenida Intercomunal de El Hatillo. FIDES. Obra 01 05 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
48 51 Repavimentacion vial en la Av. Caurimare y Ramales de Colinas de Bello Monte.FIDES. Obra 01 05 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
49 51 Repavimentación vial en la Av. Principal de Valle Arriba. Obra 01 05 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
50 51 Repavimentacion vial en avenidas San Juan, San Rafael Y Santa Isabel.Parcelamiento San Juan, Urb. Santa Fe Norte. Obra 01 05 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
51 51 Repavimentación vial en Lomas de Colinas de Bello Monte. (Límite con MunicipioLibertador). Obra 01 05 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
52 51 Repavimentación vial en Av. Principal, Calles Acueducto, La Ceiba y Coquivacoa,Urb. El Peñón. Obra 01 05 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
Rehabilitación integral de vías
Mantener en buen estado las calles yavenidas de la vialidad urbana, através del mantenimiento preventivo y correctivo de las carpetas asfálticas.
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PROYECTO, OBRA, INSPECCIÓN Y/O ESTUDIO
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UNIDAD EJECUTORA
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PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRALMETA
FÍSICA ANUAL
ACCIÓN ESPECÍFICA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
CONSTRUIR Y MEJORAR LAS OBRAS CIVILES Y SERVICIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO
(11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS
(07) SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
BARUTA ORDENADA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
53 51 Repavimentación vial en Av. Principal de Hoyo de La Puerta. Obra 01 05 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
54 51 Repavimentación vial en Calle El Paseo, Urb. Lomas de Prados del Este. Obra 01 05 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
55 51 Repavimentación vial en la Av. La Colina, Urb. Los Samanes. Obra 01 05 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
56 51 Repavimentación vial en Calle Gamelotal, Urb. Las Esmeraldas. Obra 01 05 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
57 51 Repavimentación vial en Calle Guayabal de la Urb. La Tahona. Obra 01 05 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
58 51 Rehabilitación en concreto en el Sector Boquerón, Manantiales de La Campiña,Hoyo de La Puerta. I Etapa. Obra 01 05 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
59 51 Repavimentación vial en la Urb. La Bonita, Av. Principal desde el semáforo C/A,Guaicay hasta el Puente La Bonita. I ETAPA. Obra 01 05 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
60 51 Repavimentación vial en Av. Orinoco desde el límite del Municipio Libertadorhasta la intersección con Calle Suapure, Colinas de Bello Monte. Obra 01 05 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
61 51 Repavimentación vial en Alto Prado. Obra 01 05 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
62 51 Repavimentación vial en Manzanares. Obra 01 05 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
63 51 Repavimentación vial en Av. Paso Real, Prados del Este. Obra 01 05 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
64 51 Repavimentación vial en Av. Circunvalación del Sol, Urb. Santa Paula. Obra 01 05 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
65 51 Rehabilitación en concreto en carretera vieja de Las Minas, Calle Los Pinos,Sector Los Pinos. Obra 01 05 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
66 51 Repavimentación vial en la Calle B de la Urb. Guaicay. Obra 01 05 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
67 51 Repavimentación vial en las calles: Bolívar Norte y Sur, Sucre, Anacoco,Federación, Victoria, Los Mangos Y Colegio Americano de las Minas Obra 01 05 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
68 51 Repavimentación vial en las Calles: San Joaquín, Santa Ana, Santa Elena,Macareo, La Tejería, Socuy y El Arenal, Urb. Lomas de La Trinidad. Obra 01 05 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
69 51 Rehabilitación en concreto en Av. Principal de Ojo de Agua. I Etapa. Obra 01 05 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
70 51 Rehabilitación en concreto en el Sector Las Esmeraldas, Ojo de Agua. Obra 01 05 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
71 51 Rehabilitación vial en la entrada de la Urb. Las Danielas en la Calle El Colegio.Las Minas. Obra 01 05 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
72 51 Repavimentación vial de la Urb. Terrazas de Club Hípico, Parque Humboldt yBrisas del Prado. Obra 01 05 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
73 51 Rehabilitación en concreto en la Calle El Colegio, El Güire. Obra 01 05 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
74 51 Repavimentación vial en la Calle Unión y Av. Río Paragua de Santa Cruz delEste. Obra 01 05 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
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PROYECTO, OBRA, INSPECCIÓN Y/O ESTUDIO
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UNIDAD EJECUTORA
DURACIÓN MES
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRALMETA
FÍSICA ANUAL
ACCIÓN ESPECÍFICA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
CONSTRUIR Y MEJORAR LAS OBRAS CIVILES Y SERVICIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO
(11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS
(07) SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
BARUTA ORDENADA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
75 51 Repavimentación vial desde prolongación de la Av. Principal de Santa Inés hastaFesvial. Obra 01 05 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
76 51 Repavimentación vial en Calle San Cristóbal, Sector La Pared de Hoyo de LaPuerta. II Etapa. Obra 01 05 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
77 51 Asfaltado Calle San Félix de Urb. Santa Clara del Cafetal. PresupuestoParticipativo. Obra 02 04 1,00 0,70 0,30 Acta de entrega
78 51 Pavimentación Calle San Luis. Urb. San Luis. El Cafetal. PresupuestoParticipativo. Obra 02 04 1,00 0,70 0,30 Acta de entrega
79 51 Reparación del tramo la capilla entre el callejón los Samanes y el modulo policial.Urb. El Rosario. Presupuesto participativo. Obra 03 05 1,00 0,40 0,60 Acta de entrega
80 51 Reparación de estructuras viales (Sumideros de rejillas, ventanas y nivelación debocas de visita y tanquillas) en la Urb. Santa Inés. Obra 02 05 1,00 0,55 0,45 Acta de entrega
81 51 Pavimentación de la Av. Principal de la Urb. Industrial Guaicay, final de la calleLa Pedrera. Presupuesto participativo. Obra 03 05 1,00 0,40 0,60 Acta de entrega
82 51 Asfaltado de la calle 12 y 15 de la Urb. Los Samanes. Presupuesto participativo. Obra 03 05 1,00 0,40 0,60 Acta de entrega
83 51 Arreglo de la calle principal la Coromoto. Las Minas. Presupuestoparticipativo.FIDES. Obra 03 05 1,00 0,40 0,60 Acta de entrega
84 51 Continuación de la vialidad urbana de la urb. Santa Inés. Presupuestoparticipativo. Obra 03 05 1,00 0,40 0,60 Acta de entrega
85 51 Arreglo y construcción de calles de la primera transversal El Rosario.Presupuesto participativo.FIDES. Obra 03 05 1,00 0,40 0,60 Acta de entrega
86 51 Repavimentación Calle Suapure, desde Embajada Americana hasta cruce conCalle Guatire y Ramal 2, Colinas de Bello Monte. Presupuesto Participativo. Obra 03 05 1,00 0,40 0,60 Acta de entrega
87 51 Recuperación de Capa Asfáltica y hundimiento de la Calle Chulavista. Urb.Chulavista. Presupuesto Participativo. Obra 03 05 1,00 0,40 0,60 Acta de entrega
88 51 Reconstrucción de la Calle Los Mangos. Las Dalias, Santa Cruz del Este.Presupuesto Participativo. FIDES. Obra 03 05 1,00 0,40 0,60 Acta de entrega
89 51 Asfaltado de la Calle la Ceiba (entrada al sector Sta Gertrudis). PresupuestoParticipativo.FIDES. Obra 03 05 1,00 0,40 0,60 Acta de entrega
90 51 Asfaltado Completo de la Calle Este y Oeste de Manzanares. PresupuestoParticipativo. Obra 03 05 1,00 0,40 0,60 Acta de entrega
91 51 Repavimentación de Tramo Faltante de Avda El Parque. Prados del Este.Presupuesto Participativo. Obra 03 05 1,00 0,40 0,60 Acta de entrega
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PROYECTO, OBRA, INSPECCIÓN Y/O ESTUDIO
OBJETIVO ESPECÍFICO(META)
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LINEA (S) ESTRATEGICA (S)
UNIDAD EJECUTORA
DURACIÓN MES
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRALMETA
FÍSICA ANUAL
ACCIÓN ESPECÍFICA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
CONSTRUIR Y MEJORAR LAS OBRAS CIVILES Y SERVICIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO
(11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS
(07) SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
BARUTA ORDENADA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
92 51 Repavimentación de Tramo Faltante de la Calle Amazonas. Prados del Este.Presupuesto Participativo. Obra 04 06 1,00 1,00 Acta de entrega
93 51 Continuación de asfaltado en la Calle Táchira. Sector Valle Verde. La Pared Obra 04 06 1,00 1,00 Acta de entrega
94 51 Reparación de las Vías Calle Venezuela Las Ameritas - Colombia - Perú - LasRepública. Terrazas Club Hípico. Presupuesto Participativo. Obra 04 06 1,00 1,00 Acta de entrega
95 51 Programa de Bacheo y Reconstrucción de la Vialidad. Los Campitos.Presupuesto Participativo. Obra 04 06 1,00 1,00 Acta de entrega
96 51 Asfaltado Calle La Lechuza. Calle La Lechuza, Urb. Altos De Monterrey.Presupuesto Participativo. Obra 04 06 1,00 1,00 Acta de entrega
97 51 Recuperación de Asfaltado en la Urb. Piedra Azul. PresupuestoParticipativo.FIDES. Obra 04 06 1,00 1,00 Acta de entrega
98 51 Acondicionamiento de Carpeta Asfáltica. Calles Internas: A, C Y Av. Ppal. Urb.Montealto. Presupuesto Participativo. LAEE. Obra 04 06 1,00 1,00 Acta de entrega
99 51 Repavimentación de la Calle Santa Elena. Urb. La Trinidad. PresupuestoParticipativo. Obra 04 06 1,00 1,00 Acta de entrega
100 51 Asfaltado de Calles Juan Iturbe Norte y Sur. Urb. Sorocaima. PresupuestoParticipativo. Obra 04 06 1,00 1,00 Acta de entrega
101 51 Pavimentación. Calle La Tejería Entre Calles El Guamal Y Calle Los Peñones,Urb. Lomas De La Trinidad. Presupuesto Participativo. Obra 04 06 1,00 1,00 Acta de entrega
102 51 Repavimentación de Calles. Urb. El Placer. Presupuesto Participativo. Obra 04 06 1,00 1,00 Acta de entrega
103 51 Rehabilitación en Concreto Rampa de Acceso. Callejón Polar El Placer DeMaria. Presupuesto Participativo. Obra 04 06 1,00 1,00 Acta de entrega
104 51 Rehabilitación de la Vialidad. KM 13 Autopista Regional Del Centro, El Campito.Presupuesto Participativo. Obra 04 06 1,00 1,00 Acta de entrega
105 51 Repavimentación de las Calles. Urb. La Bonita. Presupuesto Participativo. Obra 01 03 1,00 1,00 Acta de entrega
106 51 Sustitución del Concreto de la Prolongación Calle Páez vía La Palomera. PiedrasPintadas. La Palomera Baruta. Presupuesto Participativo.FIDES. Obra 01 03 1,00 1,00 Acta de entrega
107 51 Asfaltado. Parte Alta De La Planada, Hoyo De La Puerta. PresupuestoParticipativo. Obra 01 03 1,00 1,00 Acta de entrega
108 51 Asfaltado. Piedras Azules. Presupuesto Participativo.FIDES. Obra 01 03 1,00 1,00 Acta de entrega
109 51 Pavimentación de Primera Calle Sector Los Manantiales. PresupuestoParticipativo. Obra 01 03 1,00 1,00 Acta de entrega
110 51 Pavimentación. La Loma Sector Campamento. Presupuesto Participativo. Obra 01 03 1,00 1,00 Acta de entrega
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OBJETIVO (S) ESTRATÉGICO (S)
PROYECTO, OBRA, INSPECCIÓN Y/O ESTUDIO
OBJETIVO ESPECÍFICO(META)
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PROGRAMA
LINEA (S) ESTRATEGICA (S)
UNIDAD EJECUTORA
DURACIÓN MES
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRALMETA
FÍSICA ANUAL
ACCIÓN ESPECÍFICA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
CONSTRUIR Y MEJORAR LAS OBRAS CIVILES Y SERVICIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO
(11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS
(07) SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
BARUTA ORDENADA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
111 51 Pavimentación de toda La Calle del Medio. San Luís. Hoyo La Puerta.Presupuesto Participativo. Obra 01 03 1,00 1,00 Acta de entrega
112 51 Reparación del Pavimento. Av. Principal Entre La Pared y La Morgado. Hoyo LaPuerta. Presupuesto Participativo. Obra 01 03 1,00 1,00 Acta de entrega
113 51 Asfaltado al Final de la Avenida Principal en San Luís Parte Alta. Hoyo de laPuerta. Presupuesto Participativo. Obra 01 03 1,00 1,00 Acta de entrega
114 51 Continuación de Asfaltado en la Calle Zarsa. Valle La Pared. Urb. Valle Verde.Presupuesto Participativo. Obra 02 04 1,00 0,70 0,30 Acta de entrega
115 51 Repavimentación vial en la Av. Río de Janeiro, Urb. Las Mercedes. PLUSVALIA Obra 02 05 1,00 0,55 0,45 Acta de entrega
116 51 Asfaltado Calle Sagitario: Urb. Santa Paula. Presupuesto Participativo. Obra 01 03 1,00 1,00 Acta de entrega
117 51 Recuperación del elevado de las Mercedes. Obra 03 06 1,00 0,30 0,70 Acta de entrega
118 51 Mejoras Integrales en la Av. La Guairita, frente al Parque la Democracia, Urb.Santa Clara Obra 02 06 1,00 0,45 0,55 Acta de entrega
119 51 Reparación de estructuras viales (Sumideros de rejillas, ventanas y nivelación debocas de visita y tanquillas) en el Sector 4 Obra 08 10 1,00 0,70 0,30 Acta de entrega
120 51 Asfaltado Calle Upata, Sector Santa Clara del Cafetal. PresupuestoParticipativo. Obra 01 03 1,00 1,00 Acta de entrega
51 5
121 51 Conservaciones y mejoras en la Quebrada La Guairita, desde cruce con Av. DelHatillo hasta la Urb. Coracrevi y Qda. Los Mangos. Obra 03 07 1,00 0,25 0,60 0,15 Acta de entrega
122 51 Conservaciones y mejoras en la Quebrada La Guairita desde la Urb. La Bonitahasta Parque La Trinidad. Obra 03 07 1,00 0,25 0,60 0,15 Acta de entrega
123 51 Conservaciones y mejoras en la Quebrada La Guairita, Sector Llano Verde. Obra 03 07 1,00 0,25 0,60 0,15 Acta de entrega
124 51 Conservaciones y mejoras en la Quebrada La Guairita, Sector Puente LosNaranjos vía Cementerio del Este. Obra 04 08 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
125 51 Conservaciones y mejoras en la Quebrada El Peñón, entre final Calle Caripe dela Urb. El Peñón y Av. El Parque de la Urb. Prados del Este. Obra 04 08 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
126 51 Conservaciones y mejoras en la Quebrada Manzanares, Casco de Baruta. Obra 04 08 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
127 51 Conservaciones y mejoras en la Quebrada Sartenejas, desde Piedra Azul hastaBloques de La Trinidad. Obra 04 08 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
128 51 Conservaciones y mejoras en la Quebrada Ojo de Agua, desde Capuy hasta LaArenera, Sector Ojo de Agua. Obra 04 08 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
Mantener la conservación y limpiezade las quebradas, afluentes ysistemas de drenajes del Municipio,evitando de esta manera eldesbordamiento de las quebradas yel colapso de los sistemas de drenajeexistentes
Conservación y mejoras deobras del Dominio Público
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PROYECTO, OBRA, INSPECCIÓN Y/O ESTUDIO
OBJETIVO ESPECÍFICO(META)
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UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMA
LINEA (S) ESTRATEGICA (S)
UNIDAD EJECUTORA
DURACIÓN MES
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRALMETA
FÍSICA ANUAL
ACCIÓN ESPECÍFICA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
CONSTRUIR Y MEJORAR LAS OBRAS CIVILES Y SERVICIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO
(11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS
(07) SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
BARUTA ORDENADA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
129 51 Conservaciones y mejoras en la Quebrada La Boyera, desde el CIED hasta laUrb. Las Esmeraldas y Calle Cangilón, Urb. La Tahona. Obra 04 08 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
130 51 Conservaciones y mejoras en la Quebrada Sorocaima, entre los Bomberos de LaTrinidad y Procter and Gamble. Obra 04 08 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
131 51 Conservación, ampliación y mejoras de drenajes en la calle Real Las Minitas,parte baja. Obra 03 06 1,00 0,30 0,70 Acta de entrega
132 51 Conservación, ampliación y mejoras de drenajes y aguas servidas en la calle AUrb. Santa Rosa de Lima. Obra 03 06 1,00 0,30 0,70 Acta de entrega
133 51 Conservación, reparación y mejoras de drenajes y aguas servidas en la Calle LaCeiba y Coquivacoa, Urb. El Peñón Obra 03 07 1,00 0,25 0,60 0,15 Acta de entrega
134 51 Conservaciones y mejoras en la Quebrada Calle La Ceiba, Urb. El Peñón Obra 04 08 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
135 51 Conservación y mejoras en la Quebrada Manzanares, Av. Principal (Parque ElClavito) y final Parque Francisco Tamayo Obra 04 08 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
136 51Conservaciones y mejoras en la Quebrada Chuao, entre Av. Raúl Leoni(Boulevard El Cafetal, y Calle La Escuela) hasta la Av. Río de Janeiro, pasandopor Calle Las Lomas.
Obra 04 08 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
137 51 Conservación, reparación y mejoras de drenajes y aguas servidas en Urb. SantaPaula Obra 03 05 1,00 0,40 0,60 Acta de entrega
138 51 Conservación, reparación y mejoras de drenajes y aguas servidas en la Urb. LaBonita Obra 03 07 1,00 0,25 0,60 0,15 Acta de entrega
139 51 Conservación y mejoras de las áreas de la Plaza Alfredo Sadel, Urb. LasMercedes. Obra 04 11 1,00 0,50 0,30 0,20 Acta de entrega
140 51 Reconstrucción de del canal marginal de la Quebrada Las Mercedes. I Etapa Obra 03 06 1,00 0,30 0,70 Acta de entrega
141 51 Conservaciones y mejoras en la Quebrada Los Campitos. Obra 04 08 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
142 51 Conservación y mejoras de las áreas de la Plaza Bolívar, Casco de Baruta. Obra 03 11 1,00 0,20 0,30 0,30 0,20 Acta de entrega
143 51 Reparación de aguas servidas, sector Las Dalias. Santa Cruz del Este.Presupuesto Participativo. Obra 02 04 1,00 0,70 0,30 Acta de entrega
144 51Reparación y Ampliación del Área de Colocación de los Contenedores de Basura,Reparación de Bordes y Aceras y Reparación de torrentera en Calle PaseoGuaicaipuro, Inicio escalera Nro. 2, El Placer de María. Presupuesto Participativo.
Obra 02 04 1,00 0,70 0,30 Acta de entrega
145 51 Conservaciones y mejoras en el Canal Marginal, Santa Rosa de Lima. Obra 04 08 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
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PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRALMETA
FÍSICA ANUAL
ACCIÓN ESPECÍFICA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
CONSTRUIR Y MEJORAR LAS OBRAS CIVILES Y SERVICIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO
(11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS
(07) SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
BARUTA ORDENADA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
146 51 Conservación y mejoras en los sistemas de drenajes, aguas servidas,acueductos y otros servicios del Municipio. (Sector 5). Obra 04 08 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
147 51 Construcción de redes de Drenjes en la Urb. Las Mercedes Obra 02 08 1,00 0,40 0,45 0,15 Acta de entrega
148 51 Conservación y mejoras en los sistemas de drenajes, aguas servidas,acueductos y otros servicios del Municipio. (Sector 4). Obra 04 08 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
149 51 Conservación y mejoras de las obras artísticas en el Municipio Obra 03 11 1,00 0,20 0,30 0,30 0,20 Acta de entrega
150 51 Conservación y mejoras en los sistemas de drenajes, aguas servidas,acueductos y otros servicios del Municipio. (Sector 3). Obra 04 08 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
151 51 Conservación y mejoras en los sistemas de drenajes, aguas servidas,acueductos y otros servicios del Municipio. (Sector 2). Obra 04 08 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
152 51 Conservación y mejoras en los sistemas de drenajes, aguas servidas,acueductos y otros servicios del Municipio. (Sector 1). Obra 04 08 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
153 51 Conservaciones y mejoras en el Canal Marginal de Las Mercedes.PLUSVALIA. Obra 04 08 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
154 51 Conservaciones y mejoras en la Quebrada Baruta desde Urb. Los Naranjos hastala Av. Río de Janeiro. Obra 04 08 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
51 5
155 51 Construcción del Gimnasio Vertical en Santa Cruz del Este. (4.04.99.01.00). Obra 01 05 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
156 51 Construcción del Centro de Protección y Control Animal (CEPROCAN). IIETAPA. (4.04.15.01.00). Obra 01 05 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
157 51 Construcción del Centro de Protección y Control Animal (CEPROCAN). IIIETAPA. (4.04.15.01.00). Obra 01 04 1,00 0,80 0,20 Acta de entrega
158 51Construcción de obras delDominio Público
Crear espacios de esparcimientopúblico y recreación Construcción y Mejoras de la Plaza Raúl Leoni en la Urbanización el Cafetal. 5 Obra 01 05 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
51 5
159 51 Construcción de colector de aguas de lluvia en el sector Las Clavellinas, SectorMonterrey parte baja Obra 06 09 1,00 0,30 0,70 Acta de entrega
160 51 Construcción de drenajes en la Urb. Los Guayabitos Obra 02 05 1,00 0,55 0,45 Acta de entrega
161 51 Construcción de Drenajes de Aguas Negras en la Escalera Nº. 1 de San Pedrito ySector Las Manzanas. Obra 01 05 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
162 51 Repavimentación vial en la Urb. Las Mercedes Obra 02 05 1,00 0,55 0,45 Acta de entrega
163 51 Construcción de colector de aguas de lluvias y calzada en la Calle El Colegio,Sector El Progreso. Obra 02 07 1,00 0,40 0,45 0,15 Acta de entrega
Ampliaciones de los sistemas dedrenajes de las aguas de lluvia yaguas servidas dentro del Municipio
Construcciones de drenajes endiferentes localidades delMunicipio
Construcción de obras delDominio Privado
Crear espacios de esparcimiento ycontrol animal
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
CONSTRUIR Y MEJORAR LAS OBRAS CIVILES Y SERVICIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO
(11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS
(07) SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
BARUTA ORDENADA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
164 51 Embaulamiento y Saneamiento de la Qda. Chuao, El Cafetal Obra 04 07 1,00 0,80 0,20 Acta de entrega
165 51 Construcción de drenajes en el Sector El Progreso. Obra 02 07 1,00 0,40 0,45 0,15 Acta de entrega
166 51 Construcción de tubería de drenajes, desde la Av. Las Esmeraldas hasta laQuebrada La Boyera, Calle Del Gamelotal. Obra 04 09 1,00 0,55 0,45 Acta de entrega
167 51 Construcción de drenajes en Calle Principal y Calle Coromoto de La Naya.Parroquia Las Minas. Obra 02 06 1,00 0,45 0,55 Acta de entrega
168 51 Construcción de Torrentera Principal al final de Calle Los Manriques, Hoyo de LaPuerta Obra 04 06 1,00 1,00 Acta de entrega
169 51Construcción de alcantarillado para recolección de aguas de lluvias que sedesbordan, por las veredas El Pozo y Los Mangos, proveniente de la Calle ElRosario, Las Minas de Baruta.FIDES.
Obra 02 10 1,00 0,30 0,30 0,30 0,10 Acta de entrega
170 51 Construcción para la adecuación de redes de acueductos cloacas y drenajes enLa Palomera. I Etapa. LAEE. Obra 01 05 1,00 0,40 0,35 0,25 Acta de entrega
171 51 Canalización de drenajes desde la intersección de la Av. Ppal. De Las Minas conla Carretera Vieja Caracas Baruta Obra 04 07 1,00 0,80 0,20 Acta de entrega
172 51 Canalización de aguas de lluvia en área verde municipal colindante a lasResidencias ArbolÁvila, Av. José María Vargas, Urb. La Alameda Obra 04 07 1,00 0,80 0,20 Acta de entrega
173 51 Construcción de sistema de drenajes en la Urb. La Bonita. Obra 02 07 1,00 0,40 0,45 0,15 Acta de entrega
174 51 Construcción para la adecuación de redes de acueductos, cloacas y drenajes enLa Palomera. II Etapa Obra 04 06 1,00 1,00 Acta de entrega
175 51 Construcción de torrentera y canalización de drenajes en la calle La Caballerizadel Barrio Sisipa Obra 04 07 1,00 0,80 0,20 Acta de entrega
176 51 Canalización de la Qda. Seca, Barrio Las Minitas, parte baja Obra 04 07 1,00 0,80 0,20 Acta de entrega
177 51 Construcción de redes de aguas servidas en los diferentes callejones del ÁmbitoPrimera Transversal. El Rosario. Presupuesto Participativo. Obra 02 04 1,00 0,70 0,30 Acta de entrega
178 51Diseño y Construcción y Mejoras del Sistema de Drenaje y Aguas Servidas.Calles: Cristóbal Rojas Y Arturo Michelena, Urb. Los Naranjos De Las Mercedes.Presupuesto Participativo.
Obra 02 04 1,00 0,70 0,30 Acta de entrega
179 51 Sustitución del Colector o Drenaje del Callejón Puntuyo. Santa Cruz Sector LosGuirenos. Presupuesto Participativo. Obra 02 04 1,00 0,70 0,30 Acta de entrega
180 51 Tubería de Aguas Servidas. Escaleras del Carmen, El Placer de María.Presupuesto Participativo. Obra 02 04 1,00 0,70 0,30 Acta de entrega
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CONSTRUIR Y MEJORAR LAS OBRAS CIVILES Y SERVICIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO
(11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS
(07) SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
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BARUTA ORDENADA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
181 51Sustitución de Tubería de Aguas Negras y Reconstrucción de Escaleras ycaminerías. Sectores La Planada, El Carmen Y El Descanso, Sector Ojo deAgua. Presupuesto Participativo.
Obra 02 04 1,00 0,70 0,30 Acta de entrega
182 51 Obra para el control de drenajes superficiales y subterráneos en la Av. Principalen la Urb. San Luis. Obra 03 06 1,00 0,30 0,70 Acta de entrega
183 51 Construcción de torrentera en la Av. 1 Los Samanes Obra 03 06 1,00 0,30 0,70 Acta de entrega
185 51 Canalización de aguas servidas y drenajes en Av. Río Paragua, desde SantaCruz del Este hasta Torre Humboldt y CC La Piramide. Santa Cruz del Este Obra 03 06 1,00 0,30 0,70 Acta de entrega
186 51 Construcción de Torrentera, calle Icabaru, Urb. Colinas de Bello Monte Obra 03 06 1,00 0,30 0,70 Acta de entrega
51 5
187 51 Estabilización de falla de borde en Av. Principal de Los Guayabitos, Sector ElVolcán. Obra 02 06 1,00 0,45 0,55 Acta de entrega
188 51 Estabilización de talud en la entrada a la Res. Las Danielas, Las Minas de Baruta Obra 03 07 1,00 0,25 0,60 0,15 Acta de entrega
189 51 Estabilización de talud en calle Ticoporo, La Ciudadela Obra 03 07 1,00 0,25 0,60 0,15 Acta de entrega
190 51Estabilización de falla de borde calle Río La Paragua hacia la Av. Ppal. DeCumbres de Curumo afectando las Res. Montecarlo, Urb. Cumbres de Curumo. IIEtapa
Obra 02 05 1,00 0,55 0,45 Acta de entrega
191 51 Estabilización de talud en calle Toledo, Qta. Curimagua, Urb. Colinas deTamanaco Obra 03 07 1,00 0,25 0,60 0,15 Acta de entrega
192 51 Construcción de muro de contención en La Vereda La Cancha Con Vereda ElPozo El Rosario. Presupuesto Participativo. Obra 02 04 1,00 0,70 0,30 Acta de entrega
193 51Estabilización de Taludes Municipales en las Calles: San Rafael, San Juan ySanta Isabel. Parcelamiento San Juan. Santa Fe Norte. PresupuestoParticipativo.
Obra 03 05 1,00 0,40 0,60 Acta de entrega
194 51Estabilización de Talud y canalización de desagüe del Campo Deportivo delEstadio del Colegio de Médicos. Calle T. Urb. Colinas de Valle Arriba.Presupuesto Participativo.
Obra 03 05 1,00 0,40 0,60 Acta de entrega
195 51 Protección de Taludes Rutas E y Ebis. Los Campitos. Presupuesto Participativo. Obra 03 05 1,00 0,40 0,60 Acta de entrega
196 51 Estabilización de talud en Terrazas de Santa Inés. Obra 01 05 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
197 51 Protección de Taludes Sobre Ruta Central. Los Campitos. PresupuestoParticipativo. Obra 03 05 1,00 0,40 0,60 Acta de entrega
Minimizar la posibilidad de ocurrenciade los deslizamientos y derrumbespreviniendo el daño tanto a personascomo a bienes, vialidad, drenajes,etc.
Estabilización de taludes
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(07) SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
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BARUTA ORDENADA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
198 51 Muro de Contención en la Av. Principal El Placer de María. I Etapa. PresupuestoParticipativo. Obra 03 05 1,00 0,40 0,60 Acta de entrega
199 51 Estabilización de falla de borde en la Carretera de la Zona Industrial La Arenera,Ojo de Agua. Obra 03 07 1,00 0,40 0,45 0,15 Acta de entrega
200 51 Construcción de Muro de Concreto en la Calle Guara. Urb. Coracrevi.Presupuesto Participativo. Obra 03 05 1,00 0,40 0,60 Acta de entrega
201 51 Estabilización de talud y construcción de muro Av. San Sebastián. Cementerio deBaruta. Obra 01 05 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
202 51 Construcción de un Muro de Contención Calle Principal, Sector Pueblo Nuevo. LaLoma De Baruta. Presupuesto Participativo. Obra 03 05 1,00 0,40 0,60 Acta de entrega
203 51 Estabilización de talud ubicado en el Sector Anacoco, Calle La Pedrera detrás dela Funeraria Las Minas Obra 02 03 1,00 1,00 Acta de entrega
204 51 Estabilización de talud en parte posterior de la Junta Parroquial de El Cafetal Obra 02 06 1,00 0,45 0,55 Acta de entrega
205 51 Estabilización de falla de borde en Av. Principal de Lomas del Mirador frente a laQta. Palafito, Urb. Lomas del Mirador. Obra 02 06 1,00 0,45 0,55 Acta de entrega
206 51 Estabilización de Taludes a lo Largo del Boulevar el Cafetal. PresupuestoParticipativo.LAEE. Obra 02 04 1,00 0,70 0,30 Acta de entrega
207 51 Estabilización de talud en la Ruta C de la Urb. Los Campitos. I Etapa. Decreto Nº243 Gaceta Municipal Numero Extraordinario: 357-11/2008 de fecha 21/11/2008. Obra 01 05 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
208 51 Estabilización de talud en Calle San Juan en la Urb. Santa Fe Norte. Decreto Nº243 Gaceta Municipal Numero Extraordinario: 357-11/2008 de fecha 21/11/2008. Obra 01 05 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
209 51 Estabilización de talud en la Avenida Principal de la Urbanización ParqueHumboldt, La Ciudadela. I Etapa. Obra 01 05 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
210 51 Estabilización de talud en Calle El Tocuyo con Calle Caicara, Colinas de BelloMonte. Obra 01 05 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
211 51 Estabilización de talud ubicado en el Sector Anacoco, Las Minas de Baruta. Obra 02 06 1,00 0,45 0,55 Acta de entrega
212 51 Estabilización de falla de borde y construcción de drenajes en Calle LuisaCáceres de Arismendi y Calle El Milagro, Sector Hoyo de La Puerta. FIDES Obra 04 08 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
213 51 Continuación de la estabilización de talud, en Calle Los Mangos, Urb.Manzanares, Sector Popular. Obra 02 06 1,00 0,45 0,55 Acta de entrega
214 51 Estabilización de talud en Calle San Andrés parte posterior de la Qta. El Parral,Prados del Este. Obra 02 05 1,00 0,55 0,45 Acta de entrega
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PROYECTO, OBRA, INSPECCIÓN Y/O ESTUDIO
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
CONSTRUIR Y MEJORAR LAS OBRAS CIVILES Y SERVICIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO
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(07) SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
BARUTA ORDENADA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
215 51 Reparación de falla de borde en Calle Río Paragua hacia la Av. Principal,afectando las Res. Monteclarlo, Urb. Cumbres de Curumo Obra 01 04 1,00 0,80 0,20 Acta de entrega
216 51 Estabilización de talud en Áreas Verdes Municipal en Av. Santa Isabel, Urb.Santa Fé Norte. LAEE Obra 01 04 1,00 0,80 0,20 Acta de entrega
217 51 Estabilización de talud en zona Verde Municipal entre la Av. Rafael Rangel y Av.Felipe Guevara Rojas, Urb. Santa Fé Norte Obra 01 04 1,00 0,80 0,20 Acta de entrega
218 51 Reparación de falle de borde en Ruta C - Bis, Urb. Los Campitos Obra 01 04 1,00 0,80 0,20 Acta de entrega
219 51 Estabilización de talud posterior Qta. Yolandita, Calle Margarita Prados del Este Obra 01 04 1,00 0,80 0,20 Acta de entrega
220 51 Estabilización de talud posterior del Colegio CEAPUCV y Res. Río Torbes, CalleCaurimare Ramal 3, Colinas de Bello Monte Obra 01 04 1,00 0,80 0,20 Acta de entrega
221 51 Estabilización de taludes en el Boulevard Raúl Leoni, Urb. Santa Paula, El Cafetal Obra 01 04 1,00 0,80 0,20 Acta de entrega
222 51 Estabilización de talud entre Res. El Turpial y la Embajada del Libano, Av.Montesacro Colinas de Bello Monte Obra 01 04 1,00 0,80 0,20 Acta de entrega
223 51 Estabilización de talud posterior a Res. Bosque Escondido, prolongación Av.Principal Santa Inés Obra 01 04 1,00 0,80 0,20 Acta de entrega
224 51 Construcción de muro en el Canal Marginal de Las Mercedes. Municipio Baruta Obra 01 04 1,00 0,80 0,20 Acta de entrega
225 51 Reparación Falla de Borde en la Av. Juan Negretti Malpica, Urb. La Trinidad Obra 01 04 1,00 0,80 0,20 Acta de entrega
51 5
226 51 Construcción y reparaciones de aceras en la Urb. Los Naranjos de Las Mercedes. Obra 04 08 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
227 51 Construcción de Mini Terminal de Transporte Público en Plazas Las Américas IEtapa. Obra 01 05 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
228 51 Suministro, transporte y colocación de Bolardos en la Urb. Las Mercedes. Obra 05 07 1,00 0,70 0,30 Acta de entrega
229 51 Construcción y reparación de aceras en la Urb. Las Mercedes Obra 05 07 1,00 0,70 0,30 Acta de entrega
230 51 Construcción de Cunetas y Aceras. Los Guayabitos Pasando La Estación DeServicio PDV. Presupuesto Participativo. Obra 01 03 1,00 1,00 Acta de entrega
231 51 Arreglo de Aceras de las Av. A, C, y AC de las Av. Principales. Urb. Caurimare.Presupuesto Participativo. Obra 03 05 1,00 0,40 0,60 Acta de entrega
232 51 Aceras y brocales: Calle Tauro toda la cuadra. Urb. Santa Paula. PresupuestoParticipativo. Obra 03 05 1,00 0,40 0,60 Acta de entrega
233 51 Construcción de escaleras y caminerías en Veredas de El Rosario parte baja. Obra 01 05 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
Elevar la calidad de vida de loshabitantes del Municipio y todosaquellos que por allí transitenmediante la construcción de aceras,brocales, calzadas, defensas viales,etc.
Construcciones adicionales enel municipio
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CONSTRUIR Y MEJORAR LAS OBRAS CIVILES Y SERVICIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO
(11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS
(07) SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
BARUTA ORDENADA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
234 51 Construcción de caminerías en Las Minas de Baruta. Obra 02 05 1,00 0,55 0,45 Acta de entrega
235 51 Construcción de escaleras y caminerías en Barrio Santa Cruz del Este, SectorTrujillo entre Av. Río Paragua y Av. Río Manapire. Obra 01 05 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
236 51 Construcción de escaleras en los callejones Caroni y Los Rosales, final CalleUnión, Sector Chupulún, Santa Cruz del Este. Obra 01 05 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
237 51 Reconstrucción de la Escalera Nº 8 en Calle Real de Las Minas, parte baja. Obra 01 05 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
238 51 Construcción de aceras y rampas de acceso en la Urb. Los Samanes. Obra 01 05 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
239 51 Construcción de escalera en el sector Las Minitas, parte baja, de la Escalera N°1. Obra 01 05 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
240 51 Construcción de aceras en calle del colegio americano, Las Minas. Obra 01 05 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
241 51 Construcción de aceras y brocales en la Urb. Santa Rosa de Lima. Obra 01 05 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
242 51 Construcción de aceras en la Av. de Las Minas, frente a las Qtas. Wallfidi,Ruende y depósitos de Ferrofer. Obra 01 05 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
243 51 Construcción de aceras en la Calle Panamá, Terraza E al lado del Colegio TitoSalas, Urb. Terrazas de Club Hípico. Obra 01 05 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
244 51 Construcción de aceras y brocales en la Urbanización Prados del Este. Obra 01 05 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
245 51 Construcción de caminerías de 200 mts. Final De Calle Unión Enlace Con LaPlanada. Presupuesto Participativo. Obra 04 06 1,00 1,00 Acta de entrega
246 51 Construcción de aceras en la Av. Río Paragua, desde el Bario Santa Cruz delEste hasta la Torre Humboldt, frente a Res. Prado Humboldt y C.C. La Pirámide. Obra 01 05 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
247 51 Construcción de aceras en la Urb. Cumbres de Curumo. Obra 01 05 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
248 51 Construcción de aceras y brocales en la Urb. Lomas de Prados del Este. Obra 01 05 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
249 51 Construcción y reparaciones menores de brocal y defensas en la Calle Suapurecon Ramal 2, Urb. Colinas de Bello Monte. Obra 02 05 1,00 0,55 0,45 Acta de entrega
250 51 Construcción de aceras y brocales en la Calle Orinoco y Calle Guaire, Urb.Colinas de Bello Monte. Obra 01 05 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
251 51 Construcción de aceras desde el Parque Res. Chulavista hasta la Calle CerroQuintero, Urb. Chulavista. Obra 01 05 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
252 51 Construcción de escaleras y caminerías en Calle Unión, Sector San Rafael,Santa Cruz del Este. Obra 01 05 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
253 51 Construcción de aceras en la Urb. El Placer. Obra 01 05 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
254 51 Construcción de Aceras en la Urbanización Santa Fé Norte. Obra 01 05 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
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ACCIÓN ESPECÍFICA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
CONSTRUIR Y MEJORAR LAS OBRAS CIVILES Y SERVICIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO
(11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS
(07) SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
BARUTA ORDENADA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
255 51 Construcción de aceras en la Urb.La Alameda. Obra 01 05 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
256 51 Construcción de Aceras en la Urbanización Piedra Azul. Obra 01 05 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
257 51 Construcción de Aceras, Brocales y Defensas Viales en la Avenida Principal deManzanares, Sector Popular. Obra 01 05 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
258 51 Construcción de aceras en la Urb. Santa Inés. Obra 01 05 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
259 51 Construcción de escaleras y caminerías en La Planada baja de Hoyo de LaPuerta. Obra 01 05 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
260 51 Construcción de aceras desde el Sector La Arenera hasta Ojo de Agua, partealta. Obra 01 05 1,00 0,65 0,35 Acta de entrega
261 51 Aceras y brocales: Calle la trinidad entre entrada Urb. Santa Paula y Boulevard elCafetal. Presupuesto Participativo. Obra 03 05 1,00 0,40 0,60 Acta de entrega
262 51 Construcción de Nueva Escalera de Acceso Peatonal en el Sector Santa Claradel Cafetal. Presupuesto Participativo. Obra 03 05 1,00 0,40 0,60 Acta de entrega
263 51 Reconstrucción de Aceras y Brocales. Avenidas y Calles. Urb. San Luís. ElCafetal. Presupuesto Participativo. Obra 03 05 1,00 0,40 0,60 Acta de entrega
264 51 Aceras Urbanización Santa Ana. El Cafetal. Presupuesto Participativo. Obra 04 06 1,00 1,00 Acta de entrega
265 51 Rehabilitación Parcial de Aceras y Brocales. Urb. Chuao. PresupuestoParticipativo. Obra 04 06 1,00 1,00 Acta de entrega
266 51 Construcción de aceras de LA CALLE MANAURE. Guaicay. PresupuestoParticipativo. Obra 04 06 1,00 1,00 Acta de entrega
267 51 Construcción de caminería. Calle El Rosario, (Callejón Los Claveles, Callejón LosEucaliptos y Callejón Los Samanes) Sector El Rosario. Presupuesto Participativo. Obra 04 06 1,00 1,00 Acta de entrega
268 51 Construcción de las aceras en la Av. Principal De La Urb. Industrial Guaicay,Final De La Calle La Pedrera. Presupuesto Participativo. Obra 04 06 1,00 1,00 Acta de entrega
269 51 Construcción de aceras. Los Manguitos, Carretera Vieja Hasta La Calle PrincipalLas Minas. Presupuesto Participativo. Obra 04 06 1,00 1,00 Acta de entrega
270 51 Reparación y mejoras de escaleras del Sector Anacoco (3ra. Escalera).Presupuesto Participativo. Obra 04 06 1,00 1,00 Acta de entrega
271 51 Arreglo y construcción de escaleras y caminerías.1RA Transversal El Rosario.Presupuesto Participativo. Obra 04 06 1,00 1,00 Acta de entrega
272 51 Reparación de escalera y rampa. Sector Tito Salas. Presupuesto Participativo. Obra 04 06 1,00 1,00 Acta de entrega
273 51 Construcción de aceras de la calle Principal Del Rosario. PresupuestoParticipativo. Obra 04 06 1,00 1,00 Acta de entrega
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FÍSICA ANUAL
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
CONSTRUIR Y MEJORAR LAS OBRAS CIVILES Y SERVICIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO
(11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS
(07) SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
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BARUTA ORDENADA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
274 51 Construcción Aceras. Calle Suapure con Ramal 2. Urb. Colinas de Bello Monte.Presupuesto Participativo. Obra 04 06 1,00 1,00 Acta de entrega
275 51 Aceras Avenida principal Santa Fe Sur. Presupuesto Participativo. Obra 04 06 1,00 1,00 Acta de entrega
276 51 Reconstrucción de Caminerías. Calle Moisés Con Calle Josefina. Santa Cruz DelEste. Presupuesto Participativo. LAEE. Obra 04 06 1,00 1,00 Acta de entrega
277 51 Reconstrucción de las Caminerías y Escaleras. Los Callejones Calle AraguaneyEucalipto 4 Y 5. Santa Cruz Del Este. Presupuesto Participativo. Obra 04 06 1,00 1,00 Acta de entrega
278 51 Rehabilitación de Aceras en las Calles Ecuador - Perú - Calle Central Los Riscos.Terrazas Club Hípico. Presupuesto Participativo. Obra 04 06 1,00 1,00 Acta de entrega
279 51 Rehabilitación de Aceras en las Av. Las Republicas - Las Américas y Bolivia.Presupuesto Participativo. Obra 04 06 1,00 1,00 Acta de entrega
280 51 Rehabilitación de Aceras en las Av. Las Américas - Rió Manapire. Urb. ParqueHumboltd. Presupuesto Participativo. Obra 04 06 1,00 1,00 Acta de entrega
281 51 Rehabilitación de Aceras en las Calles Tiznado - Tepuy. Urb. Parque Humboltd.Presupuesto Participativo. Obra 04 06 1,00 1,00 Acta de entrega
282 51Reparación de la Acera de la Av. Principal desde la entrada de la Urbanizaciónhasta la Av. 1, en sentido subiendo. Av. Principal De Alto Prado. PresupuestoParticipativo.
Obra 04 06 1,00 1,00 Acta de entrega
283 51 Reestructuración de las Escaleras. Santa Cruz Del Este, Callejón San Pedro.Presupuesto Participativo. Obra 04 06 1,00 1,00 Acta de entrega
284 51 Reestructuración de las Escaleras. Santa Cruz Del Este, Callejón El Gimnasio.Presupuesto Participativo. Obra 04 06 1,00 1,00 Acta de entrega
285 51 Aceras y Brocales de las Vías Internas. Calles Internas: A, C y Av. Ppal. Urb.Montealto. Presupuesto Participativo. Obra 04 06 1,00 1,00 Acta de entrega
286 51 Reconstrucción de las Escaleras y Caminerías del Sector San José Escaleras 1 y2. El Placer De María. Presupuesto Participativo. Obra 04 06 1,00 1,00 Acta de entrega
287 51 Reparación de Aceras en la Calle El Arenal y Socuy. Urb. La Trinidad.Presupuesto Participativo. Obra 04 06 1,00 1,00 Acta de entrega
288 51 Construcción y arreglo de Aceras. AV. Las Minas, Urb. Lomas de La Trinidad.Presupuesto Participativo. Obra 04 06 1,00 1,00 Acta de entrega
289 51 Construcción de Aceras de la Calle San Rafael. Urb. Lomas de la Trinidad.Presupuesto Participativo. Obra 04 06 1,00 1,00 Acta de entrega
290 51 Escaleras y Caminerías. Km. 13 Autopista Regional Del Centro, El Campito.Presupuesto Participativo. Obra 04 06 1,00 1,00 Acta de entrega
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UNIDAD EJECUTORA
DURACIÓN MES
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CONSTRUIR Y MEJORAR LAS OBRAS CIVILES Y SERVICIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO
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BARUTA ORDENADA
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291 51 Construcción de las Aceras. Urb. La Bonita. Presupuesto Participativo. Obra 04 06 1,00 1,00 Acta de entrega
292 51 Construcción de Aceras. Bucarito (Sisipa). Presupuesto Participativo. Obra 04 06 1,00 1,00 Acta de entrega
5
293 51 Estudio y Proyecto para la estabilización de talud en sector Santa Cruz del Este,Las Dallias. Sector La Jungla Estudio 01 03
294 51 Estudio y Proyecto para Estabilización de falla de borde en el Sector Chulavista,Urb. Colinas de Bello Monte. Estudio 02 04 1,00 1,00 Acta de entrega
295 51 Estudio y Proyecto de estabilización de talud en Qta.. Hilda, Av. 8 de Alto Prado Estudio 01 03 1,00 0,70 0,30 Acta de entrega
296 51 Estudio y Proyecto Hidráulico para la Construcción de torrentera en Av. 1 de LosSamanes. Estudio 01 03 1,00 1,00 Acta de entrega
297 51 Estudio y Proyecto hidráulico para ampliación de colector de aguas de lluvia queatraviesa la Av. Principal de La Guairita y desemboca en la Quebrada La Guairita. Estudio 02 04 1,00 1,00 Acta de entrega
298 51 Estudio y Proyecto para Estabilización de Fallas de Borde en calle Caracas,Colinas de Tamanaco 5 Estudio 03 05 1,00 0,70 0,30 Acta de entrega
299 51 Estudio y Proyecto Hidráulico en talud entre las Av. Las esmeraldas y calle DelPalotal, Urb. La Tahona 5 Estudio 01 03 1,00 0,40 0,60 Acta de entrega
300 51 Estudio y Proyecto para la estabilización de talud posterior a las Res. Hermitage,calle T, Urb. La Alameda 5 Estudio 02 04 1,00 1,00 Acta de entrega
301 51 Estudio y Proyecto de estabilización de talud en calle Caucagua posterior a laQta.. Chin-Chon, Urb. San Román 5 Estudio 04 06 1,00 0,70 0,30 Acta de entrega
302 51 Estudio y Proyecto Hidráulico para ampliación de colector de aguas servidas enla Calle El Progreso del Barrio El Placer de María. 5 Estudio 01 03 1,00 1,00 Acta de entrega
303 51 Estudio y Proyecto para la estabilización de talud posterior a la Qta.. San Antonio,Calle Los Turpiales, Prados del Este 5 Estudio 01 03 1,00 1,00 Acta de entrega
304 51 Estudio y Proyecto para la Estabilización de talud en las Res. Ocamo, en calleEcuador, Brisas del Prado 5 Estudio 03 05 1,00 1,00 Acta de entrega
305 51 Estudio y Proyecto Hidráulico desde Av. Las Esmeraldas hasta Quebrada LaBoyera 5 Estudio 05 07 1,00 0,40 0,60 Acta de entrega
306 51 Estudio y Proyecto Hidráulico para Construcción de torrentera y canalización dedrenajes en la Calle La Caballeriza del Barrio Sisipa. 5 Estudio 01 03 1,00 0,70 0,30 Acta de entrega
307 51 Estudio y Proyecto Hidráulico para drenajes en la Calle Real, Las Minas 5 Estudio 04 06 1,00 1,00 Acta de entrega
308 51 Estudio y proyecto para la estabilización de talud en campo de béisbol LosCriollitos, Urb. Brisas del Prado 5 Estudio 02 04 1,00 1,00 Acta de entrega
Estudios y proyectos parainversión en activos fijos
Elaboración de estudios y proyectospara la construcción de obras decalidad
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BARUTA ORDENADA
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309 51 Estudio y Proyecto Hidráulico para el Embaulamiento y Saneamiento de la Qda.Chuao. 5 Estudio 01 03 1,00 0,70 0,30 Acta de entrega
310 51 Estudio y Proyecto de estabilización de fallas de bordes en ruta B de LosCampitos 5 Estudio 01 03 1,00 1,00 Acta de entrega
311 51Estudio y Proyecto Hidráulico para la Canalización de aguas servidas y drenajes,en Av. Río Paragua desde Santa Cruz del Este hasta Torre Humboldt y C.C. LaPirámide.
5 Estudio 01 03 1,00 1,00 Acta de entrega
312 51 Estudio y Proyecto Estabilización de talud en Ruta G , Urb. Los Campitos. 5 Estudio 01 04 1,00 1,00 Acta de entrega
313 51 Estudio y Proyecto Estabilización de talud en Ruta C , Urb. Los Campitos. 5 Estudio 01 04 1,00 0,80 0,20 Acta de entrega
314 51 Estudio y Proyecto Estabilización de talud en calle La Fila, Caracas Raquet Club. 5 Estudio 01 04 1,00 0,80 0,20 Acta de entrega
315 51 Estudio y Proyecto Estabilización de talud en Qta.. Virgen del Carmen, calle DelNaciente, Urb. Prados Del Este 5 Estudio 05 07 1,00 0,80 0,20 Acta de entrega
316 51 Estudio y Proyecto Estabilización de talud en Qta.. Patty, calle los Cedro,Parcelamiento Las Cocuizas 5 Estudio 05 07 1,00 0,70 0,30 Acta de entrega
317 51 Estudios y Proyectos varios amparados Bajo el Decreto Nº 243 Gaceta MunicipalNumero Extraordinario: 357-11/2008 de fecha 21/11/2008. 5 Estudio 01 03 1,00 0,70 0,30 Acta de entrega
318 51 Estudio y Proyecto Estabilización de talud en calle Colombia posterior a las Qtas..Las Gonzaleras, Ruth y Raquel, Urb. Terrazas del Club Hípico 5 Estudio 05 07 1,00 1,00 Acta de entrega
319 51 Estudio y Proyecto falla de borde Av. 8, Urb. Alto Prado 5 Estudio 05 07 1,00 0,70 0,30 Acta de entrega
320 51 Estudio y Proyecto para la Estabilización de talud posterior a las Quintas Raquely Oldry en Calle Ticoporo, Urb.. La Ciudadela 5 Estudio 01 03 1,00 0,70 0,30 Acta de entrega
321 51 Estudio y Proyecto para la Estabilización de talud posterior Colegio CEAPUCV yRes. Río Torres, Calle Caurimare, Ramal 3,Urb. Colinas de Bello Monte 5 Estudio 01 03 1,00 1,00 Acta de entrega
322 51 Estudio y Proyecto para la Estabilización de Falla de Borde en Ruta C-Bis, Urb..Los Campitos 5 Estudio 01 03 1,00 1,00 Acta de entrega
323 51 Estudio y Proyecto para la Estabilización de taludes en el Boulevard Raúl Leoni ,Urb. Santa Paula 5 Estudio 01 03 1,00 1,00 Acta de entrega
324 51 Estudio y Proyecto para la Estabilización de talud ubicado 100 mts. de la entradade la carretera vía Gavilán 5 Estudio 01 03 1,00 1,00 Acta de entrega
325 51Estudio y Proyecto para la Estabilización de Talud posterior a la Qta.. LasMaracas y Resd. San Román Plaza, Calle Yare perpendicular a la CalleChivacoa,Urb. San Román
5 Estudio 01 03 1,00 1,00 Acta de entrega
326 51 Estudio y Proyecto para la Estabilización de talud posterior a Res. BosqueEscondido, Prolongación Avenida Principal, Urb. Santa Inés 5 Estudio 01 03 1,00 1,00 Acta de entrega
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PROYECTO, OBRA, INSPECCIÓN Y/O ESTUDIO
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BARUTA ORDENADA
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327 51 Estudio y Proyecto para la Estabilización de talud entre Qta.. Guaracarumbo yRes. Alameda Real, Urbanización Santa Fe Norte 5 Estudio 01 03 1,00 1,00 Acta de entrega
328 51 Estudio y Proyecto Estabilización de Res. Las Gaviotas, en Ramal 4 de la CalleCaurimare, Urb. Colinas de Bello Monte 5 Estudio 05 07 1,00 1,00 Acta de entrega
329 51 Estudio y Proyecto para la Estabilización de talud ubicado en el lindero Sur-OesteQta.. Prapu, Av. Caroni, Urb. Colinas de Bello Monte 5 Estudio 01 03 1,00 0,70 0,30 Acta de entrega
330 51 Estudio y Proyecto para la Estabilización de Talud del Estadio del Colegio deMédicos. Calle T. Urb. COLINAS DE VALLE ARRIBA 5 Estudio 01 03 1,00 1,00 Acta de entrega
331 51 Estudio y Proyecto para la Estabilización de talud, Av.. Río Paragua Santa CruzDel Este 5 Estudio 01 03 1,00 1,00 Acta de entrega
332 51 Estudio y Proyecto para la Estabilización de falla de borde calle Río Torbes ,Urb.Colinas de Bello Monte 5 Estudio 01 03 1,00 1,00 Acta de entrega
333 51 Estudio y Proyecto para la Estabilización de talud, Calle Monte Sacro, Resd.Golden Park. Urb. Colinas de Bello Monte. 5 Estudio 01 03 1,00 1,00 Acta de entrega
334 51 Estudio y Proyecto para la Estabilización de talud posterior a la Resd.Paiclas,Terrazas Santa Inés 5 Estudio 01 03 1,00 1,00 Acta de entrega
335 51 Estudio y Proyecto para la construcción del Sistema de Acueducto en Hoyo de LaPuerta. (Planta de tratamiento de agua). 5 Estudio 05 08 1,00 1,00 Acta de entrega
336 51 Estudio y Proyecto para la Estabilización de falla de Borde en calle La Vieja entreRes. Bosque Real y Loma Real, carretera Monterrey 5 Estudio 03 05 1,00 0,55 0,45 Acta de entrega
337 51 Estudio y Proyecto estabilización de talud Qta.. 158, Calle Paso Real, Prados delEste 5 Estudio 06 08 1,00 0,40 0,60 Acta de entrega
338 51 Estudio y Proyecto para la estabilización de talud posterior al Centro ProfesionalSanta Paula, Torre B, Av. Circunvalación del Sol, Urb. Santa Paula 5 Estudio 04 06 1,00 0,40 0,60 Acta de entrega
339 51 Estudio y Proyecto para ampliación de los colectores de drenajes en el SectorIndustrial La Naya 5 Estudio 03 05 1,00 1,00 Acta de entrega
340 51 Estudio y Proyecto Estabilización de talud en final calle Central de Los Riscos,Res. Panorama v/s Casas Ávila, Urb. Terrazas del Club Hípico 5 Estudio 05 07 1,00 0,40 0,60 Acta de entrega
341 51 Estudio y Proyecto para ampliación y mejoras de la Sede de la Dirección deInfraestructura y Áreas Verdes, La Tahona 5 Estudio 01 03 1,00 0,70 0,30 Acta de entrega
342 51 Estudio y Proyecto para sistema de drenajes en calle La Cinta, detrás del ViveroLas Poncheras, Las Mercedes 5 Estudio 05 07 1,00 1,00 Acta de entrega
343 51 Estudio y Proyecto para la Estabilización de talud Av. San Sebastián, posterior ala Qta.. Santa Lucia, Urb. La Trinidad 5 Estudio 02 04 1,00 0,70 0,30 Acta de entrega
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
CONSTRUIR Y MEJORAR LAS OBRAS CIVILES Y SERVICIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO
(11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS
(07) SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
BARUTA ORDENADA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
344 51 Estudio y Proyecto para la Estabilización de Talud Área verde en calle la Guairita,Res. La Loma, Urbanización La Bonita. 5 Estudio 03 05 1,00 0,70 0,30 Acta de entrega
345 51 Estudio y Proyecto para la Estabilización de Talud Área verde en Res. Paragua,Urbanización Cumbres de Curumo. 5 Estudio 03 05 1,00 0,40 0,60 Acta de entrega
346 51 Estudio y proyecto hidráulico para la reparación de aguas blancas y aguasservidas, Calle Bolívar Norte Las Minas. Presupuesto participativo. 5 Estudio 01 03 1,00 0,40 0,60 Acta de entrega
347 51 Estudio y proyecto para la construcción de aguas blancas. Sector QuebradaSeca, La Naya. Presupuesto participativo. 5 Estudio 01 03 1,00 1,00 Acta de entrega
348 51 Estudio y proyecto para la construcción de muro. Calle el Rosario callejón LasDelicias. Las Minas de Baruta. Presupuesto participativo. 5 Estudio 01 03 1,00 1,00 Acta de entrega
349 51Estudio y proyecto para la reconstrucción de muro de contención. Las Minas elRosario vereda Maigda mangos 01. Las Minas de Baruta. Presupuestoparticipativo.
5 Estudio 01 03 1,00 1,00 Acta de entrega
350 51Estudio y proyecto para la construcción de muro de contención como protecciónde caminerías. Vereda la Esperanza Parte Baja. Las Minas de Baruta.Presupuesto participativo.
5 Estudio 01 03 1,00 1,00 Acta de entrega
351 51Estudio y proyecto para la construcción de un muro de contención para protegerterreno de deslizamiento. Vereda la Esperanza, El Rosario. Presupuestoparticipativo.
5 Estudio 01 03 1,00 1,00 Acta de entrega
352 51 Estudio y proyecto para la reconstrucción de muro de contención en la veredaVenezuela. Sector La Coromoto, Las Minas de Baruta Presupuesto participativo. 5 Estudio 01 03 1,00 1,00 Acta de entrega
353 51Estudio y proyecto para la construcción de muro de piedra gavión para protegerterreno en deslizamiento en bote de basura. Sector La Coromoto, Las Minas deBaruta. Presupuesto participativo.
5 Estudio 01 03 1,00 1,00 Acta de entrega
354 51 Estudio y proyecto para la reparación de torrentera. 1ra transversal el rosariovereda El Rosario. Presupuesto participativo. 5 Estudio 01 03 1,00 1,00 Acta de entrega
355 51Estudio y proyecto estabilización de taludes en el sector La Naya (los Manguitosvereda Palmira, Vereda 1, parte baja, Los Pinos, Calle Principal y SegundaEntrada). Presupuesto participativo.
5 Estudio 01 03 1,00 1,00 Acta de entrega
356 51Estudio y proyecto de Contención para los dos (02) Taludes con DeslizamientoProgresivo Ubicados en el Trayecto de la Calle Río Torbes de CBM. Presupuesto Participativo.
5 Estudio 02 04 1,00 1,00 Acta de entrega
357 51Estudio y proyecto de Deslizamiento de Tierra ubicado entre la caseta devigilancia y Res. Villa Brenta en la Calle Río Torbes de CBM. PresupuestoParticipativo.
5 Estudio 02 04 1,00 0,70 0,30 Acta de entrega
INIC
IO
FIN 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
SECTOR
AC
TIVI
DAD
OBJETIVO (S) ESTRATÉGICO (S)
PROYECTO, OBRA, INSPECCIÓN Y/O ESTUDIO
OBJETIVO ESPECÍFICO(META)
N° D
E AC
CIÓ
N
MEDIO DE VERIFICACIÓN
PON
DER
ACIÓ
N
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMA
LINEA (S) ESTRATEGICA (S)
UNIDAD EJECUTORA
DURACIÓN MES
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRALMETA
FÍSICA ANUAL
ACCIÓN ESPECÍFICA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
CONSTRUIR Y MEJORAR LAS OBRAS CIVILES Y SERVICIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO
(11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS
(07) SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
BARUTA ORDENADA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
358 51 Estudio y proyecto para la construcción de Muros en el sector San Rafael, SantaCruz del Este. Presupuesto Participativo. 5 Estudio 02 04 1,00 0,70 0,30 Acta de entrega
359 51Estudio y proyecto para la construcción de Muro para Protección de Terreno enDeslizamiento. Final calle Unión Sector San Rafael, Vereda 1. Santa Cruz delEste Presupuesto Participativo.
5 Estudio 02 04 1,00 0,70 0,30 Acta de entrega
360 51 Estudio y proyecto para la construcción de Muros de Contención en las Dalias yen Los Mangos. Santa Cruz del Este. Presupuesto Participativo. 5 Estudio 02 04 1,00 0,70 0,30 Acta de entrega
361 51Estudio y proyecto para la construcción de Muro de Contención en el CallejónEufenia y Callejón Efigenia (el hueco). Santa Cruz del Este PresupuestoParticipativo.
5 Estudio 02 04 1,00 0,70 0,30 Acta de entrega
362 51 Estudio y proyecto para la construcción de Muro de Contención. Calle Moisés conCalle Josefina. Santa Cruz del Este. Presupuesto Participativo. 5 Estudio 02 04 1,00 0,70 0,30 Acta de entrega
363 51 Estudio y Proyecto para la Reparación de Tuberías de Aguas Servidas, calleMoisés con Calle Josefina, Santa Cruz del Este. Presupuesto Participativo. 5 Estudio 02 04 1,00 0,70 0,30 Acta de entrega
364 51 Estudio y Proyecto para Muro de Contención calle Los Mangos, Santa Cruz delEste. Presupuesto Participativo. 5 Estudio 03 05 1,00 0,70 0,30 Acta de entrega
365 51
Estudio y Proyecto para la Canalización de Aguas Lluvias, en los sistemasCoquivacoa, La Colina-Andrómeda, Andrómeda-Coquivacoa, y el Sectorprolongación acueducto (zona edificios), entre los edificios Parque El Peñón yEstancia El Peñón Urb. El Peñón. Pre
5 Estudio 03 05 1,00 0,40 0,60 Acta de entrega
366 51Estudio y Proyecto para la Canalización y Reconducción de las Aguas Negras dela Quebrada Adyacente a la Calle La Ceiba, Urb. El Peñón. PresupuestoParticipativo.
5 Estudio 03 05 1,00 0,40 0,60 Acta de entrega
367 51 Estudio y Proyecto para la Construcción de Pantalla Atirantada, Sector BellaVista, Los Mangos. Presupuesto Participativo. 5 Estudio 03 05 1,00 0,40 0,60 Acta de entrega
368 51 Estudio y Proyecto para la Construcción de Pantalla Atirantada, callejón SolangeRojas, Sector Los Mangos, Santa Cruz del Este. Presupuesto Participativo. 5 Estudio 03 05 1,00 0,40 0,60 Acta de entrega
369 51 Estudio y Proyecto para la Construcción de Muro de Contención Sector losMangos Paralelo a la Trujillo, Santa Cruz del Este.. Presupuesto Participativo. 5 Estudio 03 05 1,00 0,40 0,60 Acta de entrega
370 51Estudio y Proyecto Hidráulico para detección y reparación del bote de agua quebaja del cerro que se encuentra al frente de la Avda 2, Urb. Alto Prado.Presupuesto Participativo.
5 Estudio 03 05 1,00 0,40 0,60 Acta de entrega
371 51 Estudio y Proyecto para la Construcción de Muro de Contención, Sector La Cruz,Santa Cruz del Este. Presupuesto Participativo. 5 Estudio 03 05 1,00 0,40 0,60 Acta de entrega
INIC
IO
FIN 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
SECTOR
AC
TIVI
DAD
OBJETIVO (S) ESTRATÉGICO (S)
PROYECTO, OBRA, INSPECCIÓN Y/O ESTUDIO
OBJETIVO ESPECÍFICO(META)
N° D
E AC
CIÓ
N
MEDIO DE VERIFICACIÓN
PON
DER
ACIÓ
N
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMA
LINEA (S) ESTRATEGICA (S)
UNIDAD EJECUTORA
DURACIÓN MES
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRALMETA
FÍSICA ANUAL
ACCIÓN ESPECÍFICA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
CONSTRUIR Y MEJORAR LAS OBRAS CIVILES Y SERVICIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO
(11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS
(07) SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
BARUTA ORDENADA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
372 51 Estudio y Proyecto Hidráulico para la Reestructuración del Drenaje, Callejón SanPedro, Sector Santa Cruz del Este. Presupuesto Participativo. 5 Estudio 03 05 1,00 0,40 0,60 Acta de entrega
373 51 Estudio y Proyecto Hidráulico para la Reestructuración de las Cloacas, CallejónEl Gimnasio, Sector Santa Cruz del Este. Presupuesto Participativo. 5 Estudio 03 05 1,00 0,40 0,60 Acta de entrega
374 51 Estudio y Proyecto Hidráulico para la Aguas Servidas, Calle La Lechuza, Urb.Altos de Monterrey. Presupuesto Participativo. 5 Estudio 03 05 1,00 0,40 0,60 Acta de entrega
375 51 Estudio y Proyecto Hidráulico para la Torrentera Calle Mirabal, Urb. Charallavito.Presupuesto Participativo. 5 Estudio 03 05 1,00 0,40 0,60 Acta de entrega
376 51 Estudio y Proyecto para la Recuperación Taludes Norte y Sur de la Urb. PiedraAzul. Presupuesto Participativo. 5 Estudio 04 06 1,00 0,40 0,60 Acta de entrega
377 51 Estudio y proyecto Hidráulico para la Canalización de la Quebrada Ojo de Agua.Presupuesto Participativo. 5 Estudio 04 06 1,00 1,00 Acta de entrega
378 51 Estudio y Proyecto Hidráulico para Aguas Blancas y Aguas Servidas, Av. Ppal. ElPlacer de Maria, Escaleras Acacias I. Presupuesto Participativo. 5 Estudio 04 06 1,00 1,00 Acta de entrega
379 51 Estudio y Proyecto Hidráulico para la Reparación de Aguas Servidas CalleGuamal, Urb. Lomas de la Trinidad. Presupuesto Participativo. 5 Estudio 04 06 1,00 1,00 Acta de entrega
380 51 Estudio y proyecto para la Estabilización de la Carretera Los Guayabitos.Presupuesto Participativo. 5 Estudio 04 06 1,00 1,00 Acta de entrega
381 51Estudio y proyecto para la Construcción de Muros de Contención en DiferentesSectores de Monterrey (Claveles, Clavelitos y Clavellinas) . PresupuestoParticipativo.
5 Estudio 04 06 1,00 1,00 Acta de entrega
382 51 Estudio y proyecto hidráulico para la Canalización de Aguas de Lluvia yAlcantarillas, Av. Principal de Monterrey. Presupuesto Participativo. 5 Estudio 04 06 1,00 1,00 Acta de entrega
383 51 Estudio y proyecto para la Casa Comunal San Pedrito. Sector Hoyo de la Puerta.Presupuesto Participativo. 5 Estudio 04 06 1,00 1,00 Acta de entrega
384 51 Estudio y proyecto hidráulico para el Sistema de Aguas Servidas. Calle LomaLarga Urb. Los Guayabitos. Presupuesto Participativo. 5 Estudio 04 06 1,00 1,00 Acta de entrega
385 51 Estudio y proyecto para la Torrentera De Agua. Vereda de las Carmenes conUnión. Sector Hoyo de la Puerta. Presupuesto Participativo. 5 Estudio 04 06 1,00 1,00 Acta de entrega
386 51 Estudio y proyecto hidráulico para canalización de aguas de lluvia, Sector laPlanada Parte Baja. Presupuesto Participativo. 5 Estudio 04 06 1,00 1,00 Acta de entrega
387 51 Estudio y proyecto para el Embaulamiento de Aguas Servidas. La Planada ParteBaja. Presupuesto Participativo. 5 Estudio 04 06 1,00 1,00 Acta de entrega
INIC
IO
FIN 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
SECTOR
AC
TIVI
DAD
OBJETIVO (S) ESTRATÉGICO (S)
PROYECTO, OBRA, INSPECCIÓN Y/O ESTUDIO
OBJETIVO ESPECÍFICO(META)
N° D
E AC
CIÓ
N
MEDIO DE VERIFICACIÓN
PON
DER
ACIÓ
N
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMA
LINEA (S) ESTRATEGICA (S)
UNIDAD EJECUTORA
DURACIÓN MES
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRALMETA
FÍSICA ANUAL
ACCIÓN ESPECÍFICA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
CONSTRUIR Y MEJORAR LAS OBRAS CIVILES Y SERVICIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO
(11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS
(07) SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
BARUTA ORDENADA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
388 51 Estudio y proyecto para la construcción de torrentera en la Calle Principal, SectorHoyo de la Puerta. Presupuesto Participativo. 5 Estudio 04 06 1,00 1,00 Acta de entrega
389 51Inspeccionar obras para garantizar suejecución conforme a las normastécnicas.
Inspección y Supervisión de la Obra Construcción del Gimnasio Vertical en SantaCruz del Este. (4.04.14.01.00). 5 Inspecció
n 01 07 1,00 0,55 0,40 0,05 Acta de entrega
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
4.01(SIN IVA)
4.02(SIN IVA)
4.03 (SIN IVA)
4.04(SIN IVA)
4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 TOTAL IVA
4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
COSTO TOTAL 224.023.701 2.264.783 740.597 194.730.539 26.287.782 101.572.479 104.917.307 15.615.652 1.918.263
Formula los Planes de Inversión de obras y mantenimiento delMunicipio 1.025 915 110 513 513
Garantizar el oportuno suministro de materiales de oficina yconstrucción para realizar los programas de mantenimiento urbano y deatención de la zonas populares y rurales del Municipio.
157.323 140.467 16.856 36.982 42.299 45.093 32.949
Garantizar el oportuno mantenimiento y reparación de los vehículos,maquinarias y equipos para realizar los programas de mantenimientourbano y de atención de la zonas populares y rurales del Municipio.
12.508 11.168 1.340 12.508
Elaborar los contratos de acuerdo a la normativa legal vigente 1.025 915 110 523 502
Elaborar el plan de obras a ejecutar anualmente 1.025 915 110 523 502
Controlar y hacer seguimiento de los contratos de obras e inspeccionesdurante su ejecución, de acuerdo a lo establecido en el contrato 13.533 915 11.168 1.450 13.031 502
Bacheo en frió y en caliente de vías del municipio 1.300.500 1.161.161 139.339 99.316 292.656 293.748 614.780
Recuperación y mantenimiento de áreas publicas e instalacionesmunicipales 3.198.491 906.141 707.093 1.242.561 342.696 1.407.626 1.297.427 314.310 179.128
Reparaciones generales de herrería en sumideros, rejillas, defensas,bocas de visita, tanquillas ,cercas tipo ciclón 58.732 52.439 6.293 42.844 15.888
Coordinar la realización de proyectos necesarios para la construcción ymantenimiento de las obras del Municipio 13.533 915 11.168 1.450 13.533
Reparaciones, ampliaciones y mejoras del Parque La Alameda, CalleA. 266.694 227.665 39.029 186.686 80.008
Reparación, ampliaciones y mejoras en los Parques de la Virgen y LosCoquitos entre Calles B y C de Santa Rosa de Lima. 221.400 189.000 32.400 154.980 66.420
Conservación, ampliaciones y mejoras de la Capilla San Juan, ubicadaen el Sector El Progreso, vía principal Ojo de Agua. 281.848 240.601 41.247 197.294 84.554
Remodelaciones y mejoras en los Hogares Comunitarios en diferentessectores del Municipio 540.001 482.143 57.858 162.000 243.000 135.000
Reparaciones, ampliaciones y mejoras en el Parque Antonio José deSucre, Urb. Caurimare. 251.659 214.830 36.829 176.161 75.498
PROGRAMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL (BsF.)MONTO
ESTIMADO ANUAL (BsF.)
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (BsF.)ACCION
(RECURRENTE / ESPECÍFICA)
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
(07) SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
(11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
4.01(SIN IVA)
4.02(SIN IVA)
4.03 (SIN IVA)
4.04(SIN IVA)
4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 TOTAL IVA
4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
PROGRAMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL (BsF.)MONTO
ESTIMADO ANUAL (BsF.)
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (BsF.)ACCION
(RECURRENTE / ESPECÍFICA)
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
(07) SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
(11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
Conservaciones, ampliaciones y mejoras del Campo de Béisbol delParque Aprutechi, Urb. Terrazas del Club Hípico. 69.700 59.500 10.200 48.790 20.910
Reparaciones, ampliaciones y mejoras en el Parque Infantil, Urb.Cumbres de Curumo. 61.973 52.903 9.070 43.381 18.592
Reparaciones, ampliaciones y mejoras del Parque Infantil de la Urb. LaBonita. 268.031 228.806 39.225 187.622 80.409
Remodelaciones, ampliaciones y mejoras del Complejo Deportivo de laUrb. El Placer. 770.000 687.500 82.500 423.500 346.500
Remodelaciones, ampliaciones y mejoras de Cancha Deportiva en laAv. Carlos Bello, Urb. Santa Fé Norte. 339.405 289.735 49.670 237.584 101.822
Remodelaciones, ampliaciones y mejoras del Polideportivo César delVecchio, Urb. Alto Prado. 140.000 125.000 15.000 77.000 63.000
Conservación y mejoras de la Sede de Infraestructura y Áreas Verdes,La Tahona. 560.000 500.000 60.000 560.000
Remodelaciones y mejoras de instalaciones de Salud en diferentessectores del Municipio 570.000 508.929 61.071 171.000 256.500 142.500
Remodelaciones y mejoras en las Áreas Deportivas de diferentessectores del Municipio 840.000 750.000 90.000 252.000 378.000 210.000
Reparaciones y mantenimiento de Unidades Educativas Municipales enel Casco de Baruta y Sector Ojo de Agua 560.000 500.000 60.000 560.000
Reparaciones y mantenimiento de Unidades Educativas Municipales enSector Santa Cruz del Este y Las Minas de Baruta. 560.000 500.000 60.000 560.000
Reparaciones y mantenimiento de Unidades Educativas Municipales enSector Hoyo de la Puerta 550.000 491.071 58.929 550.000
Remodelación del Ambulatorio Las Lomas, Sector Hoyo de la Puerta 550.000 491.071 58.929 550.000
Construcción de entrada independiente al modulo policial. Calle a Urb.Santa Rosa de Lima. Presupuesto Participativo. 200.000 178.571 21.429 140.000 60.000
Refacción y Ampliación de la Sede de Organizaciones Vecinales:ASOCHUAO, Consejo Comunal de Chuao y Justicia de Paz.Presupuesto Participativo.
414.000 369.643 44.357 414.000
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
4.01(SIN IVA)
4.02(SIN IVA)
4.03 (SIN IVA)
4.04(SIN IVA)
4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 TOTAL IVA
4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
PROGRAMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL (BsF.)MONTO
ESTIMADO ANUAL (BsF.)
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (BsF.)ACCION
(RECURRENTE / ESPECÍFICA)
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
(07) SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
(11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
Reconstrucción del modulo policial de la calle el Rosario sector LaCapilla. Baruta. Presupuesto participativo. 600.000 535.714 64.286 600.000
Reparación de Área Deportiva del Polideportivo "Boris Piñero". SantaFe Norte. Presupuesto Participativo.FIDES 500.000 446.429 53.571 500.000
Arreglo Polideportivo Cumbres de Curumo (arreglo general).Presupuesto Participativo.FIDES 600.000 535.714 64.286 600.000
Sustitución del Techo de Asbesto de las Gradas de Béisbol delPolideportivo Cesar del Vecchino. Av. Ppal. De Alto Prado.Presupuesto Participativo. LAEE
500.000 446.429 53.571 500.000
Construcción Cerca Perimetral tipo ciclón. Linderos con Las Minas,Urb. Coracrevi. Presupuesto Participativo. FIDES 300.000 267.857 32.143 300.000
Construcción de Cancha Deportiva Múltiple. Ojo de Agua, Sector LaPedrera. Presupuesto Participativo. LAEE 800.000 714.286 85.714 800.000
Remodelaciones y mejoras de la Cancha de Usos Múltiples El Güire,Sector El Güire. LAEE. 840.000 750.000 90.000 672.000 168.000
Remodelaciones y mejoras en Unidades Educativas Municipales yPreescolares en diferentes sectores del Municipio 570.001 508.929 61.072 171.000 256.500 142.500
Recuperación del Parque Trini y sede de ASOVETRI. Calle del Arenal,Urb. La Trinidad. Presupuesto Participativo. 500.000 446.429 53.571 500.000
Canalización de la Quebrada La Boyera, entrada Calle Gamelotal yRes. Alto Ángel, conexión con el embaulamiento existente. 2.000.000 1.785.714 214.286 1.000.000 1.000.000
Canalización de la Quebrada Sartenejas, frente a los Bloques de LaTrinidad.LAEE. 1.986.599 1.773.749 212.850 1.092.629 893.970
Continuación de la canalización de la Quebrada Ojo de Agua. 1.986.599 1.773.749 212.850 1.092.629 893.970
Construcción de Canal en la Quebrada Sartenejas, frente al BancoMercantil, sector Sorocaima. 560.000 500.000 60.000 308.000 252.000
Restitución del sistema de drenajes en el colector en la calle El Guamalhasta la calle Carrizal, Lomas de La Trinidad 1.330.000 1.187.500 142.500 731.500 598.500
Reparación de estructuras viales (Sumideros de rejillas, ventanas ynivelación de bocas de visita y tanquillas) en el Sector 1. 550.000 491.071 58.929 385.000 165.000
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
4.01(SIN IVA)
4.02(SIN IVA)
4.03 (SIN IVA)
4.04(SIN IVA)
4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 TOTAL IVA
4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
PROGRAMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL (BsF.)MONTO
ESTIMADO ANUAL (BsF.)
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (BsF.)ACCION
(RECURRENTE / ESPECÍFICA)
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
(07) SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
(11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
Reparación de estructuras viales (Sumideros de rejillas, ventanas ynivelación de bocas de visita y tanquillas) en el Sector 2 550.000 491.071 58.929 385.000 165.000
Reparación de estructuras viales (Sumideros de rejillas, ventanas ynivelación de bocas de visita y tanquillas) en el Sector 3 550.000 491.071 58.929 385.000 165.000
Reparación de estructuras viales (Sumideros de rejillas, ventanas ynivelación de bocas de visita y tanquillas) en el Sector 5 550.000 491.071 58.929 385.000 165.000
Asfaltado de las Calles Intermedias del Sector Santa Ana. El Cafetal.Presupuesto Participativo.FIDES. 814.000 726.786 87.214 569.800 244.200
Repavimentación de la Avda Principal y Calles de la Urbanización deSanta Marta. El Cafetal. Presupuesto Participativo.FIDES. 657.000 586.607 70.393 459.900 197.100
Culminación del Asfaltado de las Avdas. AC - A de la UrbanizaciónCaurimare. Presupuesto Participativo. 814.000 726.786 87.214 569.800 244.200
Reconstrucción del pavimento y alcantarillado calle 1. Zona Industrial.La Naya. Presupuesto participativo.FIDES. 800.000 714.286 85.714 560.000 240.000
Repavimentación de la calle Manaure. Guaicay. Presupuestoparticipativo. 500.000 446.429 53.571 350.000 150.000
Recuperación y rehabilitación de la vía alterna del colegio BárbaroRivas (pavimento en concreto). Urb. El rosario. Presupuestoparticipativo.FIDES.
500.000 446.429 53.571 350.000 150.000
Repavimentación vial en Av. Principal De San Luis, Urb. San Luis. 1.103.551 942.056 161.495 772.486 331.065
Asfaltado de las vías y demarcación. Urb. Santa Rosa de Lima.Presupuesto participativo. 600.000 535.714 64.286 420.000 180.000
Repavimentación vial en la Avenida Intercomunal de El Hatillo. FIDES. 1.683.243 1.436.915 246.328 1.178.270 504.973
Repavimentacion vial en la Av. Caurimare y Ramales de Colinas deBello Monte. FIDES. 1.879.474 1.604.429 275.045 1.297.755 581.719
Repavimentación vial en la Av. Principal de Valle Arriba. 1.280.178 1.092.835 187.343 896.125 384.053
Repavimentacion vial en avenidas San Juan, San Rafael Y SantaIsabel. Parcelamiento San Juan, Urb. Santa Fe Norte. 492.542 420.463 72.079 344.779 147.763
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
4.01(SIN IVA)
4.02(SIN IVA)
4.03 (SIN IVA)
4.04(SIN IVA)
4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 TOTAL IVA
4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
PROGRAMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL (BsF.)MONTO
ESTIMADO ANUAL (BsF.)
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (BsF.)ACCION
(RECURRENTE / ESPECÍFICA)
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
(07) SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
(11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
Repavimentación vial en Lomas de Colinas de Bello Monte. (Límite conMunicipio Libertador). 213.445 182.209 31.236 149.412 64.033
Repavimentación vial en Av. Principal, Calles Acueducto, La Ceiba yCoquivacoa, Urb. El Peñón. 1.627.332 1.389.186 238.146 1.139.132 488.200
Repavimentación vial en Av. Principal de Hoyo de La Puerta. 670.163 572.090 98.073 469.114 201.049
Repavimentación vial en Calle El Paseo, Urb. Lomas de Prados delEste. 141.975 121.198 20.777 99.382 42.593
Repavimentación vial en la Av. La Colina, Urb. Los Samanes. 405.116 345.831 59.285 283.581 121.535
Repavimentación vial en Calle Gamelotal, Urb. Las Esmeraldas. 199.988 170.721 29.267 139.992 59.996
Repavimentación vial en Calle Guayabal de la Urb. La Tahona. 49.802 42.514 7.288 34.861 14.941
Rehabilitación en concreto en el Sector Boquerón, Manantiales de LaCampiña, Hoyo de La Puerta. I Etapa. 561.486 479.317 82.169 393.040 168.446
Repavimentación vial en la Urb. La Bonita, Av. Principal desde elsemáforo C/A, Guaicay hasta el Puente La Bonita. I ETAPA. 570.577 487.078 83.499 399.404 171.173
Repavimentación vial en Av. Orinoco desde el límite del MunicipioLibertador hasta la intersección con Calle Suapure, Colinas de BelloMonte.
100.709 85.971 14.738 70.496 30.213
Repavimentación vial en Alto Prado. 1.308.054 1.116.631 191.423 915.638 392.416
Repavimentación vial en Manzanares. 142.024 121.240 20.784 99.417 42.607
Repavimentación vial en Av. Paso Real, Prados del Este. 1.123.119 958.760 164.359 786.183 336.936
Repavimentación vial en Av. Circunvalación del Sol, Urb. Santa Paula. 112.002 95.611 16.391 78.401 33.601
Rehabilitación en concreto en carretera vieja de Las Minas, Calle LosPinos, Sector Los Pinos. 321.886 274.781 47.105 225.320 96.566
Repavimentación vial en la Calle B de la Urb. Guaicay. 73.190 62.479 10.711 51.233 21.957
Repavimentación vial en las calles: Bolívar Norte y Sur, Sucre,Anacoco, Federación, Victoria, Los Mangos Y Colegio Americano delas Minas
2.297.220 1.961.041 336.179 1.608.054 689.166
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
4.01(SIN IVA)
4.02(SIN IVA)
4.03 (SIN IVA)
4.04(SIN IVA)
4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 TOTAL IVA
4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
PROGRAMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL (BsF.)MONTO
ESTIMADO ANUAL (BsF.)
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (BsF.)ACCION
(RECURRENTE / ESPECÍFICA)
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
(07) SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
(11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
Repavimentación vial en las Calles: San Joaquín, Santa Ana, SantaElena, Macareo, La Tejería, Socuy y El Arenal, Urb. Lomas de LaTrinidad.
729.457 622.707 106.750 510.620 218.837
Rehabilitación en concreto en Av. Principal de Ojo de Agua. I Etapa. 691.421 590.237 101.184 483.995 207.426
Rehabilitación en concreto en el Sector Las Esmeraldas, Ojo de Agua. 694.266 592.666 101.600 485.986 208.280
Rehabilitación vial en la entrada de la Urb. Las Danielas en la Calle ElColegio. Las Minas. 599.798 512.023 87.775 419.859 179.939
Repavimentación vial de la Urb. Terrazas de Club Hípico, ParqueHumboldt y Brisas del Prado. 618.166 527.703 90.463 432.716 185.450
Rehabilitación en concreto en la Calle El Colegio, El Güire. 435.486 371.756 63.730 304.840 130.646
Repavimentación vial en la Calle Unión y Av. Río Paragua de SantaCruz del Este. 121.850 108.795 13.055 85.295 36.555
Repavimentación vial desde prolongación de la Av. Principal de SantaInés hasta Fesvial. 1.015.178 866.615 148.563 710.625 304.553
Repavimentación vial en Calle San Cristóbal, Sector La Pared de Hoyode La Puerta. II Etapa. 776.772 657.878 118.894 543.740 233.032
Asfaltado Calle San Félix de Urb. Santa Clara del Cafetal.Presupuesto Participativo. 364.000 325.000 39.000 254.800 109.200
Pavimentación Calle San Luis. Urb. San Luis. El Cafetal. PresupuestoParticipativo. 814.000 726.786 87.214 569.800 244.200
Reparación del tramo la capilla entre el callejón los Samanes y elmodulo policial. Urb. El Rosario. Presupuesto participativo. 500.000 446.429 53.571 150.000 350.000
Reparación de estructuras viales (Sumideros de rejillas, ventanas ynivelación de bocas de visita y tanquillas) en la Urb. Santa Inés. 700.000 625.000 75.000 385.000 315.000
Pavimentación de la Av. Principal de la Urb. Industrial Guaicay, final dela calle La Pedrera. Presupuesto participativo. 500.000 446.429 53.571 150.000 350.000
Asfaltado de la calle 12 y 15 de la Urb. Los Samanes. Presupuestoparticipativo. 500.000 446.429 53.571 150.000 350.000
Arreglo de la calle principal la Coromoto. Las Minas. Presupuestoparticipativo.FIDES. 800.000 714.286 85.714 240.000 560.000
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
4.01(SIN IVA)
4.02(SIN IVA)
4.03 (SIN IVA)
4.04(SIN IVA)
4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 TOTAL IVA
4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
PROGRAMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL (BsF.)MONTO
ESTIMADO ANUAL (BsF.)
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (BsF.)ACCION
(RECURRENTE / ESPECÍFICA)
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
(07) SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
(11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
Continuación de la vialidad urbana de la urb. Santa Inés. Presupuestoparticipativo. 700.000 625.000 75.000 210.000 490.000
Arreglo y construcción de calles de la primera transversal El Rosario.Presupuesto participativo.FIDES. 500.000 446.429 53.571 150.000 350.000
Repavimentación Calle Suapure, desde Embajada Americana hastacruce con Calle Guatire y Ramal 2, Colinas de Bello Monte.Presupuesto Participativo.
500.000 446.429 53.571 150.000 350.000
Recuperación de Capa Asfáltica y hundimiento de la Calle Chulavista.Urb. Chulavista. Presupuesto Participativo. 600.000 535.714 64.286 180.000 420.000
Reconstrucción de la Calle Los Mangos. Las Dalias, Santa Cruz delEste. Presupuesto Participativo. FIDES. 500.000 446.429 53.571 150.000 350.000
Asfaltado de la Calle la Ceiba (entrada al sector Sta Gertrudis).Presupuesto Participativo.FIDES. 500.000 446.429 53.571 150.000 350.000
Asfaltado Completo de la Calle Este y Oeste de Manzanares.Presupuesto Participativo. 800.000 714.286 85.714 240.000 560.000
Repavimentación de Tramo Faltante de Avda El Parque. Prados delEste. Presupuesto Participativo. 500.000 446.429 53.571 150.000 350.000
Repavimentación de Tramo Faltante de la Calle Amazonas. Prados delEste. Presupuesto Participativo. 500.000 446.429 53.571 500.000
Continuación de asfaltado en la Calle Táchira. Sector Valle Verde. LaPared 500.000 446.429 53.571 500.000
Reparación de las Vías Calle Venezuela Las Ameritas - Colombia -Perú - Las República. Terrazas Club Hípico. Presupuesto Participativo. 500.000 446.429 53.571 500.000
Programa de Bacheo y Reconstrucción de la Vialidad. Los Campitos.Presupuesto Participativo. 500.000 446.429 53.571 500.000
Asfaltado Calle La Lechuza. Calle La Lechuza, Urb. Altos DeMonterrey. Presupuesto Participativo. 500.000 446.429 53.571 500.000
Recuperación de Asfaltado en la Urb. Piedra Azul. PresupuestoParticipativo.FIDES. 500.000 446.429 53.571 500.000
Acondicionamiento de Carpeta Asfáltica. Calles Internas: A, C Y Av.Ppal. Urb. Montealto. Presupuesto Participativo. LAEE. 500.000 446.429 53.571 500.000
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
4.01(SIN IVA)
4.02(SIN IVA)
4.03 (SIN IVA)
4.04(SIN IVA)
4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 TOTAL IVA
4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
PROGRAMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL (BsF.)MONTO
ESTIMADO ANUAL (BsF.)
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (BsF.)ACCION
(RECURRENTE / ESPECÍFICA)
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
(07) SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
(11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
Repavimentación de la Calle Santa Elena. Urb. La Trinidad.Presupuesto Participativo. 500.000 446.429 53.571 500.000
Asfaltado de Calles Juan Iturbe Norte y Sur. Urb. Sorocaima.Presupuesto Participativo. 500.000 446.429 53.571 500.000
Pavimentación. Calle La Tejería Entre Calles El Guamal Y Calle LosPeñones, Urb. Lomas De La Trinidad. Presupuesto Participativo. 500.000 446.429 53.571 500.000
Repavimentación de Calles. Urb. El Placer. Presupuesto Participativo. 500.000 446.429 53.571 500.000
Rehabilitación en Concreto Rampa de Acceso. Callejón Polar El PlacerDe Maria. Presupuesto Participativo. 500.000 446.429 53.571 500.000
Rehabilitación de la Vialidad. KM 13 Autopista Regional Del Centro, ElCampito. Presupuesto Participativo. 500.000 446.429 53.571 500.000
Repavimentación de las Calles. Urb. La Bonita. PresupuestoParticipativo. 500.000 446.429 53.571 500.000
Sustitución del Concreto de la Prolongación Calle Páez vía LaPalomera. Piedras Pintadas. La Palomera Baruta. PresupuestoParticipativo.FIDES.
500.000 446.429 53.571 500.000
Asfaltado. Parte Alta De La Planada, Hoyo De La Puerta. PresupuestoParticipativo. 500.000 446.429 53.571 500.000
Asfaltado. Piedras Azules. Presupuesto Participativo.FIDES. 500.000 446.429 53.571 500.000
Pavimentación de Primera Calle Sector Los Manantiales. PresupuestoParticipativo. 500.000 446.429 53.571 500.000
Pavimentación. La Loma Sector Campamento. PresupuestoParticipativo. 500.000 446.429 53.571 500.000
Pavimentación de toda La Calle del Medio. San Luís. Hoyo La Puerta.Presupuesto Participativo. 500.000 446.429 53.571 500.000
Reparación del Pavimento. Av. Principal Entre La Pared y La Morgado.Hoyo La Puerta. Presupuesto Participativo. 500.000 446.429 53.571 500.000
Asfaltado al Final de la Avenida Principal en San Luís Parte Alta. Hoyode la Puerta. Presupuesto Participativo. 500.000 446.429 53.571 500.000
Continuación de Asfaltado en la Calle Zarsa. Valle La Pared. Urb. ValleVerde. Presupuesto Participativo. 500.000 446.429 53.571 350.000 150.000
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
4.01(SIN IVA)
4.02(SIN IVA)
4.03 (SIN IVA)
4.04(SIN IVA)
4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 TOTAL IVA
4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
PROGRAMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL (BsF.)MONTO
ESTIMADO ANUAL (BsF.)
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (BsF.)ACCION
(RECURRENTE / ESPECÍFICA)
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
(07) SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
(11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
Repavimentación vial en la Av. Río de Janeiro, Urb. Las Mercedes.PLUSVALIA 2.697.964 2.408.896 289.068 1.483.880 1.214.084
Asfaltado Calle Sagitario: Urb. Santa Paula. Presupuesto Participativo. 1.000.000 892.857 107.143 1.000.000
Recuperación del elevado de las Mercedes. 1.000.000 0 892.857 107.143 300.000 700.000
Mejoras Integrales en la Av. La Guairita, frente al Parque laDemocracia, Urb. Santa Clara 1.120.000 1.000.000 120.000 560.000 560.000
Reparación de estructuras viales (Sumideros de rejillas, ventanas ynivelación de bocas de visita y tanquillas) en el Sector 4 550.000 491.071 58.929 385.000 165.000
Asfaltado Calle Upata, Sector Santa Clara del Cafetal. PresupuestoParticipativo. 452.593 404.101 48.492 452.593
Conservaciones y mejoras en la Quebrada La Guairita, desde crucecon Av. Del Hatillo hasta la Urb. Coracrevi y Qda. Los Mangos. 550.000 491.071 58.929 165.000 330.000 55.000
Conservaciones y mejoras en la Quebrada La Guairita desde la Urb. LaBonita hasta Parque La Trinidad. 550.000 491.071 58.929 165.000 330.000 55.000
Conservaciones y mejoras en la Quebrada La Guairita, Sector LlanoVerde. 550.000 491.071 58.929 165.000 330.000 55.000
Conservaciones y mejoras en la Quebrada La Guairita, Sector PuenteLos Naranjos vía Cementerio del Este. 550.000 491.071 58.929 385.000 165.000
Conservaciones y mejoras en la Quebrada El Peñón, entre final CalleCaripe de la Urb. El Peñón y Av. El Parque de la Urb. Prados del Este. 550.000 491.071 58.929 385.000 165.000
Conservaciones y mejoras en la Quebrada Manzanares, Casco deBaruta. 550.000 491.071 58.929 385.000 165.000
Conservaciones y mejoras en la Quebrada Sartenejas, desde PiedraAzul hasta Bloques de La Trinidad. 550.000 491.071 58.929 385.000 165.000
Conservaciones y mejoras en la Quebrada Ojo de Agua, desde Capuyhasta La Arenera, Sector Ojo de Agua. 1.100.000 982.143 117.857 770.000 330.000
Conservaciones y mejoras en la Quebrada La Boyera, desde el CIEDhasta la Urb. Las Esmeraldas y Calle Cangilón, Urb. La Tahona. 550.000 491.071 58.929 385.000 165.000
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
4.01(SIN IVA)
4.02(SIN IVA)
4.03 (SIN IVA)
4.04(SIN IVA)
4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 TOTAL IVA
4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
PROGRAMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL (BsF.)MONTO
ESTIMADO ANUAL (BsF.)
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (BsF.)ACCION
(RECURRENTE / ESPECÍFICA)
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
(07) SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
(11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
Conservaciones y mejoras en la Quebrada Sorocaima, entre losBomberos de La Trinidad y Procter and Gamble. 550.000 491.071 58.929 385.000 165.000
Conservación, ampliación y mejoras de drenajes en la calle Real LasMinitas, parte baja. 1.100.000 982.143 117.857 330.000 770.000
Conservación, ampliación y mejoras de drenajes y aguas servidas en lacalle A Urb. Santa Rosa de Lima. 1.100.000 982.143 117.857 330.000 770.000
Conservación, reparación y mejoras de drenajes y aguas servidas en laCalle La Ceiba y Coquivacoa, Urb. El Peñón 490.000 437.500 52.500 147.000 294.000 49.000
Conservaciones y mejoras en la Quebrada Calle La Ceiba, Urb. ElPeñón 490.000 437.500 52.500 343.000 147.000
Conservación y mejoras en la Quebrada Manzanares, Av. Principal(Parque El Clavito) y final Parque Francisco Tamayo 550.000 491.071 58.929 385.000 165.000
Conservaciones y mejoras en la Quebrada Chuao, entre Av. Raúl Leoni(Boulevard El Cafetal, y Calle La Escuela) hasta la Av. Río de Janeiro,pasando por Calle Las Lomas.
550.000 491.071 58.929 385.000 165.000
Conservación, reparación y mejoras de drenajes y aguas servidas enUrb. Santa Paula 500.000 446.429 53.571 150.000 350.000
Conservación, reparación y mejoras de drenajes y aguas servidas en laUrb. La Bonita 490.000 437.500 52.500 147.000 294.000 49.000
Conservación y mejoras de las áreas de la Plaza Alfredo Sadel, Urb.Las Mercedes. 600.000 535.714 64.286 300.000 180.000 120.000
Reconstrucción de del canal marginal de la Quebrada Las Mercedes. IEtapa 2.700.000 2.410.714 289.286 810.000 1.890.000
Conservaciones y mejoras en la Quebrada Los Campitos. 550.000 491.071 58.929 385.000 165.000
Conservación y mejoras de las áreas de la Plaza Bolívar, Casco deBaruta. 300.000 267.857 32.143 90.000 90.000 90.000 30.000
Reparación de aguas servidas, sector Las Dalias. Santa Cruz del Este.Presupuesto Participativo. 300.000 267.857 32.143 210.000 90.000
Reparación y Ampliación del Área de Colocación de los Contenedoresde Basura, Reparación de Bordes y Aceras y Reparación de torrenteraen Calle Paseo Guaicaipuro, Inicio escalera Nro. 2, El Placer de María.Presupuesto Participativo.
500.000 446.429 53.571 350.000 150.000
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
4.01(SIN IVA)
4.02(SIN IVA)
4.03 (SIN IVA)
4.04(SIN IVA)
4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 TOTAL IVA
4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
PROGRAMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL (BsF.)MONTO
ESTIMADO ANUAL (BsF.)
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (BsF.)ACCION
(RECURRENTE / ESPECÍFICA)
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
(07) SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
(11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
Conservaciones y mejoras en el Canal Marginal, Santa Rosa de Lima. 400.000 357.143 42.857 280.000 120.000
Conservación y mejoras en los sistemas de drenajes, aguas servidas,acueductos y otros servicios del Municipio. (Sector 5). 550.000 491.071 58.929 385.000 165.000
Construcción de redes de Drenjes en la Urb. Las Mercedes 4.000.000 3.571.429 428.571 2.000.000 1.400.000 600.000
Conservación y mejoras en los sistemas de drenajes, aguas servidas,acueductos y otros servicios del Municipio. (Sector 4). 550.000 491.071 58.929 385.000 165.000
Conservación y mejoras de las obras artísticas en el Municipio 1.100.000 982.143 117.857 330.000 330.000 330.000 110.000
Conservación y mejoras en los sistemas de drenajes, aguas servidas,acueductos y otros servicios del Municipio. (Sector 3). 550.000 491.071 58.929 385.000 165.000
Conservación y mejoras en los sistemas de drenajes, aguas servidas,acueductos y otros servicios del Municipio. (Sector 2). 550.000 491.071 58.929 385.000 165.000
Conservación y mejoras en los sistemas de drenajes, aguas servidas,acueductos y otros servicios del Municipio. (Sector 1). 550.000 491.071 58.929 385.000 165.000
Conservaciones y mejoras en el Canal Marginal de LasMercedes.PLUSVALIA. 550.000 491.071 58.929 385.000 165.000
Conservaciones y mejoras en la Quebrada Baruta desde Urb. LosNaranjos hasta la Av. Río de Janeiro. 550.000 491.071 58.929 385.000 165.000
Construcción del Gimnasio Vertical en Santa Cruz del Este.(4.04.99.01.00). 5.728.276 4.859.546 868.730 3.947.652 1.780.624
Construcción del Centro de Protección y Control Animal(CEPROCAN). II ETAPA. (4.04.15.01.00). 1.256.356 1.039.160 217.196 879.449 376.907
Construcción del Centro de Protección y Control Animal(CEPROCAN). III ETAPA. (4.04.15.01.00). 499.999 446.428 53.571 399.999 100.000
Construcción y Mejoras de la Plaza Raúl Leoni en la Urbanización elCafetal. 367.960 314.112 53.848 257.572 110.388
Construcción de colector de aguas de lluvia en el sector LasClavellinas, Sector Monterrey parte baja 500.000 446.429 53.571 150.000 350.000
Construcción de drenajes en la Urb. Los Guayabitos 1.100.000 982.143 117.857 605.000 495.000
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
4.01(SIN IVA)
4.02(SIN IVA)
4.03 (SIN IVA)
4.04(SIN IVA)
4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 TOTAL IVA
4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
PROGRAMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL (BsF.)MONTO
ESTIMADO ANUAL (BsF.)
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (BsF.)ACCION
(RECURRENTE / ESPECÍFICA)
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
(07) SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
(11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
Construcción de Drenajes de Aguas Negras en la Escalera Nº. 1 deSan Pedrito y Sector Las Manzanas. 281.847 240.601 41.246 197.293 84.554
Repavimentación vial en la Urb. Las Mercedes 2.700.000 2.410.714 289.286 1.485.000 1.215.000
Construcción de colector de aguas de lluvias y calzada en la Calle ElColegio, Sector El Progreso. 1.400.000 1.250.000 150.000 700.000 490.000 210.000
Embaulamiento y Saneamiento de la Qda. Chuao, El Cafetal 550.001 491.072 58.929 440.001 110.000
Construcción de drenajes en el Sector El Progreso. 1.400.000 1.250.000 150.000 700.000 490.000 210.000
Construcción de tubería de drenajes, desde la Av. Las Esmeraldashasta la Quebrada La Boyera, Calle Del Gamelotal. 1.994.002 1.780.359 213.643 1.296.101 697.901
Construcción de drenajes en Calle Principal y Calle Coromoto de LaNaya. Parroquia Las Minas. 1.120.000 1.000.000 120.000 560.000 560.000
Construcción de Torrentera Principal al final de Calle Los Manriques,Hoyo de La Puerta 750.000 669.643 80.357 750.000
Construcción de alcantarillado para recolección de aguas de lluvias quese desbordan, por las veredas El Pozo y Los Mangos, proveniente de laCalle El Rosario, Las Minas de Baruta.FIDES.
118.082 105.430 12.652 47.233 35.425 29.521 5.904
Construcción para la adecuación de redes de acueductos cloacas ydrenajes en La Palomera. I Etapa. LAEE. 1.562.608 1.395.186 167.422 1.093.826 468.782
Canalización de drenajes desde la intersección de la Av. Ppal. De LasMinas con la Carretera Vieja Caracas Baruta 646.595 577.316 69.279 517.276 129.319
Canalización de aguas de lluvia en área verde municipal colindante alas Residencias ArbolÁvila, Av. José María Vargas, Urb. La Alameda 550.000 491.071 58.929 440.000 110.000
Construcción de sistema de drenajes en la Urb. La Bonita. 1.100.000 982.143 117.857 550.000 385.000 165.000
Construcción para la adecuación de redes de acueductos, cloacas ydrenajes en La Palomera. II Etapa 3.000.000 2.678.571 321.429 3.000.000
Construcción de torrentera y canalización de drenajes en la calle LaCaballeriza del Barrio Sisipa 1.100.000 982.143 117.857 880.000 220.000
Canalización de la Qda. Seca, Barrio Las Minitas, parte baja 550.000 491.071 58.929 440.000 110.000
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
4.01(SIN IVA)
4.02(SIN IVA)
4.03 (SIN IVA)
4.04(SIN IVA)
4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 TOTAL IVA
4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
PROGRAMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL (BsF.)MONTO
ESTIMADO ANUAL (BsF.)
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (BsF.)ACCION
(RECURRENTE / ESPECÍFICA)
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
(07) SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
(11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
Construcción de redes de aguas servidas en los diferentes callejonesdel Ámbito Primera Transversal. El Rosario. Presupuesto Participativo. 500.000 446.429 53.571 350.000 150.000
Diseño y Construcción y Mejoras del Sistema de Drenaje y AguasServidas. Calles: Cristóbal Rojas Y Arturo Michelena, Urb. LosNaranjos De Las Mercedes. Presupuesto Participativo.
500.000 446.429 53.571 350.000 150.000
Sustitución del Colector o Drenaje del Callejón Puntuyo. Santa CruzSector Los Guirenos. Presupuesto Participativo. 300.000 267.857 32.143 210.000 90.000
Tubería de Aguas Servidas. Escaleras del Carmen, El Placer de María.Presupuesto Participativo. 500.000 446.429 53.571 350.000 150.000
Sustitución de Tubería de Aguas Negras y Reconstrucción deEscaleras y caminerías. Sectores La Planada, El Carmen Y ElDescanso, Sector Ojo de Agua. Presupuesto Participativo.
264.500 236.161 28.339 185.150 79.350
Obra para el control de drenajes superficiales y subterráneos en la Av.Principal en la Urb. San Luis. 550.000 491.071 58.929 165.000 385.000
Construcción de torrentera en la Av. 1 Los Samanes 1.100.000 982.143 117.857 330.000 770.000
Canalización de aguas servidas y drenajes en Av. Río Paragua, desdeSanta Cruz del Este hasta Torre Humboldt y CC La Piramide. SantaCruz del Este
1.100.000 982.143 117.857 330.000 770.000
Construcción de Torrentera, calle Icabaru, Urb. Colinas de Bello Monte 550.001 491.072 58.929 165.000 385.001
Estabilización de falla de borde en Av. Principal de Los Guayabitos,Sector El Volcán. 1.666.599 1.488.035 178.564 833.300 833.300
Estabilización de talud en la entrada a la Res. Las Danielas, Las Minasde Baruta 1.800.000 1.607.143 192.857 540.000 1.080.000 180.000
Estabilización de talud en calle Ticoporo, La Ciudadela 2.686.599 2.398.749 287.850 805.980 1.611.959 268.660
Estabilización de falla de borde calle Río La Paragua hacia la Av. Ppal.De Cumbres de Curumo afectando las Res. Montecarlo, Urb. Cumbresde Curumo. II Etapa
1.100.000 982.143 117.857 605.000 495.000
Estabilización de talud en calle Toledo, Qta. Curimagua, Urb. Colinasde Tamanaco 1.800.000 1.607.143 192.857 540.000 1.080.000 180.000
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
4.01(SIN IVA)
4.02(SIN IVA)
4.03 (SIN IVA)
4.04(SIN IVA)
4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 TOTAL IVA
4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
PROGRAMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL (BsF.)MONTO
ESTIMADO ANUAL (BsF.)
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (BsF.)ACCION
(RECURRENTE / ESPECÍFICA)
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
(07) SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
(11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
Construcción de muro de contención en La Vereda La Cancha ConVereda El Pozo El Rosario. Presupuesto Participativo. 880.000 785.714 94.286 616.000 264.000
Estabilización de Taludes Municipales en las Calles: San Rafael, SanJuan y Santa Isabel. Parcelamiento San Juan. Santa Fe Norte.Presupuesto Participativo.
500.000 446.429 53.571 150.000 350.000
Estabilización de Talud y canalización de desagüe del CampoDeportivo del Estadio del Colegio de Médicos. Calle T. Urb. Colinas deValle Arriba. Presupuesto Participativo.
500.000 446.429 53.571 150.000 350.000
Protección de Taludes Rutas E y Ebis. Los Campitos. PresupuestoParticipativo. 500.000 446.429 53.571 150.000 350.000
Estabilización de talud en Terrazas de Santa Inés. 3.574.744 3.029.173 545.571 2.502.321 1.072.423
Protección de Taludes Sobre Ruta Central. Los Campitos. PresupuestoParticipativo. 500.000 446.429 53.571 150.000 350.000
Muro de Contención en la Av. Principal El Placer de María. I Etapa.Presupuesto Participativo. 1.000.000 892.857 107.143 300.000 700.000
Estabilización de falla de borde en la Carretera de la Zona Industrial LaArenera, Ojo de Agua. 2.640.667 2.357.738 282.929 1.320.334 924.233 396.100
Construcción de Muro de Concreto en la Calle Guara. Urb. Coracrevi.Presupuesto Participativo. 500.000 446.429 53.571 150.000 350.000
Estabilización de talud y construcción de muro Av. San Sebastián.Cementerio de Baruta. 364.556 309.065 55.491 255.189 109.367
Construcción de un Muro de Contención Calle Principal, Sector PuebloNuevo. La Loma De Baruta. Presupuesto Participativo. 500.000 446.429 53.571 150.000 350.000
Estabilización de talud ubicado en el Sector Anacoco, Calle La Pedreradetrás de la Funeraria Las Minas 560.000 500.000 60.000 560.000
Estabilización de talud en parte posterior de la Junta Parroquial de ElCafetal 1.400.000 1.250.000 150.000 700.000 700.000
Estabilización de falla de borde en Av. Principal de Lomas del Miradorfrente a la Qta. Palafito, Urb. Lomas del Mirador. 2.226.599 1.988.035 238.564 1.113.300 1.113.300
Estabilización de Taludes a lo Largo del Boulevar el Cafetal.Presupuesto Participativo.LAEE. 657.000 586.607 70.393 459.900 197.100
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
4.01(SIN IVA)
4.02(SIN IVA)
4.03 (SIN IVA)
4.04(SIN IVA)
4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 TOTAL IVA
4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
PROGRAMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL (BsF.)MONTO
ESTIMADO ANUAL (BsF.)
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (BsF.)ACCION
(RECURRENTE / ESPECÍFICA)
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
(07) SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
(11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
Estabilización de talud en la Ruta C de la Urb. Los Campitos. I Etapa.Decreto Nº 243 Gaceta Municipal Numero Extraordinario: 357-11/2008de fecha 21/11/2008.
902.987 770.877 132.110 632.091 270.896
Estabilización de talud en Calle San Juan en la Urb. Santa Fe Norte.Decreto Nº 243 Gaceta Municipal Numero Extraordinario: 357-11/2008de fecha 21/11/2008.
2.213.122 1.797.673 415.449 1.549.185 663.937
Estabilización de talud en la Avenida Principal de la UrbanizaciónParque Humboldt, La Ciudadela. I Etapa. 789.908 674.312 115.596 552.936 236.972
Estabilización de talud en Calle El Tocuyo con Calle Caicara, Colinasde Bello Monte. 671.691 573.395 98.296 470.184 201.507
Estabilización de talud ubicado en el Sector Anacoco, Las Minas deBaruta. 840.000 750.000 90.000 420.000 420.000
Estabilización de falla de borde y construcción de drenajes en CalleLuisa Cáceres de Arismendi y Calle El Milagro, Sector Hoyo de LaPuerta. FIDES
2.100.000 1.875.000 225.000 1.470.000 630.000
Continuación de la estabilización de talud, en Calle Los Mangos, Urb.Manzanares, Sector Popular. 840.000 750.000 90.000 420.000 420.000
Estabilización de talud en Calle San Andrés parte posterior de la Qta.El Parral, Prados del Este. 945.260 843.982 101.278 519.893 425.367
Reparación de falla de borde en Calle Río Paragua hacia la Av.Principal, afectando las Res. Monteclarlo, Urb. Cumbres de Curumo 805.357 687.500 117.857 680.755 124.602
Estabilización de talud en Áreas Verdes Municipal en Av. Santa Isabel,Urb. Santa Fé Norte. LAEE 2.000.000 1.785.714 214.286 1.600.000 400.000
Estabilización de talud en zona Verde Municipal entre la Av. RafaelRangel y Av. Felipe Guevara Rojas, Urb. Santa Fé Norte 512.500 437.500 75.000 433.208 79.292
Reparación de falle de borde en Ruta C - Bis, Urb. Los Campitos 1.464.286 1.250.000 214.286 1.237.736 226.550
Estabilización de talud posterior Qta. Yolandita, Calle Margarita Pradosdel Este 1.317.857 1.125.000 192.857 1.113.962 203.895
Estabilización de talud posterior del Colegio CEAPUCV y Res. RíoTorbes, Calle Caurimare Ramal 3, Colinas de Bello Monte 1.317.857 1.125.000 192.857 1.113.962 203.895
Estabilización de taludes en el Boulevard Raúl Leoni, Urb. Santa Paula,El Cafetal 1.830.357 1.562.500 267.857 1.547.170 283.187
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
4.01(SIN IVA)
4.02(SIN IVA)
4.03 (SIN IVA)
4.04(SIN IVA)
4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 TOTAL IVA
4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
PROGRAMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL (BsF.)MONTO
ESTIMADO ANUAL (BsF.)
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (BsF.)ACCION
(RECURRENTE / ESPECÍFICA)
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
(07) SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
(11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
Estabilización de talud entre Res. El Turpial y la Embajada del Libano,Av. Montesacro Colinas de Bello Monte 1.317.857 1.125.000 192.857 1.113.962 203.895
Estabilización de talud posterior a Res. Bosque Escondido,prolongación Av. Principal Santa Inés 1.244.643 1.062.500 182.143 1.052.076 192.567
Construcción de muro en el Canal Marginal de Las Mercedes.Municipio Baruta 366.071 312.500 53.571 309.434 56.637
Reparación Falla de Borde en la Av. Juan Negretti Malpica, Urb. LaTrinidad 366.071 312.500 53.571 309.434 56.637
Construcción y reparaciones de aceras en la Urb. Los Naranjos de LasMercedes. 700.000 625.000 75.000 490.000 210.000
Construcción de Mini Terminal de Transporte Público en Plazas LasAméricas I Etapa. 476.344 406.635 69.709 333.441 142.903
Suministro, transporte y colocación de Bolardos en la Urb. LasMercedes. 560.000 500.000 60.000 392.000 168.000
Construcción y reparación de aceras en la Urb. Las Mercedes 550.001 491.072 58.929 385.001 165.000
Construcción de Cunetas y Aceras. Los Guayabitos Pasando LaEstación De Servicio PDV. Presupuesto Participativo. 500.000 446.429 53.571 500.000
Arreglo de Aceras de las Av. A, C, y AC de las Av. Principales. Urb.Caurimare. Presupuesto Participativo. 500.000 446.429 53.571 150.000 350.000
Aceras y brocales: Calle Tauro toda la cuadra. Urb. Santa Paula.Presupuesto Participativo. 571.000 509.821 61.179 171.300 399.700
Construcción de escaleras y caminerías en Veredas de El Rosarioparte baja. 291.542 246.918 44.624 204.079 87.463
Construcción de caminerías en Las Minas de Baruta. 550.000 491.071 58.929 302.500 247.500
Construcción de escaleras y caminerías en Barrio Santa Cruz del Este,Sector Trujillo entre Av. Río Paragua y Av. Río Manapire. 347.454 296.607 50.847 243.218 104.236
Construcción de escaleras en los callejones Caroni y Los Rosales, finalCalle Unión, Sector Chupulún, Santa Cruz del Este. 371.455 317.096 54.359 260.019 111.436
Reconstrucción de la Escalera Nº 8 en Calle Real de Las Minas, partebaja. 288.861 244.648 44.213 202.203 86.658
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
4.01(SIN IVA)
4.02(SIN IVA)
4.03 (SIN IVA)
4.04(SIN IVA)
4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 TOTAL IVA
4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
PROGRAMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL (BsF.)MONTO
ESTIMADO ANUAL (BsF.)
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (BsF.)ACCION
(RECURRENTE / ESPECÍFICA)
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
(07) SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
(11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
Construcción de aceras y rampas de acceso en la Urb. Los Samanes. 372.053 317.606 54.447 260.437 111.616
Construcción de escalera en el sector Las Minitas, parte baja, de laEscalera N° 1. 225.013 192.084 32.929 157.509 67.504
Construcción de aceras en calle del colegio americano, Las Minas. 360.183 307.473 52.710 252.128 108.055
Construcción de aceras y brocales en la Urb. Santa Rosa de Lima. 601.805 513.736 88.069 421.264 180.541
Construcción de aceras en la Av. de Las Minas, frente a las Qtas.Wallfidi, Ruende y depósitos de Ferrofer. 215.445 183.916 31.529 150.811 64.634
Construcción de aceras en la Calle Panamá, Terraza E al lado delColegio Tito Salas, Urb. Terrazas de Club Hípico. 128.573 109.757 18.816 90.001 38.572
Construcción de aceras y brocales en la Urbanización Prados del Este. 651.839 556.448 95.391 456.287 195.552
Construcción de caminerías de 200 mts. Final De Calle Unión EnlaceCon La Planada. Presupuesto Participativo. 400.000 357.143 42.857 400.000
Construcción de aceras en la Av. Río Paragua, desde el Bario SantaCruz del Este hasta la Torre Humboldt, frente a Res. Prado Humboldt yC.C. La Pirámide.
372.122 317.665 54.457 260.485 111.637
Construcción de aceras en la Urb. Cumbres de Curumo. 210.783 179.937 30.846 147.548 63.235
Construcción de aceras y brocales en la Urb. Lomas de Prados delEste. 583.899 498.450 85.449 408.729 175.170
Construcción y reparaciones menores de brocal y defensas en la CalleSuapure con Ramal 2, Urb. Colinas de Bello Monte. 400.000 357.143 42.857 220.000 180.000
Construcción de aceras y brocales en la Calle Orinoco y Calle Guaire,Urb. Colinas de Bello Monte. 372.643 318.110 54.533 260.850 111.793
Construcción de aceras desde el Parque Res. Chulavista hasta la CalleCerro Quintero, Urb. Chulavista. 372.798 318.242 54.556 260.959 111.839
Construcción de escaleras y caminerías en Calle Unión, Sector SanRafael, Santa Cruz del Este. 318.465 271.860 46.605 222.926 95.539
Construcción de aceras en la Urb. El Placer. 341.467 291.496 49.971 239.027 102.440
Construcción de Aceras en la Urbanización Santa Fé Norte. 359.236 306.665 52.571 251.465 107.771
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
4.01(SIN IVA)
4.02(SIN IVA)
4.03 (SIN IVA)
4.04(SIN IVA)
4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 TOTAL IVA
4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
PROGRAMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL (BsF.)MONTO
ESTIMADO ANUAL (BsF.)
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (BsF.)ACCION
(RECURRENTE / ESPECÍFICA)
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
(07) SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
(11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
Construcción de aceras en la Urb.La Alameda. 208.051 177.604 30.447 145.636 62.415
Construcción de Aceras en la Urbanización Piedra Azul. 168.455 143.803 24.652 117.919 50.536
Construcción de Aceras, Brocales y Defensas Viales en la AvenidaPrincipal de Manzanares, Sector Popular. 128.318 109.540 18.778 89.823 38.495
Construcción de aceras en la Urb. Santa Inés. 375.874 320.868 55.006 263.112 112.762
Construcción de escaleras y caminerías en La Planada baja de Hoyode La Puerta. 332.262 283.638 48.624 232.583 99.679
Construcción de aceras desde el Sector La Arenera hasta Ojo de Agua,parte alta. 375.218 320.308 54.910 262.653 112.565
Aceras y brocales: Calle la trinidad entre entrada Urb. Santa Paula yBoulevard el Cafetal. Presupuesto Participativo. 400.000 357.143 42.857 120.000 280.000
Construcción de Nueva Escalera de Acceso Peatonal en el SectorSanta Clara del Cafetal. Presupuesto Participativo. 500.000 446.429 53.571 150.000 350.000
Reconstrucción de Aceras y Brocales. Avenidas y Calles. Urb. SanLuís. El Cafetal. Presupuesto Participativo. 500.000 446.429 53.571 150.000 350.000
Aceras Urbanización Santa Ana. El Cafetal. Presupuesto Participativo. 500.000 446.429 53.571 500.000
Rehabilitación Parcial de Aceras y Brocales. Urb. Chuao. PresupuestoParticipativo. 900.000 803.571 96.429 900.000
Construcción de aceras de LA CALLE MANAURE. Guaicay.Presupuesto Participativo. 500.000 446.429 53.571 500.000
Construcción de caminería. Calle El Rosario, (Callejón Los Claveles,Callejón Los Eucaliptos y Callejón Los Samanes) Sector El Rosario.Presupuesto Participativo.
1.000.000 892.857 107.143 1.000.000
Construcción de las aceras en la Av. Principal De La Urb. IndustrialGuaicay, Final De La Calle La Pedrera. Presupuesto Participativo. 500.000 446.429 53.571 500.000
Construcción de aceras. Los Manguitos, Carretera Vieja Hasta La CallePrincipal Las Minas. Presupuesto Participativo. 800.000 714.286 85.714 800.000
Reparación y mejoras de escaleras del Sector Anacoco (3ra. Escalera).Presupuesto Participativo. 500.000 446.429 53.571 500.000
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
4.01(SIN IVA)
4.02(SIN IVA)
4.03 (SIN IVA)
4.04(SIN IVA)
4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 TOTAL IVA
4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
PROGRAMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL (BsF.)MONTO
ESTIMADO ANUAL (BsF.)
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (BsF.)ACCION
(RECURRENTE / ESPECÍFICA)
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
(07) SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
(11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
Arreglo y construcción de escaleras y caminerías.1RA Transversal ElRosario. Presupuesto Participativo. 500.000 446.429 53.571 500.000
Reparación de escalera y rampa. Sector Tito Salas. PresupuestoParticipativo. 500.000 446.429 53.571 500.000
Construcción de aceras de la calle Principal Del Rosario. PresupuestoParticipativo. 500.000 446.429 53.571 500.000
Construcción Aceras. Calle Suapure con Ramal 2. Urb. Colinas deBello Monte. Presupuesto Participativo. 400.000 357.143 42.857 400.000
Aceras Avenida principal Santa Fe Sur. Presupuesto Participativo. 500.000 446.429 53.571 500.000
Reconstrucción de Caminerías. Calle Moisés Con Calle Josefina. SantaCruz Del Este. Presupuesto Participativo. LAEE. 300.000 267.857 32.143 300.000
Reconstrucción de las Caminerías y Escaleras. Los Callejones CalleAraguaney Eucalipto 4 Y 5. Santa Cruz Del Este. PresupuestoParticipativo.
300.000 267.857 32.143 300.000
Rehabilitación de Aceras en las Calles Ecuador - Perú - Calle CentralLos Riscos. Terrazas Club Hípico. Presupuesto Participativo. 300.000 267.857 32.143 300.000
Rehabilitación de Aceras en las Av. Las Republicas - Las Américas yBolivia. Presupuesto Participativo. 300.000 267.857 32.143 300.000
Rehabilitación de Aceras en las Av. Las Américas - Rió Manapire. Urb.Parque Humboltd. Presupuesto Participativo. 300.000 267.857 32.143 300.000
Rehabilitación de Aceras en las Calles Tiznado - Tepuy. Urb. ParqueHumboltd. Presupuesto Participativo. 300.000 267.857 32.143 300.000
Reparación de la Acera de la Av. Principal desde la entrada de laUrbanización hasta la Av. 1, en sentido subiendo. Av. Principal De AltoPrado. Presupuesto Participativo.
400.000 357.143 42.857 400.000
Reestructuración de las Escaleras. Santa Cruz Del Este, Callejón SanPedro. Presupuesto Participativo. 200.000 178.571 21.429 200.000
Reestructuración de las Escaleras. Santa Cruz Del Este, Callejón ElGimnasio. Presupuesto Participativo. 200.000 178.571 21.429 200.000
Aceras y Brocales de las Vías Internas. Calles Internas: A, C y Av.Ppal. Urb. Montealto. Presupuesto Participativo. 500.000 446.429 53.571 500.000
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
4.01(SIN IVA)
4.02(SIN IVA)
4.03 (SIN IVA)
4.04(SIN IVA)
4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 TOTAL IVA
4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
PROGRAMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL (BsF.)MONTO
ESTIMADO ANUAL (BsF.)
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (BsF.)ACCION
(RECURRENTE / ESPECÍFICA)
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
(07) SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
(11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
Reconstrucción de las Escaleras y Caminerías del Sector San JoséEscaleras 1 y 2. El Placer De María. Presupuesto Participativo. 700.000 625.000 75.000 700.000
Reparación de Aceras en la Calle El Arenal y Socuy. Urb. La Trinidad.Presupuesto Participativo. 500.000 446.429 53.571 500.000
Construcción y arreglo de Aceras. AV. Las Minas, Urb. Lomas de LaTrinidad. Presupuesto Participativo. 500.000 446.429 53.571 500.000
Construcción de Aceras de la Calle San Rafael. Urb. Lomas de laTrinidad. Presupuesto Participativo. 500.000 446.429 53.571 500.000
Escaleras y Caminerías. Km. 13 Autopista Regional Del Centro, ElCampito. Presupuesto Participativo. 500.000 446.429 53.571 500.000
Construcción de las Aceras. Urb. La Bonita. Presupuesto Participativo. 500.000 446.429 53.571 500.000
Construcción de Aceras. Bucarito (Sisipa). Presupuesto Participativo. 500.000 446.429 53.571 500.000
Estudio y Proyecto para la estabilización de talud en sector Santa Cruzdel Este, Las Dallias. Sector La Jungla 123.831 114.658 9.173 123.831
Estudio y Proyecto para Estabilización de falla de borde en el SectorChulavista, Urb. Colinas de Bello Monte. 45.000 41.667 3.333 31.500 13.500
Estudio y Proyecto de estabilización de talud en Qta.. Hilda, Av. 8 deAlto Prado 45.000 41.667 3.333 45.000
Estudio y Proyecto Hidráulico para la Construcción de torrentera en Av.1 de Los Samanes. 30.000 27.778 2.222 30.000
Estudio y Proyecto hidráulico para ampliación de colector de aguas delluvia que atraviesa la Av. Principal de La Guairita y desemboca en laQuebrada La Guairita.
50.000 46.296 3.704 35.000 15.000
Estudio y Proyecto para Estabilización de Fallas de Borde en calleCaracas, Colinas de Tamanaco 45.000 41.667 3.333 13.500 31.500
Estudio y Proyecto Hidráulico en talud entre las Av. Las esmeraldas ycalle Del Palotal, Urb. La Tahona 40.000 37.037 2.963 40.000
Estudio y Proyecto para la estabilización de talud posterior a las Res.Hermitage, calle T, Urb. La Alameda 55.000 50.926 4.074 38.500 16.500
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
4.01(SIN IVA)
4.02(SIN IVA)
4.03 (SIN IVA)
4.04(SIN IVA)
4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 TOTAL IVA
4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
PROGRAMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL (BsF.)MONTO
ESTIMADO ANUAL (BsF.)
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (BsF.)ACCION
(RECURRENTE / ESPECÍFICA)
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
(07) SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
(11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
Estudio y Proyecto de estabilización de talud en calle Caucaguaposterior a la Qta.. Chin-Chon, Urb. San Román 45.000 41.667 3.333 45.000
Estudio y Proyecto Hidráulico para ampliación de colector de aguasservidas en la Calle El Progreso del Barrio El Placer de María. 30.000 27.778 2.222 30.000
Estudio y Proyecto para la estabilización de talud posterior a la Qta..San Antonio, Calle Los Turpiales, Prados del Este 45.000 41.667 3.333 45.000
Estudio y Proyecto para la Estabilización de talud en las Res. Ocamo,en calle Ecuador, Brisas del Prado 50.000 46.296 3.704 15.000 35.000
Estudio y Proyecto Hidráulico desde Av. Las Esmeraldas hastaQuebrada La Boyera 65.000 60.185 4.815 45.500 19.500
Estudio y Proyecto Hidráulico para Construcción de torrentera ycanalización de drenajes en la Calle La Caballeriza del Barrio Sisipa. 20.001 18.519 1.482 20.001
Estudio y Proyecto Hidráulico para drenajes en la Calle Real, Las Minas 40.000 37.037 2.963 40.000
Estudio y proyecto para la estabilización de talud en campo de béisbolLos Criollitos, Urb. Brisas del Prado 45.000 41.667 3.333 31.500 13.500
Estudio y Proyecto Hidráulico para el Embaulamiento y Saneamientode la Qda. Chuao. 50.000 46.296 3.704 50.000
Estudio y Proyecto de estabilización de fallas de bordes en ruta B deLos Campitos 50.000 46.296 3.704 50.000
Estudio y Proyecto Hidráulico para la Canalización de aguas servidas ydrenajes, en Av. Río Paragua desde Santa Cruz del Este hasta TorreHumboldt y C.C. La Pirámide.
40.000 37.037 2.963 40.000
Estudio y Proyecto Estabilización de talud en Ruta G , Urb. LosCampitos. 45.000 41.667 3.333 36.000 9.000
Estudio y Proyecto Estabilización de talud en Ruta C , Urb. LosCampitos. 45.000 41.667 3.333 36.000 9.000
Estudio y Proyecto Estabilización de talud en calle La Fila, CaracasRaquet Club. 40.000 37.037 2.963 32.000 8.000
Estudio y Proyecto Estabilización de talud en Qta.. Virgen del Carmen,calle Del Naciente, Urb. Prados Del Este 35.000 32.407 2.593 24.500 10.500
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
4.01(SIN IVA)
4.02(SIN IVA)
4.03 (SIN IVA)
4.04(SIN IVA)
4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 TOTAL IVA
4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
PROGRAMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL (BsF.)MONTO
ESTIMADO ANUAL (BsF.)
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (BsF.)ACCION
(RECURRENTE / ESPECÍFICA)
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
(07) SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
(11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
Estudio y Proyecto Estabilización de talud en Qta.. Patty, calle losCedro, Parcelamiento Las Cocuizas 35.000 32.407 2.593 24.500 10.500
Estudios y Proyectos varios amparados Bajo el Decreto Nº 243 GacetaMunicipal Numero Extraordinario: 357-11/2008 de fecha 21/11/2008. 44.280 41.000 3.280 44.280
Estudio y Proyecto Estabilización de talud en calle Colombia posterior alas Qtas.. Las Gonzaleras, Ruth y Raquel, Urb. Terrazas del ClubHípico
35.000 32.407 2.593 24.500 10.500
Estudio y Proyecto falla de borde Av. 8, Urb. Alto Prado 35.000 32.407 2.593 24.500 10.500
Estudio y Proyecto para la Estabilización de talud posterior a lasQuintas Raquel y Oldry en Calle Ticoporo, Urb.. La Ciudadela 108.000 100.000 8.000 108.000
Estudio y Proyecto para la Estabilización de talud posterior ColegioCEAPUCV y Res. Río Torres, Calle Caurimare, Ramal 3,Urb. Colinasde Bello Monte
83.000 76.852 6.148 83.000
Estudio y Proyecto para la Estabilización de Falla de Borde en Ruta C-Bis, Urb.. Los Campitos 92.000 85.185 6.815 92.000
Estudio y Proyecto para la Estabilización de taludes en el BoulevardRaúl Leoni , Urb. Santa Paula 100.000 92.593 7.407 100.000
Estudio y Proyecto para la Estabilización de talud ubicado 100 mts. dela entrada de la carretera vía Gavilán 80.000 74.074 5.926 80.000
Estudio y Proyecto para la Estabilización de Talud posterior a la Qta..Las Maracas y Resd. San Román Plaza, Calle Yare perpendicular a laCalle Chivacoa,Urb. San Román
108.000 100.000 8.000 108.000
Estudio y Proyecto para la Estabilización de talud posterior a Res.Bosque Escondido, Prolongación Avenida Principal, Urb. Santa Inés 72.000 66.667 5.333 72.000
Estudio y Proyecto para la Estabilización de talud entre Qta..Guaracarumbo y Res. Alameda Real, Urbanización Santa Fe Norte 100.000 92.593 7.407 100.000
Estudio y Proyecto Estabilización de Res. Las Gaviotas, en Ramal 4 dela Calle Caurimare, Urb. Colinas de Bello Monte 35.000 32.407 2.593 24.500 10.500
Estudio y Proyecto para la Estabilización de talud ubicado en el linderoSur-Oeste Qta.. Prapu, Av. Caroni, Urb. Colinas de Bello Monte 44.000 40.741 3.259 44.000
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
4.01(SIN IVA)
4.02(SIN IVA)
4.03 (SIN IVA)
4.04(SIN IVA)
4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 TOTAL IVA
4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
PROGRAMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL (BsF.)MONTO
ESTIMADO ANUAL (BsF.)
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (BsF.)ACCION
(RECURRENTE / ESPECÍFICA)
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
(07) SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
(11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
Estudio y Proyecto para la Estabilización de Talud del Estadio delColegio de Médicos. Calle T. Urb. COLINAS DE VALLE ARRIBA 50.000 46.296 3.704 50.000
Estudio y Proyecto para la Estabilización de talud, Av.. Río ParaguaSanta Cruz Del Este 56.000 51.852 4.148 56.000
Estudio y Proyecto para la Estabilización de falla de borde calle RíoTorbes ,Urb. Colinas de Bello Monte 52.000 48.148 3.852 52.000
Estudio y Proyecto para la Estabilización de talud, Calle Monte Sacro,Resd. Golden Park. Urb. Colinas de Bello Monte. 100.000 92.593 7.407 100.000
Estudio y Proyecto para la Estabilización de talud posterior a la Resd.Paiclas,Terrazas Santa Inés 73.000 67.593 5.407 73.000
Estudio y Proyecto para la construcción del Sistema de Acueducto enHoyo de La Puerta. (Planta de tratamiento de agua). 150.000 138.889 11.111 82.500 67.500
Estudio y Proyecto para la Estabilización de falla de Borde en calle LaVieja entre Res. Bosque Real y Loma Real, carretera Monterrey 40.000 37.037 2.963 12.000 28.000
Estudio y Proyecto estabilización de talud Qta.. 158, Calle Paso Real,Prados del Este 40.000 37.037 2.963 12.000 28.000
Estudio y Proyecto para la estabilización de talud posterior al CentroProfesional Santa Paula, Torre B, Av. Circunvalación del Sol, Urb.Santa Paula
35.000 32.407 2.593 35.000
Estudio y Proyecto para ampliación de los colectores de drenajes en elSector Industrial La Naya 55.000 50.926 4.074 16.500 38.500
Estudio y Proyecto Estabilización de talud en final calle Central de LosRiscos, Res. Panorama v/s Casas Ávila, Urb. Terrazas del Club Hípico 35.000 32.407 2.593 24.500 10.500
Estudio y Proyecto para ampliación y mejoras de la Sede de laDirección de Infraestructura y Áreas Verdes, La Tahona 130.000 120.370 9.630 130.000
Estudio y Proyecto para sistema de drenajes en calle La Cinta, detrásdel Vivero Las Poncheras, Las Mercedes 55.000 50.926 4.074 38.500 16.500
Estudio y Proyecto para la Estabilización de talud Av. San Sebastián,posterior a la Qta.. Santa Lucia, Urb. La Trinidad 80.000 74.074 5.926 56.000 24.000
Estudio y Proyecto para la Estabilización de Talud Área verde en callela Guairita, Res. La Loma, Urbanización La Bonita. 80.000 74.074 5.926 24.000 56.000
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
4.01(SIN IVA)
4.02(SIN IVA)
4.03 (SIN IVA)
4.04(SIN IVA)
4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 TOTAL IVA
4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
PROGRAMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL (BsF.)MONTO
ESTIMADO ANUAL (BsF.)
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (BsF.)ACCION
(RECURRENTE / ESPECÍFICA)
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
(07) SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
(11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
Estudio y Proyecto para la Estabilización de Talud Área verde en Res.Paragua, Urbanización Cumbres de Curumo. 60.001 55.556 4.445 18.000 42.001
Estudio y proyecto hidráulico para la reparación de aguas blancas yaguas servidas, Calle Bolívar Norte Las Minas. Presupuestoparticipativo.
70.000 64.815 5.185 70.000
Estudio y proyecto para la construcción de aguas blancas. SectorQuebrada Seca, La Naya. Presupuesto participativo. 60.000 55.556 4.444 60.000
Estudio y proyecto para la construcción de muro. Calle el Rosariocallejón Las Delicias. Las Minas de Baruta. Presupuesto participativo. 80.000 74.074 5.926 80.000
Estudio y proyecto para la reconstrucción de muro de contención. LasMinas el Rosario vereda Maigda mangos 01. Las Minas de Baruta.Presupuesto participativo.
50.000 46.296 3.704 50.000
Estudio y proyecto para la construcción de muro de contención comoprotección de caminerías. Vereda la Esperanza Parte Baja. Las Minasde Baruta. Presupuesto participativo.
50.000 46.296 3.704 50.000
Estudio y proyecto para la construcción de un muro de contención paraproteger terreno de deslizamiento. Vereda la Esperanza, El Rosario.Presupuesto participativo.
50.000 46.296 3.704 50.000
Estudio y proyecto para la reconstrucción de muro de contención en lavereda Venezuela. Sector La Coromoto, Las Minas de BarutaPresupuesto participativo.
50.000 46.296 3.704 50.000
Estudio y proyecto para la construcción de muro de piedra gavión paraproteger terreno en deslizamiento en bote de basura. Sector LaCoromoto, Las Minas de Baruta. Presupuesto participativo.
80.000 74.074 5.926 80.000
Estudio y proyecto para la reparación de torrentera. 1ra transversal elrosario vereda El Rosario. Presupuesto participativo. 50.000 46.296 3.704 50.000
Estudio y proyecto estabilización de taludes en el sector La Naya (losManguitos vereda Palmira, Vereda 1, parte baja, Los Pinos, CallePrincipal y Segunda Entrada). Presupuesto participativo.
300.000 277.778 22.222 300.000
Estudio y proyecto de Contención para los dos (02) Taludes conDeslizamiento Progresivo Ubicados en el Trayecto de la Calle RíoTorbes de CBM. Presupuesto Participativo.
60.000 55.556 4.444 42.000 18.000
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
4.01(SIN IVA)
4.02(SIN IVA)
4.03 (SIN IVA)
4.04(SIN IVA)
4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 TOTAL IVA
4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
PROGRAMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL (BsF.)MONTO
ESTIMADO ANUAL (BsF.)
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (BsF.)ACCION
(RECURRENTE / ESPECÍFICA)
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
(07) SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
(11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
Estudio y proyecto de Deslizamiento de Tierra ubicado entre la casetade vigilancia y Res. Villa Brenta en la Calle Río Torbes de CBM.Presupuesto Participativo.
80.000 74.074 5.926 56.000 24.000
Estudio y proyecto para la construcción de Muros en el sector SanRafael, Santa Cruz del Este. Presupuesto Participativo. 70.000 64.815 5.185 49.000 21.000
Estudio y proyecto para la construcción de Muro para Protección deTerreno en Deslizamiento. Final calle Unión Sector San Rafael, Vereda1. Santa Cruz del Este Presupuesto Participativo.
70.000 64.815 5.185 49.000 21.000
Estudio y proyecto para la construcción de Muros de Contención en lasDalias y en Los Mangos. Santa Cruz del Este. PresupuestoParticipativo.
70.000 64.815 5.185 49.000 21.000
Estudio y proyecto para la construcción de Muro de Contención en elCallejón Eufenia y Callejón Efigenia (el hueco). Santa Cruz del EstePresupuesto Participativo.
50.000 46.296 3.704 35.000 15.000
Estudio y proyecto para la construcción de Muro de Contención. CalleMoisés con Calle Josefina. Santa Cruz del Este. PresupuestoParticipativo.
50.000 46.296 3.704 35.000 15.000
Estudio y Proyecto para la Reparación de Tuberías de Aguas Servidas,calle Moisés con Calle Josefina, Santa Cruz del Este. PresupuestoParticipativo.
50.000 46.296 3.704 35.000 15.000
Estudio y Proyecto para Muro de Contención calle Los Mangos, SantaCruz del Este. Presupuesto Participativo. 50.000 46.296 3.704 15.000 35.000
Estudio y Proyecto para la Canalización de Aguas Lluvias, en lossistemas Coquivacoa, La Colina-Andrómeda, Andrómeda-Coquivacoa,y el Sector prolongación acueducto (zona edificios), entre los edificiosParque El Peñón y Estancia El Peñón Urb. El Peñón. Pre
140.000 129.630 10.370 42.000 98.000
Estudio y Proyecto para la Canalización y Reconducción de las AguasNegras de la Quebrada Adyacente a la Calle La Ceiba, Urb. El Peñón.Presupuesto Participativo.
80.000 74.074 5.926 24.000 56.000
Estudio y Proyecto para la Construcción de Pantalla Atirantada, SectorBella Vista, Los Mangos. Presupuesto Participativo. 60.000 55.556 4.444 18.000 42.000
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
4.01(SIN IVA)
4.02(SIN IVA)
4.03 (SIN IVA)
4.04(SIN IVA)
4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 TOTAL IVA
4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
PROGRAMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL (BsF.)MONTO
ESTIMADO ANUAL (BsF.)
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (BsF.)ACCION
(RECURRENTE / ESPECÍFICA)
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
(07) SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
(11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
Estudio y Proyecto para la Construcción de Pantalla Atirantada, callejónSolange Rojas, Sector Los Mangos, Santa Cruz del Este. PresupuestoParticipativo.
70.000 64.815 5.185 21.000 49.000
Estudio y Proyecto para la Construcción de Muro de Contención Sectorlos Mangos Paralelo a la Trujillo, Santa Cruz del Este.. PresupuestoParticipativo.
60.000 55.556 4.444 18.000 42.000
Estudio y Proyecto Hidráulico para detección y reparación del bote deagua que baja del cerro que se encuentra al frente de la Avda 2, Urb.Alto Prado. Presupuesto Participativo.
60.000 55.556 4.444 18.000 42.000
Estudio y Proyecto para la Construcción de Muro de Contención, SectorLa Cruz, Santa Cruz del Este. Presupuesto Participativo. 60.000 55.556 4.444 18.000 42.000
Estudio y Proyecto Hidráulico para la Reestructuración del Drenaje,Callejón San Pedro, Sector Santa Cruz del Este. PresupuestoParticipativo.
60.000 55.556 4.444 18.000 42.000
Estudio y Proyecto Hidráulico para la Reestructuración de las Cloacas,Callejón El Gimnasio, Sector Santa Cruz del Este. PresupuestoParticipativo.
60.000 55.556 4.444 18.000 42.000
Estudio y Proyecto Hidráulico para la Aguas Servidas, Calle LaLechuza, Urb. Altos de Monterrey. Presupuesto Participativo. 80.000 74.074 5.926 24.000 56.000
Estudio y Proyecto Hidráulico para la Torrentera Calle Mirabal, Urb.Charallavito. Presupuesto Participativo. 60.000 55.556 4.444 18.000 42.000
Estudio y Proyecto para la Recuperación Taludes Norte y Sur de la Urb.Piedra Azul. Presupuesto Participativo. 100.000 92.593 7.407 100.000
Estudio y proyecto Hidráulico para la Canalización de la Quebrada Ojode Agua. Presupuesto Participativo. 100.000 92.593 7.407 100.000
Estudio y Proyecto Hidráulico para Aguas Blancas y Aguas Servidas,Av. Ppal. El Placer de Maria, Escaleras Acacias I. PresupuestoParticipativo.
120.000 111.111 8.889 120.000
Estudio y Proyecto Hidráulico para la Reparación de Aguas ServidasCalle Guamal, Urb. Lomas de la Trinidad. Presupuesto Participativo. 100.000 92.593 7.407 100.000
Estudio y proyecto para la Estabilización de la Carretera LosGuayabitos. Presupuesto Participativo. 80.000 74.074 5.926 80.000
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
4.01(SIN IVA)
4.02(SIN IVA)
4.03 (SIN IVA)
4.04(SIN IVA)
4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 TOTAL IVA
4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
PROGRAMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL (BsF.)MONTO
ESTIMADO ANUAL (BsF.)
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (BsF.)ACCION
(RECURRENTE / ESPECÍFICA)
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
(07) SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
(11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
Estudio y proyecto para la Construcción de Muros de Contención enDiferentes Sectores de Monterrey (Claveles, Clavelitos y Clavellinas) .Presupuesto Participativo.
100.000 92.593 7.407 100.000
Estudio y proyecto hidráulico para la Canalización de Aguas de Lluvia yAlcantarillas, Av. Principal de Monterrey. Presupuesto Participativo. 80.000 74.074 5.926 80.000
Estudio y proyecto para la Casa Comunal San Pedrito. Sector Hoyo dela Puerta. Presupuesto Participativo. 50.000 46.296 3.704 50.000
Estudio y proyecto hidráulico para el Sistema de Aguas Servidas. CalleLoma Larga Urb. Los Guayabitos. Presupuesto Participativo. 60.000 55.556 4.444 60.000
Estudio y proyecto para la Torrentera De Agua. Vereda de lasCarmenes con Unión. Sector Hoyo de la Puerta. PresupuestoParticipativo.
50.000 46.296 3.704 50.000
Estudio y proyecto hidráulico para canalización de aguas de lluvia,Sector la Planada Parte Baja. Presupuesto Participativo. 50.000 46.296 3.704 50.000
Estudio y proyecto para el Embaulamiento de Aguas Servidas. LaPlanada Parte Baja. Presupuesto Participativo. 50.000 46.296 3.704 50.000
Estudio y proyecto para la construcción de torrentera en la CallePrincipal, Sector Hoyo de la Puerta. Presupuesto Participativo. 50.000 46.296 3.704 50.000
Inspección y Supervisión de la Obra Construcción del Gimnasio Verticalen Santa Cruz del Este. (4.04.14.01.00). 500.000 462.963 37.037 325.000 150.000 25.000
PA GEN ESP SUB-ESP 51 52 53 54 55 56 Total General
4.02 01 01 00 41.400 41.400
4.02 02 02 00 1.158.612 1.158.612
4.02 02 05 00 24.461 30.827 55.288
4.02 03 02 00 20.784 20.784
4.02 04 03 00 44.200 44.200
4.02 05 01 00 9.024 9.024
4.02 05 03 00 467 467 934 14.588 468 16.924
4.02 06 01 00 547 547
4.02 06 03 00 448 3.504 448 896 484.678 448 490.422
4.02 06 04 00 612 612
4.02 06 05 00 98 98
4.02 06 06 00 42.802 42.802
4.02 06 07 00 10.800 10.800
4.02 06 08 00 24.579 35.252 59.831
4.02 06 99 00 986 896 1.882
4.02 07 03 00 4.561 6.378 10.939
4.02 07 04 00 12.870 11.767 24.637
4.02 07 99 00 5.340 3.400 8.740
4.02 08 01 00 54.769 64.383 119.152
4.02 08 02 00 208 1.600 1.808
4.02 08 03 00 805 15.046 15.851
4.02 08 07 00 7.200 4.500 11.700
4.02 08 09 00 12.000 12.000
Costo por Actividad (Bs. F)
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
UNIDAD EJECUTORA
PROGRAMA
SECTOR
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
(07) SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
(11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS
Imputación Presupuestaria
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
PA GEN ESP SUB-ESP 51 52 53 54 55 56 Total General
Costo por Actividad (Bs. F)
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
UNIDAD EJECUTORA
PROGRAMA
SECTOR
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
(07) SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
(11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS
Imputación Presupuestaria
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
4.02 08 10 00 4.672 4.672
4.02 09 02 00 4.080 4.080
4.02 10 02 00 3.519 3.519
4.02 10 05 00 3.871 3.871
4.02 10 07 00 32.198 32.198
4.02 10 08 00 10.317 10.317
4.02 10 09 00 24 24
4.02 10 11 00 29.879 29.879
4.02 10 12 00 1.184 12.186 13.370
4.02 99 01 00 4.800 4.800
915 140.467 915 1.830 2.119.740 916 2.264.783
4.03 02 01 00 20.800 20.800
4.03 02 02 00 90.000 90.000
4.03 06 03 00 316 316
4.03 06 05 00 325 325
4.03 07 02 00 833 833
4.03 08 02 00 912 912
4.03 09 01 00 391 391
4.03 10 99 00 21.060 21.060
4.03 11 01 00 110.000 110.000
4.03 11 02 00 11.168 11.168 189.856 11.168 223.360
4.03 11 03 00 6.000 6.000
4.03 11 07 00 39.450 39.450
4.03 12 01 00 90.000 90.000
Total 4.02
PA GEN ESP SUB-ESP 51 52 53 54 55 56 Total General
Costo por Actividad (Bs. F)
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
UNIDAD EJECUTORA
PROGRAMA
SECTOR
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
(07) SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
(11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS
Imputación Presupuestaria
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
4.03 12 02 00 125.150 125.150
4.03 99 01 00 12.000 12.000
- 11.168 - 11.168 707.093 11.168 740.597
4.04 01 01 02 100.000 100.000
4.04 01 02 01 100.000 100.000
4.04 02 01 00 11.738.755 11.738.755
4.04 02 02 00 79.051.908 79.051.908
4.04 03 01 00 187.415 187.415
4.04 04 01 00 400.000 400.000
4.04 04 05 00 5.250 5.250
4.04 04 06 00 292.000 292.000
4.04 04 99 00 107.000 107.000
4.04 09 01 00 50.896 50.896
4.04 13 02 00 5.843.622 5.843.622
4.04 14 01 00 462.963 462.963
4.04 15 01 00 1.485.588 1.485.588
4.04 16 01 00 66.717.858 66.717.858
4.04 16 02 00 314.112 314.112
4.04 16 03 00 23.013.626 23.013.626
4.04 99 01 00 4.859.546 4.859.546
193.487.978 - - - 1.242.561 - 194.730.539
25.778.139 18.196 110 1.560 488.327 1.450 26.287.782
219.267.032 169.831 1.025 14.558 4.557.721 13.534 224.023.701 Total General
Total 4.03
Total 4.04
4.03.18.01.00
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
1 51 Atender casos y consultas relacionadas contransporte público, tránsito y vialidad 3 Caso 2.000 400 600 600 400 N° de Correspondencias
recibidas
2 51 Evaluar y coordinar mejoras físicas y operativasen vialidad, transporte y tránsito 2 Informe 4 1 1 1 1 Informe de Avance
3 51 Evaluar e inspeccionar mejoras asociadas acertificados de suficiencia de capacidad vial 2 Informe 4 1 1 1 1 Informe de Avance
4 51 Evaluar e inspeccionar la ejecución de proyectosde servicios públicos 1 Informe 4 1 1 1 1 Informe de Avance
SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD
5 52
Elaborar el plan y ejecutar las actividades de demarcación, señalización y seguridad vial
Obra: Demarcación vial en el sector n° 1Obra: Demarcación vial en el sector n° 2Señalización. (Presupuesto Participativo # S5-09, S5-33, S7-05)
2 Obra 3 3 ContratosValuación Tramitada
6 52 Suministrar e instalar de controladores en elMunicipio Baruta 3 Intersección
(Obra) 20 20 Informe de Controladores Instalados
7 52
Realizar mantenimiento preventivo y correctivo delas intersecciones semaforizadas del Municipio.
Realizar mantenimiento preventivo y correctivo delas intersecciones semaforizadas del Municipio.(2009)
3 Mantenimiento (Obra) 300 75 75 75 75 N° de visitas a las
Intersecciones
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
(11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS
MEDIO DE VERIFICACIÓN
Planificar, coordinar, controlar ysupervisar todas las actividades enmateria de transporte público, desuficiencia y mantenimiento de lavialidad, así como de fluidez yseguridad para la circulación devehículos y personas en las vías delMunicipio Baruta
OBJETIVO ESPECÍFICO ACCIONES RECURRENTES
Responsable: LISMAR RAMOS G.
PO
ND
ER
AC
IÓN
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRAL
Planificar, coordinar y controlar losprogramas de mejoramiento deltránsito y mantenimiento de lavialidad en el Municipio Baruta
N°
DE
AC
CIÓ
N
(08) SERVICIOS DE VIALIDAD Y TRANSPORTE
N°
DE
A
CTI
VID
AD
META FÍSICA ANUAL
DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y VIALIDAD
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
(11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS
MEDIO DE VERIFICACIÓNOBJETIVO ESPECÍFICO ACCIONES RECURRENTES
Responsable: LISMAR RAMOS G.
PO
ND
ER
AC
IÓN
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRAL
N°
DE
AC
CIÓ
N
(08) SERVICIOS DE VIALIDAD Y TRANSPORTE
N°
DE
A
CTI
VID
AD
META FÍSICA ANUAL
DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y VIALIDAD
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO YFISCALIZACIÓN
8 53Controlar y fiscalizar a las operadoras detransporte público en rutas y zonas terminales yde las organizaciones de taxi
3 Inspección 340 80 90 90 80 Informe de Fiscalización
9 53 Capacitar a los operadores del sistema detransporte público 2 Curso 2 1 1 N° de Operadores
capacitados
10 53 Elaborar proyectos de mejoras para el transportepúblico 2 Informe 4 1 1 1 1 Informe de Avance
Planificar, controlar, regular yadministrar el sistema de transportepúblico del municipio, con lafinalidad de satisfacer lasnecesidades de trasporte de lacomunidad en forma eficiente yconfortable
INIC
IO
FIN 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
1 52
Obra: Suministrar e instalar nuevossemáforos
Contratación de una empresa que realice lasobras civiles, suministre los materiales yequipos para colocar nuevos semáforos deacuerdo a los requerimientos
Mejorar el funcionamiento del tránsito vehicular ypeatonal en el municipio a través de la instalación denuevos semáforos en diferentes sectores, de igualforma reponer semáforos que puedan ser siniestradosy/o seriamente deteriorados.
Suministro e instalación nuevos desemáforos. 2 Obra 04 09 1 0,75 0,25
N° de valuaciones
de obras tramitadas
2 51
Obra: Instalar y mejorar el alumbradopúblico.
Contratación de una empresa que suministrelos materiales y equipos para instalación ymejoras alumbrado público
Recuperar los espacios públicos dentro del municipio yaumentar la sensación de seguridad en el área pública
Instalación y mejoras el alumbradopúblico. 2 Obra 04 08 1 0,50 0,50
N° de valuaciones
de obras tramitadas
3 51
Obra: Ejecutar obras eléctricas y acometidapara Edif. Sede Alcaldía de Baruta.
Contratación de una empresa que suministrelos materiales y equipos para ejecución de lasobras eléctricas correspondientes a laacometida y obras eléctricas definitivas en lanueva sede
Ejecutar obras civiles, eléctricas y de acometidadefinitivas para la alimentación del edificio de la nuevasede en el casco de baruta
Ejecutar obras eléctricas yacometida para Edif. Sede Alcaldíade Baruta.
2 Obra 04 08 1 0,50 0,50
N° de valuaciones
de obras tramitadas
4 51
Estudio: Elaborar proyectos de alumbradopúblico
Contratación de una empresa que elabore losproyectos de alumbrado público en vías,parques y plazas de acuerdo a losrequerimientos
Elaborar proyectos de alumbrado público que permitanrecuperar los espacios públicos dentro del municipio yaumentar la sensación de seguridad en el área pública
Elaboración proyectos de alumbradopúblico 3 Proyecto 02 06 8 2,00 6,00
N° de valuaciones
de obras tramitadas
(11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS
MEDIO DE VERIFICACIÓN
PO
ND
ER
AC
IÓN
UNIDAD DE MEDIDA
PROVEER DE SOLUCIONES VIALES Y MAYOR MOVILIDAD A LOS CIUDADANOS
BARUTA ORDENADA
DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y VIALIDAD
META FÍSICA ANUAL
PROGRAMA
LÍNEA (S) ESTRATÉGICA (S)
UNIDAD EJECUTORA
SECTOR
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
(08) SERVICIOS DE VIALIDAD Y TRANSPORTE
AC
TIV
IDA
D
ACCIÓN ESPECÍFICA
OBJETIVO (S) ESTRATÉGICO (S)
PROYECTO, OBRA, INSPECCIÓN Y/O ESTUDIO OBJETIVO ESPECÍFICO(META)
N°
DE
AC
CIÓ
N DURACIÓN MES
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRAL
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
INIC
IO
FIN 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
(11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS
MEDIO DE VERIFICACIÓN
PO
ND
ER
AC
IÓN
UNIDAD DE MEDIDA
PROVEER DE SOLUCIONES VIALES Y MAYOR MOVILIDAD A LOS CIUDADANOS
BARUTA ORDENADA
DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y VIALIDAD
META FÍSICA ANUAL
PROGRAMA
LÍNEA (S) ESTRATÉGICA (S)
UNIDAD EJECUTORA
SECTOR
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
(08) SERVICIOS DE VIALIDAD Y TRANSPORTE
AC
TIV
IDA
D
ACCIÓN ESPECÍFICA
OBJETIVO (S) ESTRATÉGICO (S)
PROYECTO, OBRA, INSPECCIÓN Y/O ESTUDIO OBJETIVO ESPECÍFICO(META)
N°
DE
AC
CIÓ
N DURACIÓN MES
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRAL
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
5 51
Estudio: Desarrollar proyectos de soluciónvial en La Trinidad
Contratación de una empresa consultora queayude en la evaluación de las diferentessoluciones viales y presente un plan de accióna corto, mediano y largo plazo
Elaborar un estudio integral que permita acondicionarlas vías para brindar preferencia al transporte público,ampliar la Av. el hatillo y mejorar la conexión vial ypeatonal
Desarrollo de proyectos de soluciónvial en La Trinidad 3 Proyecto 03 06 1 0,25 0,75
N° de valuaciones
de obras tramitadas
6 51
Estudio: Desarrollar proyecto de conexiónvial en Las Mercedes - El Rosal
Contratación de una empresa consultora querealice el desarrollo de la ingeniería de detallede la propuesta de solución vial presente en laintersección entre la av. ppal. de las mercedesy la av. río de Janeiro
Gerenciar la aprobación de la propuesta entre losmunicipios involucrados y desarrollar la ingeniería dedetalle de la propuesta para las mejoras operativas enel sector puente las mercedes
Desarrollar proyecto de conexiónvial en Las Mercedes - El Rosal 3 Proyecto 03 06 1 0,25 0,75
N° de valuaciones
de obras tramitadas
7 52
Estudio: Elaborar sistema de monitoreoremoto y coordinación de semáforos sectorLas Mercedes (Plusvalía)
Contratación de una empresa que elabore lapropuesta del sistema de monitoreo remoto ycoordinación de semáforos
Reducir los tiempos de viaje y aumentar la capacidadde movilidad del corredor vehicular
Elaborar sistema de monitoreoremoto y coordinación de semáforossector Las Mercedes (Plusvalía)
3 Proyecto 02 05 1 0,50 0,50
N° de valuaciones
de obras tramitadas
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
4.01(SIN IVA)
4.02(SIN IVA)
4.03 (SIN IVA)
4.04(SIN IVA)
4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 TOTAL IVA
4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
COSTO TOTAL 9.124.781 92.288 60.209 8.035.700 936.584 1.895.390 3.910.973 3.011.834 306.584
Atender casos y consultas relacionadas con transportepúblico, tránsito y vialidad 70.040 29.032 33.504 7.504 50.832 4.180 10.849 4.180
Evaluar y coordinar mejoras físicas y operativas en vialidad,transporte y tránsito
Evaluar e inspeccionar mejoras asociadas a certificados desuficiencia de capacidad vial
Evaluar e inspeccionar la ejecución de proyectos de serviciospúblicos
Elaborar el plan y ejecutar las actividades de demarcación,señalización y seguridad vial
Obra: Demarcación vial en el sector n° 1Obra: Demarcación vial en el sector n° 2Señalización. (Presupuesto Participativo # S5-09, S5-33, S7-05)
2.574.831 63.256 2.235.700 275.875 163.034 1.306.793 1.104.999 5
Suministrar e instalar de controladores en el Municipio Baruta 840.000 750.000 90.000 840.000
Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de lasintersecciones semaforizadas del Municipio.
Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de lasintersecciones semaforizadas del Municipio. (2009)
1.456.000 1.300.000 156.000 448.000 302.400 403.200 302.400
Controlar y fiscalizar a las operadoras de transporte públicoen rutas y zonas terminales y de las organizaciones de taxi
ACCION (RECURRENTE / ESPECÍFICA)
PROGRAMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL (BsF.)MONTO
ESTIMADO ANUAL (BsF.)
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (BsF.)
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
(08) SERVICIOS DE VIALIDAD Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y VIALIDAD
(11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
4.01(SIN IVA)
4.02(SIN IVA)
4.03 (SIN IVA)
4.04(SIN IVA)
4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 TOTAL IVA
4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
ACCION (RECURRENTE / ESPECÍFICA)
PROGRAMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL (BsF.)MONTO
ESTIMADO ANUAL (BsF.)
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (BsF.)
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
(08) SERVICIOS DE VIALIDAD Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y VIALIDAD
(11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
Capacitar a los operadores del sistema de transporte público
Elaborar proyectos de mejoras para el transporte público 29.910 26.705 3.205 15.523 14.387
Suministro e instalación nuevos de semáforos. 448.000 400.000 48.000 201.600 246.400
Instalación y mejoras el alumbrado público. 1.008.000 900.000 108.000 504.000 504.000
Ejecutar obras eléctricas y acometida para Edif. SedeAlcaldía de Baruta. 1.456.000 1.300.000 156.000 728.000 728.000
Elaboración proyectos de alumbrado público 216.000 200.000 16.000 54.000 162.000
Desarrollo de proyectos de solución vial en La Trinidad 378.000 350.000 28.000 94.500 283.500
Desarrollar proyecto de conexión vial en Las Mercedes - ElRosal 378.000 350.000 28.000 94.500 283.500
Elaborar sistema de monitoreo remoto y coordinación desemáforos sector Las Mercedes (Plusvalía) 270.000 250.000 20.000 135.000 135.000
PA GEN ESP SUB-ESP 51 52 53 Total general
4.02 01 01 00 752 752 4.02 03 02 00 5.088 2.212 7.300 4.02 05 03 00 12.743 12.743 4.02 06 03 00 52.736 52.736 4.02 06 06 00 4.890 4.890 4.02 07 04 00 16 16 4.02 08 03 00 5.842 5.842 4.02 08 07 00 2.158 2.158 4.02 08 10 00 723 723 4.02 10 05 00 1.873 26 1.899 4.02 10 08 00 2.963 2.963 4.02 10 07 00 253 253 4.02 10 11 00 13 13
29.032 63.256 92.288 4.03 07 02 00 26.705 26.705 4.03 11 02 00 33.504 33.504
33.504 26.705 60.209 4.04 01 02 03 1.300.000 1.300.000 4.04 02 02 00 2.235.700 2.235.700 4.04 05 02 00 1.150.000 1.150.000 4.04 13 02 00 900.000 1.150.000 4.04 99 01 00 2.200.000 2.200.000
3.100.000 4.935.700 8.035.700 343.504 589.875 3.205 936.584
3.506.041 5.588.830 3.205 9.124.781
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y VIALIDAD
(08) SERVICIOS DE VIALIDAD Y TRANSPORTE
(11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS
Imputación Presupuestaria Costo por Actividad (Bs. F)
Total 4.03.18.01.00 Total 4.04
Total 4.03
Total 4.02
Total general
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
SERVICIOS DE ÁREAS VERDES Y GUARDERÍAAMBIENTAL
1 51 Inspecciones Áreas Verdes 3 Informe 3.600 900 900 900 900 Informe
2 51 Atención de emergencias y solicitudes especiales 3 Operativo 960 240 240 240 240 Informe emergencia
3 51 Proceso Contratación de Obras 3 Obra 26 13 13 Contratos
4 51 Proceso Control de Obras 3 Obra 261 24 69 84 84 Valuaciones
SERVICIO DE RESIDUOS SÓLIDOS
5 51 Seguimiento y control de cumplimiento Plan Operativode la Concesionaria Fospuca Baruta CA / Inspecciones 3 Reporte fallas 1.200 300 300 300 300 Reporte
6 51 Inspecciones Desechos Sólidos 3 Informe 1.200 300 300 300 300 Informe
7 51 Programa de Reciclaje en el manejo RSUM 3 Viaje 120 30 30 30 30 Tonelaje
8 51 Operativos Limpiezas Especiales 2 Operativo 21 6 9 6 Memoria Fotográfica
9 51 Seguimiento y Control de Proyecto 3 Informe avance 10 4 3 3 Informe
10 51 Proceso Contratación de Proyectos 3 Proyecto 2 2 Contratos
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
Gerenciar, planificar y coordinarestrategias para la ejecución deactividades que involucren el cuido yresguardo de las áreas verdesmunicipales
Velar por el almacenamiento adecuadode los residuos sólidos urbanosmunicipales así como su recoleccióntransporte y disposición ambientalmenteresponsable de acuerdo a la normativaambiental vigente ( municipal, estadal ynacional) asegurar la limpieza de losespacios públicos urbanos.
Responsable: Suzanne Clamens
MEDIO DE VERIFICACIÓN
Nº D
E AC
TIVI
DAD
OBJETIVO ESPECÍFICO ACCIONES RECURRENTES
PON
DER
ACIÓ
N
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRAL
META FÍSICA ANUAL
Nº D
E AC
CIÓ
N
DIRECCIÓN DE ÁREAS VERDES
(09) SERVICIOS DE ÁREAS VERDES
(11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
Responsable: Suzanne Clamens
MEDIO DE VERIFICACIÓN
Nº D
E AC
TIVI
DAD
OBJETIVO ESPECÍFICO ACCIONES RECURRENTES
PON
DER
ACIÓ
N
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRAL
META FÍSICA ANUAL
Nº D
E AC
CIÓ
N
DIRECCIÓN DE ÁREAS VERDES
(09) SERVICIOS DE ÁREAS VERDES
(11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO
11 51
Administrar y Controlar las tareas en general sobre loscréditos asignados a la Dirección bien sea porpresupuesto ordinario o por fondos de anticipo y lacontabilidad de los mismos
2 Informe 12 3 3 3 3 Informe
12 51 Coordinar y agilizar los tramites pertinentes a laadquisición de bienes y servicios 2 Expedientes 100 25 30 30 15 Expediente
13 51 Informe Ejecución Física y Financiera de Obras 2 Informe 4 1 1 1 1 Informe
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
14 51 Garantizar el registro y atención de las solicitudes ydenuncias del publico 2 Trámite 1.800 450 450 450 450 Trámite cerrado
15 51 Supervisar el cumplimiento de los cronogramas deejecución de obras, estudios, proyectos 2 Informe 261 30 73 80 78 Informe/Valuaciones
16 51 Informe Trimestral de Gestión 2 Informe 4 1 1 1 1 Informe
17 51 Diseñar Plan Operativo y Formulación PresupuestoAnual 2 Documento 1 1 POA/ Presupuesto
18 51 Supervisar y Evaluar los resultados gestión delpersonal 2 Evaluación 2 1 1 Evaluación
Coordinar y controlar la administración,de forma racional, de los recursosfinancieros y presupuestarios asignadosa la dirección en general
Garantizar la planificación, programación,organización, coordinación, control,inspección y ejecución de estudios,proyectos y obras, que cumplan con lasmetas estimadas y con las necesidadesque en materia de Áreas Verdes tenga elmunicipio
INIC
IO
FIN 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
2 51Conservación, Recuperación y Mejorasde Áreas Verdes del Municipio:Desmalezado
Mantener controlado elcrecimiento del césped y áreasde cobertura vegetal en lasáreas verdes del Municipio
Contratar el desmalezado periódico, en almenos un 80%, en centrales y laterales deavenidas, áreas verdes remanentes, áreascon pendiente / taludes y en dependenciasmunicipales
3 Hectáreas 02 12 1.562 284 426 426 426 Valuaciones
3 51Conservación, Recuperación y Mejorasde Áreas Verdes del Municipio: PodasIntegrales
Mantener Podados los árbolesubicados en las áreas verdesdel Municipio
Contratar las Podas integradas (deformación, altura, severas y fitosanitarias), enal menos un 15% de la totalidad de árbolesen el Municipio.
3 Árbol 02 12 8.800 1.600 2.400 2.400 2.400 Valuaciones
4 51Conservación, Recuperación y Mejorasde Áreas Verdes del Municipio:Fumigación
Control de plagas en árbolesubicados en las áreas verdesdel Municipio
Contratar la Fumigación preventiva en almenos el 20% de la totalidad de Palmas yárboles afectados en el Municipio
3 Árbol 02 12 12.300 2.236 3.355 3.355 3.355 Valuaciones
5 51Conservación, Recuperación y Mejorasde Áreas Verdes del Municipio:Siembras de Cobertura
Recuperar áreas desprovistasde la capa vegetal en las áreasverdes del Municipio
Contratar la siembra de cobertura para lareposición en al menos un 10% de latotalidad de las áreas verdes desprovistas decapa vegetal en el Municipio
3 M2 05 10 794 144 217 217 216 Valuaciones
6 51
Conservación, Recuperación y Mejorasde Áreas Verdes del Municipio:Mantenimiento Preventivo del Sistemade Riego
Mantener operativo losSistemas de Riego instalados
Contratar el mantenimiento preventivo del100 % los Sistemas de Riego instalados enlos Parques y áreas verdes del Municipio
4 Sistema Riego 05 11 27 9 9 9 Valuaciones
MEDIO DE VERIFICACIÓN
PO
ND
ER
AC
IÓN
UNIDAD DE MEDIDA
BARUTA HUMANA/BARUTA ORDENADA
DURACIÓN MES
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRALMETA
FÍSICA ANUAL
DIRECCIÓN DE ÁREAS VERDES
ASEGURAR LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
(11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS
(09) SERVICIOS DE ÁREAS VERDESPROGRAMA
LÍNEA (S) ESTRATÉGICA (S)
UNIDAD EJECUTORA
SECTOR
AC
TIVI
DAD
ACCIÓN ESPECÍFICA
OBJETIVO (S) ESTRATÉGICO (S)
PROYECTO, OBRA, INSPECCIÓN Y/O ESTUDIO
OBJETIVO ESPECÍFICO(META)
N°
DE
ACC
IÓN
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
INIC
IO
FIN 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
MEDIO DE VERIFICACIÓN
PO
ND
ER
AC
IÓN
UNIDAD DE MEDIDA
BARUTA HUMANA/BARUTA ORDENADA
DURACIÓN MES
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRALMETA
FÍSICA ANUAL
DIRECCIÓN DE ÁREAS VERDES
ASEGURAR LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
(11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS
(09) SERVICIOS DE ÁREAS VERDESPROGRAMA
LÍNEA (S) ESTRATÉGICA (S)
UNIDAD EJECUTORA
SECTOR
AC
TIVI
DAD
ACCIÓN ESPECÍFICA
OBJETIVO (S) ESTRATÉGICO (S)
PROYECTO, OBRA, INSPECCIÓN Y/O ESTUDIO
OBJETIVO ESPECÍFICO(META)
N°
DE
ACC
IÓN
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
7 51Conservación, Recuperación y Mejorasde Áreas Verdes del Municipio:Mantenimiento Paisajismos
Mantener los Paisajismosexistentes en las áreas verdesdel Municipio
Contratar el mantenimiento mensual de 20Paisajismos existentes en las áreas verdesdel Municipio
3 Paisajismo 02 12 220 40 60 60 60 Valuaciones
8 51
Conservación, Recuperación y Mejorasde Áreas Verdes del Municipio:Mantenimiento Integral de Parques yPlazas
Mantener como unidadintegradas los parques yPlazas del Municipio
Contratar el desmalezado/ poda mensual deal menos el 90% de los parques/ plazas y larecuperación de la infraestructura de 10parques/plazas
5 Parque/Plaza 02 12 260 35 75 75 75 Valuaciones
9 51Conservación, Recuperación y MejorasRecolección de Desechos Sólidos:Programa Reciclaje/Producción Abono
Estudio de Calidad de Abonoproducido con MateriaOrgánica Vegetal
Contratar los servicios de recolección yensayos de producción de abono a partir dela separación y reciclaje de la materiaorgánica vegetal producida por grandesgeneradores (automercados)
3 Toneladas procesadas 02 12 297 54 81 81 81 Informe mensual
10 51 Programa Certificación Edificios Verdes
Incorporación de cambios en laforma de construcción yoperación de grandes edificioscorporativos que repercutan enel ahorro de energía
Contratación de los servicios de Certificaciónde Edificios Verdes en el Municipio 2 Certificación 02 12 15 15 Certificaciones
11 51Recuperación de Áreas Verdes,Parques y Plazas. PresupuestoParticipativo.
Atender las necesidadespuntuales de los Baruteños encuanto al mantenimiento ycreacion de nuevos Parques yPlazas
Contratar los trabajos de recuperación deParques y Plazas solicitados mediante elmecanismo de Presupuesto Participativo
3 Parque/Plaza 02 12 7 4,00 3,00 Valuaciones
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
4.01(SIN IVA)
4.02(SIN IVA)
4.03 (SIN IVA)
4.04(SIN IVA)
4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 TOTAL IVA
4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
COSTO TOTAL 24.596.310 189.950 78.176 21.692.865 2.635.319 20.443.047 1.894.942 2.193.160 65.161
Inspecciones Áreas Verdes 145.921 60.468 69.819 15.634 36.480 36.480 36.480 36.480
Seguimiento y control de cumplimiento Plan Operativo de la Concesionaria Fospuca Baruta CA / Inspecciones 3.942 3.520 422 987 986 986 986
Administrar y Controlar las tareas en general sobre loscréditos asignados a la Dirección bien sea porpresupuesto ordinario o por fondos de anticipo y lacontabilidad de los mismos
299.561 39.631 78.176 149.658 32.096 149.780 149.781
Supervisar el cumplimiento de los cronogramas deejecución de obras, estudios, proyectos 110.781 86.331 12.581 11.869 27.696 27.695 27.695 27.695
Contratar el desmalezado periódico, en al menos un80%, en centrales y laterales de avenidas, áreas verdesremanentes, áreas con pendiente / taludes y endependencias municipales
4.681.065 4.179.522 501.543 4.681.065
Contratar las Podas integradas (de formación, altura,severas y fitosanitarias), en al menos un 15% de latotalidad de árboles en el Municipio.
5.110.040 4.562.536 547.504 5.110.040
Contratar la Fumigación preventiva en al menos el 20%de la totalidad de Palmas y árboles afectados en elMunicipio
3.216.972 2.872.296 344.676 3.216.972
DIRECCIÓN DE ÁREAS VERDES
(09) SERVICIOS DE ÁREAS VERDES
(11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS
ACCIÓN (RECURRENTE / ESPECÍFICA)
PROGRAMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL (Bs.F)MONTO
ESTIMADO ANUAL (Bs.F)
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (Bs. F)
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
4.01(SIN IVA)
4.02(SIN IVA)
4.03 (SIN IVA)
4.04(SIN IVA)
4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 TOTAL IVA
4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
DIRECCIÓN DE ÁREAS VERDES
(09) SERVICIOS DE ÁREAS VERDES
(11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS
ACCIÓN (RECURRENTE / ESPECÍFICA)
PROGRAMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL (Bs.F)MONTO
ESTIMADO ANUAL (Bs.F)
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (Bs. F)
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
Contratar la siembra de cobertura para la reposición enal menos un 10% de la totalidad de las áreas verdesdesprovistas de capa vegetal en el Municipio
135.971 121.403 14.568 135.971
Contratar el mantenimiento preventivo del 100 % losSistemas de Riego instalados en los Parques y áreasverdes del Municipio
19.097 17.051 2.046 19.097
Contratar el mantenimiento mensual de 20 Paisajismosexistentes en las áreas verdes del Municipio 711.803 635.538 76.265 711.803
Contratar el desmalezado/ poda mensual de al menos el90% de los parques/ plazas y la recuperación de lainfraestructura de 10 parques/plazas
4.480.022 4.000.020 480.002 4.480.022
Contratar los servicios de recolección y ensayos deproducción de abono a partir de la separación y reciclajede la materia orgánica vegetal producida por grandesgeneradores (automercados)
1.716.333 1.532.440 183.893 1.716.333
Contratación de los servicios de Certificación de EdificiosVerdes en el Municipio 156.800 140.000 16.800 156.800
Contratar los trabajos de recuperación de Parques yPlazas solicitados mediante el mecanismo dePresupuesto Participativo
3.808.000 3.400.000 408.000 1.680.000 2.128.000
PA GEN ESP SUB-ESP 51 Total general
4.02 01 01 00 1.516 1.516 4.02 02 05 00 - - 4.02 03 01 00 - - 4.02 03 02 00 3.040 3.040 4.02 04 03 00 19.472 19.472 4.02 05 01 00 4.557 4.557 4.02 05 03 00 45.523 45.523 4.02 05 07 00 - - 4.02 06 03 00 14.294 14.294 4.02 06 04 00 1.760 1.760 4.02 06 05 00 - - 4.02 06 06 00 11.351 11.351 4.02 06 08 00 37.152 37.152 4.02 07 04 00 303 303 4.02 08 01 00 - - 4.02 08 03 00 1.607 1.607 4.02 10 02 00 548 548 4.02 10 05 00 2.053 2.053 4.02 10 07 00 11.875 11.875 4.02 10 08 00 34.899 34.899
189.950 189.950
SECTOR
DIRECCIÓN DE ÁREAS VERDES
(09) SERVICIOS DE ÁREAS VERDES
(11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS
Imputación Presupuestaria Costo por Actividad (Bs. F)
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
Total 4.02
UNIDAD EJECUTORA
PROGRAMA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
PA GEN ESP SUB-ESP 51 Total general
SECTOR
DIRECCIÓN DE ÁREAS VERDES
(09) SERVICIOS DE ÁREAS VERDES
(11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS
Imputación Presupuestaria Costo por Actividad (Bs. F)
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
UNIDAD EJECUTORA
PROGRAMA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
4.03 11 02 00 78.176 78.176
78.176 78.176
4.04 01 02 02 140.000 140.000
4.04 02 02 00 19.788.367 19.788.367
4.04 03 04 00 547 547
4.04 04 01 00 1.230.000 1.230.000
4.04 05 01 00 30.800 30.800
4.04 07 01 00 13.230 13.230
4.04 07 04 00 2.000 2.000
4.04 08 99 00 1.024 1.024
4.04 09 01 00 4.000 4.000
4.04 09 02 00 35.844 35.844
4.04 09 03 00 4.613 4.613
4.04 12 05 00 140.000 140.000
4.04 13 02 00 302.440 302.440
21.692.865 21.692.865
2.635.319 2.635.319
24.596.310 24.596.310 Total General
4.03.18.01.00
Total 4.03
Total 4.04
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
1 51
Capacitar y entrenar a los niños jóvenes yadolescentes de los diferentes sectores enlas técnicas básicas de las diferentesdisciplinas deportivas
3 Clase Deportiva 105 30 30 15 30 Informe
2 51Motivar a los niños y jóvenes de los sectorespopulares a la practica de las diferentesdisciplinas deportivas
3 Ruta Deportiva 120 40 40 40 Informe
3 51 Brindar esparcimiento a través de las carerasde calle 3 Evento 1 1 Informe y Premiación
4 51Garantizar el mantenimiento y buenfuncionamiento de las instalacionesdeportivas del Municipio
3 Informe 4 1 1 1 1 Informe
5 51 Garantizar el funcionamiento administrativode la Dirección 3 Informe 8 1 3 1 3 Informe
6 51
Elaborar el manual de organización ydescriptivo de cargos contando con laasesoría metodológica de la Dirección dePlanificación, Organización y Presupuesto dela Alcaldia
3 Manual 2 2 Manual aprobado
Desarrollar, masificar y ejecutarprogramas deportivos queincorporen a todos los sectoresdel Municipio Baruta mediantela promoción, participación ycreación de nuevasoportunidades de integraciónsocial y deportiva en función delas líneas estratégicasgeneradas a través de ladirección de deporte yrecreación
MEDIO DE VERIFICACIÓN
N°
DE
A
CTI
VID
AD
OBJETIVO ESPECÍFICO ACCIONES RECURRENTES
PO
ND
ER
AC
IÓN
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRAL
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
(13) DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN
META FÍSICA ANUAL
N°
DE
AC
CIÓ
N
DIRECCIÓN DE DEPORTE Y RECREACIÓN
(03) SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN DEPORTIVA
Responsable: Luis Lozada
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
4.01(SIN IVA)
4.02(SIN IVA)
4.03 (SIN IVA)
4.04(SIN IVA)
4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 TOTAL IVA
4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
COSTO TOTAL 435.977 237.691 51.574 100.000 46.712 108.995 108.994 108.994 108.994
Capacitar y entrenar a los niños jóvenes y adolescentes delos diferentes sectores en las técnicas básicas de lasdiferentes disciplinas deportivas
67.402 60.180 7.222 16.850 16.850 16.850 16.850
Motivar a los niños y jóvenes de los sectores populares a lapractica de las diferentes disciplinas deportivas 28.531 25.474 3.057 7.133 7.133 7.133 7.133
Brindar esparcimiento a través de las careras de calle 21.997 19.640 2.357 5.499 5.499 5.499 5.499
Garantizar el mantenimiento y buen funcionamiento de lasinstalaciones deportivas del Municipio 96.990 86.598 10.392 24.247 24.247 24.247 24.247
Garantizar el funcionamiento administrativo de la Dirección 221.058 45.799 51.574 100.000 23.685 55.264 55.264 55.264 55.264
PROGRAMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL (BsF.)MONTO
ESTIMADO ANUAL (BsF.)
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (BsF.)
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
(13) DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN
(03) SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN DEPORTIVA
DIRECCIÓN DE DEPORTE Y RECREACIÓN
ACCIÓN (RECURRENTE / ESPECIFICA)
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
PA GEN ESP SUB-ESP 51 Total general
4.02 01 01 00 15.843 15.843
4.02 02 05 00 1.420 1.420
4.02 03 01 00 987 987
4.02 03 02 00 25.474 25.474
4.02 04 03 00 3.206 3.206
4.02 05 01 00 1.856 1.856
4.02 05 02 00 1.000 1.000
4.02 05 03 00 1.774 1.774
4.02 06 01 00 34.800 34.800
4.02 06 03 00 17.380 17.380
4.02 06 04 00 520 520
4.02 06 05 00 479 479
4.02 06 06 00 4.658 4.658
4.02 06 08 00 4.454 4.454
4.02 07 04 00 4.812 4.812
4.02 08 01 00 2.021 2.021
Imputación Presupuestaria
SECTOR
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
(13) DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN
Costo por Actividad (Bs. F)
UNIDAD EJECUTORA
PROGRAMA
DIRECCIÓN DE DEPORTE Y RECREACIÓN
(03) SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN DEPORTIVA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
PA GEN ESP SUB-ESP 51 Total general
Imputación Presupuestaria
SECTOR
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
(13) DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN
Costo por Actividad (Bs. F)
UNIDAD EJECUTORA
PROGRAMA
DIRECCIÓN DE DEPORTE Y RECREACIÓN
(03) SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN DEPORTIVA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
4.02 08 03 00 4.690 4.690
4.02 08 09 00 2.690 2.690
4.02 10 01 00 60.180 60.180
4.02 10 02 00 5.300 5.300
4.02 10 03 00 334 334
4.02 10 05 00 3.541 3.541
4.02 10 06 00 19.640 19.640
4.02 10 07 00 5.000 5.000
4.02 10 08 00 4.801 4.801
4.02 10 11 00 7.183 7.183
4.02 10 12 00 3.648 3.648
237.691 237.691
4.03 07 03 00 8.660 8.660
4.03 07 04 00 6.000 6.000
4.03 08 02 00 1.400 1.400
4.03 11 02 00 11.168 11.168
Total 4.02
PA GEN ESP SUB-ESP 51 Total general
Imputación Presupuestaria
SECTOR
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
(13) DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN
Costo por Actividad (Bs. F)
UNIDAD EJECUTORA
PROGRAMA
DIRECCIÓN DE DEPORTE Y RECREACIÓN
(03) SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN DEPORTIVA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
4.03 11 07 00 2.259 2.259
4.03 10 99 00 11.622 11.622
4.03 16 01 00 10.465 10.465
51.574 51.574
4.04 03 01 00 7.339 7.339
4.04 03 04 00 5.824 5.824
4.04 03 05 00 5.965 5.965
4.04 03 06 00 16.376 16.376
4.04 07 99 00 21.000 21.000
4.04 09 01 00 4.480 4.480
4.04 09 02 00 4.240 4.240
4.04 09 03 00 29.036 29.036
4.04 09 99 00 5.740 5.740
100.000 100.000
46.712 46.712
435.977 435.977
Total 4.03.18.01.00
Total General
Total 4.03
Total 4.04
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
1 51Coordinar y controlar las acciones con las divisionesinternas y demás direcciones para garantizar los insumosnecesarios del funcionamiento de la Dirección
3 Informe de Seguimiento 4 1 1 1 1 Oficio/Tramite
2 51Coordinar con organizaciones públicas y privadas elestablecimiento de alianzas en beneficio de la población delmunicipio y complementar los programas
3 Convenio Diseñado 4 1 1 1 1 Convenio Firmado
3 51Realizar el control y la supervisión financiera paragarantizar los recursos para el funcionamiento de laDirección
3 Rendición 3 1 1 1 Factura
52 SERVICIO DE PROTECCIÓN DEL NIÑO, NIÑA,ADOLESCENTE Y DE LA MUJER
4 52 Elaborar registro y emisión de carnet para adolescentestrabajadores 3 Registro 400 40 120 120 120 Libro de Registro
5 52 Emitir autorizaciones de trabajo 2 Autorización 200 20 60 60 60 Autorizaciones Expedidas
6 52
Canalizar las denuncias a través de apertura deexpedientes determinando sus medidas de protección y/oconciliaciones con elaboración de informes estadísticos delos derechos individuales de niños, niñas y adolescentes
3 Expediente 504 123 127 127 127 Expedientes
7 52 Actualizar el registro digital de casos y medidas dictadaspor el Consejo de Protección 2 Registro 1 1 Expedientes
8 52Canalizar las denuncias a través de apertura deexpedientes con elaboración de informes estadísticos sobreviolencia a la mujer
3 Denuncia 200 49 51 51 49 Expedientes
9 52Realizar talleres a ser dictados en las comunidades delmunicipio sobre la Ley Orgánica sobre Derecho de lasMujeres a una Vida Libre de Violencia .
2 Taller 20 2 6 6 6 Control a Asistencia
Realizar programas de índolessociales para el bienestar integralde la población del municipio en elmejoramiento de la calidad de vidade sus comunidades
Realizar programas para lossectores socialmente vulnerablesde la sociedad niño, niñas yadolescentes y la mujer,enmarcados dentro de losinstrumentos jurídicos vigentescomo las LOPNNA y la Ley sobrelos derechos de las mujeres a unavida libre de violencia.
N°
DE
ACC
IÓN
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
(04) SERVICIO SOCIOECONÓMICO A LA COMUNIDAD
(13) DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN
MEDIO DE VERIFICACIÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
N°
DE
ACTI
VID
AD
OBJETIVO ESPECÍFICO ACCIONES RECURRENTES
Responsable: María Maeca
PON
DER
ACIÓ
N
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRAL
META FÍSICA ANUAL
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
N°
DE
ACC
IÓN
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
(04) SERVICIO SOCIOECONÓMICO A LA COMUNIDAD
(13) DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN
MEDIO DE VERIFICACIÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
N°
DE
ACTI
VID
AD
OBJETIVO ESPECÍFICO ACCIONES RECURRENTES
Responsable: María Maeca
PON
DER
ACIÓ
N
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRAL
META FÍSICA ANUAL
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
10 52 Realizar asesorías jurídicas de la Ley Organiza sobre losDerechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 3 Asesoría 160 34 42 42 42 Expedientes
11 52
Canalizar denuncias a través de apertura de expedientescon sus conciliaciones y elaboración de informesestadísticos de los derechos individuales del niño, niña yadolescente.
3 Denuncia 400 85 105 105 105 Expedientes
12 52Solicitar homologaciones de los acuerdos conciliatoriosante los tribunales de protección de niños, niñas yadolescente.
3 Homologación 120 30 30 30 30 Expedientes
13 52 Realizar asesorias jurídicas sobre materia relacionadas conla LOPNNA 3 Asesoría 400 85 105 105 105 Libro diario de Visitas
14 52Elaborar visado de permisos para viajes al exterior deniños, niñas y adolescentes para ser presentados ante lasnotarias pública para su autenticación
2 Solicitar 216 36 60 60 60 Autorizaciones Expedidas
15 52 Solicitar presentaciones de niños, niñas y adolescentes losregistros civiles de nacimientos 3 Solicitud 325 50 75 95 105 Oficios entregados al
usuario
16 52Realizar charlas en las unidades educativas del municipiosobre materias relacionadas con la promoción y divulgaciónde la Defensoría de niños, niñas y adolescentes.
2 Charla 19 5 6 2 6 Control de Asistencia
17 52 Coordinar operativo de cedulación de niños, niñas yadolescentes. 2 Operativo 1 1 Población Infantil
18 52 Realizar eventos con motivo de la Semana Nacional de losDerechos del Niño 2 Evento 1 1 Población de niño, niña y
adolescentes
19 52 Actualizar el registro digital de casos de conciliaciones 2 Registro 1 1 Expedientes
Realizar programas para lossectores socialmente vulnerablesde la sociedad niño, niñas yadolescentes y la mujer,enmarcados dentro de losinstrumentos jurídicos vigentescomo las LOPNNA y la Ley sobrelos derechos de las mujeres a unavida libre de violencia.
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
N°
DE
ACC
IÓN
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
(04) SERVICIO SOCIOECONÓMICO A LA COMUNIDAD
(13) DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN
MEDIO DE VERIFICACIÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
N°
DE
ACTI
VID
AD
OBJETIVO ESPECÍFICO ACCIONES RECURRENTES
Responsable: María Maeca
PON
DER
ACIÓ
N
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRAL
META FÍSICA ANUAL
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
53 SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA A LAFAMILIA
20 53
Coordinar acciones con actores claves (liderescomunitarios, consejos comunales y familia) de lascomunidades atendidas y por atender con el fin de abordara niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo social
3 Abordaje Comunitario 1 1 Recorridos, Censos, Asistencia, Informes
21 53Coordinar a través de la Dirección de Salud jornadasmedico asistencial dirigida a niños, niñas y adolescentes delas comunidades asistidas
3 Jornada 4 1 1 1 1 Asistencia, Informes
22 53Coordinar a través de Registro Civil jornada de identidaddirigida a los niños, niñas y adolescentes de lascomunidades atendidas
2 Jornada 1 1 Asistencia, Informes
23 53Fortalecer procesos en grupos familiares de las zonasatendidas a través de la orientación y asistencia en elmejoramiento de su bienestar social
3 Proceso 120 30 30 30 30Visitas domiciliarias, Informes Sociales y
Psicológicos
24 53Establecer alianzas de cooperación con organizacionesgubernamentales y no gubernamentales para el desarrollode las actividades en el marco del programa
2 Alianza 10 3 3 2 2 Alianza, Acuerdo, Convenio
25 53Ejecutar talleres que promuevan las actividades culturales,formativas e informativas, recreativas y deportivas quefortalezcan la atención de niños, niñas y adolescentes.
2 Taller 12 3 3 3 3 Lista de Asistencia, Ponente, Informe
26 53Ejecución de actividades recreativas, deportivas yculturales que fortalezcan la atención de niños, niñas yadolescentes
3 Paseo 10 3 3 2 2 Autorización, Lista de Asistencia, Informe
27 53 Atender a niños, niñas ya adolescentes en las zonasestablecidas y por abordar 3 Atención 130 130 Asistencia, Informe
28 53Coordinar con la Dirección de Deporte el plan vacacionaldirigido a los niños, niñas y adolescente de lascomunidades atendidas
2 Plan Vacacional 1 1 Asistencia, Informe
Realizar programas de accionesasistenciales, educativas y socialespara atender niños, niñas yadolescentes en situación deriesgo social. Como la atención delámbito familiar como espacio deaprendizaje
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
N°
DE
ACC
IÓN
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
(04) SERVICIO SOCIOECONÓMICO A LA COMUNIDAD
(13) DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN
MEDIO DE VERIFICACIÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
N°
DE
ACTI
VID
AD
OBJETIVO ESPECÍFICO ACCIONES RECURRENTES
Responsable: María Maeca
PON
DER
ACIÓ
N
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRAL
META FÍSICA ANUAL
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
29 53 Apertura de nuevos hogares comunitarios en zonaspopulares del Municipio 2 Apertura 2 2 Recorridos, Censos,
Asistencia, Informes
30 53Coordinar a través de la Dirección de Salud, jornadasmédico asistencial, dirigida a ciento veinte (120) niños, yniñas de los hogares comunitarios
3 Jornadas 8 2 2 2 2 Asistencia, Informe
31 53Proporcionar atención nutricional a niños y niñas en edadescomprendidas de dos (2) y tres (3) años de los hogarescomunitarios a través del desayuno, almuerzo y merienda
3 Población Atendida 120 120 Asistencia, Informe
32 53 Facilitar herramientas educativas en la etapa inicial a niñosy niñas de los hogares comunitarios 2 Población Atendida 120 120 Asistencia, Informe
33 53Atención integral a niños, niñas de la Casa Cuna enedades comprendidas de siete (7) meses hasta tres (3)años
3 Atención Integral 148 148 Asistencia, Informe
34 53Solicitar a la Dirección de Salud jornadas médico asistenciala ciento cuarenta y ocho (148) niños, niñas de la CasaCuna
3 Jornada 4 1 1 1 1 Asistencia, Informe
35 53 Realizar actividades culturales y recreativas a los niños yniñas de la Casa Cuna 2 Actividad Cultural 12 3 3 3 3 Asistencia, Informe
36 53 Propiciar atención a los niños, niñas de la Casa Cuna 3 Comida 101.232 24.420 25.752 25.752 25.308 Menú, Informe del Nutricionista
37 53 Ejecución de talleres de capacitación para el personal quelabora en la Casa Cuna Taller 4 1 1 1 1 Asistencia, Informe
Realizar programas de acciones asistenciales, educativas y sociales
para atender niños, niñas y adolescentes en situación de
riesgo social. Como la atención del ámbito familiar como espacio de
aprendizaje
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
N°
DE
ACC
IÓN
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
(04) SERVICIO SOCIOECONÓMICO A LA COMUNIDAD
(13) DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN
MEDIO DE VERIFICACIÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
N°
DE
ACTI
VID
AD
OBJETIVO ESPECÍFICO ACCIONES RECURRENTES
Responsable: María Maeca
PON
DER
ACIÓ
N
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRAL
META FÍSICA ANUAL
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
54 SERVICIO DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIOS
38 54Supervisar a los proveedores de los mercados y feriasmunicipales en lo que respecta al cumplimiento de laordenanza, certificados y uniformes
3 Supervisión 1.364 310 372 372 310 Informe presentado por fiscales
39 54 Prever la instalación de nuevas ferias de las hortalizas 2 Feria 2 1 1 Solicitud de la Comunidad
40 54 Realizar estudios de mercados para determinar los costos 3 Estudio 12 3 3 3 3 Informe presentado por fiscales
41 54 Realizar la data para el registro de los proveedores de losmercados y ferias en formato digital 3 Registro 1 1 Expedientes
42 54 Realizar fiscalización a los concesionarios encargados de lacolocación de los toldos 2 Fiscalización 340 77 93 93 77 Informe presentado por
fiscales
43 54 Realizar la instalación de Ferias Navideñas 2 Feria 3 3 Solicitud de la Comunidad
44 54 Coordinar con la Dirección de Comunicaciones la publicidadde las distintas ferias y mercados 3 Campaña Publicitaria 4 1 1 1 1 Informe
45 54 Brindar atención alimentaría (desayunos/meriendas) a losniños atendidos en las escuelas municipales 3 Desayuno / Merienda 294.350 76.850 88.450 47.850 81.200 Informe de Directores de
las Escuelas Municipales
46 54 Coordinar el seguimiento a la población escolar 3 Población Escolar 2 1 1 Informe de talla y peso
47 54Ampliar el programa de nutrición para incorporar losdesayunos meriendas a la Escuela José Antonio Páezubicada en Santa Cruz del Este
3 Desayuno / Merienda 114.736 30.104 34.648 18.176 31.808 Informe de Directores de las Escuelas Municipales
48 54 Supervisión de Personal 2 Supervisión 197 48 61 32 56 Menús Elaborado
49 54 Realizar los menús mensuales y determinar sus costos 3 Menús / Costo 12 3 3 3 3 Informe del Nutricionista
50 54 Elaborar la rendición de cuenta del proyecto 2 Informe 2 1 1 Informe
Garantizar el abastecimientomunicipal a un menor precio ymejor calidad en los productos quese expenden
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
N°
DE
ACC
IÓN
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
(04) SERVICIO SOCIOECONÓMICO A LA COMUNIDAD
(13) DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN
MEDIO DE VERIFICACIÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
N°
DE
ACTI
VID
AD
OBJETIVO ESPECÍFICO ACCIONES RECURRENTES
Responsable: María Maeca
PON
DER
ACIÓ
N
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRAL
META FÍSICA ANUAL
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
55 SERVICIO DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIOS
51 55 Brindar asistencia técnica a las comunidades de barrios 3 Reunión / Taller 12 4 4 4 Informe / Persona atendida
52 55 Brindar asistencia legal a las comunidades de barrios 3 Reunión /persona atendida 200 50 50 50 50 Informe / Persona atendida
53 55 Coordinar las actividades suscritas en los convenios con lasuniversidades y las redes sociales 3 Informe / Formación
de Estudiantes 9 3 3 3Informe / Actividad /
Estudiante de Servicio Comunitarios
54 55 Supervisar la oficina local de asistencia a la comunidad(OLAC) 2 Persona atendida /
Informe 300 70 80 80 70 Informe / Persona atendida
55 55 Entrega de títulos de propiedad de tierra 3 Titulo de Tierra 200 20 65 65 50 Informe / Persona atendida
56 55Elaborar diagnóstico en un sector de barrios en el marco delos acuerdos con universidades y del programa de redessociales
2 Diagnóstico Elaborado 1 1 Diagnóstico
57 55 Realizar ferias de empleo para las comunidades 1 Feria 3 1 1 1 Informe
58 55 Gestionar talleres para microempresarios y emprendedoresen el municipio 1 Taller 1 1 Informe / Asistencia a
Taller
56 SERVICIO DE INTEGRACIÓN SOCIAL
59 56 Dictar Clases de Tai Chi 2 Clase 284 45 96 53 90 Control de Asistencia
60 56 Dictar Clases de Coral 2 Clase 166 38 48 36 44 Control de Asistencia
61 56 Presentación de Coral 2 Presentación 15 5 2 8 Invitación
62 56 Dictar Talleres de Manualidades 2 Taller 139 31 37 37 34 Control de Asistencia
63 56 Realizar Encuentros Deportivos 2 Encuentro 2 1 1 Informe
64 56 Celebrar Cumpleaños 2 Evento 132 24 36 36 36 Informe
65 56 Realizar Caminatas 2 Caminata 45 8 13 13 11 Informe
66 56 Dictar Clases de Teatro 2 Clase 137 22 49 24 42 Informe
Prestar atención, apoyo ycolaboración a las personas de latercera edad y persona condiscapacidad, así como suministrarapoyo y asistencia a personas quese encuentran en situación deindigencia y consumo de drogasilícitas; con miras a elevar sucalidad de vida, así como elejercicio y disfrute pleno de susderechos en el Municipio Baruta
Realizar políticas urbanas en lossectores populares a través de laregularización de la ocupación ytenencia de la tierra y ofrecerniveles de asistencia técnica a lascomunidades
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
N°
DE
ACC
IÓN
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
(04) SERVICIO SOCIOECONÓMICO A LA COMUNIDAD
(13) DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN
MEDIO DE VERIFICACIÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
N°
DE
ACTI
VID
AD
OBJETIVO ESPECÍFICO ACCIONES RECURRENTES
Responsable: María Maeca
PON
DER
ACIÓ
N
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRAL
META FÍSICA ANUAL
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
67 56 Presentación de Teatro 2 Presentación 1 1 Informe
68 56 Elaborar y entregar de Carnet en la oficina y en operativos 2 Carnet 850 210 220 210 210 Planillas
69 56 Realizar Paseos 2 Paseo 24 12 6 6 Planillas
70 56 Dictar Clases de Computación 2 Clase 120 30 30 30 30 Control de Asistencia
71 56 Abordar Casos Familiares e individuales de la Tercera Edad 2 Caso 48 12 12 12 12 Informe
72 56 Voluntariado 2 Voluntariado 12 3 3 3 3 Informe
73 56 Realizar la Actualización del Registro de Personas conDiscapacidad en el Municipio 2 Actualización 1 1 Informe
74 56 Canalizar los casos de personas con discapacidad aórganos competentes 2 Caso 60 15 15 15 15 Informe
75 56Dictar cursos, talleres y charlas de sensibilización enmateria de discapacidad a los habitantes del MunicipioBaruta
2 Charla 6 2 4 Informe
76 56Coordinar con la Dirección de Comunicaciones campañapublicitaria de sensibilización y conocimiento de lasdiscapacidades y como contribuir con esta población
2 Campaña Publicitaria 1 1 Informe
77 56 Promover la Actividad Conmemorativa del Día Internacionalde las Personas con Discapacidad 2 Evento 1 1 Informe
78 56Orientación y charlas educativas sobre la prevención delconsumo de drogas ilícitas en el ámbito individual, familiar,comunal y educativo dentro del Municipio Baruta
3 Charla 11 2 4 5 Informe
79 56 Constituir El Centro Techo Baruta en alianza con FundaciónTecho 3 Convenio 1 1 Informe / Censo
80 56 Realizar el registro de personas en estado de indigenciaque se encuentran el Municipio 2 Registro 20 4 6 6 4 Informe
81 56 Coordinar y Canalizar los casos de ciudadanos delMunicipio en Situación de Indigencia 3 Caso 7 1 3 3 Informe
Prestar atención, apoyo ycolaboración a las personas de latercera edad y persona condiscapacidad, así como suministrarapoyo y asistencia a personas quese encuentran en situación deindigencia y consumo de drogasilícitas; con miras a elevar sucalidad de vida, así como elejercicio y disfrute pleno de susderechos en el Municipio Baruta
INIC
IO
FIN 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
51 4
1 51 Coordinar con la Dirección de Infraestructura laconstrucción de la obra Reunión 03 04 1 1,00 Informe
2 51 Gestionar la Elaboración del Proyecto Informe 02 04 1 1,00 Proyecto
3 51 Brindar las especificaciones a la Dirección deInfraestructura de la obra Informe 04 05 2 2,00 Informe
4 Seguimiento y control de la obra Informe 06 10 6 3,00 3,00 Informe de Inspección
51 4
5 51 Gestionar la elaboración de la remodelación delModulo de Servicio Ojo de Agua Informe 02 04 1 1,00 Informe
6 51 Seguimiento y control de la obra Informe 04 09 6 3,00 3,00 Informe de Inspección
51 4
7 51 Coordinar con la Dirección de Infraestructura laconstrucción de la obra Informe 03 04 1 1,00 Informe de
Inspección
8 51 Brindar las especificaciones a la Dirección deInfraestructura de la obra Informe 04 05 2 2,00 Informe de
Inspección
9 51 Seguimiento y control de la obra Informe 06 12 7 1,00 3,00 3,00 Informe de Inspección
10 51
Coordinar con la Fundación Techo las actividadesde atención a los adultos en situación de calle(indigencia) fármaco dependientes de escasosrecursos o en estado de abandono el apoyo para laatención primaria y rehabilitación efectuandoactividades y programas que contribuyan a mejorlogro de la población
Informe 01 12 4 1,00 1,00 1,00 1,00 Informe de Inspección
11 51
Evaluación Nutricional Antropométrica Anual
Fortalecer y ampliar los programasde alimentación y nutrición
Realizar anualmente una evaluación nutricionalantropométrica a los beneficiarios y nobeneficiarios de los programas con la finalidad demedir y evaluar el impacto y la efectividad
5 Informe 02 12 4 1,00 1,00 1,00 1,00 Informe de Inspección
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
Centro Techo
Coordinar el apoyo para la atenciónprimaria y rehabilitación de lapoblación adulta en situación decalle (indigentes)
Brindar atención integral al adultomayor del sector la Minas deBaruta
Creación de la Casa de atención Integral delAdulto Mayor en la Minas de Baruta
Brindar atención integral al adulto mayor delsector Ojo de Agua
Brindar atención integral al adultomayor del sector Ojo de Agua
(13) DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN
AC
TIV
IDA
D
ACCIÓN ESPECIFICA
OBJETIVO (S) ESTRATÉGICO (S)
PROYECTO, OBRA, INSPECCIÓN Y/O ESTUDIO OBJETIVO ESPECÍFICO(META)
N°
DE
AC
CIÓ
N
(04) SERVICIO SOCIOECONÓMICO A LA COMUNIDAD
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
SECTOR
DURACIÓN MES
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRALMETA
FÍSICA ANUAL
BARUTA CERCANA
GOBERNAR CON INTEGRACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
MEDIO DE VERIFICACIÓN
PO
ND
ER
AC
IÓN
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMA
LÍNEA (S) ESTRATÉGICA (S)
UNIDAD EJECUTORA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
4.02(SIN IVA)
4.03 (SIN IVA)
4.04(SIN IVA)
4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 TOTAL IVA
4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
COSTO TOTAL 2.062.871 704.276 86.842 1.050.730 221.023 2.062.871 Coordinar y controlar las acciones con lasdivisiones internas y demás direcciones paragarantizar los insumos necesarios delfuncionamiento de la Dirección
1.295.985 89.006 17.393 1.050.730 138.856 1.295.985
Canalizar las denuncias a través de apertura deexpedientes determinando sus medidas deprotección y/o conciliaciones con elaboración deinformes estadísticos de los derechos individualesde niños, niñas y adolescentes
45.959 33.440 7.595 4.924 45.959
Coordinar acciones con actores claves (liderescomunitarios, consejos comunales y familia) de lascomunidades atendidas y por atender con el fin deabordar a niños, niñas y adolescentes en situaciónde riesgo social
316.404 275.015 7.488 33.901 316.404
Supervisar a los proveedores de los mercados yferias municipales en lo que respecta alcumplimiento de la ordenanza, certificados yuniformes
241.142 211.273 4.032 25.837 241.142
Brindar asistencia técnica a las comunidades debarrios 48.599 32.822 10.570 5.207 48.599
Dictar cursos, talleres y charlas de sensibilizaciónen materia de discapacidad a los habitantes delMunicipio Baruta
114.782 62.720 39.764 12.298 114.782
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (BsF.)
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
(13) DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN
(04) SERVICIO SOCIOECONÓMICO A LA COMUNIDAD
ACCION (RECURRENTE / ESPECÍFICA)
PROGRAMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL (BsF.)
MONTO ESTIMADO
ANUAL (BsF.)
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
PA GEN ESP SUB-ESP 51 52 53 54 55 56 Total general
4.02 01 01 00 13.795 5.923 210.574 186.000 12.186 53.579 482.057 4.02 05 01 00 4.260 1.488 8.630 11.760 4.501 64 30.703 4.02 05 02 00 499 499 4.02 05 03 00 16.690 8.518 10.149 2.002 5.077 5.597 48.033 4.02 05 07 00 1.503 631 1.248 2.191 5.573 4.02 06 03 00 8.266 7.411 1.709 1.344 18.730 4.02 06 04 00 211 1.606 1.817 4.02 06 05 00 59 845 904 4.02 06 06 00 4.782 4.782 4.02 06 08 00 2.176 1.546 3.962 8.400 2.491 18.575 4.02 03 01 00 973 608 1.581 4.02 08 03 00 957 830 1.787 4.02 08 10 00 794 794 4.02 10 01 00 1.800 1.800 4.02 10 02 00 2.190 1.413 2.702 824 7.129 4.02 10 03 00 12.000 1.605 13.605 4.02 10 05 00 3.649 6.510 15.922 898 2.660 1.289 30.928 4.02 10 08 00 30.132 1.938 2.909 34.979
89.006 33.440 275.015 211.273 32.822 62.720 704.276 4.03 01 02 00 4.500 4.500 4.03 06 05 00 715 715 1.430 4.03 10 99 00 20.800 20.800 4.03 11 07 00 4.000 4.000
Total 4.02
UNIDAD EJECUTORA
Imputación Presupuestaria
DIR5ECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
Costo por Actividad (Bs. F)
SECTOR
PROGRAMA
(13) DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN
(04) SERVICIO SOCIO-ECONÓMICO A LA COMUNIDAD
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
PA GEN ESP SUB-ESP 51 52 53 54 55 56 Total general
UNIDAD EJECUTORA
Imputación Presupuestaria
DIR5ECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
Costo por Actividad (Bs. F)
SECTOR
PROGRAMA
(13) DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN
(04) SERVICIO SOCIO-ECONÓMICO A LA COMUNIDAD
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
4.03 09 01 00 2.928 2.880 7.488 4.032 5.760 5.184 28.272 4.03 07 03 00 9.750 4.000 4.810 18.560 4.03 15 02 00 1.280 1.280 4.03 02 02 00 8.000 8.000
17.393 7.595 7.488 4.032 10.570 39.764 86.842 4.04 05 01 00 33.214 33.214 4.04 03 01 00 992 992 4.04 03 04 00 38.483 38.483 4.04 03 08 00 192.000 192.000 4.04 03 99 00 254.489 254.489 4.04 08 99 00 8.120 8.120 4.04 01 02 02 20.000 20.000 4.04 04 05 00 1.120 1.120 4.04 09 01 00 169.568 169.568 4.04 09 02 00 20.640 20.640 4.04 09 03 00 105.261 105.261 4.04 09 99 00 97.206 97.206 4.04 07 02 00 79.877 79.877 4.04 07 06 00 9.600 9.600 4.04 99 01 00 20.160 20.160
1.050.730 - - - - - 1.050.730 138.856 4.924 33.901 25.837 5.207 12.298 221.023
1.295.985 45.959 316.404 241.142 48.599 114.782 2.062.871
Total 4.03.18.01.00
Total General
Total 4.03
Total 4.04
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
1 52Elaborar el informe sobre la distribución derecursos para garantizar el funcionamientoadministrativo de la Junta Parroquial "El Cafetal"
3 Informe con Orden de Requisición 4 1 1 1 1 Nota de entrega
2 52 Sesión de los Miembros 3 Acta 48 12 12 12 12 Acta de Sesiones
3 52 Gestión de Denuncia 3 Denuncia 84 21 21 21 21 Trámite
4 52 Brindar Asesoría Legal 2 Asesoría 36 9 9 9 9 Hoja de Denuncia
5 52 Realizar los Informes de Inspección 2 Informe 240 60 60 60 60 Informe
6 52 Elaborar Constancias de Residencias 2 Constancia emitida 480 120 120 120 120 Listado de Entrega
7 52 Elaborar Carta Aval 1 Carta emitida 20 5 5 5 5 Listado de Entrega
8 52Efectuar la supervisión del Plan de Obrasaprobado en el Presupuesto Municipal -Participativo El Cafetal, año 2010
2 Inspección 22 5 6 8 3 Informe
9 52 Realizar Campañas de Concientización Pago deImpuestos 2 Operativo 6 6 Volanteo
10 52 Realizar Campaña Medioambiental: Laborinformativa, charla y actividad de calle 2 Operativo 2 1 1 Volanteo
11 52 Realizar los Programas de Actividades Sociales /Deportivas / Culturales 2 Evento 13 2 3 3 5 Memoria Fotográfica
12 52
Coordinar las Asambleas PresupuestoParticipativo 2011, brindando apoyo con la SalaTécnica CLPP, para la presentación de proyectosde cada comunidad de la parroquia.
2 Taller 3 1 2 Listado de Asistencia
13 52 Coordinar Charlas y Foros de Interés para laComunidad: Programación y Coordinación 2 Charla 2 1 1 Listado de Asistencia
14 52 Participar en reuniones y actividades de losMiembros Extra Junta 1 Actividad 24 6 6 6 6 Actas, Listado de
Asistencia, Volanteo.
15 52 Reuniones en los Consejos Locales PlanificaciónPública 2 Sesión 12 3 3 3 3 Listado de Asistencia
16 52 Informe Trimestral de Gestión / Memoria y Cuenta 3 Informe 5 1 1 1 2 Oficio de Entrega
(15) GASTO NO CLASIFICADO SECTORIALMENTE
META FÍSICA ANUAL
N°
DE
AC
CIÓ
N
(ACTIVIDAD 52) JUNTA PARROQUIAL "EL CAFETAL"
(02) GASTO NO CLASIFICADO SECTORIALMENTE ADMINISTRADOS POR LA ALCALDIA DE BARUTA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
Optimizar la Gestión de la Junta Parroquial a fin de brindar servicio
de alta calidad a la comunidad .
MEDIO DE VERIFICACIÓN
N°
DE
A
CTI
VID
AD
OBJETIVO ESPECÍFICO ACCIONES RECURRENTES
Responsable: Armando Machado
PO
ND
ER
AC
IÓN
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRAL
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
4.01(SIN IVA)
4.02(SIN IVA)
4.03 (SIN IVA)
4.04(SIN IVA)
4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 TOTAL IVA
4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
COSTO TOTAL 48.740 42.218 1.300 5.222 31.128 5.871 5.870 5.871
Elaborar el informe sobre la distribución de recursos paragarantizar el funcionamiento administrativo de la JuntaParroquial "El Cafetal"
23.482 20.608 358 2.516 5.870 5.871 5.870 5.871
Gestión de Denuncia 4.928 4.400 528 4.928
Brindar Asesoría Legal 358 320 38 358
Realizar los Informes de Inspección 1.221 1.090 131 1.221
Elaborar Constancias de Residencias 1.075 960 115 1.075
Efectuar la supervisión del Plan de Obras aprobado en elPresupuesto Municipal -Participativo El Cafetal, año 2010 11.249 10.044 1.205 11.249
Realizar Campañas de Concientización Pago de Impuestos 4.688 4.186 502 4.688
Realizar Campaña Medioambiental: Labor informativa, charla yactividad de calle 1.189 120 942 127 1.189
Realizar los Programas de Actividades Sociales / Deportivas /Culturales 110 98 12 110
Coordinar las Asambleas Presupuesto Participativo 2011,brindando apoyo con la Sala Técnica CLPP, para lapresentación de proyectos de cada comunidad de laparroquia.
119 106 13 119
Coordinar Charlas y Foros de Interés para la Comunidad:Programación y Coordinación 152 136 16 152
Participar en reuniones y actividades de los Miembros ExtraJunta 58 52 6 58
Reuniones en los Consejos Locales Planificación Pública 110 98 12 110
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
(15) GASTO NO CLASIFICADO SECTORIALMENTE
ACCION (RECURRENTE / ESPECIFICA)
PROGRAMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL (BsF.)
MONTO ESTIMADO
ANUAL (BsF.)
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (BsF.)
(ACTIVIDAD 52) JUNTA PARROQUIAL "EL CAFETAL"
(02) GASTO NO CLASIFICADO SECTORIALMENTE ADMINISTRADOS POR LA ALCALDIA DE BARUTA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
PA GEN ESP SUB-ESP Total General
4.02 01 01 00 6.852
4.02 05 01 00 5.680
4.02 05 03 00 14.488
4.02 06 08 00 191
4.02 10 02 00 254
4.02 10 05 00 693
4.02 10 08 00 14.060
42.218
4.04 07 02 00 942
4.04 09 03 00 358
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
SECTOR (15) GASTO NO CLASIFICADO SECTORIALMENTE
PROGRAMA (02) GASTOS NO CLASIFICADO SECTORIALMENTE ADMINISTRADOS POR LA ALCALDIA DE BARUTA
UNIDAD EJECUTORA (ACTIVIDAD 52) JUNTA PARROQUIAL "EL CAFETAL"
Imputación Presupuestaria Costo por Actividad (Bs. F)
52
6.852
5.680
14.488
358
Total 4.04 1.300
191
254
693
14.060
Total General 48.740
Total 4.02
1.300 5.222 48.740
Total 4.03.18.01.00 5.222
42.218
942
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
1 53 Gestión de denuncias 3 Denuncia 240 60 60 60 60 Oficio y Acta
2 53 Promoción de actividades Sociales, Culturales yDeportivas 2 Jornada, Evento 4 1 1 1 1 Memoria Fotográfica
3 53 AsesorÍa Legal y documentación gratuita 1 Documentación 240 60 60 60 60 Copia Firmada del Documento
4 53 Otorgamiento de Constancia de Residencias 1 Constancia emitida 1.200 300 300 300 300 Copia Firmada del Documento
5 53 Otorgamiento de Aval de Transporte 1 Aval emitida 36 9 9 9 9 Copia Firmada del Documento
6 53 Otorgamiento de permiso para fiestas en el ParqueManuel Arteaga 1 Permiso 104 26 26 26 26 Copia Firmada del Documento
7 53 Otorgamiento de permiso para realizar inhumaciones yrefracciones en el Cementerio Municipal 1 Permiso 60 15 15 15 15 Copia Firmada del Documento
8 53 Realización de charlas y reuniones para la elección delos Concejos Comunales 3 Reunión 36 9 9 9 9 Listado de Asistencia
9 53Gestionar los proyectos elaborados por lascomunidades ante el Consejo Local de PlanificaciónPública
3 Proyecto canalizado 6 3 3 Oficio
10 53 Realización de charlas y reuniones para la eleccionesde Jueces de Paz 2 Reunión 17 4 12 1 Listado de Asistencia
11 53Realización de Sesiones Ordinarias y/o Extraordinariasen la sede de la Junta y en distintos sectores popularesy Urbanizaciones de la parroquia
3 Sesión 48 12 12 12 12 Oficio, Lista de asistencia
12 53 Realización de Informe Trimestral sobre GestiónAdministrativa 2 Informe 4 1 1 1 1 Oficio
13 53 Memoria y Cuenta para las comunidades 1 Informe 1 1 Oficio
N°
DE
AC
CIÓ
N
(ACTIVIDAD 53) JUNTA PARROQUIAL "NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO"
(02) GASTO NO CLASIFICADO SECTORIALMENTE ADMINISTRADOS POR LA ALCALDIA DE BARUTA
META FÍSICA ANUAL N
° D
E
AC
TIV
IDA
D
Optimizar la Gestión de laJunta Parroquial a fin debrindar servicio de alta calidada la comunidad .
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
(15) GASTO NO CLASIFICADO SECTORIALMENTE
MEDIO DE VERIFICACIÓNOBJETIVO ESPECIFICO ACCIONES RECURRENTES
Responsable: José A. Urbina
PO
ND
ER
AC
IÓN
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRAL
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
4.01(SIN IVA)
4.02(SIN IVA)
4.03 (SIN IVA)
4.04(SIN IVA)
4.07(SIN IVA)
TOTAL IVA 4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
COSTO TOTAL 63.582 56.769 6.813 15.700 16.489 15.698 15.695
Gestión de denuncias 39.769 35.702 4.067 9.942 9.942 9.942 9.943
AsesorÍa Legal y documentación gratuita 3.798 2.436 1.362 949 950 950 949
Otorgamiento de Constancia de Residencias 8.918 7.950 968 2.230 2.230 2.229 2.229
Realización de charlas y reuniones para la elección de los ConcejosComunales 792 707 85 792
Realización de Sesiones Ordinarias y/o Extraordinarias en la sede de laJunta y en distintos sectores populares y Urbanizaciones de la parroquia 10.090 9.782 308 2.523 2.523 2.522 2.522
Memoria y Cuenta para las comunidades 215 192 23 56 52 55 52
PROGRAMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL (BsF.)MONTO
ESTIMADO ANUAL (BsF.)
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (BsF.)
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
(02) GASTO NO CLASIFICADO SECTORIALMENTE ADMINISTRADOS POR LA ALCALDIA DE BARUTA
(ACTIVIDAD 53) JUNTA PARROQUIAL "NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO"
(15) GASTO NO CLASIFICADO SECTORIALMENTE
ACCION (RECURRENTE / ESPECIFICA)
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
PA GEN ESP SUB-ESP Total General
4.02 01 01 00 3.909
4.02 05 01 00 845
4.02 05 03 00 12.734
4.02 05 07 00 192
4.02 06 08 00 1.257
4.02 08 10 00 333
4.02 10 02 00 3.153
4.02 10 05 00 2.885
4.02 10 08 00 31.461
56.769
6.813
63.582
(02) GASTOS NO CLASIFICADO SECTORIALMENTE ADMINISTRADOS POR LA ALCALDIA DE BARUTA
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA (ACTIVIDAD 53) JUNTA PARROQUIAL "NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO"
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
SECTOR (15) GASTO NO CLASIFICADO SECTORIALMENTE
Imputación Presupuestaria Costo por Actividad (Bs. F)
53
845
3.909
12.734
192
2.885
31.461
3.153
1.257
333
Total 4.02 56.769
Total General 63.582
Total 4.03.18.01.00 6.813
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
SERVICIOS DE JUNTA PARROQUIAL "LAS MINAS"
1 54 Gestionar las denuncias recibidas, Solicitudes de Servicioy de Carta Aval. 3 Expediente 600 150 150 150 150 Expedientes
2 54 Realizar inspecciones 3 Informe 600 150 150 150 150 Informes
3 54 Brindar asesoría legal, redactar y transcribir documentoslegales y actas de compromiso 3 Documento 960 240 240 240 240 Documentos
4 54 Realizar actividades administrativas, rendición deMemoria y Cuenta trimestralmente y anualmente 3 Informe 9 3 2 2 2 Informes
5 54 Realizar el inventario de bienes muebles 3 Informe 12 3 3 3 3 Informes
6 54 Realizar operativos sociales, deportivos y culturales 3 Evento 4 1 1 1 1 Eventos
7 54Coordinar mesas técnicas de trabajo con la empresaHidrocapital, consejos comunales y vecinos de laParroquia Las Minas.
3 Proyecto 12 3 3 3 3 Proyectos
8 54 Coordinar reuniones con la Policía Municipal de Baruta yla Metropolitana 3 Reunión 4 1 1 1 1 Reuniones
9 54 Coordinar las elecciones de Jueces de Paz de laParroquia Las Minas 3 Proceso Electoral 1 1 Proceso Electoral
10 54 Realizar Sesiones Ordinarias y Extraordinarias 3 Acta 48 12 12 12 12 Actas
11 54Brindar servicio médico a domicilio para personas de lacomunidad con impedimento físico para trasladarse acentros de salud
Visita médica 1.300 250 400 400 250 Archivo-Historias
Optimizar la atención permanente a los vecinos de la Parroquia "Las Minas"
Responsable: Leopoldo Parparcen
PO
ND
ER
AC
IÓN
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRALMETA
FÍSICA ANUAL
MEDIO DE VERIFICACIÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
N°
DE
AC
CIÓ
N
(ACTIVIDAD 54) JUNTA PARROQUIAL "LAS MINAS"
(02) GASTO NO CLASIFICADO SECTORIALMENTE ADMINISTRADOS POR LA ALCALDIA DE BARUTA
(15) GASTO NO CLASIFICADO SECTORIALMENTE
N°
DE
AC
TIV
IDA
D
OBJETIVO ESPECIFICO ACCIONES RECURRENTES
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
4.01(SIN IVA)
4.02(SIN IVA)
4.03 (SIN IVA)
4.04(SIN IVA)
4.07(SIN IVA)
TOTAL IVA 4.03.18.01.00 1 er 2 do 3 er 4 to
COSTO TOTAL 57.247 49.225 1.888 6.134 14.540 14.237 14.236 14.234
Gestionar las denuncias recibidas, Solicitudes deServicio y de Carta Aval. 2.531 2.260 271 633 633 633 632
Realizar inspecciones 10.343 9.235 1.108 2.585 2.586 2.586 2.586
Brindar asesoría legal, redactar y transcribirdocumentos legales y actas de compromiso 6.559 5.856 703 1.640 1.640 1.640 1.639
Realizar actividades administrativas, rendición deMemoria y Cuenta trimestralmente y anualmente 8.487 7.578 909 2.123 2.122 2.121 2.121
Realizar el inventario de bienes muebles 5.161 4.608 553 1.290 1.290 1.290 1.291
Realizar operativos sociales, deportivos y culturales 1.620 1.446 174 405 405 405 405
Coordinar mesas técnicas de trabajo con la empresaHidrocapital, consejos comunales y vecinos de laParroquia Las Minas.
7.487 6.685 802 1.872 1.872 1.872 1.871
Coordinar reuniones con la Policía Municipal deBaruta y la Metropolitana 74 66 8 74
Coordinar las elecciones de Jueces de Paz de laParroquia Las Minas 67 60 7 67
Realizar Sesiones Ordinarias y Extraordinarias 14.756 11.287 1.888 1.581 3.689 3.689 3.689 3.689
Brindar servicio médico a domicilio para personas dela comunidad con impedimento físico paratrasladarse a centros de salud
161 144 17 161
PROGRAMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL (Bs.F)
MONTO ESTIMADO
ANUAL (Bs.F)
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (Bs.F)
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
(15) GASTO NO CLASIFICADO SECTORIALMENTE
(02) GASTO NO CLASIFICADO SECTORIALMENTE ADMINISTRADOS POR LA ALCALDIA DE BARUTA
(ACTIVIDAD 54) JUNTA PARROQUIAL "LAS MINAS"
ACCIÓN (RECURRENTE / ESPECIFICA)
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
PA GEN ESP SUB-ESP Total general
4.02 01 01 00 4.082 4.02 03 02 00 2.579 4.02 05 01 00 960 4.02 05 03 00 17.841 4.02 05 07 00 263 4.02 06 03 00 7.262 4.02 06 04 00 144 4.02 06 08 00 1.446 4.02 10 02 00 2.186 4.02 10 03 00 144 4.02 10 05 00 4.269 4.02 10 08 00 7.031 4.02 10 11 00 1.018
49.225 4.03 07 03 00 1.888
1.888 6.134
57.247
Imputación Presupuestaria
4.269
Total 4.03.18.01.00
Costo por Actividad (Bs. F)
1.888
49.225
144 1.446
263
Total General
54
4.082 2.579 960 17.841
2.186
1.018
6.134
57.247
7.262
144
7.031
Total 4.03 1.888
Total 4.02
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
SECTOR
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA (ACTIVIDAD 54) JUNTA PARROQUIAL "LAS MINAS"
(02) GASTOS NO CLASIFICADO SECTORIALMENTE ADMINISTRADOS POR LA ALCALDIA DE BARUTA
(15) GASTO NO CLASIFICADO SECTORIALMENTE
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
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