audiencia pública de rendición de cuentas 2008

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Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2008. Abril 4 de 2009. Orden del Día. Himnos Palabras Dr. Jesús Amador Pérez, Alcalde Área Financiera Sector Salud Protección Social Infraestructura Agua Potable y Saneamiento Preguntas. Comparativo Ingresos 2007 - 2008. +31%. -33%. +33%. - PowerPoint PPT Presentation

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Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2008

Abril 4 de 2009

Orden del Día• Himnos• Palabras Dr. Jesús Amador Pérez, Alcalde• Área Financiera• Sector Salud• Protección Social• Infraestructura• Agua Potable y Saneamiento• Preguntas

Comparativo Ingresos 2007 - 2008

+31%+33% -33%

Resumen de Inversión 2008

34% 28%

25%

SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PRESUPUESTO GENERAL 2008

• Aprobado por acuerdo 016 de 27 de noviembre de 2007, y liquidado por decreto 308 de 2007.

• Aforo inicial de $51.783.071 miles• Adicionado en $24.311.844 miles• Reducido en $949.701 miles• Total aforo $75.145.215 miles

CUADRO DE EJECUCION DE INGRESOSDESCRIPCIÓN DEL INGRESO

AFORO DEFINITIVO

RECAUDO EFECTIVO

%

EJEC% part

INGRESOS CORRIENTES 61.842.253 67.165.524 108,61 83,31 INGRESOS TRIBUTARIOS 8.791.952 8.227.053 93,57 10,20 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 53.050.301 58.938.471 111,10 73,10 FONDOS ESPECIALES 44.485.007 52.595.549 118,23 65,23 RECURSOS DE CAPITAL 13.302.962 13.460.464 101,18 16,69 TOTAL INGRESOS 75.145.215 80.625.988 107,29 100,00

Como se evidencia en el cuadro anterior, el recaudo ascendió a $80.625.987 miles que equivale al 107.29% con respecto al aforo definitivo, presentándose un superávit en la ejecución presupuestal de ingresos del 7,29%, equivalente a $5.480.773 miles, lo que demuestra una excelente gestión sobre todo en lo que respecta a los recursos corrientes, que tuvieron una ascendente tendencia al mejor recaudo. La participación de los ingresos corrientes en el presupuesto de ingresos fue del 83,31%, de los cuales los tributarios alcanzaron el 10,20%, los no tributarios el 73,10%. Los recursos de capital participaron con el 16,69%.

CUADRO DE EJECUCION DE GASTOSDESCRIPCIÓN

Apropiación Definitiva

Compromisos % Particip % Ejec

Gastos de Funcionamiento

6.977.470,00 6.403.395,00 9,59 91,77

Inversión 55.299.673,00 49.736.342,00 74,45 89,94

Servicio de la Deuda

1.141.660,00 1.133.710,00 1,70 99,30

Reservas de Apropiación

10.803.310,00 9.532.964,00 14,27 88,24

TOTAL EGRESOS 74.222.112,00 66.806.412,00 100,00 90,01

Tal como se aprecia en el cuadro anterior, su ejecución alcanzó la suma de $66.806.412 miles equivalentes al 90,01% de la apropiación definitiva.  Los Gastos de Funcionamiento representan el 9.59% con respecto al total de compromisos, la Inversión el 74,45%, el Servicio de la deuda el 1,70% y las reservas de apropiación el 14,27%.

CUADRO RESUMEN DE INVERSION Sectores

Apropiación Definitiva

Compromisos % Particip % Ejec

Sector Salud 14.586.058,00 13.624.907,00 27,39 93,41

Interventorías Regalías 1.075.252,00 1.074.916,00 2,16 99,97

Sector Educación 16.974.107,00 16.593.126,00 33,36 97,76

Agua potable y saneamiento básico 12.638.587,00 11.974.832,00 24,08 94,75

Vivienda 909.691,00 909.680,00 1,83 100,00

Recreación y Deporte 159.888,00 129.827,00 0,26 81,20

Arte y Cultura 118.316,00 118.316,00 0,24 100,00

Agropecuario 192.737,00 144.094,00 0,29 74,76

Infraestructura Vial 3.219.311,00 2.728.912,00 5,49 84,77

Eléctrico 1.595.115,00 266.998,00 0,54 16,74

Desarrollo Comunitario 931.735,00 876.897,00 1,76 94,11

Medio Ambiente 1.188.290,00 20.000,00 0,04 1,68

Fortalecimiento Institucional 211.419,00 211.419,00 0,43 100,00

Prevención y atención de desastres 140.542,00 61.093,00 0,12 43,47

Equipamiento municipal 42.000,00 19.944,00 0,04 47,49

Justicia 67.208,00 47.556,00 0,10 70,76

Gobierno, Planeación y Dllo Institucional 323.700,00 290.930,00 0,58 89,88

Defensa y Seguridad 901.683,00 642.895,00 1,29 71,30

TOTAL INVERSION 2008 55.299.639,00 49.736.342,00 100,00 89,94

Reservas de Apropiación Inversión 2007 y vig. anteriores 10.564.959,00 9.294.659,00 15,75 87,98

TOTAL INVERION 2008 65.864.598,00 59.031.001,00 100,00 89,62

Situación Presupuestal CONCEPTO VALOR

1. INGRESOS 80.625.988Ingresos Corrientes 67.165.524Ingresos Tributarios 8.227.053Ingresos No Tributarios 58.938.471Ingresos de Capital 13.460.4642.GASTOS 66.824.225Pagos de la Vigencia 49.947.919Cuentas por Pagar 33.339Reservas Presupuestales Dec.003/09 16.842.967Superávit Presupuestal 13.801.763

El Municipio de Acacias presenta al cierre de la vigencia 2008 un superávit presupuestal de $13.801.763 miles, incluida las reservas presupuestales constituidas al cierre de la vigencia, e incorporadas al presupuesto de la vigencia 2009.

Situación de TesoreríaCONCEPTO VALOR

Efectivo 32.399.879Caja 16.221Bancos 32.383.658Total Disponible 32.399.879Cuentas por pagar vigencia actual 33.339Cuentas por pagar vigencias anteriores 0Fondos de Terceros 1.511.712Total Exigible 1.545.051TOTAL SUPERÁVIT TESORERÍA 30.854.828

El cuadro anterior muestra que la entidad presentó una Situación de Tesorería superavitaria en $30.854.828 miles, lo que indica que la entidad dispone de recursos para atender sus obligaciones inmediatas, incluidas las reservas presupuestales.

Situación Fiscal

CONCEPTO VALOR

ACTIVO CORRIENTE 32.399.879Caja 16.221Bancos 32.383.658PASIVO CORRIENTE 1.880.307Cuentas por pagar 33.339Obligaciones Laborales 335.256Recaudos a favor de Terceros 1.511.712TOTAL SUPERÁVIT TESORERÍA 30.519.572

El cuadro anterior muestra que la entidad presentó una Situación de Tesorería superavitaria en $30.854.828 miles, lo que indica que la entidad dispone de recursos para atender sus obligaciones inmediatas, incluidas las reservas presupuestales.

CUMPLIMIENTO DE LEY 617 DE 2000GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BASE PARA EL INDICADOR 5.455.046

(+) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO .981.921

(-) TRANSFERENCIAS AL CONCEJO 26.398

(-) TRANSFERENCIAS A LA PERSONERIA 87.182

(-) TRANSFERENCIAS A LA CONTRALORIA -

INDICADOR DE GF / ICLD 62,55%

ESTADO DEL INDICADOR CUMPLE

El balance de la gestión fiscal del Municipio para la vigencia 2008 es favorable, en la medida que dio cumplimiento a los techos de la Ley 617 de 2000, toda vez los gastos de funcionamiento con relación a los Ingresos Corrientes de Libre Destinación -ICLD-, permitieron aumentar la valoración del indicador de desempeño fiscal, al destinar solo el 62,55% de los ICLD a gastos de funcionamiento. (ver anexo 1), lo cual se logró con el cumplimiento cabal del proceso de ajuste fiscal autónomo que tuvo como componentes principales el proceso de reducciones de gastos administrativos y optimización de procesos de gestión.

TESORERIA

• Impuesto Predial: • Mejoramiento de proceso para depuración de cartera

(según decreto 040 de 2007)• Expedición de liquidaciones oficiales revisadas (5000).• Implementación de cobro coactivo con los procesos

mejorados.

• Impuesto Industria y Comercio– Fiscalización a empresas de Ecopetrol, con revisión de

liquidaciones.– Seguimiento a empresas nuevas, matricula de

establecimientos y revisión de liquidaciones.

INFORME DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN SECRETARIA DE SALUD SECRETARIA DE SALUD MUNICIPIO DE ACACIAS MUNICIPIO DE ACACIAS 20082008

DIRECCIÓN OPERATIVA DE PROTECCIÓN SOCIAL Y BIENESTAR CIUDADANO

INFRAESTRUCTURA VIAS

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE RÍO

VILLA MANUELAVILLA MANUELA

GUARATARA GUARATARA

ASOCIACIÓN DE ASOCIACIÓN DE AMIGOAMIGO

ARAGUANEYARAGUANEY

VILLA TERESAVILLA TERESA

INDEPENDENCIAINDEPENDENCIA

COMCAJACOMCAJA

COLINASCOLINAS

JUAN MELLAOJUAN MELLAO

SAN JOSÉSAN JOSÉ

FLORIDAFLORIDA

CIMARRÓNCIMARRÓN

PABLO EMILIO PABLO EMILIO RIVEROSRIVEROS

PALERMOPALERMO

OASISOASIS

BELLA SUIZABELLA SUIZA

VILLA LUCIAVILLA LUCIA

BACHUEBACHUE

BOSQUEBOSQUE

LAS PALMASLAS PALMAS

DORADODORADO

JUAN MELLAOJUAN MELLAO

BRISAS DEL BRISAS DEL PLAYONPLAYON

JUAN BOSCOJUAN BOSCO

MORICHALMORICHAL

VILLA DEL VILLA DEL LLANOLLANO

LA TIZALA TIZA

SUMINISTRO Y TRANSPORTE MATERIAL DE RIO

• San Juanito• Montelíbano• Resguardo• San Cayetano• Tanques vía Dinamarca• San José• El Playòn• Central Rancho Grande• Sardinata• El Diamante• Brisas del Guayuriba• Frescovalle• Esmeralda• Vaquero´s Club - Chichimene

Vereda LaberintoManzanaresPortachuelo

Los PinosLíbano

Vista HermosaLoma del Pañuelo

Loma de San Pablo

• Barrio Cooperativo• Barrio La Unión • Barrio Mancera• Barrio San Cristóbal• Barrio Villa Teresa • Barrio El Centro• Barrio San José• Barrio Dorado Alto• Sector Occidental• Barrio Las Acacias• Barrio Saman

MEJORAMIENTO Y PINTURA DE SARDINELES Y ARREGLO DE MATERAS

- CALLE 14 ENTRE CARRERAS 10 Y 17 - CALLE 12 ENTRE CARRERAS 10 Y 17 - CALLE 19 ENTRE CARRERAS 20 Y 23

- DIAGONAL 15 ENTRE CALLE 15 Y HOSPITAL

• DISEÑO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEVAQUEROS CLUB AL PUENTE DEL RIO OROTOY

• VIA QUE CONDUCE DEL CRUCE SAN JOSÉ A VAQUEROS CLUB Y DE LA VIA QUE CONDUCE DE CHICHIMENE AL CAÑO MOJA COLAS VEREDA LA ESMERALDA

• AMPLIACIÓN Y RECTIFICACIÓN DE ANDENES, VÍAS, SARDINELES, ARBORIZACIÓN Y REDES ELÉCTRICAS PARA LAS CALLES 11-13-14-15 Y CARRERA 17

• PUENTE PEATONAL DE LA CARRERA 23 SOBRE EL RIO ACACIITAS VIA ACACIAS - VILLAVICENCIO

• Vereda Portachuelo • Vereda Manzanares • Barrio Mancera• Barrio San Cristóbal

REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE PUENTES

• Puente peatonal metálico barrio Bambú• Obras varias puente metálico peatonal Malecón Turístico• Suministro e instalación, reparación y pintura de barandas de protección

peatonal de los puentes ubicados en los barrios: San Cristóbal; Las Ferias, Mancera, Las Vegas y Palermo.

• Barrio San Cristóbal• Vereda Loma de San Juan

CONTRATO DOAC No. 196 de 2007

MEJORAMIENTO DE LA VIA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ACACIAS (K8+200) A LA INSPECCION DE DINAMARCA (K33+400) MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA BASE

ESTABILIZADA CON CRUDO DE CASTILLA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL META $5.368.271.899,88

VIA TERMINADA EN BASE ESTABILIZADA CON CRUDO DE CASTILLA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍASALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍASSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURASECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Inversión proyectada $1.433 millonesInversión Ejecutada $ 1.014 millonesInversión proyectada $1.433 millonesInversión Ejecutada $ 1.014 millones

Porcentaje de Ejecución: 70%

• Urbanización Villa Aurora II• Urbanización Malibú• Urbanización Santa Ana• Barrio Asociación de Amigos• Camellón No.1 vereda San José• Chichimene sector salida a Santa Rosa• Camellón No.1 vereda San Nicolás• Plan Popular 91 vía Santa Teresita• Vereda Santa Rosa

REPARCHEOS 14 10MEJORAMIENTO VIAS URBANAS 6 1MEJORAMIENTO VIAS RURALES 5 1DISEÑOS 4 6CONSTRUCCION BOX COULVERT 3 1CONSTRUCCION GAVIONES 3 1CONSTRUCCION BATEAS 0 1CONSTRUCCION MURO CONTENCION 0 1ARREGLO PARQUES 2 2CONVENIO INVIAS (1 contrato) 0 1CONVENIO ECOPETROL (4 convenios) 0 4CONVENIO GOBERNACION (2 convenios) 2 0CONVENIO EMSA (7 contratos) 7 0ELECTRIFICACION MUNICIPIO 3 2

Centro Salud Dinamarca

• INFRAESTRUCTURA EDUCACION

CONTRATO DOAC No. 464 de 2008

DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA, GRADERIAS, CERRAMIENTO E INSTALACIONES HIDRAULICAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GUAYURIBA SEDE

VENECIA$ 256.075.793,00

Bases en concreto ciclópeo para los pedestales de las graderías

• .

Vigas de cimentación para los muros de contención listas para fundir.

CONTRATO DOAC No. 465 de 2008

DISEÑO Y CONSTRUCCION UNIDAD SANITARIA, CERRAMIENTO Y REMODELACION PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO SANTA TERESITA

SEDE EL RESGUARDO$ 223.798.897,00

Excavación manual para cimentación del cerramiento costado sur-oriental.

Se inicia a fundir viga de cimentación costado sur-occidental.

CONTRATO DOAC No. 448 de 2008

DISEÑO Y CONSTRUCCION EN DOS PLANTAS DE 5 AULAS DE CLASE Y 3 AULAS ESPECIALIZADAS EN EL COLEGIO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO

$ 617.076.124,00

Vista general del avance de la obra.Continúan amarrando hierros para viga de cimentación.

CONTRATO DOAC No. 451 de 2008MANTENIMIENTO Y PINTURA DE LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO NACIONALIZADO

PABLO EMILIO RIVEROS$363.129.493,00

Pintura general de una de las aulas de arte.Pintura de cubierta cara superior

del polideportivo

CONTRATO DOAC No. 447 de 2008

DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CUBIERTA PLACA Y GRADERIAS DEL POLIDEPORTIVO INSTITUCION EDUCATIVA JUAN HUMBERTO BAQUERO SEDE

EL CARMEN$465.412.631,00

Columna formaleteada lista para fundir

Excavación vigas de cimentación y solados de limpieza.

CONTRATO DOAC No. 450 de 2008

DISEÑO Y CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO DE CHICHIMENE SEDE PRIMARIA DEL

MUNICIPIO DE ACACIAS $455.386.610,00

Continua fundida de concreto ciclópeo para la viga de cimentación

Se funden vigas de cimentación para las aulas

CONTRATO DOAC No. 462 de 2008ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION UNIDAD SANITARIA Y MEJORAMIENTO

DEL AUDITORIO Y CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO DE ACACIAS

$296.637.716,00

Se inicia a fundir vigas de cimentación.Se instala formaleta metálica para columnas

CONTRATO DOAC No. 470 de 2008

DISEÑO, CONTRUCCION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y AULAS ESCOLARES EN LA UNIDAD EDUCATIVA 20 DE JULIO SEDE PRINCIPAL Y SEDE LILIA CASTRO DEL

MUNICIPIO $379.512.566,00

Área donde esta proyectado construir un aula de especialidades para los grados de pre-escolar.

Batería de baños actual próxima a demoler para construir una nueva unidad sanitaria

CONTRATO DOAC No. 273 de 2006

DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL COLEGIO NORMAL SUPERIOR DE ACACIAS – META $9.850.141.687,00

Zona de preescolar Entrada principal a la Institución

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍASALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍASSECRETARIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTESSECRETARIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTES

Inversión proyectada $7.820 millonesInversión Ejecutada $ 7.645 millonesInversión proyectada $7.820 millonesInversión Ejecutada $ 7.645 millones

Porcentaje de Ejecución: 98%

EDUCACION PROGRAMAS SOCIALES

VIVIENDA

ADECUACION Y CONFORMACION DE VIAS DE TODA LA URBANIZACION CON UNA

INVERSION DE $ 153.998.264

URBANIZACION VILLA MANUELA

CONSTRUCCION DE 88 VIVIENDAS FALTANTES DEL PROYECTO

URBANIZACION VILLA MANUELA

ALTOS DE COVICOM Adecuación y Nivelación del Terreno para dar inicio a la

Construcción de las viviendas. Inversión $165.766.294.oo Materiales y Mano de Obra.

CONSTRUCCION EN SITIO PROPIO NUCLEADO

CONSTRUCCION EN SITIO PROPIO DISPERSO

Obtención de Elegibilidad del Proyecto para 45 soluciones.

Inversión por parte de la Administración Municipal $ 135.000.000

En proceso de asignación de subsidios por parte del Gobierno Nacional.

ESTUDIO PARA LA RECUPERACION RONDA DE

RIO ACACIITAS

Actuaciones pertinentes para dar cumplimiento a la providencia del Consejo de Estado con una asignación de

$100.000.000 de los cuales se han ejecutado $ 47.052.000

URBANIZACION EL TREBOL

Proyecto para 124 soluciones de vivienda. Inversión de la Administración Municipal $ 1.961’081.827.oo

En proceso de ejecución.

INVERSION

0%

20%

40%

60%

80%

EJECUTADA

POR EJECUTAR

69%

31%

VIGENCIA 2008

EJECUTADA

POR EJECUTAR

INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMOICTA

Revisión MECIContratación ICTA

Recursos Invertidos

Fuente de Inversión

Población Beneficiada

Revisión de aplicación MECI

$11.000.000= ICLD Todas las entidades, personas naturales, jurídicas y demás que se relacionen con el ICTA

ADULTOS MAYORESContratación ICTA

Recursos Invertidos

Fuente de Inversión

Población Beneficiada

Convenio con la Fundación Arcala para la realización de talleres de danza, y teatro para adultos mayores del municipio

$11.000.000= ICLD 68 adultos mayores

ACTIVIDADES ARTISTICASContratación ICTA

Recursos Invertidos

Fuente de Inversión

Población Beneficiada

Convenio con la Fundación Nacatsi para la realización de actividades artísticas y cuturales con títeres, mimos y zancos destinados a la población juvenil vulnerable del municipio.

$7.000.000= ICLD 90 jóvenes entre 10 y 15 años de edad

FORMACION MUSICALContratación ICTA

Recursos Invertidos

Fuente de Inversión

Población Beneficiada

Convenio con la Escuela de Música y Artes Corbandas Corporación músico – cultural para impartir formación musical a 50 niños hijos de desplazados radicados en el municipio.

$18.400.000= ICLD

Ministerio de Cultura

50 niños hijos de desplazados radicados en el municipio

ARTES PLASTICAS - ESCENICAS

Contratación ICTA

Recursos Invertidos

Fuente de Inversión

Población Beneficiada

Convenio con la ONG Espacio Periférico para lograr la sensibilización y formación artística en artes plásticas y escénicas para personas en situación de desplazamiento y niveles 1 y 2 del Sisben en el municipio de Acacias.

$28.610.000= ICLD

Ministerio de Cultura

96 personas en situación de desplazamiento

FORMACION CULTURAL

Contratación ICTA

Recursos Invertidos

Fuente de Inversión

Población Beneficiada

Convenio con la Corporación Corculder para impartir formación artística y cultural a los educandos de las diferentes instituciones educativas del municipio.

$270.000.000= Transferencias de la administración central (regalías)

3.000 estudiantes

INCREMENTO OCUPACION HOTEL

Lanzamiento del XXXVI Festival del Retorno

INCREMENTO TURISTAS

INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE ACACIAS

INGRESOS 2007 VS. 2008

Algunos Trámites

PLANEACION MUNICIPAL

• PROCESO DE PLANEACIÓN•

• El Programa de Gobierno, denominado “Cambio Saludable” se cuenta con Planes de Acción, Plan Operativo y Plan Indicativo por cada uno de los sectores y/o secretarías tan pronto esté sancionado el Plan el Desarrollo para el cuatrienio, los cuales le permitirán al presente Gobierno durante su periodo constitucional adelantar actividades de manera organizada.

• Actualmente se esta adelantando el Avance de Realización del Expediente Municipal y el Ajuste al Plan Básico de Ordenamiento Territorial.

URBANISMO

•Actas de suspensión de obras sin Licencias de Construcción, en la vigencia 2008 (200) aprox.•Avisos Preventivos y Comunicados a la ciudadanía, - BOLETINES (9)-.•Se ha oficiado a las diferentes Empresas de Servicios Públicos para que se abstengan de instalar redes domésticas en Zonas de Protección Ambiental y de Alto Riesgo como lo señala el PBOT.•Se desarrolló la estrategia y aplicación de la misma para que todas las obras que adelante la Administración realicen sus respectivos pagos de la Licencias en sus diferentes modalidades y las de Intervención del Espacio Público.•De manera conjunta con la Secretaria de Gobierno, se vienen adelantando acciones y políticas de manera inmediata para el control del Espacio Público - que es de todos, pero no es de nadie – y el control físico de las intervenciones urbanísticas sin los debidos permisos y la invasión de terrenos a terceros y de propiedad del Municipio.• Acompañamiento al CLOPAD.

SE REVISO Y SE APROBO EL PROYECTO URBANISTICO LLANO VERDE, SE ADOPTO PLAN PARCIAL MEDIANTE DECRETO No 041 DEL 14 DE FEBRERO DE 2008. SE REVISO Y SE APROBO EL PROYECTO URBANISTICO AIRES DE ACACIAS, SE ADOPTO PLAN PARCIAL MEDIANTE DECRETO No 070 DEL 18 DE MARZO DE 2008. SE REVISO Y SE APROBO EL PROYECTO URBANISTICO VILLA DEL SOL, SE ADOPTO PLAN PARCIAL MEDIANTE DECRETO No 199 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008. SE REVISO Y APROBO EL PROYECTO URBANISTICO EL TREBOL PRESENTADO POR LA EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDA DE ACACIAS “EMVIVA”. SE DA INICIO AL PROCESO DE REVISION DEL DOCUMENTO TECNICO DEL PLAN PARCIAL DEL PROYECTO URBANISTICO LA ORQUIDEA. SE DA INICIO AL PROCESO DE REVISION DEL DOCUMENTO TECNICO DEL PLAN PARCIAL DEL PROYECTO URBANISTICO SAN SILVESTRE SE VIABILIZO Y SE ENVIO A LA CORPORACION CORMACARENA PARA LA CONCERTACION.

3. BANCO DE PROYECTOS

Se han certificado alrededor de 500 ProyectosPROYECTOS RADICADOS POR SECTORES

SECTOR N° DE PROYECTOS RADICADOS

% SOBRE EL TOTAL

EDUCACIÓN 106 21,41SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD 2 0,40DESARROLLO COMUNITARIO 23 4,65

ELECTRICO 19 3,84AGROPECUARIO 7 1,41MEDIO AMBIENTE 18 3,64PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES 7 1,41

EQUIPAMENTO MUNICIPAL 3 0,61SALUD 50 10,10AGUA POTABLE 81 16,36RECREACIÓN Y DEPORTES 14 2,83VIVIENDA 13 2,63ARTE Y CULTURA 17 3,43GOBIERNO, PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 18 3,64

INFRAESTRUCTURA VIAL 115 23,23INFRAESTRUCTURA 2 0,40

TOTAL PROYECTOS 495 100,00

BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - GRÁFICO PROYECTOS RADICADOS AÑO 2008

DEL SISBEN.  

Durante la vigencia 2008 se procedió a través de su Coordinadora a gestionar algunos recursos, entre ellos, humanos, técnicos, tecnológicos y ergonómicos, con conexión a Internet - dando más apoyo a toda la comunidad, realizándole las consultas respectivas al FOSYGA y DNP – esta conexión es de gran utilidad.

A corte de 31 de Diciembre 2008, la base de datos del SISBEN se depuró en casi un 10%, lo cual significa, una base real y solida para la toma de decisiones.

SISBENIZADOS 2004 AL 2008

38.892

47.22951.368

55.216 55.471

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

1

AÑOS

NU

ME

RO

DE

SIS

BE

NIZ

AD

OS

2004

2005

2006

2007

2008

POBLACION SISBENIZADA

30.392

20.726

4.015338

55.471

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

1

NIVELES

NU

ME

RO

DE

PE

RS

ON

AS

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4, 5 y 6

TOTAL

BANCO DE INFORMACION

A través de esta área se desarrollan procesos como:Certificados de: Uso de Suelo, de Estrato, Viabilidades y Conceptos a cerca del PBOT.De igual manera es allí, donde se consolida el POAI, Plan Indicativo, Planes de Acción, los diferentes Informes que se envían a la Contraloría general de la Nación, SICEP - FUT, al DNP y demás Órganos de Control

OFICINA JURÍDICA

Procesos Jurídicos

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

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