65. zenbakia 15 de octubre de 2013ko urriaren 15 - nasdap.net · con el mismo periodo de 2012, y...
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65. zenbakia
65. zenbakia 15 de octubre de 2013ko urriaren 15
Enkanteak / Subastas pág.2 Produktuen fitxak /
Fichas de productos pág. 6
Behatoki / Observatorio pág. 18 Berriak / Noticias pág. 24
Elaborado por:
Produktuen fitxak /
Fichas de productos pág. 6
Produktuen fitxak /
Fichas de productos pág. 6
Produktuen fitxak /
Fichas de productos pág. 6
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Pág 2
65. zenbakia
ESPECIES
ESPEZIEAK
PESCA SUBASTADA (Tm)
ENKANTEKO ARRAINA (Tm)
PESCA SUBASTADA (Tm)
ENKANTEKO ARRAINA (Tm)
Datos de agosto Abuztuko datuak
(datos 2013 provisionales / 2013ko behin-
behineko datuak)
Datos acumulados hasta agosto
Abuzturarte metatutako datuak (datos 2013 provisionales / 2013ko behin-
behineko datuak)
2013 2012 2011 2013 2012 2011
Bokarta / Anchoa 16,44 7,24 - 9.368,23 6.699,98 8.750,83
Hegaluze / Bonito del Norte 1.221,17 2.197,68 688,09 2.832,47 3.609,35 1.863,87
Hegalabur / Cimarrón o Atún - 34,53 148,27 - 47,36 258,51
Txitxarro / Chicharro 151,59 165,46 809,87 2.792,19 4.518,19 5.437,18
Legatz / Merluza* 129,17 192,72 314,18 1.321,94 1.632,87 2.579,16
Sardina 5,15 2,51 - 4.421,24 8.619,91 2.668,45
Berdel / Verdel-Caballa y Estornino 214,91 208,55 385,19 9.124,99 10.158,60 7.524,52
Arrantza Guztira / Total pesca 1.820,95 2.922,82 2.495,54 31.558,73 37.022,40 30.978,61
ENKANTEAK / SUBASTAS
*Legatz / Merluza* Legatza, tarteko legatza eta merlenka barne-hartzen du. / Incluye la merluza, mediana y pescadilla.
ESPECIES
ESPEZIEAK
VALOR DE PESCA SUBASTADA (mil €)
ENKANTEKO ARRANTZAREN BALIOA (mila €)
(euros corrientes)
VALOR DE PESCA SUBASTADA (mil €)
ENKANTEKO ARRANTZAREN BALIOA (mila €)
(eguneko eurotan)
Datos de agosto Abuztuko datuak
(datos 2013 provisionales / 2013ko behin-
behineko datuak)
Datos acumulados hasta agosto
Abuzturarte metatutako datuak (datos 2013 provisionales / 2013ko behin-
behineko datuak)
2013 2012 2011 2013 2012 2011
Bokarta / Anchoa 33,30 33,28 - 23.532,65 15.009,35 18.018,40
Hegaluze / Bonito del Norte 4.070,36 7.729,15 3.674,29 9.019,70 13.396,38 8.409,19
Hegalabur / Cimarrón o Atún - 270,78 929,49 - 375,86 1.678,16
Txitxarro / Chicharro 144,70 131,47 382,48 2.169,53 2.794,50 3.125,17
Legatz / Merluza* 355,36 599,05 412,65 3.224,59 3.790,62 4.576,50
Sardina 7,91 4,58 - 1.997,38 4.607,96 928,81
Berdel / Verdel-Caballa y Estornino 177,11 160,45 197,51 7.181,58 11.057,80 8.021,26
Arrantza Guztira / Total pesca 5.105,31 9.401,49 6.044,26 52.310,99 56.361,52 50.955,62
Enkanteak / Subastas DATOS DE AGOSTO
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ESPECIES
ESPEZIE
PRECIO DE PESCA SUBASTADA (€/Kg)*
ENKANTEKO ARRAINAREN PREZIOA (€/Kg)*
PRECIO DE PESCA SUBASTADA (€/Kg)*
ENKANTEKO ARRAINAREN PREZIOA (€/Kg)*
Datos de agosto Abuztuko datuak
(datos 2013 provisionales / 2013ko behin-
behineko datuak)
Datos acumulados hasta agosto
Abuzturarte metatutako datuak (datos 2013 provisionales / 2013ko behin-
behineko datuak)
2013 2012 % 2013 2012 %
Bokarta / Anchoa 2,03 4,60 -55,92% 2,51 2,24 12,13%
Hegaluze / Bonito del Norte 3,33 3,52 -5,23% 3,18 3,71 -14,20%
Hegalabur / Cimarrón o Atún - 7,84 - - 7,94 -
Txitxarro / Chicharro 0,95 0,79 20,14% 0,78 0,62 25,63%
Legatz / Merluza* 2,75 3,11 -11,49% 2,44 2,32 5,08%
Sardina 1,54 1,82 -15,77% 0,45 0,53 -15,49%
Berdel / Verdel-Caballa y Estornino 0,82 0,77 7,12% 0,79 1,09 -27,70%
Fuente: Notas de primera venta de productos pesqueros. Datos de productos con destino fresco, congelado y transformado
Se trata del precio ponderado del mes de agosto Se trata del precio ponderado del periodo enero-agosto
Enkanteak / Subastas
DATOS DE AGOSTO
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Durante el mes de agosto, el bonito del norte conti-
núa siendo el producto más subastado en las lon-
jas de la CAE. En concreto, supone el 67% sobre
el total de 1.821 Tn de pesca subastadas. Sin em-
bargo, en comparación con los datos del mismo
mes de 2012, dicha especie desciende un 44%, al
igual que sucede con la merluza y el chicharro (-
33% y -8%, respectivamente), y a pesar de los
avances interanuales del verdel y estornino, la an-
choa y la sardina, el volumen global de las subas-
tas retrocede un 38% con respecto de agosto de
2012.
Asimismo, la recaudación global se ha visto reduci-
da a 5.105 miles de euros, un 46% menos que en
agosto de 2012. Y es que el valor generado por las
ventas del bonito del norte, ha disminuido un 47%
y un 41% en el caso de la merluza, si bien la coti-
zación en lonja de ambas especies ha sido muy
inferior al del año pasado (-5% y -11%, respectiva-
mente).
En términos acumulados, y en referencia a los da-
tos de enero a agosto, los registros tanto de volu-
men como de valor de las especies comercializa-
das en las lonjas vascas tienden a la baja, con un
descenso del 15% en el volumen subastado y del
7% en la recaudación con respecto del mismo pe-
riodo del año pasado.
COMPARATIVA AGOSTO 2013/2012
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Produktuen fitxak/Fichas productos Antxoa / Anchoa
En agosto, y a finales de temporada de la anchoa, se han recogido 16
Tn en las lonjas de la CAE, 9 Tn más que en el mismo mes de 2012.
A pesar de ello, y a causa del descenso del 56% en la cotización de
dicha especie, la recaudación de la misma se mantiene en los mismos
valores del año pasado, esto es, en 33 miles de euros.
Sin embargo, en términos acumulados, la costera de este año está
siendo mejor que la del año pasado, con aumentos del 40% en el vo-
lumen capturado y del 57% en la recaudación en lonja en el periodo
comprendido entre enero y agosto.
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65. zenbakia
Evolución
AGOSTO ENERO-AGOSTO
2013/2012 2013/2011 2013/2012 2013/2011
Volumen 127,03% - 39,82% 7,06%
Valor 0,07% - 56,79% 30,60%
Precio -55,92% - 12,13% 22,00%
Antxoa / Anchoa
Aurtengo abuztuan aurreko urtean baino 9 Tn gehiago bildu dira (%
127ko urtez urteko hazkundea).
Lehen salmenta prezioaren jaitsiera dela eta, bildutako balioan ez
da aldaketarik izan.
Urtarrila-abuztua tartean, bai bolumen eta baita balio aldetik ere,
antxoa arrantzaldia aurreko bi urteetakoa baino hobea izan da.
EVOLUCIÓN MENSUAL DEL PRECIO (€/Kg) EVOLUCIÓN ANUAL DEL PRECIO (€/Kg)
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Hegaluze / Bonito del Norte Nahiz eta abuztuan, enkanteetan hegaluzea nagusi den
(guztizko bolumenaren %67a), urtez urtekoan %44an
egin du behera. Gainera, salmenta prezioetan jasandako
jaitsierak (-%5) bildutako balioan are gehiago eragin du
eta azken hau %47 murriztu da urtetik urtera.
Datu metatuek ere, urtarriletik abuztura artekoek, eredu
berbera jarraitzen dute.
Produktuen fitxak/Fichas productos
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Evolución AGOSTO ENERO-AGOSTO
2013/2012 2013/2011 2013/2012 2013/2011
Volumen -44,43% 77,47% -21,52% 51,97%
Valor -47,34% 10,78% -32,67% 7,26%
Precio -5,23% -37,58% -14,20% -29,42%
EVOLUCIÓN MENSUAL DEL PRECIO (€/Kg) EVOLUCIÓN ANUAL DEL PRECIO (€/Kg)
Hegaluze / Bonito del Norte
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Txitxarro / Chicharro
Si bien la captura del chicharro ha sufrido un descenso inter-
anual del 8%, la revalorización de la cotización de la especie ha
contribuido a un incremento del 10% en la recaudación.
En el cómputo anual, la subida del precio de primera venta del
chicharro (25%) no es suficiente para compensar el retroceso
acumulado del volumen (-38%), por lo que el valor de las ventas
desciende un 22% con respecto del mismo periodo de 2012.
Produktuen fitxak/Fichas productos
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Evolución AGOSTO ENERO-AGOSTO
2013/2012 2013/2011 2013/2012 2013/2011
Volumen -8,39% -81,28% -38,20% -48,65%
Valor 10,06% -62,17% -22,36% -30,58%
Precio 20,14% 102,12% 25,63% 35,18%
EVOLUCIÓN MENSUAL DEL PRECIO (€/Kg) EVOLUCIÓN ANUAL DEL PRECIO (€/Kg)
Txitxarro / Chicharro
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Legatz / Merluza
Abuztuan, aurreko urtearekin alderatuz, %33 legatz gutxiago izan
da Euskal Autonomia Elkarteko enkanteetan. Honi, espezieak
kotizazioan jasan duen beherakada gehitu behar zaio (- %11).
Ondorioz, bere salmentatik lortutako moneta balioa are gehiago
murriztu da, ia %41-a, hain zuzen ere, 2012ko abuztuarekin alde-
ratuz.
Datu metatuetan ere jarrera berbera ikusten da, nahiz eta jaitsie-
rak arinagoak diren (-%19 eta -%15, bolumena eta balioari da-
gokienez, hurrenez hurren).
Produktuen fitxak/Fichas productos
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Evolución AGOSTO ENERO-AGOSTO
2013/2012 2013/2011 2013/2012 2013/2011
Volumen -32,98% -58,89% -19,04% -48,75%
Valor -40,68% -13,89% -14,93% -29,54%
Precio -11,49% 109,46% 5,08% 37,47%
EVOLUCIÓN MENSUAL DEL PRECIO (€/Kg) EVOLUCIÓN ANUAL DEL PRECIO (€/Kg)
Legatz / Merluza
EVOLUCIÓN MENSUAL DEL PRECIO (€/Kg) EVOLUCIÓN ANUAL DEL PRECIO (€/Kg)
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Sardina En agosto de este año, las subastas o ventas han
excedido en 2,6 Tn, y 3,3 miles de euros los regis-
tros de agosto pasado.
No obstante, los datos acumulados de enero-
agosto muestran que, en dicho periodo, la captura
de la especie ha disminuido a la mitad en relación
con el mismo periodo de 2012, y más aún, la cifra
de ventas, que ha retrocedido un 57%.
Produktuen fitxak/Fichas productos
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EVOLUCIÓN MENSUAL DEL PRECIO (€/Kg) EVOLUCIÓN ANUAL DEL PRECIO (€/Kg)
Sardina
Evolución AGOSTO ENERO-AGOSTO
2013/2012 2013/2011 2013/2012 2013/2011
Volumen 105,18% - -48,71% 65,69%
Valor 72,81% - -56,65% 115,05%
Precio -15,77% - -15,49% 29,79%
EVOLUCIÓN MENSUAL DEL PRECIO (€/Kg) EVOLUCIÓN ANUAL DEL PRECIO (€/Kg)
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Abuztuan, EAEko lonjetan hustutako berdel eta betaundiaren bolume-
na urtez urte %3 igo bada, salmenten bidezko bilketa are gehiago hazi
da, %10 zehazki, lehen salmentako prezioen igoeraren eraginez.
Hala ere, urtarrila-abuztua tartean eta 2012ko aldi berarekin alderatuz,
espezie hauen bilketa %10 murriztu da eta enkanteetan jasotakoa, %
35, izan ere, espezie hauen kotizazioa nabarmen jaitsi baita urtez urte-
koan (-%28).
Berdel eta betaundi / Verdel-caballa y estornino
Produktuen fitxak/Fichas productos
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Evolución AGOSTO ENERO-AGOSTO
2013/2012 2013/2011 2013/2012 2013/2011
Volumen 3,05% -44,21% -10,17% 21,27%
Valor 10,39% -10,33% -35,05% -10,47%
Precio 7,12% 60,72% -27,70% -26,17%
EVOLUCIÓN MENSUAL DEL PRECIO (€/Kg) EVOLUCIÓN ANUAL DEL PRECIO (€/Kg)
Berdel eta betaundi / Verdel-Caballa y estornino
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Behatokia / Observatorio del sector Estructura de los costes de explotación del Sector Pes-
quero vasco. Año 2011
U na vez analizados, en números anteriores,
los resultados económicos obtenidos por el
Sector Pesquero marino, y de la acuicultu-
ra, tanto a nivel de la CAE, así como los obtenidos
a nivel territorial; en el presente número se procede
a analizar la estructura de las macromagnitudes o
variables económicas en los distintos subsectores
en que está dividido el Sector Pesquero Vasco: ba-
jura, altura al fresco, bacaladeros y atuneros conge-
ladores (estos 2 últimos subsectores se analizan
conjuntamente con el fin de salvaguardar el secreto
estadístico).
A través de la Encuesta Económica del Sector Pes-
quero, operación incluida en el Plan Vasco de Esta-
dística 2010-2012 (actualmente prorrogado), se
obtienen una serie de coeficientes que permiten
determinar la estructura de los costes de explota-
ción necesarios para obtener la producción.
En primer lugar se incluye la definición de los con-
ceptos incluidos en la tabla para mostrar posterior-
mente la tabla reflejando para los diferentes sub-
sectores que componen la flota pesquera vasca,
tanto los ingresos obtenidos por la actividad pes-
quera como los diferentes tipos de gastos derivados
de la actividad.
CONCEPTOS:
(1)
(2) (1) PRODUCCIÓN BRUTA A PRECIOS BASICOS.: Valor de los bienes y servicios producidos en el año agregando al valor de la producción a precios del productor las subvenciones a productos netos de impuestos
(3) (2) CONSUMOS INTERMEDIOS:Valor de los bienes y servicios consu-midos en la actividad pesquera, como las materias primas y los aprovi-sionamientos
(3) (3) VALOR AÑADIDO BRUTO A SALIDA DE FÁBRICA: (1)-(2) repre-senta el valor nuevo creado durante el periodo de referencia; se obtiene como diferencia entre el valor de la producción a salida de fábrica y los consumos intermedios.
(4) (4) IMPUESTOS LIGADOS A LA ACTIVIDAD: recoge los pagos obliga-dos que gravan la actividad de la empresa
(5) (5) SUBVENCIONES : se incluyen las transferencias corrientes que las Administraciones públicas entregan a las empresas
(6) (6) VALOR AÑADIDO BRUTO A COSTE DE FACTORES: (3)-(4)+(5) se obtiene deduciendo del valor añadido bruto a salida de fábrica los im-
Estructura de los costes de explotación del Sector Pesquero vasco. Año 2011
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Tabla 1. Estructura de las macromagnitudes pesqueras sobre la producción pesquera. Año 2011.
BajuraAltura al
fresco
Bacaladeros y
atuneros
congeladores
Total Sector
PRODUCCIÓN BRUTA A SALIDA DE FÁBRICA (1) 66.231 45.888 299.825 411.945
CONSUMOS INTERMEDIOS (2) 21.012 24.636 192.367 238.016
Materias Primas 4.169 4.651 22.397 31.216
Cebo, Sal, Hielo, Envases y embalajes 1.288 2.108 8.695 12.091
Productos alimenticios y bebidas 1.292 619 4.347 6.258
Aparejos de pesca y artículos de limpieza 1.590 1.923 9.355 12.867
Energia y Lubricantes 9.902 12.413 69.583 91.898
Combustible 9.498 12.206 67.275 88.978
Lubricantes 384 147 1.979 2.510
Agua, gas y electricidad 20 60 330 409
Trabajos y Servicios Exteriores 4.167 5.733 88.418 98.318
Reparación del buque 2.200 2.580 48.692 53.471
Primas de seguros 1.106 1.042 12.922 15.070
Gastos portuarios 53 587 7.586 8.226
Otros servicios exteriores 808 1.523 19.219 21.550
Otros Gastos 2.775 1.840 11.970 16.585
Cuotas a cofradías y asociaciones 1.517 294 1.139 2.950
Otros gastos del buque 1.258 1.546 10.831 13.635
VALOR AÑADIDO BRUTO A SALIDA DE FÁBRICA (3) = (1) - (2) 45.219 21.252 107.458 173.929
IMPUESTOS (4) 308 470 5.151 5.928
SUBVENCIONES (5) 253 1.030 4.292 5.575
VALOR AÑADIDO BRUTO A COSTE DE FACTORES (6) 45.164 21.812 106.599 173.576
Fuente: Encuesta Económica del Sector Pesquero. Unidad : miles de euros
Elaboración propia.
Estructura de los costes de explotación del Sector Pesquero vasco. Año 2011
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65. zenbakia
Los consumos intermedios se pueden clasificar en 4 grandes apartados:
MATERIAS PRIMAS: incluye cebo, sal, hielo, envases y embalajes
así como los productos alimenticios y bebidas para la tripulación; junto
con los aparejos de pesca y artículos de limpieza.
ENERGÍA Y LUBRICANTES: comprende el combustible necesario,
así como los consumos de agua, gas y electricidad
TRABAJOS Y SERVICIOS EXTERIORES: apartado en el que se re-
cogen los gastos relacionados con la reparación del buque además de
las primas de seguros y los gastos portuarios
OTROS GASTOS: aquí están incluidos las cuotas a cofradías y aso-
ciaciones y el resto de gastos no incluidos en apartados anteriores
C omo se observa en la tabla, para el sec-
tor en su conjunto, el gasto que mayor
importancia supone es el relacionado
con los trabajos y los servicios exteriores en su
conjunto; más concretamente es la reparación de
los buques el de mayor cuantía. Sin embargo,
analizando cada una de las partidas de gasto, se
puede ver que el desembolso en combustible
prácticamente tiene la misma relevancia.
El orden de importancia de los diferentes bloques
de gastos es diferente según el subsector anali-
zado; así, mientras en los subsectores de bajura
y altura al fresco, el mayor coste al que tienen
que hacer frente es el relacionado con el com-
bustible; en los subsectores bacaladero y atunero
congelador son los que tienen que ver con los
servicios exteriores los más importantes, debido
a la importancia de las reparaciones en buques
de gran tamaño.
En la tabla siguiente se muestra en valores por-
centuales la importancia que cada gasto repre-
senta sobre el total de la producción:
Estructura de los costes de explotación del Sector Pesquero vasco. Año 2011
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65. zenbakia
Tabla 2. Distribución porcentual de los costes de explotación sobre la producción pesquera. Año 2011.
BajuraAltura al
fresco
Bacaladeros y
atuneros
congeladores
Total Sector
PRODUCCIÓN BRUTA A SALIDA DE FÁBRICA (1) 100% 100% 100% 100%
CONSUMOS INTERMEDIOS (2) 32% 54% 64% 58%
Materias Primas 6% 10% 7% 8%
Cebo, Sal, Hielo, Envases y embalajes 2% 5% 3% 3%
Productos alimenticios y bebidas 2% 1% 1% 2%
Aparejos de pesca y artículos de limpieza 2% 4% 3% 3%
Energia y Lubricantes 15% 27% 23% 22%
Combustible 14% 27% 22% 22%
Lubricantes 1% 0% 1% 1%
Agua, gas y electricidad 0,0% 0,1% 0,1% 0,1%
Trabajos y Servicios Exteriores 6% 12% 29% 24%
Reparación del buque 3% 6% 16% 13%
Primas de seguros 2% 2% 4% 4%
Gastos portuarios 0,1% 1% 3% 2%
Otros servicios exteriores 1% 3% 6% 5%
Otros Gastos 4% 4% 4% 4%
Cuotas a cofradías y asociaciones 2% 1% 0,4% 1%
Otros gastos del buque 2% 3% 4% 3%
VALOR AÑADIDO BRUTO A SALIDA DE FÁBRICA (3) = (1) - (2) 68% 46% 36% 42%
IMPUESTOS 0,5% 1% 2% 1%
SUBVENCIONES 0,4% 2% 1% 1%
VALOR AÑADIDO BRUTO A COSTE DE FACTORES 68% 48% 36% 42%
Fuente: Encuesta Económica del Sector Pesquero.
Elaboración propia.
Nota: Pueden existir problemas de redondeo por los decimales.
Estructura de los costes de explotación del Sector Pesquero vasco. Año 2011
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65. zenbakia
L a tabla anterior refleja que para el sector pes-
quero en general, los costes necesarios para
obtener la producción suponen un 58% sobre
el total de la misma, siendo el apartado de Trabajos y
Servicios exteriores el que mayor porcentaje repre-
senta, como ya se ha comentado anteriormente.
Como ya se ha visto previamente, la situación es di-
ferente según el subsector que se analice. Concreta-
mente, el subsector de bajura es el que incurre en un
% menor de inputs para obtener sus ingresos, supo-
niendo éstos un 32% sobre el valor de la producción
obtenida; para este subsector, es el combustible el
input que mayor repercusión tiene (14% sobre el total
de la producción). Por el contrario, los consumos in-
termedios de los subsectores bacaladero y atunero
congelador agrupados, representan un 64% del valor
de su producción, siendo el bloque de trabajos y ser-
vicios exteriores el de mayor relevancia, ligeramente
por encima del gasto en energía y lubricantes. Para
el subsector de altura al fresco, son un 54% respecto
al valor de la producción obtenida.
Analizando individualmente las partidas de gastos en
cada uno de los subsectores de la flota pesquera
vasca, es el combustible el que mayor porcentaje
representa; si bien para los subsectores bacaladero y
atunero congelador en su conjunto, es destacable
también el gasto originado por la reparación de los
buques.
Representando gráficamente la distribución de los
gastos en los distintos subsectores:
6% 10% 7%
15%
27%23%
6%
12%29%
4%
4%
4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Bajura Altura al fresco Bacaladeros yatuneros
congeladores
Otros Gastos
Trabajos y ServiciosExteriores
Energia y Lubricantes
Materias Primas
Gráfico 1. Distribución porcentual de los gastos en el sector pesquero. Año 2011
Elaboración propia.
Estructura de los costes de explotación del Sector Pesquero vasco. Año 2011
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Gráfico 2. Esquema de representación de las macromagnitudes pesqueras. Año 2011
De la representación gráfica anterior se deduce el
porcentaje que el valor añadido bruto a salida de
fábrica (obtenido como diferencia entre el valor de la
producción y los consumos intermedios) supone res-
pecto al valor de la producción, siendo de un 42% en
el sector en general y por subsectores, un 68% en el
caso de bajura; 46% en altura al fresco y un 36% en
el caso de los subsectores bacaladero y atunero
congelador en conjunto.
Tanto los impuestos como las subvenciones recibi-
das tienen escasa representatividad en términos
porcentuales sobre el total de la producción, no afec-
tando al valor añadido bruto a coste de factores.
Por último, representando esquemáticamente las
principales macromagnitudes para el total del sector
se obtiene el siguiente gráfico:
VALOR AÑADIDO BRUTO A
SALIDA DE FÁBRICA
173.929
IMPUESTOS YSUBVENCIONES
11.503
VALOR AÑADIDO BRUTO A
COSTE DE FACTORES
173.576
PRODUCCIÓN BRUTA A SALIDA DE FÁBRICA
411.945
CONSUMOS INTERMEDIOS
238.016
Estructura de los costes de explotación del Sector Pesquero vasco. Año 2011
Fuente: Encuesta Económica del Sector Pesquero. Unidad: miles de euros
Elaboración propia.
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65. zenbakia
Berriak / Noticias ORDEN de 1 de agosto de 2013, de la Consejera de
Desarrollo Económico y Competitividad, por la que
se convocan para el ejercicio 2013 las ayudas al sec-
tor pesquero y acuícola de la Comunidad Autónoma
del País Vasco. (Acceder)
La Secretaría General de Pesca elabora el Plan Es-
tratégico de Innovación y desarrollo tecnológico
del sector de la Pesca y la Acuicultura 2013-2020.
Este Plan incorpora las prioridades en materia de inno-
vación y desarrollo tecnológico de la pesca extractiva y
de la acuicultura, incluyendo la transformación y la co-
mercialización de sus productos. El plan se alinea con
la estrategia Europea en I+D+i (“Horizon 2020”) y las
estrategias de I+D+i planteadas a nivel nacional.
(Acceder)
Los astilleros esperan ganar confianza. Con las
ayudas a devolver cuantificadas confían en que se
disipen las dudas y se recupere credibilidad. (Acceder)
Encarcelan a dos arrantzales de Bermeo en Sene-
gal, acusados de un delito ecológico, después de que
su barco, un atunero perteneciente a una empresa
gallega, encallara en una zona protegida. (Acceder)
El Gobierno Vasco destinará 1,4 millones a finan-
ciar la seguridad a bordo de los atuneros que fae-
nan en el Indico, "para contribuir a la financiación de
la seguridad de los buques atuneros-congeladores
vascos que faenan en las peligrosas aguas del Indico”.
(Acceder)
La reunión anual de NAFO concluye con estabili-
dad en las cuotas de la flota española en Terrano-
va. Aumenta ligeramente la cuota española de baca-
lao y se mantiene la de fletán, gallineta y raya. Entre
los stocks de mayor interés de la flota española, NA-
FO ha decidido aumentar ligeramente la cuota de
bacalao en la división 3M (flemish cap), que ha au-
mentado en un 3 por ciento, pasando la cuota global
de 14.112 toneladas a 14.521, de las cuales 2.078
corresponden a España, un aumento de casi 60 tone-
ladas con respecto a 2013.(Acceder)
Cepesca solicitará a la CE un incremento inmedia-
to de 14.000 toneladas de la cuota de merluza nor-
te. La Confederación Española de Pesca (Cepesca),
solicitará a la Dirección General de Pesca y Asuntos
Marítimos de la Comisión Europea (DG-MARE) que
incremente ya en 2013 el TAC de merluza norte, tal y
como lo ha recomendado el Rac de aguas occidenta-
les del norte, avalado por el Consejo Internacional
para la Exploración del Mar (CIEM) y por el Comité
Científico, Técnico y Económico de la Pesca.
(Acceder)
Bruselas redobla los esfuerzos para prohibir
arrastre y enmalle. El Parlamento Europeo estudia
en base a la propuesta del Ejecutivo de Bruselas una
prohibición gradual de las artes de pesca de arrastre
y enmalle. El objetivo es evitar el alto porcentaje de
capturas accesorias de especies de aguas profundas
y la degradación del fondo marino en zonas vulnera-
bles. (Acceder)
La Comisión Mixta UE –Mauritania culmina con
mejoras que permitirán el retorno de la flota ma-
risquera al caladero mauritano. Para los marisque-
ros se ha conseguido bajar el canon por licencia, me-
jorar la zona de pesca y subir las capturas accesorias
permitidas. Mauritania, sin embargo, ha reiterado su
firme decisión de reservar para su flota los recursos
de pulpo disponibles, en tanto no se generen nuevos
excedentes. (Acceder)
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El nuevo protocolo de Pesca UE-Marruecos es una
prioridad para el Gobierno español. Explica que
“será clave para reforzar las buenas relaciones institu-
cionales y profesionales, y positivo para los intereses
pesqueros de ambos países” (Acceder)
El Ministerio quiere conseguir acuerdos con atune-
ros para garantizar la materia prima a las conser-
veras. Destaca la necesidad de que la Comisión Euro-
pea consiga una red de acuerdos atuneros amplia,
para garantizar el acceso de las flotas de la UE al ma-
yor número de caladeros. Defiende la consideración
de “productos sensibles” a las conservas y preparados
de atún en las negociaciones comerciales con terceros
países, y las mismas reglas de juego para todos los
productores.(Acceder)
España como principal mercado de la UE de pes-
cado blanco con una participación del 16% en el
abastecimiento comunitario. El Secretario General
de Pesca del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, Carlos Domínguez, ha destacado la
importancia de España “como principal mercado co-
munitario de pescado blanco”, con un volumen de
abastecimiento de casi medio millón de toneladas, que
depende en un 57 por ciento de las importaciones y
que representa una participación del 16 por ciento en
el abastecimiento comunitario. (Acceder)
España es el primer país productor de la UE en
productos del mar congelados. Destaca que el plan
del Gobierno para garantizar su futuro pasa por la Ley
de la cadena alimentaria, el Plan Estratégico de Inno-
vación y Desarrollo Tecnológico de la Pesca y la Acui-
cultura, y el plan de Internacionalización. (Acceder)
Consiguen alargar la vida útil de la caballa y el ju-
rel en congelación. Científicos del Instituto de Investi-
gaciones Marinas de Vigo (IIM-CSIC), de la Universi-
dad de Santiago de Compostela y de las universida-
des de Oregón (EEUU) y Aveiro (Portugal) han realiza-
do un estudio multidisciplinar con el que han logrado
aumentar la vida útil de la caballa y el jurel congelado
de entre 3 y 6 meses a rondar los 9 y 12 meses, lo que
incrementa las posibilidades de su comercialización
por el sector pesquero. (Acceder)
Se incrementa la población de anchoa del Mar del
Norte. La población de anchoa del Mar del Norte ha
aumentado gracias al calentamiento global, según lo
confirma un estudio del Instituto Español de Oceano-
grafía (IEO). El informe determina que algunas espe-
cies se benefician de estos cambios ya que encuen-
tran hábitats adecuados a latitudes que hace unas dé-
cadas resultaban inhóspitas para su crecimiento y su-
pervivencia. Este sería el caso de la anchoa del Mar
del Norte, cuya población ha crecido y su área de dis-
tribución se ha expandido principalmente desde me-
diados de los noventa. (Acceder)
El Comité Científico del ICCAT confirma la recupe-
ración del atún rojo. La Secretaría General de Pesca
ha participado, como observadora, en la reunión que
el Comité Científico de ICCAT (Comité Internacional
para la Conservación del Atún Atlántico), ha celebrado
en Madrid del 23 de septiembre al 4 de octubre. En
este encuentro, el Comité ha confirmado la tendencia
de recuperación del stock de atún rojo del Atlántico y
el Mediterráneo (Acceder).
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