62311712 ejemplo plan de negocio
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CENTRO DEFORMACIÓN
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ÍNDICE
0. Introducción:Modelosdeplandenegocio 71. ModelodePlandeNegocio:Centrodeformación 13
1.1 Definicióndelascaracterísticasgeneralesdelproyecto 13 1.2 Presentacióndelosemprendedores 15 1.3 Datosbásicosdelproyecto 16
2. Entornoenelqueserealizarálaactividaddelaempresa 21
2.1 Entornoeconómico 21 2.2 Entornosociocultural 22 2.2 Entornonormativo 23 2.3 Entornotecnológico 25
3. Actividaddelaempresa 29
3.1 Definicióndelosserviciosqueprestarálaempresa 29 3.2 Factoresdeterminantesdeéxitoenelsector 32
4. Procesodeprestacióndelservicio 35
4.1 Determinacióndelprocesodeprestacióndelservicio 35 4.2 Subcontrataciones 38 4.3 Aprovisionamientos/Gestióndestock 39 4.4 Procedimientosycontrolesdecalidad 40 4.5 Nivelesdetecnologíaaplicadosenlosprocesos 41
5. Elmercado 45
5.1 Definicióndelmercado 45 5.2 Lacompetencia 50
5.3 AnálisisDAFO 51
6. Lacomercializacióndelservicio 55
6.1 Presentacióndelaempresaysusservicios 55 6.2 Accionesdepromoción 56 6.3 Determinacióndelpreciodeventaysucomparación conlosdelacompetencia 57 6.4 Accionesdepromoción 59 6.5 Prescriptores 61
7. Lalocalizacióndelaempresa 65
7.1 Asentamientoprevistoycriteriosparasuelección 65 7.2 Terrenos,edificios,instalaciones 66 7.3 Comunicacioneseinfraestructurasdelasentamiento 67
8. Recursoshumanos 71
8.1 Relacióndepuestosdetrabajoquesevanacrear 71 8.2 Organizaciónderecursosymediostécnicosyhumanos 72 8.3 Organigrama.Estructuradedirecciónygestión 73 8.4 Perfildelaspersonasquesecontrataráyseleccióndepersonal 74 8.5 Formasdecontratación 76
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9. Planeconómico-financiero 79
9.1 Inversiónyfondodemaniobradelproyecto 79 9.2 Financiacióndelproyecto 82 9.3 Políticadeamortizaciones 83 9.4 Ingresosporáreasdenegocio.Previsióndeventasanuales 85
9.5 Evolucióndeloscostesvariables 87 9.6 Evolucióndeloscostesfijos 88 9.7 Políticadecirculante 90 9.8 Cuentasderesultadosprevisionales 91 9.9 Balancesdesituaciónprevisionales 93 9.10 Previsionesdetesorería 96 9.11 Puntodeequilibrio 97 9.12 Ratiosdelproyecto 98 9.13 Flujodecaja 99 9.14 Rentabilidaddelproyecto 100
10.Aspectosformalesdelproyecto 103
10.1 Formajurídicaelegidaparaelproyecto 103 10.2 Protecciónjurídica 104
10.3 Autorizaciones,permisos,etc. 105 10.4 Medidasdeprevenciónderiesgoslaborales 106
11.Lainnovación 111
11.1 Elementosinnovadores 111
12.Planificacióntemporaldelapuestaenmarcha 115
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0.Introducción
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INTRODUCCIÓN
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0.Introducción
BIC GALICIA presenta una colección de Modelos de Plan de Negocio destinada especialmente a
emprendedores y técnicos de apoyo a la creación de empresas. Estos documentos son el resultado
de la utilización de muchos de los recursos que BIC GALICIA ha desarrollado para apoyar la creación
y consolidación de empresas, aplicados de orma práctica sobre una idea empresarial concreta.
La redacción de estos Modelos de Plan de Negocio se coniguró a partir de la recreación de un/os
promotor/es y su idea empresarial, con un peril icticio, pero inspirado en las características medias
del sector en el que están enmarcados.
Cada modelo desarrolla un proyecto empresarial de orma íntegra, mostrando un análisis de la
viabilidad técnica, comercial, inanciera y económica de la utura empresa, con el objetivo inal de
presentar un documento completo, que sin sustituir el trabajo especíico del emprendedor o de los
técnicos, le acilite inormación de interés y le sirva como ejemplo y reerencia para el desarrollo de
su propio plan de negocio.
A lo largo del texto el lector encontrará notas ajenas al discurrir del mismo, estas notas, claramente
dierenciadas, mencionan los recursos y herramientas de BIC GALICIA empleados en la elaboración
de un apartado genérico o de un epígrae concreto del proyecto. Su consulta acilitará la adaptación
de los Modelos de Plan de Negocio a la situación particular de cada emprendedor y/o ampliar
inormación sobre conceptos undamentales en la creación, puesta en marcha y consolidación de
una empresa.
RelacióndeHerramientasyRecursosempleadospararealizarlosModelosdePlandeNegocio
En la elaboración de esta colección se ha trabajado con varias de las herramientas y recursos que
BIC GALICIA pone a disposición de emprendedores, técnicos y empresarios, para la elaboración del
Plan de Negocio. Indicamos la relación de las mismas, su descripción y la orma de aplicarlas sobre
el proyecto empresarial, con el in de acilitar que cualquier emprendedor pueda adaptar los Planes
de Negocio a sus propias circunstancias.
Todas las herramientas y recursos están a disposición de los usuarios en el Portal Web de BIC
GALICIA, en la dirección: www.bicgalicia.es
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INTRODUCCIÓN
• Guías de Oportunidades de Negocio.- Las guías son una colección de trabajos de análisis
cualitativo y estadístico sobre dierentes sectores y actividades económicas en Galicia.
Cómo aplicarlas.- El usuario deberá buscar en el directorio de Guías de Oportunidades de
Negocio aquellas que estén relacionadas directa o indirectamente con su actividad. Una vez
localizadas podrá consultarlas y seleccionar la inormación que sea de su interés, como el
volumen de mercado en el sector, la competencia, la normativa que regula el sector...para
incorporarla a su plan de negocio. También podrá consultar las uentes de inormación que
se detallan en las Guías para proundizar en el estudio y desarrollo de su propio proyecto.
En el presente Modelo de Plan de Negocio se empleó las, siguientes Guías de Oportunidad
de Negocio:
− Guía nº 23.- Academias de enseñanza
− Guía nº 83.- Formación on- line
• Guía para la Elaboración de un Plan de Negocio.- Documento con un contenido especíicosobre los elementos undamentales que debe recoger el plan de empresa. Su índice con
ligeras modiicaciones es la reerencia seguida en este Plan.
Cómo aplicarla.- La lectura completa de esta guía antes o durante la realización del plan de
empresa aportará al usuario un conocimiento práctico sobre cómo se estructura y cómo se
elabora un plan de negocio.
• Guía de Recursos.- Documento en el que se recoge inormación especíica sobre los elementos
necesarios en la puesta en marcha y consolidación de un proyecto.
Cómo aplicarla.- esta guía es un documento de consulta directa en la que el usuario encontrará
respuestas dentro del propio texto o el enlace para obtener más inormación sobre la cuestiónque le interese. Destacamos por su utilidad la relación de organismos y recursos de apoyo a
emprendedores que contiene la guía.
• Procedimientos de Calidad para la mejora de la Gestión de las MicroPymes.- Documentos
en los que se recogen una serie de procedimientos de gestión interna de las pymes, tanto de
tipo general como sectorial.
Cómo aplicarlos.- El usuario podrá consultar en los procedimientos de tipo general o sectorial
aquellos que se ajusten a su proyecto. Una vez seleccionados su lectura será de utilidad no
sólo para la elaboración del plan de negocio, sino como reerente para su aplicación práctica
en la utura gestión de la empresa.
• Bic Proyecta y Simula.- Herramienta inormática para realizar el plan económico y inanciero
del proyecto empresarial para sus primeros cinco años de actividad.
Cómo aplicarlo.- Tras ejecutar el programa lo más recomendable es trabajar con la opción
del asistente activado hasta amiliarizarse con la aplicación. Siguiendo las indicaciones e
introduciendo los datos económicos del proyecto (inversión, inanciación, ingresos, costes
variables y costes ijos) se obtendrá el inorme económico y inanciero del mismo. El programa
permite elaborar y guardar un gran número de proyectos.
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INTRODUCCIÓN
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• Memofichas.- Compendio de inormación sobre aspectos legales, laborales, inancieros,
iscales...etc. relacionados con la creación, puesta en marcha, gestión y consolidación de una
empresa.
Cómo aplicarlas.- Las Memoichas acilitan tanto que el usuario encuentre de orma rápida
respuestas a dudas especíicas como que se acerque de orma general a un tema vinculado a
los procesos de creación, gestión y consolidación de la empresa. La lectura de los numerosos
ejemplos y el uso de la navegación a través de las ichas relacionadas mediante enlaces,
optimiza los resultados de esta herramienta.
• Tutoriales de la Pyme.- Documentos basados en las Memoichas sobre temas de interés para
la creación, puesta en marcha, gestión y consolidación de una empresa. Están concebidos
como complemento de las Memoichas ya que, acilitan el acceso a éstas desde una óptica
dierente, orientada a responder a las necesidades genéricas de inormación por parte de los
usuarios.
Cómo aplicarlos.- Desplegando el índice de los Tutoriales el usuario podrá conocer los temasen los que se estructuran y el contenido de los mismos. Tras seleccionar los que sean de su
interés es posible realizar una lectura guiada de las Memoichas sin perder el acceso a los
ejemplos prácticos de las mismas.
• Manuales Prácticos de la Pyme.- Documentos que orecen inormación sobre aspectos
undamentales en la gestión y consolidación de la empresa desde un enoque lo más práctico
posible.
Cómo aplicarlos.- El usuario deberá seleccionar y consultar los Manuales que le interesen en
unción de la temática de cada uno y de las características de su proyecto.
Recomendamos especialmente, por su interés, la consulta de los ejemplos prácticos que
contienen alguno de los Manuales.
• Manual de autoevaluación de la innovación.- Herramienta inormática diseñada para
ayudar a las empresas en la correcta implantación y desarrollo de un sistema de Gestión de
la Innovación.
Cómo aplicarlo.- Tras instalar el programa el usuario deberá seguir las indicaciones del mismo
para obtener un inorme personalizado del estado de la innovación en la empresa. Además el
programa incluye inormes sectoriales, de benchmarking y módulos especíicos.
• Redactor de Memorias.- Herramienta que acilita la correcta presentación ormal de un Plande Negocio, además de permitir el trabajo conjunto sobre un mismo proyecto por parte de
dos o más personas.
Cómo aplicarlo.- Tras descargar el programa e instalarlo, el usuario podrá optar por conigurar
su propio índice de Plan de Empresa o seguir alguno de los ejemplos acilitados por el propio
programa.
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INTRODUCCIÓN
Formaciónparaemprendedoresyempresarios
BIC GALICIA a través de su Portal en Internet: http://www.bicgalicia.es oerta una amplia
relación de cursos y seminarios presenciales y on-line, orientados a emprendedores, empresarios y
técnicos, en los que se imparten conocimientos necesarios para la creación, gestión y consolidaciónde una empresa.
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1.ModelodePlandeNegocio:Centrode
formación
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO EMPRESARIAL
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2. 1.ModelodePlandeNegocio: Centrodeformación
1.1. Definicióndelascaracterísticasgeneralesdel proyecto
Se expone en este documento el estudio para la puesta en marcha de un centro de ormación
en la ciudad de Vigo, que desarrollará su actividad como centro de enseñanza, siguiendo las reglas
establecidas en la normativa autonómica al respecto en la materia.
Pandora será una empresa que prestará servicios tanto en sus instalaciones como en las
instalaciones de sus clientes, cuando éstos sean empresas.
La inalidad de la prestación de estos servicios es mantener a las personas ormadas, a través de
diversos cursos que les permitan reciclarse personal y proesionalmente.
El peril de nuestra empresa, será el de una empresa dedicada a avorecer y mejorar las
competencias proesionales de las personas trabajadoras.
Pandora contará con 8 personas en plantilla, incluidos los emprendedores, y se dirigirá, sobre todo,
a un público de carácter empresarial, si bien contará con clientes particulares con una orientación de
complementariedad con la actividad principal de la empresa.
El actor dierencial de la empresa será su proximidad al mundo empresarial, así como contar
con alternativas de ormación: ormación presencial y ormación e- learning o una combinación de
ambas (blended learning), que permitirá a estas empresas ormar a sus empleados. Adicionalmente
contará con ormación ocupacional como una alternativa de inserción laboral.
Se situará en un bajo de, aproximadamente, 400 metros cuadrados en la ciudad de Vigo que
los emprendedores alquilarán, al no disponer ninguno de ellos de una propiedad de la que poder
hacer uso.
La cartera de servicios de esta empresa es la siguiente:- Formación continua.
- Formación ocupacional.
- Apoyo a la ormación reglada.
En cuanto a las temáticas ormativas, se orientarán hacia materias relacionadas con la gestión
empresarial y las TIC aplicadas al diseño gráico.
Para la prestación de estos servicios es undamental el buen hacer del personal, es decir, tanto
la proesionalidad como el trato humano que éstos dispensen a los clientes, ya que los mismos se
convertirán en los mejores “vendedores” del buen saber hacer de la empresa.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO EMPRESARIAL
Ángeles Gómez y Alejandro Estévez están detrás de esta iniciativa. La primera cuenta con una
amplia experiencia en gerencia así como en docencia en dierentes academias de la provincia; el
segundo es pedagogo y toda su carrera proesional se desarrolló en ese ámbito.
Con el proyecto pretenden dar un salto cualitativo y cuantitativo tanto en su vida laboral como
personal, poniendo en práctica tanto los conocimientos adquiridos en los diversos cursos a los que
ha asistido como a través de la experiencia.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO EMPRESARIAL
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1.2. Presentacióndelosemprendedores
Los emprendedores del proyecto son Ángeles Gómez y Alejandro Estévez1.
Ángeles Gómez cuenta con experiencia en el sector, ya que lleva impartiendo ormación más de7 años, así como en gerencia, ya que durante cinco años ue gerente de una ilial de un conocido
grupo empresarial.
Alejandro Estévez cuenta con 7 años de experiencia como pedagogo en dierentes centros de
la provincia.
El peril de los emprendedores es de carácter técnico y cualiicado:
- Ángeles es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, tiene un Máster en
Administración y Dirección de empresas, que renovó cursando el Executive MBA. De mismo
modo cursó el CAP, que la acredita como proesora ormada.
- Alejandro es licenciado en pedagogía; además, para completar su ormación realizó un Máster
en psicosociología.
En previsión del inicio de su aventura empresarial, asistieron en los últimos meses a un curso
sobre gestión empresarial impartido por Bic Galicia.
Los emprendedores aportan conjuntamente experiencias, aiciones, ormación y aptitudes
adecuadas para garantizar en la medida de lo posible el éxito de su iniciativa. Entiende que este
éxito exige una alta dedicación, por lo que ésta será su única actividad proesional.
1 Nota de los autores: los currículos de los promotores deberán adjuntarse como un anexo al Plan de negocio, ampliando y detallando la inormación que se indica es este
epígrae.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO EMPRESARIAL
1.3. Datosbásicosdelproyecto
Cuadro1.-Característicasbásicasdelaempresa
Definición de la empresa Centro de enseñanzaClasificación Nacional de ActividadesEconómicas
80.4 Formación permanente y otrasactividades de enseñanza
Forma jurídica Sociedad Limitada
Localización Vigo
Instalaciones 400 metros cuadrados divididos de lasiguiente orma:
- Zona de aulas.
- Zona de espacios comunes.
- Zona de oicinasPersonal y estructura organizativa La empresa, en un primer momento, estará
ormada por 8 personas, incluidos losemprendedores
Cartera de servicios Los servicios que orecerá la empresa soncursos de:
- Formación continua.
- Formación ocupacional.
- Apoyo a la ormación reglada.
Impartidos en cualquiera de las 3modalidades siguientes: presencial, on- line y
blended- learning.
Clientes Los clientes se estructurarán en:
- Responsable de ormación.
- Sindicato/ Asociación.
- Trabajador.
- Estudiante.
- Búsqueda de empleo.
- Otros.
Herramientas de promoción Anuncios en prensa.
Anuncios en radio.Página Web.
Dípticos.
Folletos.
Material promocional.
Contacto directo con los clientes
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO EMPRESARIAL
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Cuadro2.-Resumendelosdatoseconómicosyfinancieros
Concepto Año1 Año2 Año3 Año4 Año5
Inversión total 128.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo de maniobra 91.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00Recursos propios 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos ajenos 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Previsión de ventas 443.762,50 549.935,33 636.836,93 738.070,05 856.955,28
Beneficio después deimpuestos
9.454,40 54.678,52 58.850,44 69.221,69 81.793,39
Tesorería acumulada 93.585,97 164.863,74 226.086,41 298.373,42 379.480,96
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2. Entornoenelqueserealizarálaactividad
delaempresa
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ENTORNO EN EL CUAL SE REALIZARÁ LA ACTIVIDAD DE
LA EMPRESA
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2.Entornoenelqueserealizará laactividaddelaempresa
2.1. Entornoeconómico
La coyuntura económica se esta viendo seriamente aectada por el deterioro que estánexperimentando los mercados inancieros internacionales desde mediados de septiembre y que han
supuesto un endurecimiento de las condiciones de inanciación.
En España la situación económica muestra unos indicadores en recesión, con ciras de crecimiento
que se han reducido progresivamente durante todo el 2008 y que, comparativamente con el año
2007, son muy negativas:
− Tasa de crecimiento del PIB del tercer trimestre del 2008: 2,4%.
− Tasa de crecimiento del consumo de las amilias del primer trimestre: 2,7%.
− Tasa de desempleo: 11,3%.
− Inlación en el momento de elaborar este plan de negocio: 4,5%.
Galicia reproduce a escala autonómica esta situación, como releja el Instituto Gallego de
Estadística, con un desempleo del 8,5% sobre la población activa y una tasa de crecimiento del PIB
del 1,8%.
Esta situación está derivando en diversas tensiones en el mercado de trabajo, al tiempo que
aumentan las diicultades para localizar determinados periles proesionales en las empresas. Estas
tensiones, sólo en parte, pueden ser soocadas por la aluencia de la inmigración, que sin duda está
teniendo un peso importante, especialmente en diversos sectores, como la agricultura, construcción
y determinados servicios como la hostelería.
En lo que respecta al sector servicios, como en toda economía avanzada, el personal tiene un
peso especíico en todas las actividades.
Por otra parte, el concepto de ormación como una herramienta necesaria en la capacitación
proesional y en la actualización de los mismos, hace que los esuerzos en inversión en ormación
sean cada vez mayores.
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ENTORNO EN EL CUAL SE REALIZARÁ LA ACTIVIDAD DE
LA EMPRESA
2.2. Entornosociocultural
En este apartado es necesario considerar dos aspectos clave en la parte de cambios en la aptitud
social hacia la ormación:− Peril del empleado:
La inestabilidad del mercado laboral, la tendencia a que el valor no está tanto en disponer de un
“buen trabajo para toda la vida” sino en que lo realmente importante es “ser empleable”; es decir,
disponer de las aptitudes y actitudes necesarias para ser un valor atractivo en el mercado laboral y
la reducción de los períodos de permanencia en las empresas, bien por decisión del empleador bien
por decisión del propio empleado, hacen que la movilidad laboral sea cada vez mayor.
Esta inestabilidad hace que el empleado busque la ormación como un valor más a la hora de
omentar la estabilidad.
− Peril del responsable de RR.HH. o ormación:
Necesidad de contar con personal capacitado para la realización de estas unciones en la empresa
y, sobre todo, para omentar valores como la polivalencia en la propia empresa. Además los cambios
tecnológicos en las organizaciones obligan a omentar de un modo claro este aspecto.
Además el crecimiento de la esta igura en las estructuras organizativas de multitud de empresas,
hace que la ormación juegue un papel importante para la mayoría de las empresas, así como para
la deinición de un peril de carrera en la organización.
Este cambio implica nuevos elementos y objetivos en el proceso de ormación que están muy
vinculados con la ormación continua.
Del mismo modo, las nuevas ormas de organización del trabajo en las empresas, trabajo en red,
teletrabajo, etc. hacen que las necesidades ormativas sean cada vez mayores.
En el ámbito del mercado de particulares, el peso de la ormación universitaria está creciendo en
los últimos años de un modo exponencial.
En Galicia, pese ha haberse superado ya la incorporación de las últimas generaciones del baby
- boom, la cira total de alumnos matriculados en las universidades supera los 75.500 alumnos, con
lo que el nivel de ayuda para este colectivo puede ser igualmente importante.
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ENTORNO EN EL CUAL SE REALIZARÁ LA ACTIVIDAD
DE LA EMPRESA
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2.3. Entornonormativo
El papel de la ormación ha sido una de las principales políticas de empleo por parte de los últimos
gobiernos. Obviamente no se escapa el papel que tienen los interlocutores sociales, especialmenteasociaciones empresariales y sindicatos.
En los últimos años se ha gestado un cambio, dejando el paso el FORCEM a la Fundación
Tripartita para el Empleo. Se prescinde con ello de las entidades intermedias, dando la posibilidad a
las pymes de satisacer automáticamente sus necesidades ormativas. Al mismo tiempo, se articula un
mecanismo para compensar las cuotas a la Seguridad Social con el coste de las acciones ormativas
que orienten las empresas a sus trabajadores.
Por otra parte, en toda la ormación que se orienta hacia la inserción laboral, el peso de la
Consellería de Traballo es importante. Aquí se deinen una serie de titulaciones homologadas y es
necesario atender a una serie de especiicaciones para poder acreditar aulas y disponer de ormadorescualiicados (que necesariamente deben haber superado un curso de “ormador de ormadores”).
A continuación enunciamos la legislación estatal aplicable en la materia:
1. Subsistema de ormación proesional para el empleo:
− Real Decreto 395/2007, de 23 de Marzo de 2007, por el que se regula el subsistema de
ormación proesional para el empleo.
2. Acciones de ormación en la empresa:
− Orden TAS/2307/2007, de 27 de julio, por la que se desarrolla parcialmente el Real
Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de ormaciónproesional.
− Resolución de 14 de agosto de 2007, de la Dirección General del Servicio Público de
Empleo Estatal, por la que se determinan los colectivos y Áreas prioritarias, así como las
cuantías coinanciadas por el Fondo Social Europeo, en las acciones de ormación de
demanda correspondientes al ejercicio 2007.
− Resolución de 22 de noviembre de 2007, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la
que se publica el cuestionario de evaluación de calidad.
3. Financiación: la inanciación para ormación continua se regula en la ley de presupuestos de
cada año. Concretamente, para el año 2008:
− Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2008. Disposición adicional vigésimo sexta. Financiación de la ormación proesional para
el empleo.
4. Subsistema de ormación proesional continua:
− Corrección de error del Real Decreto 1046/2003, de 1 de agosto, por el que se regula el
subsistema de ormación proesional continua.
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ENTORNO EN EL CUAL SE REALIZARÁ LA ACTIVIDAD DE
LA EMPRESA
− Orden TAS/500/2004, de 13 de ebrero, por la que se regula la inanciación de las
acciones de ormación continua en las empresas, incluidos los permisos individuales de
ormación, en desarrollo del Real Decreto 1046/2003, de 1 de agosto, por el que se
regula el Subsistema de Formación Proesional Continua.
− Orden TAS/2866/2004, de 9 de agosto, por la que se modiica la Orden TAS/500/2004,
de 13 de ebrero, por la que se regula la inanciación de las acciones de ormación continua
en las empresas, incluidos los permisos individuales de ormación.
− Orden TAS/397/2006, de 8 de ebrero, por la que se modiica la Orden TAS/500/2004, de
13 de ebrero, por la que se regula la inanciación de las acciones de ormación continua
en las empresas, incluidos los permisos individuales de ormación, en desarrollo del Real
Decreto 1046/2003, de 1 de agosto, por el que se regula el Subsistema de Formación
Proesional Continua.
La coinanciación de las acciones de ormación continua se determinará anualmente por
Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal.
La normativa autonómica aplicable es la siguiente:
− Orden de 3 de diciembre de 2007, por la que se establece la convocatoria pública para
la programación de cursos del Plan nacional de ormación e inserción proesional para la
Comunidad Autónoma de Galicia correspondiente al ejercicio 2008 (DOG nº 237 de 10 de
diciembre de 2007).
− Orden de 9 de junio de 2008, por la que se hace pública la ampliación del importe existente
para la concesión de ayudas destinadas a la programación de cursos del Plan nacional
de ormación e inserción proesional en la Comunidad Autónoma de Galicia para 2008,convocadas por la Orden de 3 de diciembre de 2007.
− Orden de 12 de marzo de 2008 por la que se establecen las bases reguladoras y se procede
a la convocatoria pública de subvenciones para la programación de acciones ormativas,
dirigidas a personas trabajadoras ocupadas, coinanciadas por el Fondo Social Europeo para
el ejercicio de 2008.
− Orden de 6 de noviembre de 2008 por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de
subvenciones públicas destinadas a la realización de acciones de apoyo y acompañamiento a
la ormación, de ámbito autonómico, correspondientes al ejercicio del año 2008, en aplicación
de la Orden TIN/2805/2008, de 26 de septiembre, por la que se desarrolla el Real decreto395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de ormación proesional
para el empleo, en materia de acciones de apoyo y acompañamiento a la ormación y se
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su
inanciación.
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ENTORNO EN EL CUAL SE REALIZARÁ LA ACTIVIDAD
DE LA EMPRESA
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2.4. Entornotecnológico
Los cambios tecnológicos tienen una incidencia importante a la hora de considerar el peso que
puede tener en la temática de e- learning. En este ámbito los cambios son más importantes, y puedenhacer que los materiales realizados tengan una vida muy corta por obsolescencia tecnológica.
Desde el punto de vista del mercado del e-learning, se suelen indicar tres grandes elementos de
visualización de la empresa:
− Tecnología, donde estarían elementos como la programación inormática de cursos, el
desarrollo o personalización de plataormas de teleormación e incluso algún hardware si
éste uese necesario.
− Contenidos, vinculados a la actividad ormativa tradicional y bajo los que se desarrollarán las
temáticas del propio curso.
− Servicios, con actividades como la tutorización de los cursos, consultoría, elementos de
comunicaciones o soporte para la Web, etc.
En cuanto a la tecnología, si bien hace algunos años disponer de una plataorma de teleormación
era un producto caro, que requería de una uerte inversión en grandes plataormas de teleormación
como Saba, Learning Space, etc., en los últimos años se ha tenido acceso a herramientas de código
abierto, sin un coste explicito y sobre las cuales se pueden realizar las mismas cuestiones pero sin
pagar licencias.
A continuación se indican algunas herramientas, muy extendidas y con una comunidad de usuarios
importante, lo que permite disponer de los módulos necesarios en buena medida ya desarrollados:− Moodle
− ILIAS
− Atutor
− Claroline
Al mismo tiempo, los actores de aislamiento de la sala, lumínica, acústica, térmica,… serán
undamentales para obtener un máximo aprovechamiento de la misma y poder realizar sesiones
intensas de ormación.
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3.Laactividaddelaempresa
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ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
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3.Laactividaddelaempresa
3.1. Definicióndelosserviciosquerealizarálaempresa
Los servios oertados por la academia son de ormación. La clasiicación de la ormación viene
determinada por las distintas modalidades de impartición:
− Formación presencial.
− Formación on- line.
− Formación blended- learning; que será una combinación de las dos alternativas anteriores.
A esto habrá que añadir otro tipo de ingresos que se obtendrán gracias a la actividad residual de
cesión de instalaciones, venta de productos desarrollados, etc.
Dado la tipología de clientes a los que vamos a llegar, que requieren una oerta ormativa
especíica, y la modalidad de impartición de la ormación, nos encontraremos con dos aspectos a
deinir previamente:
− Tipología de actividad ormativa: apoyo a la ormación reglada, ormación para la inserción
proesional y ormación continua para trabajadores.
− Tipología de impartición: presencial, on- line y blended learning.
La utilización de la ormación on-line o del blended learning tiene un objetivo claro: dar apoyo
a la ormación continua para trabajadores en activo. Aunque, podríamos disponer un objetivo
adicional, especialmente desde el punto de vista de ampliación de mercado, ya que permite trabajar
en un medio sin limitaciones geográicas.
A continuación deinimos los tipos de cursos que impartiremos:
− Formación continua: se trata de ormación de corte horizontal, en la que se podrá aumentar
el número de participantes. Se impartirá ormación en las siguientes áreas:
1. Oimática y Prevención de Riesgos Laborales, principalmente.
2. Resto de ormación continua, que incluirá, entre otras, las siguientes temáticas:
• CAD.
• Calidad: políticas de calidad, sistemas de gestión de calidad en la empresa, normativa,
certiicaciones,…
• Medioambiente: políticas de gestión medioambiental en la empresa, buenas prácticas,
normativa, certiicaciones,…
• Marketing: técnicas de venta, idelización de clientes, gestión de ventas, gestión de la
red comercial,…
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ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
• Finanzas: nuevo Plan General Contable, inanzas para no inancieros,…
• Imposición: IVA, IRPF e Impuesto de Sociedades.
• Gestión de personas: liderazgo, gestión de conlictos, negociación,…
3. On- line y blended learning.
− Formación ocupacional: entre los cursos impartidos destacan los siguientes:
1. Técnico auxiliar en diseño gráico.
2. Inograista de prensa.
− Apoyo a la ormación reglada: entre los cursos impartidos destacan los siguientes:
1. Diseño gráico.
2. Álgebra.
3. Cálculo.
En este apartado también determinaremos la capacidad máxima de prestación de servicios, enunción de los recursos disponibles en la empresa en cada momento, tanto de inraestructuras, como
materiales y humanos.
Lo undamental en cuanto a limitación de la capacidad será el peso de las inraestructuras.
Considerando que por las dimensiones de la empresa se contará con 3 aulas de ormación, la
limitación estará en el número de horas disponible para la impartición de ormación.
Los cursos en ormato e- learning tienen unas diicultades mayores que los cursos presenciales.
En estos cursos debemos tener en cuenta que:
− Son necesarias, al menos, 27 horas de trabajo por hora del curso (se estima que tanto eleecto experiencia como el trabajar con una propuesta estética similar para la mayoría de
cursos pueden hacer que esta tasa sea posible, mientras que solamente media jornada de una
persona será necesaria para las labores de establecimiento de conexiones, mantenimiento de
la plataorma y labores de asistencia a usuarios)
− para realizar una estimación media asignamos unas 20 horas en ormato e- learning.
La capacidad máxima del primer año se detalla en la siguiente tabla:
Cuadro3.-DeterminacióndelacapacidadmáximadelaempresaAño1
Producto/ servicio Horas máximo año (horas) Capacidad máx. productos
Formación presencial 3 Aulas(2.000 horas año)
6.000 horas
Formación on- line(1,5 personas)
2.700 horas 5 cursos
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ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
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Cuadro4.-Participaciónenventasdecadaunadelaslíneas
Año1 Año2 Año3 Año4 Año5
Apoyo a la formación reglada 3,65% 3,47% 3,36% 3,24% 3,15%
Formación ocupacional 16,35% 14,13% 13,07% 12,08% 11,15%Formación continua (ofimática yprevención de riesgos)
18,03% 18,70% 19,03% 19,35% 19,64%
Resto formación continua 23,44% 24,31% 24,74% 25,16% 25,53%
Formación continua on- line yblended learning
35,15% 36,46% 37,10% 37,67% 38,23%
Otros 3,38% 2,92% 2,70% 2,50% 2,30%
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ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
3.2. Factoresdeterminantesdeéxitoenelsector
Se detallan en la siguiente tabla los actores clave de éxito (FCE) y el peso del mismo en el
contexto del proyecto. Se ha tratado además, de hacer una estimación de la posición que el proyectoque nos ocupa detentará en relación con la competencia directa.
Cuadro5.-Factoresdeéxito
FactordeÉxitoPosicióndel
FCEPosiciónde
proyectoMejorcompetidor
Capital relacional (entidades y empresascon las que se puede realizar cambios enla oferta).
6 5 Centros de ormación
Oferta de servicios para la empresa(financiación, e-learning, etc.)
5 1 Centros de ormación
Rotación de actividades formativas yamplia gama de actividades
4 3 Centros de ormación
Personal cualificado 3 2 Academias
Instalaciones 2 4 Academias
Marca 1 6 Centros de ormación
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4.Elprocesodeprestacióndelservicio
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EL PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
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4.Elprocesodeprestacióndel servicio
4.1. Determinacióndelprocesodeprestacióndelservicio
El proceso nace por medio de la identiicación de necesidades ormativas. Este proceso puede
ocurrir de varias maneras:
- Opción individual: el propio alumno identiica estas necesidades ormativas y decide
matricularse en determinadas acciones para tratar de solventarlas.
- Opción organizacional: son las empresas quienes deinen las necesidades ormativas que
tiene su personal y quienes se encargan de buscar alternativas para solventarlas.
- Opción sectorial: son las entidades intermedias (sindicatos, asociaciones empresariales,
etc.) quienes identiican una serie de necesidades ormativas. Suelen hacer una oerta
menos especíica ya que, en general, son acciones que deben abarcar un número mayor de
alumnos.
En base a esto se deinen una serie de acciones ormativas. Para ello se cuenta como inputundamental con estas necesidades, pero también debe contarse con los recursos con los que cuenta
la empresa. En este caso se apunta como undamental: las personas/ colaboradores con los que se
podría impartir buena parte de estas acciones, los conocimientos existentes en la organización y en
estas personas, los contenidos ya desarrollados y la tecnología o la existencia de ciertos módulos en
ormato e- learning.
Aunque la empresa deba transmitir la imagen de que buena parte del desarrollo es una propuesta
ad-hoc para el cliente (undamentalmente cuanto se trata de empresa o agrupación de empresas)
lo undamental será contar con recursos que puedan acilitar esta labor.
Si el cliente, empresa o agrupación, acepta la propuesta, o si se cuenta con evidencias de que elcurso se pueda llenar en el caso de clientes particulares, se programa la acción. Para ello habrá que
deinir objetivos, metodología, requisitos para los participantes, programa, carga horaria, modalidad
de impartición y lugar para realizarlo. Obviamente no todas las actividades ormativas tienen porque
desarrollarse en las instalaciones de la empresa, sino que en algún caso pueden desarrollarse en
instalaciones del propio cliente. Además será necesario identiicar con qué tipo de subvención puede
inanciarse cada actividad.
La siguiente ase será la impartición de la acción ormativa. En esta ase, que es la clave y la
realmente visible para el alumnado, el proesor tendrá un papel determinante en el desarrollo de las
actividades ormativas.
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1.- Necesidades formativas
2.- Diseño de la acción formativa
3.- Programación
4.- Impartición del curso
5.- Evaluación
6.-Justificación; si procede
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M O D E L O S D E P L A N D E N E G O C I O
EL PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Finalizado el curso se procederá a un proceso de evaluación del mismo, donde el proesor y los
propios alumnos identiicarán los apartados más y menos valiosos del curso. Se realizará un ejercicio
de evaluación y deinición de mejoras para una utura impartición del mismo curso.
Dado que buena parte de las acciones ormativas se desarrollarán con algún tipo de ayuda, será
determinante el realizar o ayudar al cliente en las actividades de justiicación. En el caso de que la
entidad no sea la encargada de realizar esta justiicación, ayudar en este proceso puede ser una
herramienta de idelización importante (para el responsable de ormación de un sindicato o de una
organización empresarial, el contar con ayuda y con los documentos claramente deinidos, puede
ser un aspecto determinante a la hora de volver a contar con la empresa para uturas ediciones).
Se describe a continuación el lujo del proceso de prestación del servicio.
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1. Planificación de lasacciones formativas a
diseñar
2. Diseño de la acciónformativa
Ok?
Planificaciónanual de accionesformativas
Diseño de laacción formativa
3. Revisión de la acciónformativa diseñada
Registro deactividades deformación
Ok?
4. Control de laformación
FIN
Si
Si
No
No
M O D E L O S D E P L A N D E N E G O C I O
EL PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
37
Cuadro6.-Flujogramadelprocesodeprestacióndelservicio
Na elaboración deste apartado do plan de negocio, traballouse co procedemento
de calidade Deseño e programación de actividades formativas .
[Máis información na epígrafe 0. Introdución: modelos de plan de negocio]
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M O D E L O S D E P L A N D E N E G O C I O
EL PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
4.2. Subcontrataciones
Se subcontratarán las siguientes actividades:
- Asesoramiento iscal y laboral (coste mensual: 150 €)
- Servicio de prevención de riesgos laborales (coste anual: 1.000 €)
- Sistema de vigilancia (coste anual: 100 €)
- Formadores para el desarrollo de las acciones. Es recuente en el desarrollo de la actividad
ormativa en ormación continua, ya que se puede contar con personal con experiencia sobre
algún aspecto esencial en cada actividad. En este caso el coste de externalización será por
hora de sesión impartida, con un coste que rondará los 50 €/ hora para las especialidades de
prevención de riesgos y oimática y de 60 €/ hora para el resto de especialidades.
- Formadores para la tutorización de las actividades. Se trata de personas con menoresnecesidades en materia de comunicación, pero con una mayor precisión en su respuesta, y
por tanto, un peril más técnico y con la necesidad de contar con un buen conocimiento de
la materia. En este caso, se considera que deberá haber un coste variable para la ormación
blended learning de un 30% (que servirá para pagar las sesiones presenciales y las tutorías).
- Desarrollo de cursos en ormato e- learning: el desarrollo de un curso en ormato e- learning
es muy elevado. En nuestro caso se ha identiicado un ratio de 27 horas de desarrollo por
1 hora de curso. Obviamente este peso obliga a las empresas a rentabilizar este modelo de
desarrollo, y tratar de rentabilizar esta inversión; esto solo es posible consiguiendo un elevado
número de alumnos que se puedan matricular en el mismo. Por tanto, el tratar de contar con
un mercado donde se puedan “intercambiar” los cursos será un aspecto determinante paracontar con una oerta adecuada. Estos intercambios pueden retribuirse a través de varios
conceptos:
• Pago por la licencia de uso del curso.
• Pago por el desarrollo del curso.
• Intercambio de cursos.
• Pago por número de alumnos matriculados.
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EL PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
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4.3. Aprovisionamientosygestióndestocks
La gran ventaja de este tipo de empresas es que no tienen grandes necesidades en materia de
aprovisionamientos.Realmente lo que se orecen son conocimientos y la capacidad de transmitirlos en una experiencia
de aprendizaje.
Por tanto, el único elemento que podríamos considerar como aprovisionamiento es el consumo
de material ungible (olios, bolígraos, carpetas, etc.) que, obviamente, tendrán un coste mayor a
medida que aumenta la actividad de la empresa.
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EL PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
4.4. Procedimientosycontrolesdecalidad
En el caso del Centro, el procedimiento será doble ya que debe atenderse al cliente y al consumidor
inal del servicio, ya que no siempre tienen que coincidir.Entendemos por cliente, aquella persona que toma la decisión de contar con la empresa para el
desarrollo de estas actividades ormativas. Sería tradicionalmente el responsable de ormación en
la empresa. Para este cliente lo básico será contar con una oerta ormativa amplia, con ayudas en
el proceso de inanciación del producto, ayudas en la consecución de las subvenciones, y en que el
consumidor del servicio esté medianamente satisecho.
En cuanto al consumidor se entiende que será el alumno del curso, que espera que el tiempo
invertido en la ormación no sólo sea una herramienta de capacitación, sino que los materiales
ormativos sean adecuados y tener una experiencia agradable con el ormador del curso.
Dada la importancia de la satisacción inal del cliente en un sector como el de la ormación,
donde los principales prescriptores son los propios clientes, Pandora seguirá el procedimiento
establecido para conocer y gestionar esta satisacción.
El proceso englobará todas las actividades asociadas a la obtención de la inormación sobre la
satisacción/ insatisacción de los clientes, así como la utilización de la citada inormación, para
poder conocer la capacidad de nuestra organización para satisacer las expectativas y requisitos de
los mismos.
En la parte de ormación e-learning, la idea será contar con un mecanismo de pruebas de
uncionamiento de la plataorma con diversos entornos (distintas versiones de navegadores, deequipos, de conexión a Internet, etc.) para garantizar el acceso del alumno al material ormativo.
Por otra parte existirá un sistema de revisión de los cursos tanto por parte de programadores
como por parte de tutores, para garantizar que el curso se encuentra completo y con arreglo al
guión previamente deinido para el mismo.
Además de cumplir con la exigencia legal de poner hojas de reclamación a disposición de los
clientes, se estimulará la participación de los clientes en la cumplimentación de ormularios de
encuesta de calidad de servicios.
En la elaboración de este apartado del Plan de Negocio, se trabajó con el
Procedimiento de Calidad para la Mejora de la Gestión de las Micropymes:
Gestión de la Satisfacción del Cliente .
[Más información en el epígrafe 0. Introducción: Modelos de Plan de
Negocio]
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EL PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
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4.5. Nivelesdetecnologíaaplicadosenlosprocesos
Se contará con la dotación de equipamientos necesaria para que el alumnado se pueda encontrar
en un escenario cómodo y el ormador pueda apoyar su ormación con diversos materiales multimedia(presentaciones, videos, audio, etc.).
No obstante, el último gran avance tecnológico en la ormación es precisamente el contar con
la posibilidad de ormarse sin el apoyo presencial del ormador (ormación on- line). Esto supone
notables ventajas pero, sin duda, también un aspecto dierente en la dinámica de una entidad
relacionada con la ormación.
Será determinante separar la gestión de contenidos - actividad tradicional en la ormación - de la
vertiente tecnológica, ya sea en la propia gestión de contenidos ormativos presenciales, ya sea en
la plataorma de teleormación. Además, también hay que tener en cuenta la adaptación de dicho
conocimiento al nuevo medio.
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5.Elmercado
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EL MERCADO
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5.Elmercado
En la elaboración de este apartado del Plan de Negocio, se trabajó con el
Manual Práctico de la Pyme: Cómo realizar un estudio de mercado .
[Más información en el epígrafe 0. Introducción: Modelos de Plan de
Negocio]
5.1. Definicióndelmercado
5.1.1. Característicasytamañodelmercado
Dado que la mayor parte de nuestro mercado lo constituirán los trabajadores podemos airmar
que las previsiones de crecimiento en este sector no son reducidas. Tal y como se puede ver en la
siguiente tabla (distribución de los ocupados en Galicia) las ciras son muy importantes y el mercado
es amplio.Cuadro7.-DistribucióndelosocupadosenGalicia
TRABAJADORESENGENERAL
Mujer HombreNo consta
sexoNº afiliados
Galicia% Galicia
No consta 54 70 0 124 0,01%
16- 19 3.947 9.989 0 13.936 1,65%
20- 24 29.268 39.403 0 68.671 8,13%
25- 29 58.450 65.575 0 124.025 14,68%
30- 34 59.825 71.333 0 131.158 15,53%
35- 39 51.561 66.153 0 117.714 13,94%
40- 44 46.397 59.818 0 106.215 12,58%
45- 49 42.753 55.511 X X X
50- 54 34.209 45.126 0 79.335 9,39%
55- 59 26.262 34.996 0 61.258 7,25%
60- 64 18.627 22.282 0 40.909 4,84%
>= 65 1.363 1.676 0 3.039 0,36%
Nº ailiados en Galicia 372.716 471.932 X X
% en Galicia 44,13% 55,87% X 100%
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EL MERCADO
Considerando el tamaño de mercado aportado para la ormación continua (según datos de la
propia Fundación Tripartita), se trata de un mercado en crecimiento.
Cuadro8.-Algunosdatosdelmercado
Cursosterminados2004 2005 2006
Galicia 1.526 1.510 1.587
A Coruña 532 493 482
Lugo 318 309 305
Ourense 286 308 244
Pontevedra 390 400 556
Alumnosparticipantes2004 2005 2006
Galicia 15.750 16.294 17.758
A Coruña 5.607 5.586 5.247
Lugo 3.170 3.340 3.160
Ourense 2.629 3.116 2.526
Pontevedra 4.344 4.252 6.825
Alumnosformados2004 2005 2006
Galicia 15.238 15.706 17.132
A Coruña 5.421 5.399 5.027
Lugo 3.046 3.181 2.991
Ourense 2.555 2.991 2.404
Pontevedra 4.216 4.135 6.710
Previsiblemente el crecimiento será mayor en el mercado de la ormación continua, donde el
peso de los agentes sociales es mayor. Posiblemente el hecho de que la ormación ocupacional se
considere como política de lucha contra el desempleo puede hacerla más anticíclica.
No obstante se puede comprobar como dichas actividades tienen una tendencia creciente en los
últimos años.
Además, la presión por parte de algunos agentes sociales implicados (representantes empresariales
y sindicatos) en el crecimiento de estas partidas hace que, en buena medida, el peso de las mismas
siga creciendo.
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EL MERCADO
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Los cambios que se producen en el mercado de trabajo (movilidad de los trabajadores entre
empresas, aumento de la tasa de actividad, del peso de la mano de obra extranjera en nuestras
empresas,…) son elementos que constituyen un aumento en las necesidades ormativas.
Por otra parte, el actual sistema ayudas para la recuperación de la inversión en ormación continua
hace que las bases de cotización de los trabajadores que no se consuman pierdan su capacidad de
inanciar la ormación, lo que constituye un claro ejemplo de omento de este tipo de demandas.
5.1.2 CaracterísticasdelosclientesA la hora de establecer la tipología de los “clientes” de nuestro centro, deberemos tener en
cuenta dos aspectos:
− demandantes de ormación o situación laboral en la que se encuentren.− criterio geográico
Al establecer las características de los mismos tenemos que tener en cuenta la dierenciación de
la que hablamos anteriormente, cliente y consumidor inal.
Teniendo como base la deinición de cliente establecida anteriormente, nos encontramos con el
siguiente público objetivo para la empresa:
− Responsable de formación (o de recursos humanos) en la empresa:
Se tratará de empresas que cuenten con una determinada capacidad y que gestionen un plan
de ormación.
Obviamente las empresas más grandes podrán ser interesantes, si bien en muchos casos ya
tienen proveedores a los que suelen ser ieles.
− Asociación sectorial o sindicato de trabajadores:
Se trata de entes que se encargan de gestionar planes de ormación y, a menudo, se encuentran
con que necesitan de una oerta ormativa existente y que pueden tener un peso importante en la
acturación de nuestra empresa.
El principal problema que tienen es que se trata de ormación que se concentra en las épocas
de mayor diicultad (mayor concentración de proesionales). En este caso el responsable tiene un
comportamiento parecido al responsable de ormación, pero con un peso mayor en la parte de
ayuda en la justiicación de las acciones, ya que esta actividad, al aumentar en su tamaño, tiene un
peso mayor.
− Empresas de la competencia, con las que se llegará a distintos acuerdos: venta de cursos de
ormación, cesión de instalaciones, etc.
Teniendo como base la deinición dada de consumidor inal, distinguimos:
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EL MERCADO
− Trabajador:
El objetivo es llegar al mismo. Muchas veces es necesario disponer de acciones ormativas ya
programadas y de las que la empresa igual no tiene conocimiento.
Se trata por tanto de una persona que busca undamentalmente capacitarse para mejorar suempleabilidad. Generalmente es un público joven y con una trayectoria proesional relativamente
corta.
− Estudiante:
El público es otro y, undamentalmente, busca lograr el apoyo necesario para lograr el aprobado
en el curso que está cursando. Se trata de un peril complicado ya que raramente se ideliza: busca
un apoyo puntual en la academia.
En todo caso, puede ser un público interesante ya que puede suponer un reuerzo de la percepción
de calidad de la academia, al margen de que puede ser una actividad para desestacionalizar a la
empresa.
− Búsqueda de empleo:
Se trata de un peril que busca una cualiicación con el objetivo de alcanzar una inserción
laboral.
Será, por tanto, undamental deinir un peril que acilite su inserción proesional.
Dado que habitualmente pueden realizarse labores de selección de alumnos, será necesario
trabajar sobre esta ase para contar con un peril laboralmente interesante.
Por otra parte, el contar con empresas de reerencia puede ser una labor que acilite el objetivo
de este alumno y, por tanto, la demanda de este tipo de cursos.
En cuanto al criterio geográico, la empresa podrá contar con clientes de su entorno laboral más
próximo y con clientes de un área más amplia.
Obviamente no son recuentes desplazamientos muy largos en el proceso ormativo, pero sí que
podría incluirse el desplazamiento de municipios próximos o de otros municipios considerando la
ventaja que podría tener la oerta ormativa.
Cuadro9.-Estructuradelosclientesytendencia
Cliente %Ventas Tendencia(=,+,-)
Responsable de formación 35% +
Sindicato/ Asociación 20% +
Trabajador 3% =
Estudiante 8% -
Búsqueda de empleo 29% +
Otros clientes 5% =
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EL MERCADO
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Cuadro10.-Estructuraydestinodelasventas
DestinodelasVentas %Ventas Tendencia(=,+,-)
Vigo 90% =
Alrededores 10% +
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EL MERCADO
5.2. Lacompetencia
5.2.1 Identificacióndelasempresascompetidoras
Al hablar de competencia, y debido a que no existe un censo de todas las academias, haremos
reerencia a los distintos centros de ormación ocupacional homologados.
En la actualidad existen cerca de 800 centros de ormación homologados (uente SABI).
Sin embargo, si al hablar de competencia acudimos al censo de centros colaboradores en
la ormación ocupacional FIP, de la Consellería de Traballo para el año 2007, la cira aumenta
considerablemente:
− Centros de ormación: cerca de 1.000
− Especialidades ormativas: cerca de 500
Debemos destacar que no todos los centros operan desde la misma situación; algunos lo hacen
como agentes sociales, otros como centros de dinamización local, incluso algunas administraciones
o entes vinculados trabajan en este ámbito.
5.2.2 Diferenciasrespectoalosproductosy/oserviciosdelacompetencia
La dierenciación se centra, sobre todo, en la ormación para estudiantes y en la ormación
ocupacional. En la ormación continua se plantea una ormación más generalista, para no restringir
al público existente.
Este elemento será determinante ya que el actor de la ormación on- line será un elemento
determinante para dierenciar la oerta; aunque, obviamente, no se trata de un modelo dierente
al de la competencia.
Otro aspecto dierenciador será el precio, ya que ésta será la estrategia de lanzamiento seguida
por la empresa, tal y como se indica en el siguiente apartado.
5.2.3 Productossustitutivos
Uno de los principales substitutivos es la propia autoormación.
En un entorno donde la teleormación es clave, muchos alumnos optan por deinir un modelo
de autoormación. Este es un modelo que se da en temáticas muy especíicas donde la ormación
es tan exclusiva que se hace necesario incorporar algún desplazamiento geográico para asistir al
curso o donde el propio alumno, a través de uentes bibliográicas o vínculos en Internet, puede
deinir su contenido ormativo.
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EL MERCADO
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5.3. AnálisisDAFO
Se detallan las Amenazas, Oportunidades, Fortalezas y Debilidades del proyecto:
Cuadro10.-DAFO
Amenazas Oportunidades
Mercado limitado en colectivos deormación a estudiantes o demandantes deempleo.
Escasa valoración por parte de lasempresas de la ormación.
Intrusismo de particulares impartiendoormación de apoyo.
Mercado limitado en colectivos deormación a estudiantes o demandantes deempleo.
Escasa valoración por parte de lasempresas de la ormación.
Intrusismo de particulares impartiendoormación de apoyo.
Puntosfuertes Puntosdébiles
Homologación de las instalaciones paraimpartir ormación ocupacional.
Especialización en la oerta de ormación aempresas
Complementariedad de la cartera deservicios, con productos compatibles y queorecen ciertas sinergias.
Posibilidad de adaptar la ormación a las
necesidades de la empresa.
Oerta de la ormación on- line como unelemento de interés para determinadasempresas.
Escasa especialización en oerta ormativade apoyo a la ormación reglada y en laormación ocupacional.
Diicultad para disponer de un colectivode proesionales que puedan ayudar enlabores ormativas.
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6.Lacomercializacióndelservicio
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LA COMERCIALIZACIÓN DEL SERVICIO
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6.Lacomercializacióndelservicio
En la elaboración de este apartado del Plan de Negocio, se trabajó con el
Manual Práctico de la Pyme: Cómo realizar un estudio de marketing.
[Más información sobre estas herramientas en el epígrafe 0. Introducción:
Modelos de Plan de Negocio].
6.1. Presentacióndelaempresaysusservicios
Se ha elegido el nombre de “Pandora” principalmente por su sonoridad.
La creatividad de los emprendedores junto con la de los proesionales de la imprenta que editará
las tarjetas de visita ha evitado la contratación de una empresa especializada en el diseño de la
imagen corporativa. Se ha buscado el contrapunto a la imagen tradicional que puede sugerir el
nombre, mostrando un diseño atrevido y rompedor; es otro relejo de la ilosoía de la empresa:conjugar equilibradamente lo tradicional y lo vanguardista2.
Sabemos que los colectivos a los que nos dirigimos son muy exigentes a la hora de recibir esta
clase de servicios, por lo que será de vital importancia contar con docentes adecuados, ormados
y preparados para satisacer las demandas solicitadas y las expectativas creadas en y por los
alumnos.
Como ya comentamos, en nuestros servicios será de vital importancia la satisacción de las
necesidades y expectativas de los clientes, ya que de ella no sólo dependerá la primera adquisición
de servicios, sino también la posterior comunicación boca a boca, tanto si el servicio les ha resultado
satisactorio como si no.
1 Nota de los autores: el diseño y la imagen del establecimiento, la orma de presentar sus productos, la decoración…etc. presentan una amplísima gama de posibilidades. En este
epígrae orecemos unas propuestas básicas, que no sustituyen al desarrollo especíico que deberá tener este apartado en el proyecto de cada emprendedor.
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LA COMERCIALIZACIÓN DEL SERVICIO
6.2. Accionesdepromoción
La venta de los servicios de ormación es directa. En pocos casos se puede hablar de una
intermediación. Lo undamental es contar con una buena red de contactos en el mundo de laormación para empresas y, especialmente, el contar con un capital relacional importante.
Si bien no existirá una igura de gestor comercial como tal, esta será una tarea undamental del
propio gerente de la academia, ya que entre sus tareas deberá primar este tipo de cuestiones.
Por tanto, será el propio gerente el encargado de dar a conocer su empresa a través de las visitas
comerciales, que deberán estructurarse teniendo en cuenta tanto el potencial cliente al que se dirija
como el tipo de ormación que vaya a vender en cada momento, ya que las necesidades de los
clientes no son iguales. Cobrará especial importancia la gestión y preparación de las mismas.
Únicamente en el caso de los materiales de teleormación nos podemos encontrar con algún
elemento de intermediación necesario para su venta.
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LA COMERCIALIZACIÓN DEL SERVICIO
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6.3. Determinacióndelpreciodeventaysucomparación conlosdelacompetencia
Si bien existe una total libertad a la hora de establecer los precios en la ormación, la presenciade las subvenciones puede ser un elemento clave, ya que puede limitar los mismos.
El precio de la ormación suele establecerse en base a un precio/ hora/ alumno matriculado, por
lo que en nuestro caso tendremos situaciones dierentes:
− Formación continua; donde la horquilla de precios puede suponer alguna variación.
− Formación ocupacional; donde los presupuestos son cerrados, más bajos y que deben
aprovecharse al máximo. La ventaja es que los cursos que se desarrollan son de muchas
horas; lo que permite una acturación mayor por curso desarrollado.
− Formación de apoyo a la ormación reglada. En este caso, ya que existe una importantedierenciación y especialización, la taria aportada deberá ser alta.
En la siguiente tabla se observa el rango de precios que barajará la empresa por tipo de
ormación.
Cuadro12.-Preciodeventa
Servicio Preciomedio
Formación continua: ofimática 6 €/hora/alumno o 100 €/hora
Formación continua: prevención de riesgos 6 €/hora/alumno o 100 €/hora
Resto de formación continua 8 € /hora/alumno o 130 €/hora
Formación continua: blended-learning 6,5 €/ hora/alumno
Formación ocupacional 4,5 €/hora/alumno
Formación de apoyo a cursos reglados 9 €/hora/alumno
Tradicionalmente las subvenciones para personal en ormación permiten contar con un coste
hora de entre 9 y 11 €/hora/alumno en la ormación presencial. Este coste incluiría todos los
aspectos (coordinación del curso, publicidad, material ormativo, material ungible, instalaciones y
proesorado).
Los precios están por debajo del precio hora habitual orecido por la competencia; esto se debea la estrategia de lanzamiento seguida por la empresa.
Como se puede observar en la tabla anterior, existen dos tipos de tarias. Por una parte tanto
en la ormación oimática como en la de prevención de riesgos laborales, dada la importante oerta
existente en el mercado como la competencia existente, las tarias que aplican son menores. No deja
de ser curioso ya que al menos en la ormación oimática el coste debería ser mayor.
Como se puede observar, los precios se orecen en €/hora/alumno o en coste/hora. No es que se
orezcan ambas tarias, pero es necesario contar con ambos ya que los clientes suelen ser dierentes
(coste/ hora es la taria habitual para entidades que gestionan planes de ormación, mientras que
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LA COMERCIALIZACIÓN DEL SERVICIO
el coste hora/ alumno sería para empresas a las que se les lleva un plan ormativo completo). Los
datos equivalen a disponer de unos 16-17 alumnos por curso; precios que sólo se mantendrían con
un mínimo de 13 alumnos por curso.
En el caso de la ormación blended learning, con dos o tres sesiones presenciales y el desarrollo
del curso on-line, la idea sería cobrar 6,5 €/hora/ lumno.
En el caso de la ormación ocupacional la idea sería tratar de aprovechar al máximo el importe
de la subvención. Para ello se tratará adecuarla a 4,5 €/hora/alumno. Aquí, por norma, los cursos
se realizan con 15 alumnos, alumnos que es interesante mantener durante la duración del mismo ya
que una tasa de abandono importante aectará a la inanciación del curso.
En el caso de ormación de apoyo, el precio se cobrará en base a las horas requeridas de la misma
por alumno.
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LA COMERCIALIZACIÓN DEL SERVICIO
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6.4. Accionesdepromoción
A continuación deiniremos la estrategia de comunicación y publicidad seguida, deiniendo las
pautas de actuación, con el objetivo de situarse de orma ventajosa ante la competencia.Las acciones de comunicación desarrolladas deberán orientarse hacia los colectivos a los que nos
dirigimos:
− Acciones de comunicación para responsables de recursos humanos y ormación: podrían
estructurarse como pequeños desayunos de trabajo o charlas inormativas sobre temas de
interés: motivación, selección, reclutamiento, planes de carrera,… Se orecerían gratuitamente
con el objetivo de que la academia tuviese un reconocido prestigio en estos temas.
− Acciones de comunicación para desempleados: centrándose en las oicinas de empleo y
centros de ormación (institutos, centros de ormación proesional, universidades, etc.).
− Acciones de comunicación para estudiantes: centradas en abordar acciones de comunicación
en los carteles de las escuelas y acultades. No obstante, en esta actividad lo undamental
consiste en lograr una elevada tasa de aprobado en los alumnos que siguen esta actividad.
Esta comunicación se realizará a través de los siguientes soportes:
− Radio:
La radio es un medio que orece una amplia cobertura y que cuenta con oyentes de todas las
edades, bien estructurados y segmentados tanto por emisoras como por programas.
A lo largo del primer año se emitirán 30 anuncios, en dos cadenas distintas; siendo el coste
unitario de emisión de 18,3 €.
− Prensa:
Los anuncios en diarios se publicarán durante los primeros meses de uncionamiento de la
academia.
Sólo se realizarán 3 publicaciones, siendo el coste unitario de las mismas de 1.150 €.
− Papelería de la academia:
Se utilizará en todos los elementos, al tiempo que se puede utilizar como material ungible
(libretas para notas, bolígraos, etc.) e incorporarse en los sobres, etc.
− Soporte Web:
Por las características de la academia se desarrollará internamente, por el equipo de programadores,
si bien será necesario contar con la cooperación de un diseñador que se encargue de realizar la
propuesta gráica.
La ventaja de este soporte es que es muy lexible a cualquier cambio en la inormación, de tal
orma que será un sistema ideal para publicar las acciones ormativas. Será un medio en el que,
además de mostrar las instalaciones, se mostrará un acceso a la plataorma de teleormación. Por
tanto, en este soporte existirá una doble vertiente: promocionar el centro de ormación y proporcionar
inormación actualizada.
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− Folleto del centro de formación:
Tratará de omentar el espacio de comunicación de la Web. El objetivo de este olleto es tratar
de que la academia se vea como un centro de ormación con un posicionamiento elevado, de tal
orma que se tratará de trabajar desde el punto de vista de las instalaciones y de la capacidad de
las mismas para albergar ormación empresarial.
Se hará con el objetivo de omentar el posicionamiento de la empresa y con la idea de trabajar
sobre un soporte que pueda mantenerse vivo durante un determinado período.
− Material promocional (dípticos,…):
La misión de los dípticos será la de dar a conocer tanto los servicios de la empresa como su
ilosoía.
Se repartirían en las asociaciones y empresas. El coste sería de 0,9 €, imprimiéndose el primer
año 2.000, con un coste de 1.800 €.
Se establecerá, también, un coste de visitas a clientes de 900 €/mes, que incluirá los gastos
necesarios de desplazamientos e invitaciones a clientes.
A continuación mostramos un cuadro con los importes destinados a cada una de las
actividades.
Cuadro13.-Presupuestodepublicidad
MEDIO CANTIDAD PRECIO TOTAL
Prensa3 anuncios: módulos
<15 (45x33)
1.150 € 3.450,00 €
Radio (2 radios) 30 Spot 10“ 18,3 € 549,00 €
Página WebSoporte para el diseñode la web
750 € 750,00 €
Diseño e impresión de dípticos 2.000 unidades 0,9 € 1.800,00 €
Diseño e impresión de folletos 1.000 unidades / 2,4 € 2.400 € 2.400,00 €
Material promocional (libretas,bolígrafos, etc.).
Pack: 1 libreta + 1bolígrao + 1 usb (1.000unidades.)
7,4 € 7.400,00 €
Presupuesto 16.349,00 €
Contacto directo y diario conclientes
12 mes 900 € /mes 10.800,00 €
Presupuesto de mantenimiento 10.800,00 €
En cualquier caso, y undamentalmente a responsables de ormación de las empresas, podrá
incluirse el regalo uera del período programado de ormación, de unas determinadas licencias
en ormato de ormación en “Blended learning”, que pueden tener un coste de ejecución más
reducido y sobre todo tiene un más ácil reparto.
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LA COMERCIALIZACIÓN DEL SERVICIO
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6.5. Prescriptores
El propio cliente/ consumidor será el mejor prescriptor de la empresa, contando su experiencia.
Se trata, por tanto, de una transmisión “boca a boca”, por lo que será crucial el buen hacer de
nuestros empleados
Del mismo modo se tratará de que los principales agentes en la gestión de ormación (los
responsables de ormación) sean, también, prescriptores de la ormación desarrollada por Pandora,
ya que suelen ser un reerente a los que se dirigen los interesados en recibir ormación.
Igualmente la venta de instalaciones será un elemento que permitirá diundir las instalaciones de
la empresa y, por tanto, omentar el desarrollo de la empresa.
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7.Lalocalizacióndelaempresa
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LA LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA
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7.Lalocalizacióndelaempresa
7.1. Asentamientoprevistoycriteriosparasuelección
La empresa se localizará en una céntrica calle de la ciudad de Vigo. Se ha escogido esta localización
debido a la amplitud del local que se necesita.
Sin embargo, este no ue el único criterio para su elección, ya que además se valoraron los
siguientes actores:
- La proximidad con el mercado objetivo.
- Coste de transporte.
- Oerta de mano de obra cualiicada.
- Existencia de buenas vías de comunicación.
- Nivel de equipamiento de la zona.
- Previsión de uturas ampliaciones.
Debido a que los emprendedores no contaban con una propiedad en la ciudad, el local será
alquilado.
El local está situado en la planta baja de un ediicio, ya que debido a la amplitud requerida (400
m2), consideramos que esta era la mejor ubicación.
Los requisitos para obtener la homologación de especialidades y la condición de Centro
Colaborador de ormación ocupacional de la Xunta de Galicia, serán los siguientes:
- Los establecidos en los reales decretos que regulan los certiicados de proesionalidad de cada
ocupación. En el caso de que no exista, serán los previstos en los programas ormativos de los
cursos validados por el Consello Xeral de Formación Proesional. En su deecto, se seguirán
los criterios técnicos establecidos por los servicios competentes.- Las condiciones higiénicas, acústicas, de habilidad y de seguridad, exigidos por la legislación
vigente.
- Un aula por especialidad que tendrá como mínimo 30 m2 para grupos de 15 alumnos.
- Cuando la natureza de la especialidad así lo exija, un taller para prácticas.
- Espacio para despachos de dirección, sala de proesores, actividades de coordinación y
secretaría.
- Servicios higiénicos-sanitarios.
- Proesorado experto en la especialidad ormativa de que se trate.
- Diponer de un equipo que permita la transmisión de datos inormatizados a la Consellería.
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LA LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA
7.2. Terrenos,edificios,instalaciones
Como comentamos en el apartado anterior, la academia se localizará en la ciudad de Vigo. Se
alquilará un bajo de 400 m2
, dividido del siguiente modo:− Zona de aulas: la academia contará con tres aulas de 70 m2 cada una.
− Zona de espacios comunes: en esta zona se ubicará una sala de reuniones, una zona de
descanso, los baños y una recepción con hall.
− Zona de oicinas: dos oicinas de 25 m2 cada una.
El local necesitará de una reorma para adaptarlo a las necesidades de la academia, reorma que
asciende a 60.000 €, tal y como establece el presupuesto solicitado.
El local constará de 400 m2 divididos tal y como muestra la siguiente tabla:
Cuadro14.-Distribucióndelespacio
Uso Superficie
Zona aulas 210 m2
Zona común 140 m2
Zona de oficinas 50 m2
Total m2 400 m2
En los gastos de mantenimiento se incluyen las operaciones de mantenimiento del aire/ caleacción,
pinturas, averías eléctricas, etc. La idea será mantener estas operaciones de mantenimiento deorma constante durante los siguientes años.
Cuadro15.-Gastosdemantenimiento
GASTOSDEMANTENIMIENTODELASINSTALACIONES
Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Mantenimiento 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 €
Las condiciones de alquiler del local son las que siguen:- Importe: 2.800 € mensuales.
- Duración: 15 años, prorrogables.
- Fianza: como ianza se prevé el pago adelantado de un mes de alquiler.
El importe se actualizará todos los años el 3,00%.
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LA LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA
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7.3. Comunicacioneseinfraestructurasdelasentamiento
En lo relativo a las inraestructuras urbanas con las que cuenta la Academia destacamos la red
de saneamiento, el alcantarillado, las comunicaciones, las traídas de agua y luz, la conexión a redesADSL, la recogida de basura y la de recogida selectiva.
Resulta interesante destacar que las instalaciones cuentan con buenos accesos rodados para la
comodidad de los clientes. Aunque en la zona es diícil encontrar aparcamiento en la calle, en las
inmediaciones de la academia existe un parking.
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8.Recursoshumanos
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8.Recursoshumanos
En la elaboración de este apartado del Plan de Negocio, se trabajó con las
Memofichas de los grupos de Contratos de Trabajo y Legislación Laboral
que contienen información sobre los tipos de contrato y sus características
así como de la legislación que regula las relaciones laborales y con elTutorial
de la Pyme: Cómo contratar trabajadores.
8.1. RelacióndepuestosdetrabajoquesevanacrearAcademia; cada uno de ellos determinará la categoría proesional y la retribución de cada uno
de ellos.
La relación de puestos de trabajo deriva directamente de la actividad de la Academia, de los
productos y servicios que orece así como de las políticas de la organización.
La empresa se constituye con dos socios trabajadores (responsable de la academia y pedagogo),
a los que se unirán 6 personas más en dierentes áreas con unciones diversas.
Cuadro16.-Relacióndepuestosdetrabajo
Puestodetrabajo Categoríaprofesional Fechadeincorporación
Responsable de la academia Gerente Año 1
Administrativo Administrativo Año 1
Administrativo Administrativo Año 1
Docente Docente Año 1
Docente Docente Año 1
Programador/ técnico de sistemas Programador Año 1
Programados/ técnico de sistemas Programador Año 1
Pedagogo Pedagogo Año 1
El tipo de contrato de los emprendedores será de autónomo, las 6 personas restantes tendrán un
contrato inicial de 6 meses a tiempo completo para, posteriormente, pasar a indeinidos. A modo de
previsión, en un estudio a cinco años vista, se realizarán las siguientes contrataciones:
− 1 docente más el tercer año.
− 1 programador más el cuarto año.
− 1 docente más el quinto año.
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8.2. Organizaciónderecursosymediostécnicosyhumanos
El gerente es la igura principal y el máximo responsable del correcto uncionamiento del centro.
Es el encargado de tomar las decisiones en cuanto a servicios, negociación,… También es suresponsabilidad la realización de los pedidos, la acturación,…
Debemos conseguir que los empleados estén satisechos y contentos, por lo que trataremos de
incentivarlos para mantener su implicación con Pandora.
Para realizar el plan de carrera debemos tener en cuenta una serie de aspectos:
− Todos los empleados deberán tener la cualiicación necesaria para su puesto, consiguiendo
así incrementar el valor para el cliente.
− La ormación de cada uno debe adecuarse perectamente al puesto que desempeñe.
− Se omentará la lexibilidad en la prestación del servicio, como un aspecto interesante para la
empresa, si bien lógicamente esta lexibilidad tendrá siempre una recompensa (más tiempo
libre, mayor libertad, etc.).
− Se omentarán las políticas de comunicación con la dirección. Si bien las responsabilidades
de cada persona en la empresa estarán claras, no se llevarán hacia un trato especíico, de tal
modo que se omentará la comunicación con la dirección de la academia.
− Todas las actuaciones estarán presididas por los valores de respeto a las personas y a la
ética.
− Planes de ormación: será indispensable acudir a congresos, conerencias, cursos,… Todo ellopermitirá conocer otras actividades ormativas, otros modelos de aprendizaje y los cambios
que se puedan ir produciendo en las diversas temáticas a impartir.
La política de personal se adecuará a las necesidades de la academia. Los objetivos del programa
de recursos humanos serán:
− Generar un clima de trabajo agradable, que omente la cooperación entre los miembros de
la plantilla.
− Implicar al personal de la Academia con la empresa de manera que presten un mejor servicio
y contribuyan al logro de los objetivos de la misma.
− Reducir las ciras de absentismo a mínimos, de manera que éste sólo se deba a uerza
mayor.
− Dotar al personal de autonomía suiciente para adaptarse a unas circunstancias dierentes
cada día.
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GERENTECoordinación académica
Servicios externosAdministración
Formación presencialFormación e-learning
ProfesoresProgramador
Técnico de sistemasPedagogo
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8.3. Organigrama.Estructuradedirecciónygestión
Cuadro12.-Organigrama
Los periles proesionales de la empresa se dividen claramente en 3:
− En primer lugar, los relacionados con la ormación on- line, que serán el programador/ técnico
de sistemas y el pedagogo.
− En segundo lugar, los orientados a la ormación presencial. Aquí estarán los proesores. En
este caso será necesario contar con algún peril orientado a la ormación on- line para algunas
sesiones de ormación presencial (programadores para algún curso de oimática o el pedagogo
para algún curso de omento de habilidades directivas).
− En tercer lugar, toda la alternativa de soporte y coordinación, en la que estarán el gerente y
los administrativos.
Esta representación es un relejo de la actividad de la empresa; responde a las políticas marcadas y
tendrá como in servir de herramienta para conseguir los objetivos propuestos.La estructura organizativa de la empresa también representa el valor de la misma, reorzando
aquellos departamentos que aportan más valor a nuestros servicios.
La empresa va a contar con un asesor externo (asesoría) que le llevará todo el tema laboral (con-
trataciones, seguros sociales y nóminas), iscal (declaraciones trimestrales y resúmenes anuales
de IVA e IRPF), contabilidad y tramitación de ayudas y subvenciones varias para la empresa (por
constitución, contratación o innovación).
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8.4. Perfildelaspersoasquesecontratarányselección depersonal
Será el proceso clave, ya que de él dependerá la utura marcha de Pandora. Se llevará a cabo endos ases: la primera será el envío del Currículum Vitae y la segunda será una entrevista personal.
Pandora recibirá los currículums enviados por los candidatos como respuesta a la solicitud
realizada en los diarios. El proceso de selección se subcontratará a una empresa especializada, a la
que se le comunicarán los requisitos que deberán cumplir los candidatos.
Las personas que pasen esta primera ase tendrán una entrevista con un psicólogo, cuya inalidad
será descubrir las actitudes y aptitudes de los candidatos y ver si se adecuan a las exigencias de
Pandora.
Tras esta entrevista inicial, los datos de los candidatos que la superen con éxito serán introducidosen la base de datos de Pandora. El gerente tendrá la responsabilidad de entrevistarse con ellos,
transmitiéndoles de orma más directa y personalizada la ilosoía de la empresa y contestando
todas aquellas preguntas que los candidatos consideren oportunas.
Teniendo en cuenta los puestos descritos, el peril de las personas que los cubran deberá ser:
− Gerente: persona de entre 35 y 45 años. Además de ser un licenciado, como ya comentamos
anteriormente, tendrá conocimientos avanzados de inormática e idiomas, sobre todo inglés.
Las cualidades personales requeridas serán acilidad en las relaciones sociales, carácter abierto,
amabilidad, empatía, capacidad de liderazgo, lexibilidad en la adaptación de dierentes
situaciones y con distintos tipos de personas, responsabilidad, autocontrol, capacidad deaprendizaje y, inalmente, acilidad de trabajar en grupo.
− Administrativo: personas jóvenes de entre 22- 30 años valorándose especialmente una
titulación superior. También se valorará positivamente la experiencia y, especialmente, el
conocimiento del sector. Las cualidades personales que se tendrán en cuenta son la capacidad
de trabajo en equipo, autocontrol, responsabilidad, autonomía en el trabajo y capacidad de
relacionarse adecuadamente con los clientes.
− Docente: persona joven de entre 30- 40 años, con una titulación superior, Ingeniería.
Las cualidades personales necesarias serán la capacidad de liderazgo, comunicación,
responsabilidad, autocontrol, paciencia y trato personalizado hacia los alumnos.− Programador/ Técnico de sistemas: el programador será una persona joven con edad
comprendida entre 25- 35 años. Se valorará positivamente la licenciatura en inormática.
Es necesario que este puesto se complemente con un técnico de sistemas (capacidad de
programación en php, gestión de un servidor en Internet, conocimientos en plataormas de
teleormación y herramientas de gestión de contenidos) con un peril de programación en
entorno Web (programación en Flash, conocimientos de diseño gráico, etc.). Las características
personales requeridas para estos puestos serán la capacidad para el trabajo en equipo,
responsabilidad, autonomía proesional y, en algún caso, la capacidad de comunicación para
poder dirigir una sesión ormativa.
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− Pedagogo: persona joven de entre 30- 35 años con experiencia. Las cualidades personales
que se tendrán en cuenta son la capacidad de trabajo en equipo, autocontrol, responsabilidad,
autonomía en el trabajo y capacidad de relacionarse adecuadamente con los clientes.
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8.5. Formasdecontratación
Tras el estudio inicial de mercado, en la Academia Pandora se ha decidido mantener una política
de personal ijo, ya que se es consciente de la diicultad existente en la actualidad de encontrar personas cualiicadas y con las aptitudes necesarias.
Si uera necesario contratar a más personal, con motivo de vacaciones o bajas, se hará de orma
eventual. Se intentará buscar, en el caso de trabajadores eventuales, gente con poca experiencia
para su contratación a modo de prácticas tres meses antes de la sustitución y así poder ormarlos
por la persona a la que van a sustituir. Estos contratados en prácticas tendrán la posibilidad de entrar
a ormar parte de la empresa cuando se necesite aumentar la plantilla, siempre que su rendimiento
sea el esperado.
Una vez que el personal haya superado los requisitos para ormar parte de la Pandora, se les
hará un plan de bienvenida en el que se les transmitirá la ilosoía de la empresa, así como toda lainormación necesaria sobre la misma y se le explicará en que consisten sus unciones.
Se establecerán turnos de vacaciones en las categorías de administración, proesores y
programadores.
La contratación será a jornada completa, aunque podrá contemplarse la posibilidad de la media
jornada en unción de las necesidades de la empresa y del rendimiento esperado de nuestros
trabajadores.
En cuánto a la retribución salarial, el salario base lo percibirán en 12 pagas mensuales; además
se abonarán dos pagas extraordinarias de 30 días de salario base (una en junio y otra en diciembre).Se podrá pactar con el empleado el prorrateo de las mismas.
Cuadro18.-Formasdecontratación
Categoríaprofesional
Tipodecontrato
Nºdeempleos
Horasaño Costesalarialindividual
Costesalarialbrutoanual
Gerente Autónomo 1 28.000,00 30.865,32
Administrativo 6 meses+indefinido
2 1.715 15.000,00 39.900,00
Docente 6 meses+indefinido
2 1.415 20.000,00 53.199,96
Programador/técnico desistemas
3 meses+indefinido 2 1.715 17.000,00 45.219,96
Pedagogo Autónomo 1 18.000,00 20.865,36
Total 8 190.050,72
Todas estas contrataciones se harán con arreglo al Convenio Colectivo de enseñanza y ormación
no reglada (RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el VI Convenio colectivo de enseñanza y ormación no reglada) publicado en
el BOE con echa Sábado 30 junio 2007.
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9.Planeconómico-financiero
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PLAN ECONÓMICO Y FINANCIERO
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9.Planeconómico-financiero
Para la elaboración del Plan económico y financiero del Plan de Negocio se
trabajó con el programa informático BIC Proyecta y Simula .
Muchos de los términos empleados en el desarrollo del Plan Económico
pueden resultar desconocidos para los emprendedores sin formación
específica en este campo. Con el fin de solventar esta dificultad y facilitar una explicación de los conceptos básicos –inversión, balance, tesorería,
VAN, TIR, Ratio...-recomendamos la lectura del Manual Práctico de la Pyme:
Cómo Valorar un Proyecto de Inversión
[Más información sobre estos recursos en el epígrafe 0. Introducción:
Modelos de Plan de Negocio]
9.1. Inversiónyfondodemaniobradelproyecto
La suma del ondo de maniobra más las inversiones que se acometan durante este período,
indicarán las necesidades inancieras del proyecto..
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Cuadro19.-Inversionesprevistas
Año1 Año2 Año3 Año4 Año5
Gastos de constitución y primer establecimiento
Gastos de constitución 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gastos de primer establecimiento
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gastos de ampliación decapital
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total de gastos deconstitución
1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inmovilizaciones inmateriales
Gastos de investigación ydesarrollo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Concesionesadministrativas
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propiedad industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Derechos de traspaso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aplicaciones informáticas 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Derechos sobre activosleasing
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total de inmovilizacionesinmateriales
1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inmovilizaciones materiales
Terrenos y bienesnaturales
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Construcciones 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Instalaciones técnicas 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Maquinaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Utillaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliario 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otras instalaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipos para procesos deinformación
13.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Elementos de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otro inmovilizadomaterial
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total de inmovilizado
material
125.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total de partidas deinversiones
128.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Importe de IVA de lasinversiones
20.592,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total del importe deinversiones
149.292,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Los gastos de constitución recogidos se corresponden con los propios de la constitución de una
sociedad limitada (notario, registro ...).
Será preciso adquirir licencias de programas básicos de ofimática, estimándose su coste en 1.500 €.
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Tal y como se indica en el apartado 7.2. de este documento, se realizarán obras de
acondicionamiento en el local por importe de 60.000 €. Los 24.000 € de instalaciones técnicas se
corresponden con la inversión necesaria para dotar al local de caleacción y aire acondicionado
pertinente.
El cálculo del mobiliario se hizo del siguiente modo: 3 aulas, con una capacidad de 30 personas
cada una a razón de 200 € el puesto y 10.000 € de muebles y material de oicina.
En los equipos para procesos de inormación se incluyen 7 ordenadores, 3 impresoras, 2 servidores
y 1 otocopiadora.
Cuadro20.-Fondodemaniobra
Fondodemaniobra Importe
IVA inversiones 20.592,00
Gastos fijos iniciales 44.783,29Gastos variables iniciales 23.811,04
Remanente 2.113,67
Total 91.300,00
Para estimar el ondo de maniobra se consideraron además del Iva de las inversiones iniciales,
una cantidad suiciente para arontar los costes ijos y variables correspondientes a los dos primeros
meses de actividad, suponiéndose constantes a lo largo del año.
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9.2. Financiacióndelproyecto
Se mostrarán en el siguiente cuadro las necesidades inancieras totales, de acuerdo con lo
expuesto en el apartado anterior, y el inanciamiento previsto de las mismas:Cuadro21.-Financiación
Concepto Importe
Inversiones 128.700,00
Fondo de maniobra 91.300,00
Necesidad financiera total 220.000,00
Recursos propios 130.000,00
Recursos ajenos 90.000,00
% de autofinanciación 59,09%
Para la inanciación ajena se negoció un préstamo con el Banco X, bajo las siguientes
condiciones:
− Importe: 90.000 €
− Plazo: 10 años
− Tipo de interés: 6,5% anual
− Comisión de apertura: 3.200 €
En la elaboración de este epígrafe del Plan de Negocio, se trabajó con las
Memofichas del grupo Fuentes de Financiamiento y con el Tutorial Cómo financiar mi empresa , que contienen información sobre las alternativas
públicas y privadas para obtener recursos económicos en la puesta en
marcha y en la consolidación del proyecto.
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9.3. Políticadeamortizaciones
En este apartado se seguirán las indicaciones que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
hace al respecto:Cuadro22.-Amortizaciones
Doataciónanualamortización %dotación
Gastos de constitución 20,00%
Gastos de 1er establecimiento 20,00%
Inversión en I+ D 20,00%
Propiedad industrial 20,00%
Aplicaciones informáticas (soft) 33,00%
Construcciones 3,00%
Maquinaria 10,00%
Instalaciones 10,00%
Mobiliario 10,00%
Equipos informáticos (hard) 25,00%
Otro inmovilizado 10,00%
Se aumentó el porcentaje de dotación en el caso de los equipos inormáticos y de las aplicaciones
sotware debido al rápido envejecimiento de las mismas.
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Cuadro23.-Importedelasamortizacionesacumuladas
Año1 Año2 Año3 Año4 Año5
Gastos de constitución y primer establecimiento
Gastos de constitución 360,00 720,00 1.080,00 1.440,00 1.800,00Gastos de primer establecimiento
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gastos de ampliación de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total de gastos de constitución 360,00 720,00 1.080,00 1.440,00 1.800,00
Inmovilizaciones inmateriales
Gastos de investigación ydesarrollo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Concesiones administrativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propiedad industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Derechos de traspaso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aplicaciones informáticas 480,00 960,00 1.440,00 1.500,00 1.500,00
Derechos sobre activos leasing[info]
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total de inmovilizacionesinmateriales
480,00 960,00 1.440,00 1.500,00 1.500,00
Inmovilizaciones materiales
Terrenos y bienes naturales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Construcciones 1.800,00 3.600,00 5.400,00 7.200,00 9.000,00
Instalaciones técnicas 2.400,00 4.800,00 7.200,00 9.600,00 12.000,00
Maquinaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Utillaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliario 2.800,00 5.600,00 8.400,00 11.200,00 14.000,00
Otras instalaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipos para procesos deinformación
3.350,00 6.700,00 10.050,00 13.400,00 13.400,00
Elementos de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otro inmovilizado material 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total de inmovilizado material 10.350,00 20.700,00 31.050,00 41.400,00 48.400,00
Total de las amortizaciones delos activos nuevos
11.190,00 22.380,00 33.570,00 44.340,00 51.700,00
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Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Formación continua on-line yblended learning
Formación ocupacional
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
Apoyo a la ormación reglada
Otros
Formación continua (Ofmáticay Prevención de riesgos)
Resto ormación continua
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9.4. Ingresosporáreasdenegocio.Previsióndeventas anuales
Para la previsión de los ingresos del primer año se han tenido en cuenta las siguientes
consideraciones:
− Apoyo a la ormación reglada: 60 alumnos durante 30 horas a razón de 9 €/hora.
− Formación ocupacional: 1075 horas correspondientes a los cursos a 4,5 €/hora/alumno x 15
alumnos.
− Formación continua (oimática y prevención de riesgos): 800 horas a 100 €/hora.
− Resto ormación continua: 800 horas a 130 €/hora.
− Formación continua on- line y blended learning: 120 horas de duración del curso para un
total de 200 alumnos y 6,5 €/hora/alumno.
− Otros: Venta de cursos e-learning y cesión de instalaciones.Cuadro24.-Ingresosdelaactividad
Año1 Año2 Año3 Año4 Año5
Apoyo a la formaciónreglada
16.200,00 19.088,78 21.377,36 23.895,05 27.018,40
Formación ocupacional 72.562,50 77.728,95 83.263,25 89.191,59 95.542,04
Formación continua(ofimática y prevenciónde riesgos)
80.000,00 102.835,20 121.172,77 142.829,47 168.272,49
Resto formación continua 104.000,00 133.685,76 157.524,60 185.678,31 218.754,23
Formación continua on-line y blended learning
156.000,00 200.528,64 236.286,91 278.038,09 327.617,84
Otros 15.000,00 16.068,00 17.212,04 18.437,54 19.750,29
Total de ventas 443.762,50 549.935,33 636.836,93 738.070,05 856.955,28
Cuadro25.-Gráficoconlaevolucióndelosingresos
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En las previsiones de crecimiento se han tenido en cuenta los siguientes actores:
− Apoyo a la ormación reglada: crecimiento de un 10% en el año 2 y de un 5% adicional en
los años siguientes.
− Formación ocupacional: no hay crecimiento. Dado que el coste es subvencionable dependeráde la subvención en incremento. Tampoco se estiman más costes.
− Formación continua (oimática y prevención de riesgos): crecimiento de un 20% en el año 2
y de un 10% los restantes años.
− Resto ormación continua: crecimiento de un 20% en el año 2 y de un 10% los restantes
años.
− Formación continua on- line y blended learning: crecimiento de un 20% en el año 2 y de un
10% los restantes años.
− Otros: se mantiene estable y se actualiza en base a una inlación del 3,3%.
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Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Otros costes deexplotación
Costes decomercialización
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
Consumo demateriales
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87
9.5. Evolucióndeloscostesvariables
Se presentan a continuación los costes variables para los cinco primeros años de vida del
negocio::
Cuadro26.-Costesvariablesasociadosalosingresos
Año1 Año2 Año3 Año4 Año5
Apoyo a la formaciónreglada
810,00 954,44 1.068,87 1.194,75 1.350,92
Formación ocupacional 7.256,25 7.772,90 8.326,33 8.919,16 9.554,20
Formación continua(ofimática y prevenciónde riesgos)
36.000,00 46.275,84 54.527,75 64.273,26 75.722,62
Resto formación continua 52.000,00 66.842,88 78.762,30 92.839,15 109.377,12
Formación continua on-line y blended learning
46.800,00 60.158,59 70.886,07 83.411,43 98.285,35
Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total de costes variables 142.866,25 182.004,65 213.571,32 250.637,75 294.290,21
Los costes variables tienen una incidencia relativamente escasa y que básicamente los
constituyen:
− Material ormativo: documentación, libros, material ungible,…
− Gastos de colaboraciones con personal de ormación: Proesores para la ormación presencial
y también tutores para la ormación on- line y blended-learning.
Cuadro27.-Gráficadelaevolucióndeloscostesvariables
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9.6. Evolucióndeloscostesfijos
La evolución de los costes de personal es básica en una empresa de estas características. Para
realizar este análisis deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos:− Necesidades de contratación presentes y uturas
− Incremento del coste salarial
− Productividad necesaria para la actividad
Cuadro28.-Costesfijosdelaactividad
Año1 Año2 Año3 Año4 Año5
Gastos de personal 190.050,72 203.978,61 249.634,50 296.009,68 353.221,56
Alquileres 36.400,00 35.992,32 38.554,71 41.299,38 44.239,37
Gastos generales 3.000,00 3.120,00 3.244,80 3.374,59 3.509,58
Seguros y tributos 1.300,00 1.352,00 1.406,08 1.462,32 1.520,82
Suministros 10.200,00 10.958,48 11.773,22 12.647,97 13.587,91
Otros 27.749,00 23.183,68 24.213,78 25.292,57 26.422,43
Total de costes fijos 268.699,72 278.585,09 328.827,09 380.086,51 442.501,66
Amortizaciones 11.190,00 11.190,00 11.190,00 10.770,00 7.360,00
Total de costes fijos 279.889,72 289.775,09 340.017,09 390.856,51 449.861,66
Los gastos de personal relejan la remuneración de los emprendedores y de las personas
contratadas para el correcto desarrollo de la actividad, tal y como se comentó en el punto 8.5.
La partida de alquileres releja, en el primer año, el importe del pago de la ianza.
Los gastos generales incluyen los gastos de reparación y conservación.
Los seguros y tributos abarcan el pago de seguro de la instalación.
Los suministros incluyen los gastos de agua, luz y teléono.
Otros es un epígrae que abarca distintos conceptos:
− Publicidad.
− Servicio de prevención de riesgos laborales.
− Asesoramiento iscal- laboral.
− Servicio de vigilancia.
− Renting de equipos inormáticos.
− Una partida genérica de 1.000 € para hacer rente a posibles contingencias que puedan
surgir.
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Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
Personal Alquileres Gastos generales
Seguros y tributos Suministros Otros
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Cuadro29.-Gráficadelaevolucióndeloscostesfijos
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9.7. Políticadecirculante
Respecto a las políticas de circulante el Período Medio de Cobro estará sujeto a los siguientes
condicionantes: el plazo de cobro de los servicios se ijará en unción del tamaño y duración delmismo.
En la mayoría de los casos se cobrará al contado, aunque podría establecerse un Período Medio
de Cobro de 90 días.
En cuanto al Período Medio de Pago (PMP) se ha establecido que el pago sea al contado,
aunque pueden darse casos, según el volumen y lugar de compra, de aplazamientos de 30, 60 y
90 días.
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9.8. Cuentasderesultadosprevisionales
Cuadro30.-Cuentaderesultados
Año1 Año2 Año3 Año4 Año5Ingresos 443.762,50 549.935,33 636.836,93 738.070,05 856.955,28
Ventas 443.762,50 549.935,33 636.836,93 738.070,05 856.955,28
Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trabajos realizados por laempresa
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subvenciones deexplotación
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Costes variables 142.866,25 182.004,65 213.571,32 250.637,75 294.290,21
Materiales 142.866,25 182.004,65 213.571,32 250.637,75 294.290,21
Otros costes variables 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Costes decomercialización
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Margen bruto 300.896,25 367.930,69 423.265,62 487.432,30 562.665,07
Costes fijos 268.699,72 278.585,09 328.827,09 380.086,51 442.501,66
Costes fijos de personal 190.050,72 203.978,61 249.634,50 296.009,68 353.221,56
Alquileres 36.400,00 35.992,32 38.554,71 41.299,38 44.239,37
Gastos generales 3.000,00 3.120,00 3.244,80 3.374,59 3.509,58
Seguros y tributos 1.300,00 1.352,00 1.406,08 1.462,32 1.520,82
Suministros 10.200,00 10.958,48 11.773,22 12.647,97 13.587,91
Otros costes fijos 27.749,00 23.183,68 24.213,78 25.292,57 26.422,43Amortizaciones 11.190,00 11.190,00 11.190,00 10.770,00 7.360,00
Costes fijos yamortizaciones
279.889,72 289.775,09 340.017,09 390.856,51 449.861,66
Resultado bruto 21.006,53 78.155,60 83.248,52 96.575,78 112.803,42
Subvencionesperiodificadas
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ingresos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total de ingresosfinancieros
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gastos financieros leasing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gastos financieros 8.400,67 5.250,90 4.781,27 4.280,20 3.745,56
Total de gastosfinancieros
8.400,67 5.250,90 4.781,27 4.280,20 3.745,56
Resultado financiero -8.400,67 -5.250,90 -4.781,27 -4.280,20 -3.745,56
Beneficio antes deimpuestos [BAIT]
12.605,86 72.904,70 78.467,25 92.295,59 109.057,85
Impuestos sobrebeneficios
3.151,47 18.226,17 19.616,81 23.073,90 27.264,46
Beneficio después deimpuestos [BDT]
9.454,40 54.678,52 58.850,44 69.221,69 81.793,39
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Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
1.000.000
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
IngresosCostes fjos
Costes variablesBenefcio neto
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Cuadro31.-Gráficadelacuentaderesultados
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9.9. Balancesdesituaciónprevisionales
Cuadro32.-Balanceprovisional:activo
Año1 Año2 Año3 Año4 Año5Gastos de establecimiento 1.440,00 1.080,00 720,00 360,00 0,00
Inmovilizadosinmateriales
1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
(Amortización acumuladai.I.)
480,00 960,00 1.440,00 1.500,00 1.500,00
Inmovilizacionesmateriales
125.400,00 125.400,00 125.400,00 125.400,00 125.400,00
(Amortización acumulada
i.M.)
10.350,00 20.700,00 31.050,00 41.400,00 48.400,00
Inmovilizacionesfinancieras
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fianzas constituidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total de inmovilizado 117.510,00 106.320,00 95.130,00 84.360,00 77.000,00
Existencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Deudores 15.469,31 18.122,48 20.848,99 24.027,79 27.746,59
Tesorería 93.585,97 164.863,75 226.086,41 298.373,40 379.480,94
Total de circulante 109.055,28 182.986,23 246.935,40 322.401,19 407.227,53
Total de activo 226.565,28 289.306,23 342.065,40 406.761,19 484.227,53
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Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inmovilizado neto Circulante Tesorería
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
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Cuadro33.-Balanceprevisional:pasivo
Año1 Año2 Año3 Año4 Año5
Capital 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00
Reservas y pérdidas 0,00 9.454,40 64.132,92 122.983,36 192.205,05
Resultado del ejercicio 9.454,40 54.678,52 58.850,44 69.221,69 81.793,39
Total recursos propios 139.454,40 194.132,92 252.983,36 322.205,05 403.998,44
Subvenciones en capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Deuda a largo plazo 83.959,42 76.947,14 69.465,23 61.482,24 52.964,62
Acreedores por leasing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fianzas recibidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Deuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total de exigible a largoplazo
83.959,42 76.947,14 69.465,23 61.482,24 52.964,62
Acreedores comerciales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otras deudas nocomerciales
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H.P. por impuesto sobrebeneficios
3.151,46 18.226,17 19.616,81 23.073,90 27.264,47
H.P. por IVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otras deudas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total de exigible a cortoplazo
3.151,46 18.226,17 19.616,81 23.073,90 27.264,47
Total de pasivo 226.565,28 289.306,23 342.065,40 406.761,19 484.227,53
Cuadro34.-Gráficadelaevolucióndelactivo
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Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Recursos propios Exigible Tesorería
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
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Cuadro35.-Gráficadelaevolucióndelpasivo
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9.10. Previsionesdetesorería
Cuadro36.-Tesorería
Año1 Año2 Año3 Año4 Año5Cobros por ventas 443.762,50 549.935,33 636.836,93 738.070,05 856.955,28
Subvenciones a la explotación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total de cobros operativos 443.762,50 549.935,33 636.836,93 738.070,05 856.955,28
Pagos totales por materiales 142.866,25 182.004,65 213.571,32 250.637,75 294.290,21
Pagos totales por otros costesde explotación
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pagos totales por costes decomercialización
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pagos por costes fijos 268.699,72 278.585,09 328.827,09 380.086,51 442.501,66
Inversión en caja operativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total de pagos operativos 411.565,97 460.589,74 542.398,41 630.724,26 736.791,87
Cash flow operativo 32.196,53 89.345,59 94.438,52 107.345,79 120.163,41
Inversiones 128.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizaciones de deuda 6.040,58 7.012,28 7.481,91 7.982,98 8.517,62
Dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impuestos sobre beneficios 0,00 3.151,47 18.226,17 19.616,81 23.073,90
Iva soportado 53.922,44 38.805,22 44.439,34 50.990,72 58.635,65
Pagos por iva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fianzas constituidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Devoluciones de fianzasrecibidas
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gastos financieros leasing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intereses de deuda 8.400,67 5.250,90 4.781,27 4.280,20 3.745,56
Pagos extraoperativos 197.063,69 54.219,87 74.928,69 82.870,71 93.972,73
Capital 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subvención de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Emisión de deuda 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Iva repercutido 2.400,00 2.570,88 2.753,93 2.950,01 3.160,05
Devoluciones de iva 36.053,13 33.581,17 38.958,91 44.861,92 51.756,81
Fianzas recibidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devoluciones de fianzasconstituidas
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ingresos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ingresos extraoperativos 258.453,13 36.152,05 41.712,84 47.811,93 54.916,86
Cash flow extraoperativo 61.389,44 -18.067,82 -33.215,85 -35.058,78 -39.055,87
Déficit / superávit 93.585,97 71.277,77 61.222,67 72.287,01 81.107,54
Déficit / superávit acumulado 93.585,97 164.863,74 226.086,41 298.373,42 379.480,96
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Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
Ingresos de
explotación
Costes totalesCostes fjos
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9.11. PuntodeEquilibrio
Cuadro37.-Cálculodelpuntodeequilibrio
Año1 Año2 Año3 Año4 Año5
Ingresos deexplotación
443.762,50 549.935,33 636.836,93 738.070,05 856.955,28
Costes variables 142.866,25 182.004,65 213.571,32 250.637,75 294.290,21
Margen 300.896,25 367.930,69 423.265,62 487.432,30 562.665,07
Costes fijos 279.889,72 289.775,09 340.017,09 390.856,51 449.861,66
Costes totales 422.755,97 471.779,74 553.588,41 641.494,27 744.151,87
Resultado bruto 21.006,53 78.155,60 83.248,52 96.575,78 112.803,42
Equilibrio en % 93,02% 78,76% 80,33% 80,19% 79,95%
Equilibrio en € 412.782,02 433.118,43 511.582,88 591.834,98 685.152,40
Cuadro38.-Gráficadelaevolucióndelpuntodeequilibrio
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Año 1 Año 2 Anño 3 Año 4 Año 5
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %
Rentabilidadcomercial
Rentabilidadeconómica
Rentabilidadfnanciera
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9.12. RatiosdelProyecto
Cuadro39.-Ratios
Cálculo Año1 Año2 Año3 Año4 Año5Rentabilidadeconómica
BAIT/AT 9,27 % 27,01 % 24,34 % 23,74% 23,30 %
Rentabilidadcomercial
BAIT/Ingresos 4,73 % 14,21 % 13,07 % 13,08 % 13,16 %
Rotación sobreactivos
Ingresos/A 195,87 190,09 186,17 181,45 176,97
-Rotación activosfijos
Ingresos/AF 210,22 202,79 198,26 192,84 187,97
-Rotación activo
circulante
Ingresos/AC 2.868,66 3.034,55 3.054,52 3.071,74 3.088,51
-Rotación stocks Ingresos/STOCKS N D N D N D N D N D
-Rotación deudores Ingresos/CLIENTES N D N D N D N D N D
Punto de equilibrio CF/(MARGEN) 92,02 % 78,76 % 80,33 % 80,19 % 79,95 %
Apalancamientooperativo
(BAIT+CF)/BAIT 1.432,39 470,77 508,44 504,71 498,80
Rentabilidadfinanciera
BDT/RP 6,78 % 28,17 % 23,26 % 21,48 % 20,25 %
Apalancamiento
financiero
(RR. AA/ AT) 38,45 % 32,90 % 26,04 % 20,79 % 16,57 %
Gráfico40.-Rentabilidades
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9.13. Flujodecaja
Gráfico41.-Flujodecaja
Año1 Año2 Año3 Año4 Año5Resultados después deimpuestos
9.454,40 54.678,52 58.850,44 69.221,69 81.793,39
+ Amortizaciaciones 11.190,00 11.190,00 11.190,00 10.770,00 7.360,00
- Variaciones del fondode maniobra
15.469,00 2.653,00 2.727,00 3.179,00 3.719,00
+ Incrementos enimpuestos pendientes
3.151,47 15.074,71 1.390,64 3.457,08 4.190,57
+ Gastos financierostras impuestos
6.300,50 3.938,17 3.585,96 3.210,15 2.809,17
- Adquisiciones deactivo fijo 128.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00+ Valor terminal 0,00 0,00 0,00 0,00 865.176,08
Flujo neto de caja delproyecto
-114.072,63 82.228,40 72.290,04 83.479,92 957.610,21
Resultados después deimpuestos
9.454,40 54.678,52 58.850,44 69.221,69 81.793,39
+ Amortizaciaciones 11.190,00 11.190,00 11.190,00 10.770,00 7.360,00
- Variaciones del fondode maniobra
15.469,00 2.653,00 2.727,00 3.179,00 3.719,00
+ Incrementos enimpuestos pendientes 3.151,47 15.074,71 1.390,64 3.457,08 4.190,57
- Devolución neta dedeuda
-83.959,42 7.012,28 7.481,91 7.982,98 8.517,62
+/- Ingreso desubvenciones
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Adquisiciones deactivo fijo
128.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Valor terminal 0,00 0,00 0,00 0,00 784.947,50
Flujo neto de caja delcapital
-36.413,71 71.277,95 61.222,17 72.286,79 866.054,84
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9.14. Rentabilidaddelproyecto
Cuadro42.-Resultados
Coste de capital medio ponderado 9,06 %VAN del proyecto 699.790,84
TIR del proyecto 109,81 %
Plazo de recuperación del proyecto 3º año
TIR del accionista 230,59 %
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10.Losaspectosformalesdelproyecto
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LOS ASPECTOS FORMALES DEL PROYECTO
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10.Losaspectosformalesdel proyecto
10.1. Eleccióndelaformajurídica
Los emprendedores optaron por constituir una Sociedad Limitada para el desarrollo de la actividad.
A la hora de la elección se tuvieron en cuenta los siguientes actores:
- El capital social necesario exigido por Ley es de 3.006 €.
- Posibilidad de controlar el acceso a la condición de socio.
- Posibilidad de vincular la condición de socio al cumplimiento de prestaciones accesorias.
- Simpliicación de requisitos ormales para modiicaciones estatutarias.
- Aportaciones no dinerarias: no es perceptivo el inorme del experto independiente sobre la
valoración de los bienes aportados.
En deinitiva, permiten un mayor control de la condición de socio, coniriéndoles un mayor carácter
personalista que implica la no necesidad de muchas de las de garantías que las S.A. establecen parasalvaguardar los derechos de los accionistas.
En la elaboración de este apartado del Plan de Negocio, se trabajó con las
Memofichas del grupo Formas Jurídicas y el Tutorial Cómo Crear mi empresa relacionando puesta en marcha de una empresa, que contienen información
sobre los diferentes tipos de formas jurídicas, sus características y las ventajase inconvenientes de cada una de ellas.
[Más información sobre estas herramientas en el epígrafe 0. Introducción:
Modelos de Plan de Negocio].
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LOS ASPECTOS FORMALES DEL PROYECTO
10.2. Protecciónjurídica
Se suscribirá una póliza de seguro para cubrir los posibles daños en las instalaciones junto con un
seguro de responsabilidad civil, que nos cubra ante posibles daños a clientes o terceros. El coste dela prima anual asciende a 1.300 euros, según presupuesto solicitado a una compañía de seguros.
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10.3. Autorizacionesypermisos
La puesta en marcha del proyecto tan sólo supondrá la solicitud de las correspondientes licencias
de carácter municipal:- Licencia de obras
- Licencia de apertura
Para obtener la licencia de apertura, el centro deberá disponer de todas las autorizaciones
precisas para el desarrollo de la actividad que se corresponden con los servicios autonómicos de
Medio Ambiente, Sanidad e Industria.
Del mismo modo y para el inicio de su actividad laboral deberá ormalizar el alta en el Registro
Industrial, para que igure dicho establecimiento como tal. Se realizará en la Consellería de Hacienda
y Comercio; más concretamente en la Dirección Xeral de Industria.
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10.4. Medidasdeprevenciónderiesgoslaborales
Las instalaciones y ediicios contarán con las medidas de seguridad e higiene contempladas en
el proyecto, reeridas principalmente a:- Sistema contra incendios
- Instalaciones eléctricas
- Evacuación del ediicio
- Caleacción y aire acondicionado
Por su parte, el personal recibirá la ormación necesaria en seguridad y salud, y la empresa
respetará en todo momento las restantes disposiciones en materia de prevención de riesgos.
La normativa genérica a aplicar es la siguiente:
- Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/1995, de 8 de Noviembre y su modiicación por
la Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reorma del marco normativo de la prevención de
Riesgos Laborales. BOE nº 298 de 13 de diciembre.
- Real Decreto 39/1997 por el que se establece el Reglamento de los Servicios de Prevención
y Orden de 27 de junio de 1997 donde se desarrolla.
- Real Decreto 485/97, de 14 de abril, en el que se indican las disposiciones mínimas en
materia de señalización para la seguridad y salud en el trabajo.
- Real Decreto 486/97 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de
trabajo.- Real Decreto 488/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el
trabajo que incluye pantallas de visualización.
- Real Decreto 773/97 sobre equipos de protección individual y demás disposiciones legales
que aecten a la actividad.
- Además serán de aplicación las siguientes normas especíicas:
- Decreto 2413/1973 del 20 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento electrónico
de baja tensión.
- Real decreto 2177/1996 del 4 de octubre, por el que se aprueba la Norma Básica de Ediicación
“NBE – CPI/96: Condiciones de Protección contra Incendios de los Ediicios”.
- Real Decreto 1316/1989 del 27 de octubre, sobre la protección de los trabajadores rente a
los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo.
Siguiendo la normativa comentada anteriormente, Pandora cumplirá los siguientes aspectos
básicos de la prevención de riesgos laborales:
− Evaluación de riesgos y planiicación de la actividad preventiva
− Formar e inormar a los trabajadores, en las medidas de prevención de seguridad y salud
− Realizar la idónea vigilancia de la salud de los trabajadores
− Elaborar un plan de emergencia
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LOS ASPECTOS FORMALES DEL PROYECTO
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En la elaboración de este epígrafe del Plan de Negocio, se trabajó con
las Memofichas del grupo Obligaciones del Empresario , que contienen
información sobre la prevención de riesgos laborales.
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11.Lainnovación
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LA INNOVACIÓN
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11.Lainnovación
Para ampliar la información sobre este apartado del Plan de Negocio, se
pueden consultar las Memofichas del grupo Funcionamiento de la Empresa ,
que contienen información sobre la gestión de la innovación y de los programas y organismo de apoyo a la I+D.
Otra fuente de información sobre la Innovación es el Manual Práctico de la
Pyme: Innovación Empresarial . Este manual incluye una relación de técnicas
y herramientas orientadas a facilitar la gestión de la innovación.
Para facilitar el proceso de implantación y evaluación de la innovación se
puede utilizar el programa informático Manual de Autoevaluación de la Innovación .
[Más información sobre estas herramientas en el epígrafe 0. Introducción:
Modelos de Plan de Negocio]
11.1. Elementosinnovadores
La dierenciación debe buscarse mediante la adecuada combinación de tecnologías, diseño y
montaje.
Para conseguirlo, resulta undamental estar en contacto con las novedades, alternativas de
proveedores, etc.
Es cierto que la ormación on- line no es una novedad, pero si que puede considerarse como un
valor que se puede incluir como mecanismo para determinados colectivos.
Así la capacidad para poner a disposición de los alumnos el material ormativo, la capacidad
de contar con la presencia de otros alumnos en la plataorma de teleormación e intercambiar
impresiones, etc. puede ser un elemento undamental.
Al tiempo es necesario encontrarse al tanto de todas las novedades (integración con TV digital
interactiva, con aplicaciones de movilidad para la ormación, etc.) ya que son aspectos determinantes
para la correcta prestación de este tipo de servicios.
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12.Planificacióntemporaldelapuestaen
marcha
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PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LA PUESTA EN MARCHA
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12.Planificacióntemporaldela puestaenmarcha
La lista de trámites a realizar comprende los siguientes:
− Declaración previa al inicio de la actividad
− Solicitud de la certiicación negativa del nombre
− Solicitud de la autorización correspondiente ante la Consellería competente− Constitución de la sociedad
− Solicitud de préstamo a largo plazo y de otros medios inancieros
− Solicitud de licencia de obras
− Acondicionamiento del local
− Licencia de apertura
− Adquisición de equipamientos
− Inicio de la campaña promocional de lanzamiento− Trámites laborales
− Inicio de la actividad
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Cadro43.-Cronograma
Meses
Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8
Declaración previa al inicio de la actividad
Solicitud de la Certificación negativa del nombre
Solicitud de la autorización correspondiente ante la Conselleríacompetente
Constitución de la sociedad
Solicitud de préstamo a largo plazo y de otros recursos financieros
Solicitud de la licencia de obras
Acondicionamiento del local
Solicitud de la licencia de apertura
Adquisición de equipamientos
Inicio de la campaña promocional de lanzamiento
Trámites laborales
Inicio de la actividad
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