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07/07/2016 PAG CHEQUES 43546 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO POR

AMPLIFICACIÓN DE SONIDO

Y ALQUILER DE PANTALLA

GIGANTE DURANTE LA

PRESENTACIÓN DE CINE

ARTESANAL EN EL FESTIVAL

CULTURAL DE VERANO

APLAUSO 2016, REALIZADO

EN EL PARQUE CENTRAL DE

COBÁN, LOS DÍAS

05,06/04/2016.

NIT: 1783092 -

CONTRERAS,SCHLEEHAUF,,CARLOS,ANTONIO

1,350.00

07/07/2016 PAG CHEQUES 43547 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO POR

SERVICIO DE CONDUCCIÓN Y

ANIMACIÓN DEL EVENTO

SEÑORITA COBAN 2016-2017

LLEVADO A CABO EN LAS

INSTALACIONES DEL INJUD

EL DÍA SABADO 28 DE MAYO

DE 2016

NIT: 54280206 - CHEN,QUIB,,HENRY,ESTUARDO 2,500.00

07/07/2016 PAG CHEQUES 43548 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DEL

COMPLEMENTO DEL 100% DE

ESCENOGRAFÍA DEL EVENTO

ELECCIÓN SEÑORITA COBÁN

2016-2017. DICHO SE

LLEVARA A CABO EN LAS

INSTALACIONES DEL INJUD,

EN LA FECHA 28-05-16.

NIT: 5997399 -

KRESS,PAREDES,PONCE,MARITZA,JANET

6,250.00

07/07/2016 PAG CHEQUES 43549 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO POR

SERVICIO DE TRANSPORTE

QUE TRASLADÓ A LOS

GANADORES DEL FESTIVAL

CULTURAL DE VERANO

APLAUSO 2016, DE COBÁN AL

BALNEARIO NATURAL LAS

CONCHAS EN EL MUNICIPIO

DEL CHAHAL EL DÍA SÁBADO

23 DE ABRIL DE 2016. SEGUN

FACTURA NO. 0000028 SERIE:

A

NIT: 7986815 - SANDOVAL,BONILLA,,ANA,CRIMILDA 5,000.00

07/07/2016 PAG CHEQUES 43550 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO VALOR DE

LA COMPRA DE MATERIAL

QUE SE UTILIZARON EN LA

ELABORACIÓN DEL

ESCENARIO EN LA ELECCIÓN

DE RAB'IN KOB'AN

NIT: 5531209 - SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA 3,077.54

07/07/2016 PAG CHEQUES 43551 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO VALOR DE

LA COMPRA DE MATERIALES

PARA LA ELABORACIÓN DE

ESCENARIO DEL EVENTO

PRINCESA TEZULUTLAN 2016-

2017 REALIZADO EN

INSTALACIONES DEL INJUD

18/06/2016

NIT: 40527840 - RODRIGUEZ,ROQUEL,,JOSE,LUIS 3,933.00

07/07/2016 PAG CHEQUES 43552 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE

SERVICIOS DE IMAGEN,

MAQUILLAJE Y PEINADO

PARA LAS DIVERSAS

ACTIVIDADES SOCIALES Y

GALA FINAL PARA LAS

SEÑORITAS CANDIDATAS A

NUESTRA BELLEZA MONJA

BLANCA 2016-2017 A

REALIZARSE EN LAS

INSTALACIONES DEL INJUD

EL DÍA SABADO 02 DE JULIO

DE 2016

NIT: 8545731 - BERGANZA,ALBUREZ,,DAVID, 10,500.00

07/07/2016 PAG CHEQUES 43553 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE

PREPARACIÓN DE

SEÑORITAS NUESTRA

BELLEZA MONJA BLANCA

2016-2017 COREOGRAFÍA

PARA EL OPENING DEL

EVENTO, A REALIZARSE EN

LAS INSTALACIONES DEL

INJUD EL DÍA SABADO 02 DE

JULIO DE 2016

NIT: 8545731 - BERGANZA,ALBUREZ,,DAVID, 12,075.00

07/07/2016 PAG CHEQUES 43554 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE 45

REFACCIONES, 20

ALMUERZOS Y 9 CEMAS.

PARA RAB´IN KOB'AN, KULUL

ULA, CANDIDATAS

PARTICIPANTES,

ACOMPAÑANTES,

CONFERENCISTAS PREVIO A

LA ELECCION DE RAB´IN

KOB'AN 2016-2017.

NIT: 7219636 - RAMIREZ,,,LUIS,ANTONIO 1,355.00

07/07/2016 PAG CHEQUES 43555 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE 10

DESAYUNOS Y 10 CEMAS.

PARA RAB´IN KOB'AN, KULUL

ULA, CANDIDATAS

PARTICIPANTES Y

ACOMPAÑANTES, EN LA

ELECCION DE RAB´IN KOB'AN

2016-2017.

NIT: 7219636 - RAMIREZ,,,LUIS,ANTONIO 400.00

07/07/2016 PAG CHEQUES 43556 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE 9

HOSPEDAJES PARA REINA

SALIENTE, KULUL ULA,

SEÑORITAS CANDIDATAS Y

ACOMPAÑANTES PREVIO A

LA ELECCION DE RAB´IN

KOB´AN 2016-2017.

NIT: 7219636 - RAMIREZ,,,LUIS,ANTONIO 675.00

07/07/2016 PAG CHEQUES 43557 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

MATERIAL ELECTRICO PARA

TRABAJOS QUE SE

REALIZARAN EN EL INJUD,

POR LA ELECCION DE

SEÑORITA COBAN 2016-2017,

LA FECHA 28-05-2016

NIT: 26447606 - MORAN,GOMEZ,,JUAN,ERNESTO 1,785.00

07/07/2016 PAG CHEQUES 43561 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

2 COMPUTADORAS DE

ESCRITORIO, PROCESADORES

CORE 7 DE 3.60 GHZ, DISCO

DURO DE 1 TERA, MEMORIA

RAM DE 8GB, PUERTOS USB,

MONITOR DE 19.5", UPS

FORZA. PARA LOS

DIBUJANTES DE LA

GERENCIA DE

PLANIFICACION Y

SEGUIMIENTO.

NIT: 41742575 - LEAL,ORTIZ,,GLORIA,NINETH 18,200.00

07/07/2016 PAG CHEQUES 43562 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE

SESION DE FOTOGRAFIAS DE

CANDIDATAS A RABIN

COBAN 2016-2017, 4 AFICHES

CON FOTOGRAFIAS, CD CON

FOTOS DIGITALES Y

FOTOGRAFIAS DEL DIA DEL

EVENTO LA FECHA 14-05-

2016. SEGUN FACTURA: 65

SERIE: SB.

NIT: 58467513 - COY,BARRIOS,,FREDY,ABEL 3,500.00

07/07/2016 PAG CHEQUES 43563 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO POR

SERVICIO DE SESIÓN

FOTOGRÁFICA A

CANDIDATAS A SEÑORITA

COBÁN 2016-2017, CUATRO

AFICHES 18 X 24 PULGADAS,

CD CON FOTOS DIGITALES Y

AMPLIACIÓN 11 X 14 A

GANADORA SEÑORITA

COBÁN 2016-2017.

NIT: 58467513 - COY,BARRIOS,,FREDY,ABEL 3,000.00

08/07/2016 PAG CHEQUES 43568 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO VALOR DE

MANTA VINILICA CON

MEDIDAS DE 4.5X1.6 MTS.

CUADRADOS QUE SE USARA

PARA LA IMAGEN

MUNICIPAL EN ANDAMIOS,

QUE SERA UTILIZADA EN LAS

DIFERENTES ACTIVIDADES

MUNICIPALES.

NIT: 32965281 - TOT,CHEN,LEAL,ADDY,FLORINDA 2,304.00

08/07/2016 PAG CHEQUES 43569 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

THINER,WIPE,RODILLOS Y

PINTURA. QUE SERA

UTILIZADA PARA

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

DE TRANSITO. SEGUN

FACTURA NO. 17881 SERIE:

CMX19

NIT: 9805400 - PINTURERIAS DE GUATEMALA

SOCIEDAD ANONIMA

17,954.82

11/07/2016 PAG CHEQUES 43578 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

TABLA YESO, ALUMINIO

ANODIZADO NATURAL Y

VIDRIO NEVADO CLARO,

PARA HABILITAR EL ESPACIO

DONDE FUNCIONARA LA

VENTANILLA ÚNICA

MUNICIPAL DE EMPLEO

VUME QUE SE INSTALARA EN

EL CENTRO DE DESARROLLO

HUMANO Y TECNOLÓGICO.

NIT: 12756636 - LOPEZ,PEREZ,,ANA,MARIA 4,235.00

13/07/2016 PAG CHEQUES 43606 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO

ALIMENTACION SERVIDA EN

REUNION:

ACOMPAÑAMIENTO DE

PROCESOS MUNICIPALES

POR LIC. GERSON LOPEZ DE

ANAM A DIRECTORES,

GERENTES, SECRETARIAS Y

MIEMBROS DEL CONCEJO

MUNICIPAL. SEGUN

FACTURA NO. 003077 SERIE:

F.

NIT: 4247272 - MARTINEZ,POLANCO,,JUAN,DE DIOS 1,250.00

13/07/2016 PAG CHEQUES 43607 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE 17

DESAYUNOS REUNIÓN CON

MINISTRO DE ECONOMÍA -

MINECO- PRESENTACIÓN DE

LA POLITICA DE

DESARROLLO ECONOMICO.

REALIZADO EN EL

RESTAURANT "DELICIAS TIA

EU", EL DIA VIERNES 17 DEL

2016.

NIT: 5472091 - ANLEU,LARA,,BLANCA,EUGENIA 579.00

13/07/2016 PAG CHEQUES 43608 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO VALOR POR

SERVICIO DE

AMPLIFICACIÓN DE SONIDO

DURANTE LA VELADA DE

ELECCIÓN E INVESTIDURA

DE PRINCESA TEZULUTLÁN

2016-2017 EL SÁBADO 18 DE

JUNIO DE 2016, EN EL

GIMNASIO DEL INJUD.

NIT: 1783092 -

CONTRERAS,SCHLEEHAUF,,CARLOS,ANTONIO

6,000.00

13/07/2016 PAG CHEQUES 43609 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

LICENCIA AMBIENTAL.

ADQUISICION DE LICENCIA

AMBIENTAL CATEGORIA B2,

PROYECTO MUNICIPAL:

"CONSTRUCCION DE

EDIFICIO(S) MATERNO

INFANTIL, COBAN, A.V.

NIT: 25562614 - MINISTERIO DE AMBIENTE Y

RECURSOS NATURALES / MARN

5,000.00

13/07/2016 PAG CHEQUES 43610 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE

COBERTURA Y PUBLICIDAD

DE ACTIVIDADES DE LA

MUNICIPALIDAD DE COBAN,

TRANSMITIDA EN MASTV

CANAL 33.

CORRESPONDIENTE AL MES

DE MARZO DEL AÑO 2016.

SPOT CANTONAL.

NIT: 29216907 - MAAS,BARRIOS,,SELVYN,MOAZIRI 3,014.25

13/07/2016 PAG CHEQUES 43611 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO POR

SERVICIO DE

AMPLIFICACION DE SONIDO

DURANTE LA VERBENA DE

INAUGURACION DEL

FESTIVAL CULTURAL DE

VERANO APLAUSO 2016,

REALIZADO EN EL

CONVENTO DE SANTO

DOMINGO DE GUZMAN EL

03/04/2016. SEGUN FACTURA

NO. 2353 DE FECHA: 13-04-

2016.

NIT: 1783092 -

CONTRERAS,SCHLEEHAUF,,CARLOS,ANTONIO

2,725.00

13/07/2016 PAG CHEQUES 43612 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO VALOR POR

ADQUISICIÓN DE

SUMINISTROS PARA USO EN

OFICINAS Y UNIDADES DE LA

MUNICIPALIDAD.

NIT: 19086067 - CORONADO,DEL

VALLE,,RODOLFO,NAPOLEON

1,155.00

13/07/2016 PAG CHEQUES 43613 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO VALOR POR

ADQUISICIÓN DE 1000

CARNETS INJECK PVC, PARA

IMPRESION Y

ACREDITAMIENTOS PARA

COCODES.

NIT: 19086067 - CORONADO,DEL

VALLE,,RODOLFO,NAPOLEON

3,450.00

13/07/2016 PAG CHEQUES 43614 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO

ADQUISICIÓN DE TONER HP

80A, SWICH Y CONECTORES

PARA RED, PARA USO EN LA

OFICINA DE LA GERENCIA DE

AGUA Y SANEAMIENTO.

NIT: 19086067 - CORONADO,DEL

VALLE,,RODOLFO,NAPOLEON

1,133.00

13/07/2016 PAG CHEQUES 43615 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO VALOR POR

COMPRA DE IMPRESORA

EPSON L220, PARA USO

EXCLUSIVO EN LA OFICINA

DE LA GERENCIA DE

SERVICIOS.

NIT: 19086067 - CORONADO,DEL

VALLE,,RODOLFO,NAPOLEON

1,690.00

13/07/2016 PAG CHEQUES 43616 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO POR

REMODELACION Y

REESTRUCTURACION DE

CUBICULO, VENTANILLA Y

PUERTAS DE LA GERENCIA

FINANCIERA, SEGUN

FACTURA: 29 SERIE: "A"

EMITIDA POR

"CONSTRUVIDA", MONTO DE

Q. 6,900.00 DE FECHA: 12-07-

2016

NIT: 15492540 - SAN JOSE,RIVERA,,AXEL,ADOLFO 6,900.00

20/07/2016 PAG CHEQUES 43646 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE

LUZ EVENTUAL DE ENERGIA

ELECTRICA PARA EL EVENTO

DE ELECCION RAB´IN AJAW

2016-2017. DICHO SE

LLEVARA A CABO EN LAS

INSTALACIONES DEL INJUD

LA FECHA 23-07-2016

NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD

DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

511.91

20/07/2016 PAG CHEQUES 43647 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

MATERIALES Y ACCESORIOS

PARA LA REPARACIÓN DE

DOS FUGAS EN VÍA PUBLICA:

1) REPARACIÓN EN TUBERÍA

PRINCIPAL EN LA COLONIA

MUNICIPAL ZONA 6 Y 2)

REPARACIÓN DE FUGA EN

LINEA PRINCIPAL EN EL

CAMPO DE FERIA ZONA 6

COBÁN, A.V.

NIT: 6450229 - RAMOS,SUCHITE,

AGUSTIN,BERNARDINA,

1,673.00

20/07/2016 PAG CHEQUES 43648 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO VALOR

ASESORÍA JURÍDICA EN

AUDIENCIAS, ASESORÍA Y

AUXILIO PROFESIONAL EN

JUICIOS LABORALES Y

ASESORÍA A LA GERENCIA

DE RECURSOS HUMANOS EN

MATERIAL LEGAL LABORAL,

SERVICIOS PRESTADOS

DURANTE EL MES DE ABRIL

2016.

NIT: 5823579 - RUANO,MARTINEZ,,EDWIN,ROBERTO 12,000.00

20/07/2016 PAG CHEQUES 43649 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO POR

VALOR ASESORÍA JURÍDICA

EN AUDIENCIAS, ASESORÍA Y

AUXILIO PROFESIONAL EN

JUICIOS LABORALES Y

ASESORÍA A LA GERENCIA

DE RECURSOS HUMANOS EN

MATERIAL LEGAL LABORAL,

SERVICIOS PRESTADOS

DURANTE EL MES DE MAYO

2016.

NIT: 5823579 - RUANO,MARTINEZ,,EDWIN,ROBERTO 12,000.00

21/07/2016 PAG CHEQUES 43659 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

MATERIALES Y ACCESORIOS

PARA SER INSTALADOS EN

EL CAMPO DE LA FERIA

ZONA 6 POR PARTE DEL

PERSONAL DE FONTANERÍA

DE LA SECCIÓN DE

DISTRIBUCIÓN.

NIT: 3091384 - POP,CAAL,,LUIS,ARNOLDO 606.00

21/07/2016 PAG CHEQUES 43660 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE

ALQUILER DE 2 TOLDOS.

PARA USO EN EL EVENTO

ELECCION NUESTRA

BELLEZA MONJA BLANCA

2016-2017 DICHO SE LLEVO A

CABO EN LAS

INSTALACIONES DEL INJUD.

SEGUN FACTURA NO. 551

SERIE: BF2

NIT: 16033167 -

RUIZ,MENENDEZ,,WENDY,ELIZABETH

700.00

21/07/2016 PAG CHEQUES 43661 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO POR

SERVICIO DE CATERING.

PARA EL EVENTO ELECCION

NUESTRA BELLEZA MONJA

BLANCA 2016-2017 DICHO SE

LLEVO A CABO EN LAS

INSTALACIONES DEL INJUD.

SEGUN FACTURA NO. 535

SERIE: BF2

NIT: 16033167 -

RUIZ,MENENDEZ,,WENDY,ELIZABETH

4,542.00

22/07/2016 PAG CHEQUES 43662 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE

HOSPEDAJE DE 2 DIAS.

MIERCOLES 117 PERSONAS;

JUEVES 119 PERSONAS.

TOTAL PARTICIPANTES EN

EL MAGNO EVENTO RAB´IN

AJAW 2016-2017. DICHO SE

LLEVARA A CABO EN EL

INJUD LA FECHA 23-07-2016

NIT: 4246462 - CHOCOOJ,MOESCHLER,,LUIS,ENRIQUE 7,080.00

22/07/2016 PAG CHEQUES 43665 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO VALOR DE

UN COLLAR (CHOL-GUANCH)

Y SU DIJE SANTO DOMINGO

DE GUZMAN EN PLATA LEY

925, PARA LA SEÑORITA

GANADORA A RAB´IN AJAW

2016-2017, FACTURA 2245 DE

PLATERIA Y JOYERIA MONJA

BLANCA.

NIT: 4758064 - OXOM,HUN,,MARCO,ANTONIO 1,875.00

22/07/2016 PAG CHEQUES 43666 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO VALOR

LIMPIEZA Y REPARACION DE

CORONA RAB´IN AJAW 2016-

2016, SEGUN FACTURA 2253

EMITIDA POR JOYERIA

MONJA BLANCA.

NIT: 4758064 - OXOM,HUN,,MARCO,ANTONIO 125.00

22/07/2016 PAG CHEQUES 43667 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO VALOR DE

CETRO GRANDE DE PLATA

DE MONJA BLANCA EN

PLATA LEY 925, COMO

PREMIO A LA GANADORA A

RAB´IN AJAW 2016-2017, DE

ACUERDO A FACTURA

NUMERO 2252 EMITIDA POR

PLATERIA Y JOYERIA MONJA

BLANCA.

NIT: 4758064 - OXOM,HUN,,MARCO,ANTONIO 2,875.00

28/07/2016 PAG CHEQUES 43707 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO POR

AUTORIZACIÓN Y

HABILITACIÓN DE 200 HOJAS

MOVIBLES ENUMERADAS DE

LA NO. 001 HASTA LA NO. 200.

PARA CONTROL DE

COMBUSTIBLE A SER

UTILIZADO EN LA UNIDAD

DE TRANSPORTE.

NIT: 637672K - CONTRALORIA GENERAL DE

CUENTAS

110.00

28/07/2016 PAG CHEQUES 43708 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO POR

AUTORIZACIÓN Y

HABILITACIÓN DE 1,000

HOJAS MOVIBLES

ENUMERADAS DE LA NO.

0001 HASTA LA NO. 1,000.

PARA TARJETA DE CONTROL

DE ALMACÉN (TARJETAS

CARDEX).

NIT: 637672K - CONTRALORIA GENERAL DE

CUENTAS

550.00

28/07/2016 PAG CHEQUES 43709 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO POR

AUTORIZACIÓN Y

HABILITACIÓN DE 2 LIBROS. (

1 LIBRO DE INVENTARIO DE

100 HOJAS ) Y ( 1 LIBRO DE

ACTAS DE 100 HOJAS ). PARA

CONTROL EN LA UNIDAD DE

ALMACEN MUNICIPAL

NIT: 637672K - CONTRALORIA GENERAL DE

CUENTAS

220.00

29/07/2016 PAG CHEQUES 43712 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

10,512 JUGOS, PARA SER

ENTREGADOS A LOS

ESTABLECIMIENTOS DEL

NIVEL PRE-PRIMARIO,

BASICO Y DIVERSIFICADO.

PARA LOS DESFILES EN LA

INAUGURACION DE LA FERIA

DEPARTAMENTAL DE COBAN

2016.

NIT: 3213447 - DISTRIBUIDORA COBANERA

SOCIEDAD ANONIMA

16,293.60

01/08/2016 PAG CHEQUES 43720 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE 10

PAQUETES DE

BACTERIOLOGICO DE AGUA

POTABLE Y PAGO DE 10

PAQUETES DE

FISICOQUIMICO DE AGUA

POTABLE. PARA PROCESO DE

CERTIFICACION DE LOS 10

SISTEMAS DE AGUA

POTABLE DE COBAN, A.V.

NIT: 974250 - INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -

INFOM-

7,000.00

02/08/2016 PAG CHEQUES 43730 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO POR

SERVICIO DE CAPACITACIÓN

MOTIVACIONAL Y

CONVIVENCIA PARA

EMPLEADOS MUNICIPALES.

CELEBRADO EL DIA 23 DE

ABRIL DEL AÑO 2016 EN

TRIBUNA MONJA BLANCA.

NIT: 6197523 -

HERNANDEZ,FRANCO,,DOUGLAS,FERNANDO

3,000.00

02/08/2016 PAG CHEQUES 43731 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

18,000 UNIDADES DE

GALLETAS RELLENAS. PARA

SER ENTREGADOS A LOS

ALUMNOS PARA LOS

DESFILES DE INAUGURACION

DE LA FERIA

DEPARTAMENTAL DE

COBAN. EN LOS NIVELES:

PRE-PRIMARIO, MEDIO Y

DIVERSIFICADO

NIT: 6281478 - DIAZ,Y DIAZ,,NERY,ESTUARDO 9,900.00

02/08/2016 PAG CHEQUES 43732 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE

UN COMBO DE LUCES

MULTICOLORES DURANTE

LA VERBENA DE APERTURA

DE FESTIVAL CULTURAL DE

VERANO APLAUSO 2016, EL

DÍA DOMINGO 03 DE ABRIL

DE 2016

NIT: 29635853 - SACUL,DE LA CRUZ,,MARIO, 1,500.00

02/08/2016 PAG CHEQUES 43733 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE

UN COMBO DE LUCES

MULTICOLORES DURANTE

LA VERBENA DE

PREMIACION DE LOS

GANADORES DEL FESTIVAL

CULTURAL DE VERANO

APLAUSO 2016, EL DIA

VIERNES 08 DE ABRIL DE

2016.

NIT: 29635853 - SACUL,DE LA CRUZ,,MARIO, 1,500.00

02/08/2016 PAG CHEQUES 43734 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE

COBERTURA Y PUBLICIDAD

DE ACTIVIDADES DE LA

MUNICIPALIDAD DE COBAN,

TRANSMITIDA A TRAVEZ DE

MASTV CANAL 33 DURANTE

EL MES DE ABRIL DEL AÑO

2016. SPOT RAB´IN COBAN

2016. SEGUN FACTURA NO. 32

SERIE: C

NIT: 29216907 - MAAS,BARRIOS,,SELVYN,MOAZIRI 3,014.25

02/08/2016 PAG CHEQUES 43735 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE

125 CENAS. SERVIDAS PARA

CANDIDATAS A RABIN A

RABIN AJAW 2016-2017 Y

DELAGADOS. QUE SE

LLEVARA A CABO EN PLAZA

MAGDALENA EL DIA

VIERNES 22-07-2016 EN

PRESENTACION DE SUS

MENSAJE.

NIT: 44182937 - INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA

ESPERANZA, S.A.

2,125.00

02/08/2016 PAG CHEQUES 43736 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA

BOLSAS DE DETERGENTE,

BOLSAS P/BASURA, GLS. DE

DESINFECTANTE, ESCOBAS,

GLS. DE CERA, TOALLAS

P/TRAPEAR, BOLSAS

PLATICAS DE GABACHA,

CLORO EN POPULINO. PARA

MANTENIMIENTO

SANITARIOS PUBLICOS,

EDIFICIO MUNICIPAL Y

OTROS.

NIT: 83595996 - DISTRIBUIDORA Y ALMACENES DEL

VALLE, SOCIEDAD ANONIMA

2,100.84

03/08/2016 PAG CHEQUES 43738 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO POR

PRESENTACION DE MOROS,

VENADOS, VIEJITOS,

GUACAMAYAS, CATARINA,

MARIMBAS, ARPAS,

TAMBORON EN EL EVENTO

DE PRESENTACION,

ELECCION Y CORONACION

DE RABIN AJAW PERIODO

2016-2017, REALIZADO EL

23/07/2016 EN LAS

INSTALACIONES DEL INJUD.

NIT: 29503035 - MOLINA,JUAREZ,,ALFONSO, 9,880.00

05/08/2016 PAG CHEQUES 43762 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

MATERIAL ELECTRICO. PARA

LA REPARACION DEL

SISTEMA DE BOMBEO DE

YALGUO, ZONA 8, SOLICITO:

CLAUDIA CAAL

(SECRETARIA)

NIT: 1539167 - CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS

SOCIEDAD ANONIMA

2,297.50

08/08/2016 PAG CHEQUES 43766 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO POR

PUBLICIDAD TRANSMITIDA

EN MAYO 2016. SPOT

SEÑORITA COBÁN 2016-2017.

EN IMPACTO NOTICIOSO DE

LUNES A VIERNES, DURANTE

2 EMISIONES, EN RADIO 94.7

LA BUENA S.A. Y A RAZÓN DE

PUBLICIDAD EN CANAL 33,

IMPACTO TV DE LUNES A

VIERNES DE 20:30 A 22 HRS.

NIT: 26589346 - JUAREZ,SANTIAGO,,HELENE,CLARISA 1,500.00

08/08/2016 PAG CHEQUES 43767 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO VALOR POR

COMPRA DE REPUESTOS

PARA TRACTOR PATROL

CATERPILLAR 120G, MODELO

89, DEL PROYECTO

DENOMINADO: DOTACIÓN

COMBUSTIBLE, REPUESTOS Y

LUBRICANTES PARA

MEJORAMIENTO DE

CARRETERA DE TERRACERIA

DOLORES SAMANZANA,

COBÁN A.V.

NIT: 15979954 - SIERRA,REYES,,JORGE,ROBERTO 2,600.00

09/08/2016 PAG CHEQUES 43774 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

PAPEL HIGIENICO, BOTES DE

DETERGENTE, CLORO. PARA

USO EN LAS INSTALACIONES

DEL EDIFICIO MUNICIPAL

NIT: 76281205 -

CITALAN,VALDIZON,,LESLY,MARITZA

2,499.50

09/08/2016 PAG CHEQUES 43775 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

REPUESTOS Y PAGO DE

MANO DE OBRA POR LOS

TRABAJOS EN EL SISTEMA

ELECTRICO DEL VEHICULO

LAND CRUISER AZUL

PLACAS: 0-694BBJ. POR

COMISIONES VARIAS

MUNICIPALES. SEGUN

FACTURA NO. 265 SERIE: B1

CON VALOR DE Q. 2,530.00

NIT: 15979954 - SIERRA,REYES,,JORGE,ROBERTO 2,530.00

09/08/2016 PAG CHEQUES 43776 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

REPUESTOS Y MANO DE

OBRA. PARA EL MOTOR DE

ARRANQUE DEL PICK-UP

MITSUBISHI L200 PLACAS: 0-

211BBG EN COMISIONES

VARIAS POR ALCADIA.

SEGUN FACTURA NO. 000266

SERIE: B1 MONTO DE Q.

1,250.00

NIT: 15979954 - SIERRA,REYES,,JORGE,ROBERTO 1,250.00

12/08/2016 PAG CHEQUES 43782 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

30 TAMBOS DE HIPOCLORITO

DE CALCIO GRANULADO

MARCA HTH AMERICANO DE

45 KG CADA UNO. PARA EL

TRATAMIENTO DEL AGUA

POTABLE EN LOS

DIFERENTES SISTEMAS DE

COBAN

NIT: 1703196 - INVERSIONES Y SERVICIOS

COMERCIALES DE GUATEMALA SOCIEDAD

ANONIMA

33,000.00

12/08/2016 PAG CHEQUES 43786 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO POR

AMPLIFICACION DE SONIDO

EN LA PREMIACIÓN Y

CLAUSURA DE FESTIVAL

CULTURAL DE VERANO

APLAUSO 2016. DICHO SE

LLEVO A CABO EN EL

PARQUE CENTRAL LA PAZ LA

FECHA 08-04-2016

NIT: 1783092 -

CONTRERAS,SCHLEEHAUF,,CARLOS,ANTONIO

2,725.00

12/08/2016 PAG CHEQUES 43787 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO POR

ARRENDAMIENTO DE

TRANSPORTE POR

TRASLADO DE PERSONAL DE

LA ORQUESTA SINFONICA

MUNICIPAL DE SAN PEDRO

CARCHA A COBAN, DURANTE

LA VERBENA DE CLAUSURA

DE FESTIVAL CULTURAL DE

VERANO APLAUSO 2016. EL

DIA 8 DE ABRIL DEL 2016.

SEGUN FACTURA NO. 224

SERIE: B

NIT: 11972742 - SIERRA,QUIROA,,JOSE,GUILLERMO 700.00

12/08/2016 PAG CHEQUES 43788 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

PINTURA, THINER. DICHO SE

UTILIZO EN PINTAR

JARDINERAS EN EL

PROYECTO DENOMINADO

"MEJORAMIENTO PARQUE

CENTRAL, ZONA 2 DE COBAN,

A.V. SEGUN FACTURA NO.

12732 SERIE: CO

NIT: 5531209 - SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA 3,399.18

12/08/2016 PAG CHEQUES 43789 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE

PARTICIPACION ARTISTICA

DEL SAXOFONISTA

PROFESIONAL EDWIN

OBDULIO SALGUERO

SALGUERO, PARA EL EVENTO

ELECCION NUESTRA

BELLEZA MONJA BLANCA

2016-2017, DICHO SE LLEVO A

CABO EN EL INJUD LA

FECHA: 02-07-2016 SEGUN

FACTURA NO. 123

NIT: 16049055 -

SALGUERO,SALGUERO,,EDWIN,OBDULIO

3,500.00

12/08/2016 PAG CHEQUES 43790 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

7 VESTIDOS PARA

SEÑORITAS PARTICIPANTES

DEL EVENTO MONJA

BLANCA 2016-2017, Y REINA

SALIENTE. A REALIZARSE EL

02 DE JULIO DEL PRESENTE

AÑO, EN LAS INSTALACIONES

DEL INJUD, A LAS 19:00 P.M.

NIT: 26438658 - BELLE BOUTIQUE, SOCIEDAD

ANONIMA

10,850.00

12/08/2016 PAG CHEQUES 43791 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE

ELABORACIÓN DE

VESTUARIO PARA LA

COREOGRAFÍA Y TRAJES DE

BAÑO PARA CANDIDATAS Y

REINA SALIENTE DEL

EVENTO ELECCIÓN NUESTRA

BELLEZA MONJA BLANCA

2016-2017, DICHO SE LLEVO A

CABO EN EL INJUD LA FECHA

02-07-2016

NIT: 8545731 - BERGANZA,ALBUREZ,,DAVID, 14,385.00

12/08/2016 PAG CHEQUES 43792 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

7 VESTIDOS PARA

SEÑORITAS PARTICIPANTES

DEL EVENTO MONJA

BLANCA 2016-2017, Y REINA

SALIENTE. A REALIZARSE EL

02 DE JULIO DEL PRESENTE

AÑO, EN LAS INSTALACIONES

DEL INJUD, A LAS 19:00 P.M.

NIT: 7726201 - HIDALGO,SIERRA,,RENE,WALDEMAR 450.00

12/08/2016 PAG CHEQUES 43793 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE

120 REFACCIONES.

ADQUIRIDOS PARA LOS

ALUMNOS DEL INSTITUTO

NACIONAL DE EDUCACIÓN

BÁSICA "CANTON LAS

CASAS" POR CLAUSURA DEL

CURSO GREAT

(ENTRENAMIENTO PARA LA

RESISTENCIA DE PANDILLAS)

SEGÚN FACTURA NO. 005295

SERIE: SB. SOLICITO: SANDRA

REYES

NIT: 6315771 - SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE

COBAN

1,000.00

12/08/2016 PAG CHEQUES 43794 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE

HOSPEDAJE. DE SEÑORITAS

PARTICIPANTES Y EQUIPO

ORGANIZADO DEL EVENTO

NUESTRA BELLEZA MONJA

BLANCA 2016-2017,

ACTIVIDAD QUE FUE

REALIZADA EL DIA SABADO

02-07-2016 EN EL INJUD.

NIT: 5353637 - SANTA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA 8,947.27

12/08/2016 PAG CHEQUES 43795 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE

AUTENTICA DE

DOCUMENTOS

CORRESPONDIENTE AL

PROYECTO MUNICIPAL

"MEJORAMIENTO HOSPITAL

REGIONAL HELLEN LOSSI DE

LAUGERUD (CLINICA DE

ESTUDIOS

ULTRASONOGRAFICO,

COBAN, A.V.) SEGUN

FACTURA NO. 454 SERIE: R

NIT: 7726201 - HIDALGO,SIERRA,,RENE,WALDEMAR 450.00

12/08/2016 PAG CHEQUES 43796 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE

AUTENTICA DE

DOCUMENTOS

CORRESPONDIENTE AL

PROYECTO MUNICIPAL

"REAHABILITACION CALLES,

SEÑALIZACION VIAL 2016,

CASCO URBANO, COBAN, A.V.

SEGUN FACTURA NO. 453

SERIE: R

NIT: 7726201 - HIDALGO,SIERRA,,RENE,WALDEMAR 450.00

12/08/2016 PAG CHEQUES 43797 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE

ALQUILER DE MANTELERIA.

UTILIZADO EN EL EVENTO

ELECCION DE RABIN AJAW

2016-2017, DICHO SE LLEVO A

EN LAS INSTALACIONES DEL

INJUD LA FECHA: 23/07/2016.

SOLICITO: EMILIO

ALCANTARA

NIT: 16033167 -

RUIZ,MENENDEZ,,WENDY,ELIZABETH

1,005.00

12/08/2016 PAG CHEQUES 43798 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE

AUTENTICA DE

DOCUMENTOS

CORRESPONDIENTE AL

PROYECTO MUNICIPAL:

MEJORAMIENTO CALLE(S)

TERRACERIA COLONIA

CHICHOCHOC, ZONA 5,

COBAN, A.V. SOLICITO:

NELSON CAAL, SEGUN

FACTURA NO: 455 SERIE: R

NIT: 7726201 - HIDALGO,SIERRA,,RENE,WALDEMAR 450.00

12/08/2016 PAG CHEQUES 43799 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE

AUTENTICA DE

DOCUMENTOS

CORRESPONDIENTE AL

PROYECTO MUNICIPAL:

MEJORAMIENTO CALLE (S)

TERRACERIA EN

LOTIFICACION AUSTRIA Y

COLONIA 30 DE JUNIO, ZONA

1, COBAN, A.V. SOLICITO:

NELSON CAAL, SEGUN

FACTURA NO: 457 SERIE: R

NIT: 7726201 - HIDALGO,SIERRA,,RENE,WALDEMAR 450.00

12/08/2016 PAG CHEQUES 43800 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE

AUTENTICA DE

DOCUMENTOS

CORRESPONDIENTE AL

PROYECTO MUNICIPAL:

MEJORAMIENTO CALLE (S)

TERRACERIA COLONIA

NUEVA ESPERANZA, EL

ESFUERZO I Y II,

CHIVENCORRAL Y EL

MAESTRO, ZONA 12, COBAN,

A.V. SOLICITO: NELSON

CAAL, SEGUN FACTURA NO:

458 SERIE: R

NIT: 7726201 - HIDALGO,SIERRA,,RENE,WALDEMAR 450.00

12/08/2016 PAG CHEQUES 43801 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE

AUTENTICA DE

DOCUMENTOS

CORRESPONDIENTE AL

PROYECTO MUNICIPAL:

MEJORAMIENTO CALLE (S)

TERRACERIA CANTON LAS

CASAS, ZONA 8, COBAN, A.V.

SOLICITO: NELSON CAAL,

SEGUN FACTURA NO: 459

SERIE: R

NIT: 7726201 - HIDALGO,SIERRA,,RENE,WALDEMAR 450.00

12/08/2016 PAG CHEQUES 43802 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE

AUTENTICA DE

DOCUMENTOS

CORRESPONDIENTE AL

PROYECTO MUNICIPAL:

REHABILITACION RED DE

ALUMBRADO PUBLICO (2016),

AREA URBANA, COBAN, A.V.

SOLICITO: NELSON CAAL,

SEGUN FACTURA NO: 462

SERIE: R

NIT: 7726201 - HIDALGO,SIERRA,,RENE,WALDEMAR 450.00

12/08/2016 PAG CHEQUES 43803 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE

AUTENTICA DE

DOCUMENTOS

CORRESPONDIENTE AL

PROYECTO MUNICIPAL:

MEJORAMIENTO PARQUE

CENTRAL, ZONA 2, COBAN,

A.V. SOLICITO: NELSON

CAAL, SEGUN FACTURA NO:

463 SERIE: R

NIT: 7726201 - HIDALGO,SIERRA,,RENE,WALDEMAR 450.00

12/08/2016 PAG CHEQUES 43804 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

2 UNIONES DE REPARACION

PVC DE 6". PARA USO DE LA

REPARACION DE FUGA EN

VIA PUBLICA EN LA 4A.

AVENIDA ZONA 8 BARRIO

YALGUO, COBAN. A.V.

SOLICITO: CLAUDIA CAAL

NIT: 6450229 - RAMOS,SUCHITE,

AGUSTIN,BERNARDINA,

1,500.00

12/08/2016 PAG CHEQUES 43805 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

2 TUBOS PVCC DE 4" 250 PSI Y

6 ROLLOS DE TEFLON DE 1".

PARA LA REPARACION LINEA

DE BOMBEO DEL SISTEMA

CHAJCHUCUB DE LA ZONA 11

DE COBAN, A.V. SOLICITO:

CLAUDIA CAAL

NIT: 6450229 - RAMOS,SUCHITE,

AGUSTIN,BERNARDINA,

1,036.00

16/08/2016 PAG CHEQUES 43806 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

8 ROLLOS DE TEFLON DE 3/4",

4 ADAPTADORES MACHO

PVC DE 2", 2 LLAVES DE

COMPUERTA DE 2". PARA LA

REPARACION FUGA EN VIA

PUBLICA EN LA LINEA DE

DISTRIBUCION DE

CHAJCHUCUB, ZONA 11.

SOLICITO: CLAUDIA CAAL

NIT: 3091384 - POP,CAAL,,LUIS,ARNOLDO 590.00

16/08/2016 PAG CHEQUES 43807 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

200 TARUGOS PLASTICOS DE

3/8, 50 LIBRAS DE LAZO

PLASTICO DE1/4". LOS

CUALES SERAN UTILIZADOS

PARA LA REPARACION DE

LONAS DE LOS TANQUES DEL

SISTEMA DE CHIO

TALPETATE, ZONA 8, COBAN,

A.V. SOLICITO: CLAUDIA

CAAL

NIT: 6450229 - RAMOS,SUCHITE,

AGUSTIN,BERNARDINA,

856.00

16/08/2016 PAG CHEQUES 43808 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

1 UNION UNIVERSAL JUNTA

DRESSER HIERRO DUCTIL DE

4". LAS CUALES SERAN

UTILIZADAS PARA LA

REPARACION DE LINEA

PRINCIPAL 4" DEL SISTEMA

DE BOMBEO DE

CHAJCHUCUB ZONA 11,

COBAN, A.V. SOLICITO:

CLAUDIA CAAL

NIT: 909505 - MEXICHEM GUATEMALA, SOCIEDAD

ANONIMA

786.67

17/08/2016 PAG CHEQUES 43809 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE

ALQUILER DE 10 SANITARIOS

MOVILES (INCLUYE

LIMPIEZA DIARIA),

INSTALADOS EN EL CAMPO

DE LA FERIA DEL 29 DE JULIO

AL 07 DE AGOSTO DEL AÑO

2016

NIT: 33205604 - AMBIOTEC, SOCIEDAD ANONIMA 10,500.00

17/08/2016 PAG CHEQUES 43810 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

35,000 FORMAS EN PAPEL

CONTINUO PARA LA

IMPRESION DE BOLETAS DE

LECTURA DE AGUA

POTABLE, PARA SER

ENTREGADOS EN LAS

DIFERENTES ZONAS DE

COBAN, A.V. SEGUN

FACTURA NO. 45756 SERIE: T.

SOLICITO: WILMA JOLON

NIT: 84527781 - SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD

ANONIMA

25,258.60

17/08/2016 PAG CHEQUES 43811 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO POR

CONDUCCION DEL EVENTO

ELECCION RABIN AJAW 2016-

2017. DICHO SE LLEVO A

CABO EN LAS

INSTALACIONES DEL INJUD

LA FECHA: 23-07-2016. SEGUN

FACTURA NO. 28 SERIE: B

NIT: 1030763K - CAAL,BOL,,ALBA,FABIOLA 2,000.00

17/08/2016 PAG CHEQUES 43812 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO POR

SELLOS Y FIRMAS DE

DOCUMENTACION TECNICA

DEL PROYECTO

"CONSTRUCCION EDIFICIO

MATERNO INFANTIL, COBAN,

A.V. SEGUN FACTURA NO. 19

SERIE: C. SOLICITO: GLADIS

RODRIGUEZ

NIT: 16953037 -

GONZALEZ,VELASQUEZ,,ABEL,HUMBERTO

8,500.00

17/08/2016 PAG CHEQUES 43813 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

JUEGOS PIROTECNICOS QUE

FUERON QUEMADOS EN

RECEPCION, PRESENTACION,

ELECCION, CORONACION Y

PAB´BAANK DE RABIN AJAW

2016-2017 DEL 20 AL 24 DE

JULIO DEL AÑO 2016. SEGUN

FACTURA NO. 19 SERIE: C

NIT: 29635853 - SACUL,DE LA CRUZ,,MARIO, 5,400.00

17/08/2016 PAG CHEQUES 43814 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

35,000 FORMAS EN PAPEL

CONTINUO PARA LA

IMPRESION DE BOLETAS DE

LECTURA DE AGUA

POTABLE, PARA SER

ENTREGADOS EN LAS

DIFERENTES ZONAS DE

COBAN, A.V. SEGUN

FACTURA NO. 45756 SERIE: T.

SOLICITO: WILMA JOLON

NIT: 4150686 - FORMULARIOS CONTINUOS DE

CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA

10,237.50

17/08/2016 PAG CHEQUES 43815 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE

PUBLICIDAD TRANSMITIDA A

TRAVÉS DE MASTV CANAL

33. SPOT DE SEÑORITA

COBAN 2016-2017

CORRESPONDIENTE AL MES

DE MAYO DEL AÑO 2016.

SEGÚN FACTURA NO. 33

SERIE: C

NIT: 29216907 - MAAS,BARRIOS,,SELVYN,MOAZIRI 3,014.25

17/08/2016 PAG CHEQUES 43816 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO VALOR POR

COMPRA DE 102 CAJAS

PLÁSTICAS JUMBO CON

TAPA, PARA RESGUARDAR

DOCUMENTOS VARIOS EN EL

ÁREA DE ARCHIVO DE LA

OFICINA DE LA GERENCIA

FINANCIERA.

NIT: 574619 - FABRICA DE ARTICULOS PLASTICOS

GUATEPLAST SOCIEDAD ANONIMA

5,712.00

18/08/2016 PAG CHEQUES 43872 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

1 MANTA VINILICA DE 2 X 8

CON SU IMPRESION. QUE SE

USO PRA EL PASO DE LA

IMAGEN DE JESUS

NAZARENO DEL PERDON

FRENTE AL EDIFICIO

MUNICIPAL A CARGO DE LA

OFICINA DE DIRECCION

SOCIAL. SEGUN FACTURA

NO. 532 SERIE: IMAG1.

SOLICITO: BYRON POP

NIT: 78724309 -

CARIAS,CALDERON,,ELIU,MELQUISEDEC

640.00

18/08/2016 PAG CHEQUES 43873 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

1 CAJA MORTUORIA PARA

SER ENTREGADO AL

EMPLEADO MUNICIPAL

ANTONIO MACZ CHEN (+)

QUIEN FALLECIO EL 29-07-

2016. SEGUN FACTURA NO.

438 SERIE: A.

NIT: 85195685 - INVERSIONES LA NONA, SOCIEDAD

ANONIMA

1,200.00

18/08/2016 PAG CHEQUES 43874 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

250 MEDALLAS DE RESINA

MATE CON LOTOGITO Y

LISTON. ENTREGADO AL

COLEGIO DE INGENIEROS

AGRONOMOS DE

GUATEMALA, POR

CELEBRACION DEL DIA DEL

INGENIERO CON

TRADICIONAL CARRERA DE

7KM DICHO SE REALIZO LA

FECHA 12-06-2016.

NIT: 44297203 - MORALES,RODAS,,EDGAR,DANIEL 3,000.00

18/08/2016 PAG CHEQUES 43875 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

2 BATERIAS N70Z MAGNUM.

PARA CAMIONES

UTILIZADOS EN EL

PROYECTO "DOTACION DE

CAMBUSTIBLE, REPUESTOS Y

LUBRICANTES PARA

MEJORAMIENTO DE

CARRETERA DE TERRACERIA

DOLORES A SAMANZANA,

COBAN, A.V. SEGUN

FACTURA NO. 394 SERIE: A

NIT: 87687674 - LOBOS,US,,ALEX,FRANCISCO 1,700.00

18/08/2016 PAG CHEQUES 43876 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE

VARIEDAD DE APERITIVOS

SERVIDOS EN LAS

DIFERENTES ACTIVIDADES,

DESFILES DE LA FERIA

DEPARTAMENTAL 2016.

SEGUN FACTURA NO. 200

SERIE: A.

NIT: 76987000 - OVERDICK,SOLANO,,HANS,ARTURO 2,725.00

18/08/2016 PAG CHEQUES 43877 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

UTILES DE OFICINA PARA

VARIAS OFICINAS

MUNICIPALES. SEGUN

FACTURA NO. 1245 SERIE: AB

NIT: 14087227 - MEDINA,SUC,,DENIS,NOE 1,294.50

18/08/2016 PAG CHEQUES 43878 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA

UTILES PARA VARIAS

OFICINAS MUNICIPALES.

SEGUN FACTURA NO. 1264

SERIE: AB

NIT: 14087227 - MEDINA,SUC,,DENIS,NOE 5,478.00

18/08/2016 PAG CHEQUES 43879 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO UTILES

PARA VARIAS OFICINAS

MUNICIPALES, SEGUN

FACTURA NO. 1265 SERIE: AB

NIT: 14087227 - MEDINA,SUC,,DENIS,NOE 4,601.00

18/08/2016 PAG CHEQUES 43880 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

UTILES PARA VARIAS

OFICINAS MUNICIPALES

NIT: 14087227 - MEDINA,SUC,,DENIS,NOE 3,984.00

18/08/2016 PAG CHEQUES 43881 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

REPUESTOS PARA LA

REPARACIÓN DE LOS

SIGUIENTES VEHÍCULOS:

PUCK-UP MITSUBISHI O-

250BBF, PICK-UP MITSUBISHI

O-605BBD, SUZUKI SAMURAI

P-985CQF, PICK-UP HILUX O-

310BBS. POR COMISIONES

VARIAS MUNICIPALES

NIT: 30862205 -

IZAGUIRRE,GUTIERREZ,JUAREZ,HELLEN,DINORA

3,244.50

18/08/2016 PAG CHEQUES 43882 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

REPUESTOS PARA LA

REPARACIÓN DE LOS

SIGUIENTES VEHÍCULOS:

RODOCOMPACTADORA 433C,

SUZUKI. SAMURAI P-985CQF,

CAMIÓN O-925BBF, PICK-UP

MITSUBISHI O-211BBG, PICK-

UP MITSUBISHI L200 O-

249BBF. EN COMISIONES

VARIAS MUNICIPALES

NIT: 30862205 -

IZAGUIRRE,GUTIERREZ,JUAREZ,HELLEN,DINORA

1,096.00

19/08/2016 PAG CHEQUES 43883 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

MATERIALES PARA

REPARACION DE CANDELA

QUEBRADA EN LA DIAGONAL

4 DE LA ZONA 7,

RESIDENCIALES IMPERIAL.

TRABAJOS POR LA DIRECCON

EJECUTORA DE PROYECTOS.

SOLICITO: MINOR GONZALEZ

NIT: 42029732 - DE LEON,POOU,,ELSA,WALEZKA

HAYDEED

565.00

23/08/2016 PAG CHEQUES 43901 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO POR PAGO

DE LA PUBLICACION EN LA

DIRECCIÓN GENERAL DEL

DIARIO DE CENTRO

AMERICA Y TIPOGRAFÍA

NACIONAL, EL ACUERDO

MUNICIPAL DE

EXONERACIONES DE

MULTAS DE TRANSITO.

SOLICITO: LIC. ESTUARDO

SIERRA LAZARO

(SECRETARIA MUNICIPAL).

NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL

SOCIEDAD ANONIMA

3,075.30

24/08/2016 PAG CHEQUES 43918 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

REPUESTOS PARA LA

REPARACION DE LOS

SIGUIENTES VEHÍCULOS:

SUZUKI SAMURAI P-985CQF,

PICK-UP HILUX O-310BBS,

PICK-UP MITSUBISHI L200 O-

249BBF, PICK-UP MITSUBISHI

SPORT O-211BBG. SEGUN

FACTURA NO. 194 SERIE: A.

COMISIONES VARIOS

MUNICIPALES.

NIT: 30862205 -

IZAGUIRRE,GUTIERREZ,JUAREZ,HELLEN,DINORA

2,895.00

25/08/2016 PAG CHEQUES 43920 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA

POLIZA DE FIANZA DE

CUMPLIMIENTO. DE

PROYECTO MUNICIPAL

DENOMINADO: AMPLIACION

CARRETERA Y

PAVIMENTACION

COMUNIDADES SACANAIX

TOLICH-CHOVAL-SANTO

TOMAS II. FACTURA

ELECTRONICA NO. FACE-63-

BB1-001-160000000610

NIT: 4275217 - SEGUROS PRIVANZA, SOCIEDAD

ANONIMA

2,795.63

25/08/2016 PAG CHEQUES 43921 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA

POLIZA DE FIANZA DE

CUMPLIMIENTO, DE

PROYECTO MUNICIPAL

DENOMINADO: AMPLIACION

CARRETERA Y

PAVIMENTACION

COMUNIDADES SACANAIX

TOLICH-CHOVAL SANTO

TOMAS II. SEGUN FACTURA

ELECTRONICA FACE-63-BB1-

001-160000000608

NIT: 4275217 - SEGUROS PRIVANZA, SOCIEDAD

ANONIMA

2,795.63

25/08/2016 PAG CHEQUES 43922 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO POR

LA COMPRA POLIZA DE

FIANZA DE CUMPLIMIENTO.

DE PROYECTO MUNICIPAL

DENOMINADO: AMPLIACION

CARRETERA Y

PAVIMENTACION

COMUNIDADES SACANAIX

TOLICH-CHOVAL SANTO

TOMAS II. FACTURA

ELECTRONICA NO. FACE-63-

BB1-001-160000000609

NIT: 4275217 - SEGUROS PRIVANZA, SOCIEDAD

ANONIMA

2,795.63

25/08/2016 PAG CHEQUES 43923 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA

POLIZA DE FIANZA DE

CUMPLIMIENTO. DE

PROYECTO MUNICIPAL

DENOMINADO:

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO (S)

CENTRO PARA LA ATENCIÓN,

REHABILITACIÓN, Y

CAPACITACIÓN DEL ADULTO

MAYOR DE ALTA VERAPAZ.

FACTURA ELECTRONICA NO.

FACE-63-BB1-001-

160000000607

NIT: 4275217 - SEGUROS PRIVANZA, SOCIEDAD

ANONIMA

1,649.65

25/08/2016 PAG CHEQUES 43924 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO POR

LA COMPRA DE POLIZA DE

FIANZA DE CUMPLIMIENTO.

DE PROYECTO MUNICIPAL

DENOMINADO:

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO (S)

CENTRO PARA LA ATENCIÓN,

REHABILITACIÓN, Y

CAPACITACIÓN DEL ADULTO

MAYOR DE ALTA VERAPAZ.

FACTURA NO. FACE-63-BB1-

001-160000000605

NIT: 4275217 - SEGUROS PRIVANZA, SOCIEDAD

ANONIMA

824.82

25/08/2016 PAG CHEQUES 43925 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO POR

LA COMPRA DE POLIZA DE

FIANZA DE CUMPLIMIENTO.

DE PROYECTO MUNICIPAL

DENOMINADO:

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO (S)

CENTRO PARA LA ATENCIÓN,

REHABILITACIÓN, Y

CAPACITACIÓN DEL ADULTO

MAYOR DE ALTA VERAPAZ.

FACTURA NO. FACE-63-BB1-

001-160000000606

NIT: 4275217 - SEGUROS PRIVANZA, SOCIEDAD

ANONIMA

824.82

25/08/2016 PAG CHEQUES 43926 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

REPUESTOS PARA LA

MOTOCICLETA HONDA XL200

CON NÚMERO DE PLACA M-

032BXX VEHÍCULO

UTILIZADO EN LA UNIDAD

DE MAQUINARIA Y

TRANSPORTE MUNICIPAL.

SEGUN FACTURA NO. 1719

NIT: 29214467 - PEREIRA,CONTRERAS,,DEIGLI,ELI 4,685.00

25/08/2016 PAG CHEQUES 43927 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

REPUESTOS PARA LA

MOTOCICLETA HONDA CON

NÚMERO DE PLACA M

031BXX, VEHÍCULO

UTILIZADO EN LA UNIDAD

DE MAQUINARIA Y

TRANSPORTE MUNICIPAL.

NIT: 29214467 - PEREIRA,CONTRERAS,,DEIGLI,ELI 3,205.00

25/08/2016 PAG CHEQUES 43928 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

70 REMAS DE HOJAS

TAMAÑO CARTA, 70 RESMAS

DE HOJAS TAMAÑO OFICIO,

100 LEITZ T/OFICIO, 100 LEITZ

T/CARTA. PARA UOS EN LA

GERENCIA FINANCIERA,

SEGUN FACTURA NO. 1508.

SOLICITO: ALICIA CHON

NIT: 14087227 - MEDINA,SUC,,DENIS,NOE 8,460.00

25/08/2016 PAG CHEQUES 43929 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO POR

SERVICIO DE FLETE PARA

TRASLADO DE 34 POSTES.

DEL RANCHO A COBAN . QUE

SERAN UTILIZADOS EN EL

PROYECTO DENOMINADO

RED DE ALUMBRADO

PUBLICO (2016) AREA

URBANA. COBAN. A.V. SEGUN

FACTURA NO. 1863 SERIE A

NIT: 17621305 - MOINO,SIERRA,,HIRAM,ALEJANDRO 4,500.00

25/08/2016 PAG CHEQUES 43930 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA 34

POSTES DE MADERA DE PINO

TRATADO DE 35 PIES DE

LARGO CLASE 5. QUE SERAN

UTILIZADOS EN EL

PROYECTO DENOMINADO

RED DE ALUMBRADO

PUBLICO (2016) AREA

URBANA. COBAN. A.V. SEGUN

FACTURA NO. 1862 SERIE A

NIT: 17621305 - MOINO,SIERRA,,HIRAM,ALEJANDRO 58,932.00

01/09/2016 PAG CHEQUES 43933 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE

430 ALMUERZOS. SERVIDOS

EL DIA 22 DE JULIO DEL AÑO

2016, EN LA CELEBRACION

DEL DIA DEL EMPLEADO

MUNICIPAL, SEGUN

FACTURA NO. 2210 SERIE: B.

NIT: 20063334 -

MIRANDA,MONTEPEQUE,,CARLOS,VIDAL

8,600.00

01/09/2016 PAG CHEQUES 43934 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

50 CAJAS DE PAPEL

HIGIENICO JUMBO ROLL DE 6

UNIDADES CADA CAJA. PARA

USO EN LOS COBROS DE LOS

SANITARIOS PUBLICOS DE

ESTA MUNICIPALIDAD Y 1

CAJA PARA LA TRIBUNA

MONJA BLANCA EN

REUNIONES VARIAS Y

(COMUDES).

NIT: 83595996 - DISTRIBUIDORA Y ALMACENES DEL

VALLE, SOCIEDAD ANONIMA

5,250.00

01/09/2016 PAG CHEQUES 43935 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

30 GALONES DE CERA, 30

GALONES DE

DESINFECTANTE, 30 BOLSAS

DE DETERGENTE Y 20 DE

CLORO QUE SERVIRÁN PARA

LA LIMPIEZA EN EL EDIFICIO

MUNICIPAL Y LOS

SANITARIOS MUNICIPALES

CON NUMERO DE FACTURA

0006891 SERIE 2

NIT: 83595996 - DISTRIBUIDORA Y ALMACENES DEL

VALLE, SOCIEDAD ANONIMA

2,190.00

01/09/2016 PAG CHEQUES 43936 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

MATERIALES PARA LA

REPARACIÓN DE DE FUGA EN

LA PLANTA DE

TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES. UBICADA EN

LA ZONA 12 DE COBÁN, A.V.

CON NUMERO DE FACTURA

0001765, CON UN MONTO

TOTAL DE DOSCIENTOS

NOVENTA Y SIETE

QUETZALES CON CINCUENTA

CENTAVOS. (297.50)

NIT: 6450229 - RAMOS,SUCHITE,

AGUSTIN,BERNARDINA,

297.50

01/09/2016 PAG CHEQUES 43937 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

ACCESORIOS PVC Y

PEGAMENTO TANGIT PARA

SER UTILIZADO EN LA

REALIZACIÓN DE CORTES DE

SERVICIO DE AGUA

POTABLE. NUMERO DE

FACTURA 0001754 CON UN

MONTO TOTAL DE

TRESCIENTOS VEINTIOCHO

QUETZALES EXACTOS

(Q328.00).

NIT: 6450229 - RAMOS,SUCHITE,

AGUSTIN,BERNARDINA,

328.00

01/09/2016 PAG CHEQUES 43938 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

MATERIAL PARA LA

REPARACIÓN DE PORTÓN

DEL CEMENTERIO GENERAL.

NUMERO DE FACTURA 000150

SERIE A5. CON UN MONTO

QUE ASCIENDE A MIL

CIENTO TREINTA Y OCHO

QUETZALES EXACTOS.

(Q1138.00)

NIT: 8060525 - BUENAFE,PELAEZ,,CESAR,ANTONIO 1,138.00

01/09/2016 PAG CHEQUES 43939 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE 80

REFACCIONES PARA

JÓVENES PARTICIPANTES EN

LA CLAUSURA DEL FESTIVAL

CULTURAL DE VERANO

APLAUSO E INTEGRANTES DE

LA SINFÓNICA. SEGÚN

FACTURA NO. 000039 SERIE

C1. CON UN MONTO DE

OCHOCIENTOS QUETZALES

EXACTOS. (Q800.00)

NIT: 44256124 -

COJULUN,LEONARDO,SCHULZ,SILVIA,CECILIA

800.00

01/09/2016 PAG CHEQUES 43940 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE

REFACCIONES PARA

JÓVENES PARTICIPANTES DE

LA SINFÓNICA EL DÍA 07 DE

ABRIL 2016. SEGÚN FACTURA

NO. 000038 SERIE C1.

NIT: 44256124 -

COJULUN,LEONARDO,SCHULZ,SILVIA,CECILIA

800.00

01/09/2016 PAG CHEQUES 43941 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO SERVICIO Y

REPARACIÓN DE LLANTAS

PARA VEHÍCULOS,

CAMIONES, MAQUINARIA,

MOTOCICLETAS Y

CUATRIMOTO DE ESTA

MUNICIPALIDAD. SEGÚN

FACTURA NÚMERO 0001906

DE SERIE A1.

NIT: 39755169 -

LEIVA,COJULUM,ZAPETA,ALEJANDRA,

2,985.00

01/09/2016 PAG CHEQUES 43942 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE

AMPLIFICACIÓN DE SONIDO.

EN VELADA DE ELECCIÓN Y

CORONACIÓN DE RAB'IN

AJAW 2016-2017 QUE SE

LLEVÓ A CABO EL DIA

23/07/2016. SEGÚN FACTURA

NO. 0002450 SERIE C.

NIT: 1783092 -

CONTRERAS,SCHLEEHAUF,,CARLOS,ANTONIO

7,000.00

01/09/2016 PAG CHEQUES 43943 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO

REPARACIONES Y SERVICIOS

DE LLANTAS PARA

VEHÍCULOS, CAMIONES,

MAQUINARIA,

MOTOCICLETAS Y

CUATRIMOTOS DE ESTA

MUNICIPALIDAD. SEGÚN

FACTURA NÚMERO 0001987

DE SERIE A1.

NIT: 39755169 -

LEIVA,COJULUM,ZAPETA,ALEJANDRA,

2,060.00

01/09/2016 PAG CHEQUES 43944 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO TARJETAS

DE OPERACIONES DE

TRANSPORTE URBANO EN

CARTULINA TAMAÑO

OFICIO. SEGÚN FACTURA

NÚMERO 1816 SERIE B.

NIT: 7036299 -

FIGUEROA,MARROQUIN,,MARIA,MAGDALENA

630.50

01/09/2016 PAG CHEQUES 43945 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

28 ALMUERZOS Y 19

GASEOSAS PARA EL

PERSONAL QUE LABORO EN

EL CAMPO DE LA FERIA DEL

26 AL 29 DE JULIO DEL 2016.

SEGÚN FACTURA NO. 000621

SERIE CG.

NIT: 6417558 - CUGUA,,POP,OLIVIA, 655.00

01/09/2016 PAG CHEQUES 43946 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE

COMPLEMENTO DE

VARIEDAD DE APERITIVOS

SERVIDOS A MIEMBROS DEL

CONCEJO MUNICIPAL,

AUTORIDADES CIVILES Y

MILITARES QUE

ENGALANARON LOS

DIFERENTES DESFILES DE

INAUGURACION DE LA FERIA

DEPARTAMENTAL 2016.

NIT: 14071185 - TIUL,CHOCOJ,,ELIDA,FLORIDALMA 1,525.00

01/09/2016 PAG CHEQUES 43947 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE

ALIMENTACIÓN DE

SEÑORITAS PARTICIPANTES

Y EQUIPO ORGANIZADOR

DEL EVENTO NUESTRA

BELLEZA MONJA BLANCA

2016-2017, ACTIVIDAD QUE

FUE REALIZADA EL DÍA

SABADO 02 DE JULIO DEL

PRESENTE AÑO, EN LAS

INSTALACIONES DEL INJUD.

NIT: 85347434 - POLA, SOCIEDAD ANONIMA 24,114.95

01/09/2016 PAG CHEQUES 43948 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO POR

SERVICIO DE CONDUCCIÓN

EN EL EVENTO NUESTRA

BELLEZA MONJA BLANCA

2016-2017, DICHA ACTIVIDAD

SE REALIZO EL DÍA SÁBADO

02 DE JULIO DEL 2016 EN LAS

INSTALACIONES DEL INJUD.

SEGUN FACTURA NO. 37

SERIE: A1

NIT: 12567434 - CU,CHINCHILLA,,EDDY,GERARDO 2,000.00

01/09/2016 PAG CHEQUES 43949 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE

SERVICIO DE PANTALLA LED

Y ALFOMBRA. PARA EL

EVENTO ELECCION DE

NUESTRA BELLEZA MONJA

BLANCA 2016-2017,

REALIZADO EL DÍA SÁBADO

02 DE JUNIO DEL AÑO 2016 EN

LAS INSTALACIONES DEL

INJUD.

NIT: 68037368 - LO MEJOR DE LA MUSICA, SONIDO Y

LUCES, SOCIEDAD ANONIMA

26,725.00

02/09/2016 PAG CHEQUES 43951 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO

REPARACIÓN Y

MANTENIMIENTO DE

CÁMARA MARCA

PANASONIC AG-AC7 DE

HOMBRO DEL CANAL

MUNICIPAL. SEGÚN

FACTURA CAMBIARIA

NÚMERO 49661 SERIE A.

NIT: 5100097 - INGENIERIA Y REPRESENTACIONES

SOCIEDAD ANONIMA

3,000.00

02/09/2016 PAG CHEQUES 43952 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE

PUBLICACIÓN EN EL DIARIO

DE CENTRO AMÉRICA DE

LICITACIÓN DEL PROYECTO

"CONSTRUCCIÓN EDIFICIO (S,

AUDITORIUM, CENTRO DE

TECNIFICACIÓN

OCUPACIONAL COBÁN, A.V."

NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL

SOCIEDAD ANONIMA

2,050.20

02/09/2016 PAG CHEQUES 43953 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO

POLIZA DE SEGURO DE

VEHICULO. POR

RENOVACION ANUAL DE

POLIZA DE SEGURO

(DETEKTOR) PARA EL

VEHICULO MARCA TOYOTA

HILUX PLACAS: 0-280 BBT

(AMBULANCIA)

NIT: 25600028 - V.S.R. DE GUATEMALA SOCIEDAD

ANONIMA

1,146.00

08/09/2016 PAG CHEQUES 44032 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

2 BRIDA PVC SCH DE 250 MM-

10. COMPRA DE DOS BRIDAS

PVC SCH40 250 MM-10" BL

BRID Y/O FLANGES PARA SER

UTILIZADOS EN LA

REPARACIÓN DE FUGA EN LA

VÍA PUBLICA EN TUBERÍA DE

10".

NIT: 909505 - MEXICHEM GUATEMALA, SOCIEDAD

ANONIMA

1,584.54

08/09/2016 PAG CHEQUES 44033 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

MATERIAL Y ACCESORIOS

PARA SER UTILIZADOS EN LA

REPARACIÓN DE FUGA EN LA

VÍA PUBLICA EN TUBERÍA DE

10" UBICADA EN LA 4TA.

CALLE Y 5TA. AVENIDA DE

LA ZONA 3 DE COBÁN, A.V.

NIT: 6450229 - RAMOS,SUCHITE,

AGUSTIN,BERNARDINA,

573.00

09/09/2016 PAG CHEQUES 44036 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

MATERIAL, PARA LA

REALIZACIÓN DEL

PROYECTO "CONSTRUCCIÓN

MURO PERIMETRAL

ESCUELA DE PÁRVULOS,

CANTÓN LAS CASAS, COBÁN

A.V.

NIT: 63204959 - FERRETERIA LA MARQUENSITA,

SOCIEDAD ANONIMA

7,912.55

09/09/2016 PAG CHEQUES 44037 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO VALOR POR

COMPRA DE MATERIALES

ELÉCTRICOS, PARA

REALIZAR INSTALACIONES

DE ALUMBRADO EN EL

CAMPO DE LA FERIA (FERIA

PATRONAL AGOSTO 2016).

NIT: 82414971 - CORPORACION LA FUENTE

SOCIEDAD ANONIMA

4,997.00

09/09/2016 PAG CHEQUES 44038 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

42 TABLAS DE 1 X 10 X 12 Y 15

PARALES DE 3 X 3 X 10. PARA

USO EN EL PROYECTO:

CONSTRUCCION MURO

PERIMETRAL ESCUELA DE

PARVULOS CANTON LAS

CASAS, COBAN, A.V.

SOLICITADO POR ARQ.

MINOR GONZALEZ

NIT: 12534404 - TZI,PEC,,CARLOS, 3,062.25

09/09/2016 PAG CHEQUES 44039 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO UTILES DE

OFICINA PARA USO EN LA

UNIDAD DE IUSI.

SOLICITADO POR: GLADIS

RODRIGUEZ.

NIT: 14087227 - MEDINA,SUC,,DENIS,NOE 3,225.50

09/09/2016 PAG CHEQUES 44040 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO

ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE

OFICINA PARA USO

EXCLUSIVO EN LA UNIDAD

DE IUSI.

NIT: 14087227 - MEDINA,SUC,,DENIS,NOE 2,783.00

09/09/2016 PAG CHEQUES 44041 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

MATERIAL PARA LA

REALIZACIÓN E TRABAJOS

EN EL PROYECTO

"CONSTRUCCIÓN MURO

PERIMETRAL ESCUELA DE

PÁRVULOS, CANTÓN LAS

CASAS. COBÁN, A.V.

NIT: 4248295 - PACAY,CAAL,,EDUARDO,CARMELINO 5,475.95

09/09/2016 PAG CHEQUES 44042 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

107 BOLSAS DE CEMENTO

GRIS UGC Y 8 METROS

CUBICOS ARENA DE MINA.

PARA USO EN LA

REALIZACION TRABJOS EN

EL PROYECTO "

CONSTRUCCION MURO

PERIMETRAL ESCUELA DE

PARVULOS CANTON LAS

CASAS, COBAN. A.V."

SOLICITADO POR: ARQ,

MINOR GONZALEZ

NIT: 63204959 - FERRETERIA LA MARQUENSITA,

SOCIEDAD ANONIMA

9,279.00

09/09/2016 PAG CHEQUES 44043 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

MATERIAL PARA LA

REALIZACIÓN DE TRABAJOS

EN EL PROYECTO

"CONSTRUCCIÓN MURO

PERIMETRAL ESCUELA DE

PÁRVULOS, CANTÓN LAS

CASAS, COBÁN A.V.

NIT: 4248295 - PACAY,CAAL,,EDUARDO,CARMELINO 5,095.00

09/09/2016 PAG CHEQUES 44044 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

1 SELENOIDE. PARA LA MOTO

HONDA XL200 PLACA: M-

074BZN QUE SE ENCUENTRA

A CARGO DEL MENSAJERO

MUNICIPAL SR. LUIS

OLIVARES

NIT: 963259 - AGENCIA Y FABRICA HONDA

SOCIEDAD ANONIMA

766.29

09/09/2016 PAG CHEQUES 44045 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRAS

DE MATERIALES PARA LA

ELABORACIÓN DE CUNETAS

EN LA PISTA DEL ESTADIO

VERAPAZ, ZONA 1

NIT: 91387450 - YAXCAL,,,ANABELLA,ELIZABETH 4,835.50

13/09/2016 PAG CHEQUES 44050 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

1 FOTOCOPIADORA

MULTIFUNCIONAL MARCA

KYOCERA, MODELO M-2035

DN/L. PARA LA GERENCIA DE

RECURSOS HUMNANOS.

NIT: 4863461 - COMPAÑIA INTERNACIONAL DE

PRODUCTOS Y SERVICIOS S A

5,600.00

13/09/2016 PAG CHEQUES 44051 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

BOBINA DE HILO DE 3.30MM

POR 100 METROS Y 4

CUCHILLAS DE 2 PUNTAS.

REPUESTOS PARA LAS

CHAPEADORAS PARA USO EN

ESTA MUNICIPALIDAD PARA

TRABAJOS VARIOS DE

JARDINERIA Y CHAPEOS.

NIT: 66263557 - AQUATECNIA, SOCIEDAD ANONIMA 2,352.00

13/09/2016 PAG CHEQUES 44052 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO SERVICIO

DE TRANSPORTE POR

TRASLADO DE LAS SILLAS DE

RUEDAS, DE LA CIUDAD DE

GUATEMALA A TRIBUNA

MONJA BLANCA COBÁN, A.V.

NIT: 38525437 -

ESTRADA,CHAVARRIA,VALLE,ZONIA,NOHEMI

1,000.00

13/09/2016 PAG CHEQUES 44053 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO

COBERTURA Y PUBLICIDAD

DE ACTIVIDADES DE LA

MUNICIPALIDAD DE COBÁN,

TRANSMITIDA A TRAVÉS DE

MASTV CANAL 33 DURANTE

EL MES DE JUNIO CAMINA Y

PEDALEA 2016.

NIT: 29216907 - MAAS,BARRIOS,,SELVYN,MOAZIRI 3,014.25

13/09/2016 PAG CHEQUES 44055 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

JUEGOS PIROTÉCNICOS PARA

LAS ACTIVIDADES EN

PRESENTACIÓN, ELECCIÓN Y

CORONACIÓN DE PRINCESA

TEZULUTLÁN 2016-2017.

NIT: 11417846 - LOPEZ,PU,,PAULINA, 1,725.00

13/09/2016 PAG CHEQUES 44056 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO POR

AMPLIFICACIÓN DE SONIDO

DURANTE LA PRESENTACIÓN

DEL MENSAJE DE LAS

CANDIDATAS A RAB´IN AJAW

2016-2017, SE LLEVO A CABO

EN PLAZA MAGDALENA LA

FECHA 22-07-2016. SEGUN

FACTURA NO. 2511 SERIE: "C".

NIT: 1783092 -

CONTRERAS,SCHLEEHAUF,,CARLOS,ANTONIO

2,000.00

13/09/2016 PAG CHEQUES 44057 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO POR

SERVICIO DE

AMPLIFICACIÓN DE SONIDO

PARA EL DESFILE

INAUGURACIÓN DE LOS 80

AÑOS DE FERIA

DEPARTAMENTAL DE

COBAN. DICHO SE LLEVO A

CABO EL DIA 01-08-2016.

SEGÚN FACTURA NO. 2509

SERIE: "C"

NIT: 1783092 -

CONTRERAS,SCHLEEHAUF,,CARLOS,ANTONIO

3,000.00

13/09/2016 PAG CHEQUES 44059 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

3 LLANTAS DE 1000-20 JK DIR.

SET. 2 PARA EL CAMION

INTERNACIONAL PLACAS: 0-

925BBF, 1 PARA EL CAMION

MERCEDES PLACAS:

0717BBD. PARA USO EN

TRABAJOS VARIOS. SEGUN

FACTURA NO. 2941 SERIE: "A"

NIT: 7820577 - HIDALGO,ROSALES,DE

AGUILAR,MONICA,ISABEL

8,700.00

13/09/2016 PAG CHEQUES 44060 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

PAPEL TÉRMICO PARA SER

UTILIZADO PARA GENERAR

DOCUMENTOS DE COBRO. EN

LAS DIFERENTES ÁREAS QUE

INTEGRA LA

MUNICIPALIDAD DE COBÁN.

NIT: 28908 - YELA,LEAL,,RAFAEL, 3,030.00

13/09/2016 PAG CHEQUES 44061 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

CABEZALES PARA USO DEL

PLOTTER EN LA DIRECCIÓN

TÉCNICA, DE LA DIRECCIÓN

MUNICIPAL DE

PLANIFICACIÓN PARA LA

IMPRESIÓN DE PLANOS.

SEGÚN FACTURA NÚMERO

0000096 SERIE "2".

NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA,YOMARA 8,500.00

13/09/2016 PAG CHEQUES 44062 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO POR

REVISION, FIRMAS, SELLOS Y

TIMBRES DE

DOCUMENTACION TECNICA

EN EXPEDIENTES DEL

PROYECTO: "CONSTRUCCION

EDIFICIO(S)AUDITORIUM

CENTRO DE TECNIFICCION

OCUPACIONAL, COBAN, A.V.

SEGUN FACTURA NO 11

SERIE: "I".

NIT: 19112734 -

GUILLERMO,VALIENTE,,JOSE,LEONEL

7,000.00

13/09/2016 PAG CHEQUES 44065 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA

SUMINISTROS DE COMPUTO

PARA USO EN LAS

IMPRESORAS UBICADAS EN

LA GERENCIA DE

PLANIFICACION Y

SEGUIMIENTO. SEGUN

FACTURA NO. 1816 SERIE: C2

NIT: 19086067 - CORONADO,DEL

VALLE,,RODOLFO,NAPOLEON

4,590.00

13/09/2016 PAG CHEQUES 44066 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

SUMINISTROS PARA USO EN

LA OFICINA DE LA GERENCIA

DE AGUA POTABLE. SEGÚN

FACTURA NÚMERO 001818

SERIE "C2"

NIT: 19086067 - CORONADO,DEL

VALLE,,RODOLFO,NAPOLEON

4,150.00

13/09/2016 PAG CHEQUES 44067 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

2 DISCOS PARA CORTE DE 9"

Y 8 LIBRAS DE ELECTRODOS

DE ACERO DE 1/8". PARA

REPARACION DE REJILLA

UBICADA EN LA PRIMERA

CALLE Y 16 AVENIDA, ZONA

1. SEGUN FACTURA NO. 5539

SERIE: A

NIT: 675614K -

PELAEZ,MORALES,FERNANDEZ,MARTHA,INES

838.00

14/09/2016 PAG CHEQUES 44068 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

4 CHAPEADORAS SPARTA 44,

4 HILOS DE 3.30MM DE 100

METROS, 4 CUCHILLAS DE 2

PUNTAS; EQUIPO

PROFESIONAL PARA USO EN

ESTA MUNICIPALIDAD EN

TRABAJOS VARIOS

NIT: 66263557 - AQUATECNIA, SOCIEDAD ANONIMA 18,396.00

14/09/2016 PAG CHEQUES 44069 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

1 FOTOCOPIADORA

MULTIFUNCIONAL NUEVA

TECNOLOGIA RECIENTE

FULL COLOR. CAPACIDAD

MENSUAL 100,000 PAGINAS,

PARA USO EN LA OFICINA

RECURSOS NATURALES.

NIT: 4863461 - COMPAÑIA INTERNACIONAL DE

PRODUCTOS Y SERVICIOS S A

15,390.00

14/09/2016 PAG CHEQUES 44072 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO POR

SERVICIO DE CENAS Y

DESAYUNOS PARA LOS

SEÑORES JUECES DE

PATINAJE SOBRE RUEDAS,

LOS DIAS 5-8-2016; 6-08-2016; 7-

08-2016. SEGUN FACTURA 537

SERIE: "C".

NIT: 76625281 - MEDINA,LANZA,,MARTHA,LIDIA 1,260.00

14/09/2016 PAG CHEQUES 44073 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO POR

SERVICIO DE HOSPEDAJE

PARA LOS SEÑORES JUECES

DE PATINAJE SOBRE

RUEDAS, LOS DIAS 5-8-2016; 6-

08-2016. SEGUN FACTURA 536

SERIE: "C".

NIT: 76625281 - MEDINA,LANZA,,MARTHA,LIDIA 2,800.00

14/09/2016 PAG CHEQUES 44074 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO POR

SERVICIO DE CENAS Y

DESAYUNOS A CINCO

PERIODISTAS QUE

PARTICIPARON EN EL

DIPLOMADO DE

COMUNICADORES 2016, LOS

DIAS 05-08-2016; 06-08-2016.

APOYADO POR LA

MUNICIPALIDAD DE COBAN,

SEGUN FACTURA NO. 539

SERIE: "C".

NIT: 76625281 - MEDINA,LANZA,,MARTHA,LIDIA 300.00

14/09/2016 PAG CHEQUES 44082 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO POR

SERVICIOS PROFESIONALES

PRESTADOS A LA

MUNICIPALIDAD DE COBAN,

A.V. EN CASOS LABORALES,

PENALES Y ASESORÍA

JURÍDICA A LA GERENCIA DE

RECURSOS HUMANOS.

SEGÚN FACTURA NO. 129

SERIE: "B".

NIT: 5823579 - RUANO,MARTINEZ,,EDWIN,ROBERTO 12,000.00

14/09/2016 PAG CHEQUES 44083 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE

PUBLICACION DE

LICITACION EN EL DIARIO DE

CENTROAMERICA, SEL

PROYECTO: "CONSTRUCCION

EDIFICIO(S) MATERNO

INFANTIL, COBAN, A.V.

NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL

SOCIEDAD ANONIMA

2,050.20

20/09/2016 PAG CHEQUES 44092 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

PINTURA PARA UTILIZAR EN

EL PROYECTO

"MEJORAMIENTO HOSPITAL

REGIONAL HELLEN LOSSI DE

LAUGERUD, CLÍNICA DE

ESTUDIOS

ULTRASONOGRAFICOS,

COBÁN, A.V.

NIT: 4248295 - PACAY,CAAL,,EDUARDO,CARMELINO 212.00

20/09/2016 PAG CHEQUES 44093 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

2 BATERIAS DE 17 PLACAS, 1

JUEGO DE SELENOIDE.

COMPRA DE REPUESTOS

PARA MAQUINARIA A

UTILIZARSE EN EL

PROYECTO DOTACION

COMBUSTIBLE, REPUESTOS Y

LUBRICANTES PARA

MEJORAMIENTO DE

CARRETERA DE TERRACERIA

LAS CONCHAS A SALAGUNA

COBAN, A.V.

NIT: 26808048 - CAAL,CHAMAM,,HERMENEGILDO, 3,000.00

20/09/2016 PAG CHEQUES 44094 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

REPUESTOS PARA

MAQUINARIA A UTILIZARSE

EN EL PROYECTO DOTACION

COMBUSTIBLE, REPUESTOS Y

LUBRICANTES PARA

MEJORAMIENTO DE

CARRETERA DE TERRACERIA

LAS CONCHAS A SALAGUNA

COBAN, A.V. SEGUN

FACTURA NO. 1113 SERIE: "B"

NIT: 26808048 - CAAL,CHAMAM,,HERMENEGILDO, 4,600.00

20/09/2016 PAG CHEQUES 44099 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO POR

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

PARA CENA DE GALA DE LA

FERIA DEPARTAMENTAL DE

COBÁN, A.V. DICHO EVENTO

SE LLEVO A CABO EN LAS

INSTALACIONES DE

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA

EL DÍA 03 DE AGOSTO DEL

2016.

NIT: 7455313 -

SIERRA,RAMIREZ,LIGORRIA,MARIA,DEL CARMEN

33,250.00

23/09/2016 PAG CHEQUES 44136 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

1 LLAVE DE COMPUERTA DE

3" Y 2 ADAPTADORES MACHO

PVC DE 3". PARA USO EN LA

REPARACION DE UNA FUGA

DE AGUA UBICADA EN LA

CASETA DEL SISTEMA DE

AGUA POTABLE EN

SACANILLA DE COBAN, A.V.

NIT: 3091384 - POP,CAAL,,LUIS,ARNOLDO 705.00

23/09/2016 PAG CHEQUES 44137 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

SIERRAS, LIMAS, PIOCHAS Y

PALAS: HERRAMIENTAS

PARA USO EXCLUSIVO

PERSONAL DE FONTANERIA

QUE TRABAJA EN

REPARACIONES VARIAS DE

LA SECCION DE

DISTRIBUCION DE LA

GERENCIA DE AGUA Y

SANEAMIENTO.

NIT: 3091384 - POP,CAAL,,LUIS,ARNOLDO 1,912.00

23/09/2016 PAG CHEQUES 44138 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

JUEGO DE RESORTES

COMPLETOS. PARA CAMIÓN

MERCEDES BENZ PLACAS 198

BPP. PROYECTO DOTACIÓN

COMBUSTIBLE, REPUESTOS Y

LUBRICANTES PARA

MEJORAMIENTO DE

CARRETERA DE TERRECERÍA

LAS CONCHAS A SALAGUNA,

COBÁN, A. V.

NIT: 17450780 - CACAO,BOL,,ALVARO,ENRIQUE 2,850.00

23/09/2016 PAG CHEQUES 44139 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

4 AMORTIGUADORES

TRASEROS. PARA CAMIÓN

MERCEDES BENZ PLACAS 352

BBQ. PROYECTO DOTACIÓN

COMBUSTIBLE, REPUESTOS Y

LUBRICANTES PARA

MEJORAMIENTO DE

CARRETERA DE TERRECERÍA

LAS CONCHAS A SALAGUNA,

COBÁN, A. V.

NIT: 17450780 - CACAO,BOL,,ALVARO,ENRIQUE 5,400.00

28/09/2016 PAG CHEQUES 44159 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

35,000 BOLETAS DE AGUA

POTABLE. EN PAPEL

CONTINUO DEL 60,001 EN

ADELANTE, LAS CUALES

SERAN UTILIZADAS PARA LA

IMPRESION DE BOLETAS DE

LECTURA DE AGUA POTABLE

DE LAS DIFERENTES ZONAS

DE COBAN, A.V.

NIT: 1532227 - FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD

ANONIMA

3,990.00

28/09/2016 PAG CHEQUES 44160 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

REPUESTOS PARA

REPARACIÓN DE LAS

SIGUIENTES MOTOCICLETAS

HONDA PMT-03, HONDA M-

032BXX, YAMAHA PMT-08.

SEGÚN FACTURA NÚMERO

001778. SERIE "M1".

NIT: 29214467 - PEREIRA,CONTRERAS,,DEIGLI,ELI 5,255.00

28/09/2016 PAG CHEQUES 44161 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

ARENA DE FUNDICION,

CEMENTO GRIS, SILICON,

TEFLON, PIE DE NEOLITE.

MATERIALES PARA

CONSTRUCCION PARA LA

REPARACION FUGA EN EL

SISTEMA DE AGUA POTABLE

EN SACANILLA DE COBAN,

A.V.

NIT: 8060525 - BUENAFE,PELAEZ,,CESAR,ANTONIO 865.00

28/09/2016 PAG CHEQUES 44162 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE

SERVICIO DE ANÁLISIS

BACTERIOLÓGICO Y

FISICOQUÍMICO, PARA

PROCESO DE CERTIFICACIÓN

DE LOS 10 SISTEMAS DE

AGUA POTABLE DE COBÁN,

A.V.

NIT: 974250 - INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -

INFOM-

7,000.00

28/09/2016 PAG CHEQUES 44164 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

FLANGE DE 10", FLANGE DE

12", UNIÓN DE REPARACIÓN

DE 6", CURVA 10" Y UNIÓN

DE REPARACION DE 4".

MATERIALES PARA

REPARACIÓN TUBERÍA DE

CONDUCCIÓN Y

DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA

DE CHIRRETZAAJ.

NIT: 91387450 - YAXCAL,,,ANABELLA,ELIZABETH 6,941.00

28/09/2016 PAG CHEQUES 44165 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO POR

ARRENDAMIENTO DE LOCAL.

UBICADO EN LA 8A. AV. 5-65,

ZONA 3, CORRESPONDIENTE

AL MES DE ABRIL DEL AÑO

2016. PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE CADIS,

FACTURA NO. 48 SERIE: "A".

NIT: 80195105 - SUCHITE,Y SUCHITE,,ELBIA,LORENA 2,500.00

28/09/2016 PAG CHEQUES 44168 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO POR

ARRENDAMIENTO DE LOCAL.

UBICADO EN LA 8A. AV. 5-65,

ZONA 3, CORRESPONDIENTE

AL MES DE ENERO DEL AÑO

2016. PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE CADIS,

FACTURA NO. 45 SERIE: "A".

NIT: 80195105 - SUCHITE,Y SUCHITE,,ELBIA,LORENA 2,500.00

28/09/2016 PAG CHEQUES 44169 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMMPRA

DE 2 TUBOS R20; 1

PROTECTOR; 6

PROTECTORES DE TUBO; 1

VALVULA PARA ARO

TUBULAR: PARA LOS

CAMIONES, MOTOCICLETA,

CAMIONETA PLACAS 0-

694BBJ. COMISIONES VARIAS

MUNICIPALES POR LA

OFICINA DE TRANSPORTES.

SEGUN FACTURA NO. 1030

SERIE: C1.

NIT: 39755169 -

LEIVA,COJULUM,ZAPETA,ALEJANDRA,

785.00

28/09/2016 PAG CHEQUES 44170 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

RESPUESTOS PARA

VEHICULOS

MUNICIPALES:SEGUN

FACTURA NO.0001031 SERIE

C1

NIT: 39755169 -

LEIVA,COJULUM,ZAPETA,ALEJANDRA,

440.00

28/09/2016 PAG CHEQUES 44171 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE

ALIMENTACION CONSUMIDA

DEL 21/07/2016 AL 23/07/2016.

PARA MIEMBROS DEL

JURADO CALIFICADOR Y

ACOMPAÑANTES EN EL

EVENTO ELECCION RABIN

AJAW 2016-2017, SEGUN

FACTURA NO. 924 SERIE: A1.

NIT: 1662562 - LUCAS,GRAUC,,NERY,EDGAR 1,225.00

28/09/2016 PAG CHEQUES 44172 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE 9

HOSPEDAJES DEL 21/07/2016

AL 23/07/2016. PARA

MIEMBROS DEL JURADO

CALIFICADOR Y

ACOMPAÑANTES EN EL

EVENTO ELECCION RABIN

AJAW 2016-2017, SEGUN

FACTURA NO. 924 SERIE: A1.

NIT: 1662562 - LUCAS,GRAUC,,NERY,EDGAR 2,875.00

28/09/2016 PAG CHEQUES 44173 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA

POLIZA FIANZA DE

CUMPLIMIENTO.

CORRESPONDIENTE AL

PROYECTO MUNICIPAL:

"MEJORAMIENTO CALLE (S)

DE TERRACERIA 2015 AREA

URBANA, COBAN, A.V. SEGUN

FACTURA FACE-63-BB1-001-

160000001384 PROVEEDOR

SEGUROS PRIVANZA, S.A.

NIT: 4275217 - SEGUROS PRIVANZA, SOCIEDAD

ANONIMA

5,571.78

28/09/2016 PAG CHEQUES 44174 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO POR

SERVICIO TECNICO POR

DISEÑO 3D DEL PROYECTO:

"CONSTRUCCION EDIFICIO

(S) MATERNO INFANTIL,

COBAN, A.V. SEGUN

FACTURA NO. 35 SERIE: "B".

NIT: 35966165 - GARCIA,QUEJ,,EDWIN,OTTONIEL 9,765.00

28/09/2016 PAG CHEQUES 44175 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE

COMPLEMENTO DE LA

PRESENTACIÓN ARTÍSTICA:

MOROS, VENADOS, VIEJITOS,

ARPA, GUACAMAYAS,

MARIMBAS, TAMBORON: EN

EN EVENTO PRESENTACIÓN,

ELECCIÓN Y CORONACIÓN

RABIN AJAW 2016-2017

SEGÚN FACTURA NO.19

SERIE: "1".

NIT: 29503035 - MOLINA,JUAREZ,,ALFONSO, 9,000.00

29/09/2016 PAG CHEQUES 44176 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

1,000 CARNE PVC. PARA

IMPRESION DE CARNE PARA

COCODOES, COMISIONES

AREA URBANA Y RURAL.

SOLICITO: ING. JORGE POP.

SEGUN FACTURA NO.1897

SERIE: C2.

NIT: 19086067 - CORONADO,DEL

VALLE,,RODOLFO,NAPOLEON

3,450.00

29/09/2016 PAG CHEQUES 44177 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

TONER 80A, TINTAS CANON

210 COLOR NEGRO, TINTAS

CANON 211 DE COLOR,

TINTAS CANON 145 COLOR

NEGRO, TINTAS CANON 145

DE COLOR, CINTAS EPSON LQ-

590, TINTAS POR PACHON.

PARA USO EN LA GERENCIA

DE AGUA Y SANEMIENTO.

NIT: 19086067 - CORONADO,DEL

VALLE,,RODOLFO,NAPOLEON

7,810.00

29/09/2016 PAG CHEQUES 44178 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

TONER Y CINTAS PARA

IMPRESORAS QUE SE

ENCUENTRA EN LA

SECRETARIA MUNICIPAL.

SOLICITADO POR: LIC,

ESTUARDO SIERRA.

NIT: 19086067 - CORONADO,DEL

VALLE,,RODOLFO,NAPOLEON

9,210.00

29/09/2016 PAG CHEQUES 44179 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

HOJAS TAMAÑO OFICIO Y

CARTA. PARA USO EN LA

OFICINA DE ALMACEN Y

GERENCIAS DE LA

MUNICIPALIDAD DE COBAN,

SEGUN FACTURA NO. 1757

SERIE: "AB". SOLICITO:

ALICIA CHON.

NIT: 14087227 - MEDINA,SUC,,DENIS,NOE 2,720.00

29/09/2016 PAG CHEQUES 44180 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

FUNDAS TAMAÑO OFICIO,

HOJAS BOND TAMAÑO

OFICIO, FOLDER TAMAÑO

OFICIO. PARA ARCHIVAR EL

EXPEDIENTE DE PERSONAL

MUNICIPAL DE NUEVO

INGRESO. FACTURA NO. 1758

SERIE "AB"

NIT: 14087227 - MEDINA,SUC,,DENIS,NOE 1,575.00

29/09/2016 PAG CHEQUES 44186 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

1 CAJA MORTUORIA. PARA

SER ENTREGADA POR EL

FALLECIMIENTO DEL

EMPLEADO MUNICIPAL

CARLOS GUILLERMO POP

CHUN (+) QUE FALLECIO LA

FECHA: 13-9-2016.

(INCLUYENDO SERVICIO DE

CAPILLA). SEGUN FACTURA

NO. 461 SERIE: "A".

NIT: 85195685 - INVERSIONES LA NONA, SOCIEDAD

ANONIMA

10,000.00

29/09/2016 PAG CHEQUES 44187 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

MATERIAL ELECTRICO PARA

EL "PROYECTO DE

REHABILITACION RED DE

ALUMBRADO PUBLICO (2016),

AREA URBANA, COBAN, A.V.

SEGUN CONTRATO NO.3-2016

FACTURA NO. 5640 SERIE: A1.

SOLICITADO POR: EMILIO

ALCANTARA.

NIT: 5247969 - PROYECTOS Y SUMINISTROS

INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA

117,033.75

29/09/2016 PAG CHEQUES 44188 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

MATERIAL ELECTRICO PARA

EL "PROYECTO DE

REHABILITACION RED DE

ALUMBRADO PUBLICO (2016),

AREA URBANA, COBAN, A.V.

SEGUN CONTRATO NO.3-2016

FACTURA NO. 5640 SERIE: A1.

SOLICITADO POR: EMILIO

ALCANTARA.

NIT: 5247969 - PROYECTOS Y SUMINISTROS

INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA

195,144.20

30/09/2016 PAG CHEQUES 44190 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

BOMBA SUMERGIBLE ACERO

INOXIDABLE DE 42 HP

(INSTALADO) Y MOTOR

SUMERGIBLE DE 50 HP 460

TRIFASICO (INSTALADO).

PARA EL SISTEMA 800 DE

AGUA POTABLE. SOLICITADO

POR: JEREMEE MILIAN

NIT: 46401121 -

NORIEGA,CARRILLO,,ERNESTO,ANTONIO

86,100.00

04/10/2016 PAG CHEQUES 44201 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO POR

ELABORACION DE ESTUDIO

DE SUELOS PARA EL

PROYECTO "CONSTRUCCION

EDIFICIO MATERNO

INFANTIL, COBAN, A.V.

FACTURA NO. 2 SERIE: "A".

SEGUN ACUERDO DE

ALCALDIA DE HOJAS

MOVIBLES NUMERO: 017-2016

DE FECHA: 29-08-2016.

NIT: 92769225 - SERVICIOS GEOLÓGICOS,

GEOTÉCNICOS Y AMBIENTALES, SOCIEDAD

ANÓNIMA

17,500.00

04/10/2016 PAG CHEQUES 44202 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE

195 HOSPEDAJES. PARA LOS

ACOMPAÑANTES DE LAS

CANDIDATAS EN EL EVENTO

ELECCION RABIN AJAW 2016-

2017 DICHO SE LLEVO A

CABO EN EL INJUD LA FECHA

23-07-2016. SEGUN FACTURA

NO. 378 SERIE: "B"

NIT: 4246462 - CHOCOOJ,MOESCHLER,,LUIS,ENRIQUE 5,850.00

04/10/2016 PAG CHEQUES 44203 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO

DESAYUNOS. PARA LOS

ACOMPAÑANTES DE LAS

CANDIDATAS EN EL EVENTO

ELECCION RABIN AJAW 2016-

2017 DICHO SE LLEVO A

CABO EN EL INJUD LA FECHA

23-07-2016. SEGUN FACTURA

NO. 379 SERIE: "B".

NIT: 4246462 - CHOCOOJ,MOESCHLER,,LUIS,ENRIQUE 7,680.00

04/10/2016 PAG CHEQUES 44204 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

1 EXTENSION DE 75 METROS

CON CABLE PARALELO 2X12.

PARA USO PINTOR

MUNICIPAL EN TRABAJOS DE

ELABORACON DE

ESCENARIOS DE ELECCIONES

DE BELLEZA Y TRABAJOS EN

PINTAR CALLES DE COBAN.

FACTURA NO. 1107 SERIE: "B"

NIT: 26447606 - MORAN,GOMEZ,,JUAN,ERNESTO 436.50

07/10/2016 PAG CHEQUES 44216 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

10 GALONES ACEITE PARA EL

CAMIÓN RECOLECTOR DE

BASURA PLACA 578BRR,

PARA EL PROYECTO

REHABILITACIÓN CALLES

ORNATO 2016, ÁREA URBANA

COBAN A.V.

NIT: 4623134 - SARG,GARCIA,,OTTO,EDGAR 1,500.00

07/10/2016 PAG CHEQUES 44217 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

105 PARES DE LLANTAS PARA

TROKET. PARA LAS

CARRETAS DEL PERSONAL

PARA EL PROYECTO:

"REHABILITACION CALLES

ORNATO 2016, AREA

URBANA, COBAN, A.V.

SOLICITADO POR: EMILIO

ALCANTARA.

NIT: 24009040 - DISTRIBUIDORA

CENTROAMERICANA CEFESA, S.A.

9,870.00

07/10/2016 PAG CHEQUES 44218 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

MATERIALES PARA

REALIZAR LOS TRABAJOS DE

ORNATO EN EL "PROYECTO

REHABILITACIÓN DE CALLES

ORNATO 2016,ÁREA

URBANA,COBAN A.V.

NIT: 7983433 - SIERRA,ESCALANTE,,ELMER,ANTONIO 5,225.00

07/10/2016 PAG CHEQUES 44219 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

MATERIAL PARA REALIZAR

LOS TRABAJOS DE ORNATO

EN EL "PROYECTO

REHABILITACIÓN DE CALLES

ORNATO 2016, ÁREA

URBANA, COBÁN, ALTA

VERAPAZ. SOLICITADO POR

EMILIO ALCANTARA.

NIT: 5061571 - PU,PEREZ,,FRANCISCO, 6,399.00

07/10/2016 PAG CHEQUES 44220 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

REPUESTOS Y LUBRICANTES,

PARA EL PROYECTO

DENOMINADO DOTACIÓN

COMBUSTIBLE, REPUESTOS Y

LUBRICANTES PARA

MEJORAMIENTO DE

CARRETERA DE TERRECERÍA

LAS CONCHAS A SALAGUNA.

SEGÚN CONVENIO

INTERINSTITUCIONAL ENTRE

LA MUNICIPALIDAD DE

COBÁN Y LA DIRECCIÓN

GENERAL DE CAMINOS ZONA

VIAL 7.

NIT: 17450780 - CACAO,BOL,,ALVARO,ENRIQUE 7,250.00

10/10/2016 PAG CHEQUES 44273 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

2 CURVAS DE 45 GRADDOS

DE 12" PVC DE 250 PSI. PARA

REPARACION LINEA DE

BOMBEO DEL SISTEMA DE

AGUA POTABLE DE CHIO

TALPETATE QUE VA A

CHIRRETZAAJ ZONA 6 DE

COBAN, A.V. SOLICITADO

POR: CLAUDIA CAU

(SECRETARIA).

NIT: 909505 - MEXICHEM GUATEMALA, SOCIEDAD

ANONIMA

4,708.98

10/10/2016 PAG CHEQUES 44274 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

1 FLOTE DE BRONCE DE 2".

PARA SER INSTALADO EN EL

TANQUE DEL SISTEMA DE

BOMBEO DE AGUA POTABLE

DE CHAQUIBEJA, ZONA 8,

COBAN, A.V. SOLICITADO

POR: CLAUDIA CAAL

(SECRETARIA)

NIT: 6450229 - RAMOS,SUCHITE,

AGUSTIN,BERNARDINA,

850.00

10/10/2016 PAG CHEQUES 44275 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

25 GALONES MELAZA. EL

CUAL SERA UTILIZADO PARA

LA CRACION DE BACTERIAS

DE LA PLANTA DE AGUAS

RESIDUALES. SOLICITADO

POR: CLAUDIA CAAL

(SECRETARIA AGUA

POTABLE).

NIT: 2674548 - MONTEPEQUE,,,OSCAR,EDUARDO 625.00

10/10/2016 PAG CHEQUES 44276 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

MATERIAL ELECTRICO. QUE

SERA UTILIZADO PARA LA

FABRICACIÓN DE UNA

EXTENSIÓN ELÉCTRICA

PARA LA HIDROLAVADORA

QUE SE UTILIZA PARA

REALIZAR EL

MANTENIMIENTO DE

DIFERENTES UNIDADES DE

LA PLANTA DE

TRATAMIENTO DE AGUA

POTABLE CHIO TALPETATE,

COBÁN, A.V

NIT: 1539167 - CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS

SOCIEDAD ANONIMA

653.50

11/10/2016 PAG CHEQUES 44278 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO POR

ADQUISICION DE

RENOVACION ANUAL DE

DETEKTOR LOJAK PARA EL

VEHICULO MITSUBISHI 4 X 2

PLACAS: 0211BBG MODELO

2007. DEL 29-09-2016 AL 29-09-

2017. EN COMISIONES VARIAS

MUNICIPALES. FACTURA NO.

104621 SERIE: D.

NIT: 25600028 - V.S.R. DE GUATEMALA SOCIEDAD

ANONIMA

2,030.40

11/10/2016 PAG CHEQUES 44280 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA

TUBERIA Y ACCESORIOS PVC

PARA EL PROYECTO

"REHABILITACION SISTEMA

DE AGUA POTABLE (2016),

COBAN, A.V. SEGUN

FACTURA NO. 160000245038

SERIE: FACE-66-LO-001.

SOLICITADO POR: ING.

JEREMEE SHMAYLY MILIAN

CU.

NIT: 5508525 - DURMAN ESQUIVEL GUATEMALA,

SOCIEDAD ANONIMA

283,000.00

18/10/2016 PAG CHEQUES 44341 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

REPUESTOS PARA

EXCAVADORA 320C

CATERPILLAR, QUE SE

ENCUENTRA LABORANDO EN

EL PROYECTO:

MEJORAMIENTO CALLE(S)

TERRACERIA COLONIA

CHICHOCHOC, ZONA 5,

COBAN. A.V. SOLICITADO

POR: ARQ. MINOR GONZALEZ

NIT: 5179823 - IMPORTADORA DISTRIBUIDORA Y

EXPORTADORA DE MAQUINARIA SOCIEDAD

ANONIMA

9,496.30

18/10/2016 PAG CHEQUES 44342 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

LLAVE DE COMPUERTA 1

1/2", VALVULA DE AIRE 3/4",

ABRAZADERAS PVC 3"X 3/4".

PARA SER COLOCADAS EN LA

TUBERIA DE DISTRIBUCION

DEL SISTEMA DE LA NUEVA

ESPERANZA, ZONA 12.

SOLICITADO POR: CLAUDIA

CAAL

NIT: 6450229 - RAMOS,SUCHITE,

AGUSTIN,BERNARDINA,

513.00

18/10/2016 PAG CHEQUES 44343 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO BOMBILLAS

AHORRADORAS DE 105W.

QUE SERAN COLOCADAS

PARA ILUMINAR LA PLANTA

DE AGUAS RESIDUALES,

UBICADA EN LA ZONA 12 DE

COBAN.A.V. SOLICITADO

POR: CLAUDIA CAAL

NIT: 4623134 - SARG,GARCIA,,OTTO,EDGAR 285.00

18/10/2016 PAG CHEQUES 44344 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

1 CAJA MORTUORIA. PARA

SER ENETREGADA A LA

FAMILIA DE LA SEÑORA

GUADALUPE SAQUIL QUIIX

(+)DEL CASERIO CHAMA

GRANDE. SEGUN FACTURA

NO. 40 SERIE: A MONTO DE Q.

1,000.00. SOLICITADO POR:

ING. JORGE POP

NIT: 33016984 - CHEN,AC,,ALEJANDRO, 1,000.00

18/10/2016 PAG CHEQUES 44345 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

1000 TAYUYOS, SERVIDOS AL

PERSONAL QUE REALIZO

LIMPIEZA EN FINCA

MUNICIPAL SACHAMACH.

SEGÚN FACTURA NO.000016

SERIE "A1". SOLICITADO POR

SILVIA MARIA HIDALGO.

NIT: 76987000 - OVERDICK,SOLANO,,HANS,ARTURO 3,000.00

18/10/2016 PAG CHEQUES 44346 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA

INSUMOS DE LIMPIEZA PARA

USO EN EL MANTENIMIENTO

DE SANITARIOS PUBLICOS,

EDIFICIO MUNICIPAL,

CANCHAS DEPORTIVAS,

MERCADOS, TRIBUNA MONJA

BLANCA, RASTRO,

TALPETATE, GIMNASIO,

BIBLIOTECA. SEGLUN

FACTURA NO. 22758 SERIE: 1

NIT: 83595996 - DISTRIBUIDORA Y ALMACENES DEL

VALLE, SOCIEDAD ANONIMA

2,291.00

18/10/2016 PAG CHEQUES 44347 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

20 LIBRAS DE WIPE, 3

TONELES DE THINER. PARA

USO EN EL PROYECTO

DENOMINADO:

REHABILITACION CALLES,

SEÑALIZACION VIAL 2016.

CASCO URBANO, COBAN. A.V.

SOLICITADO POR: ARQ.

MINOR GONZALEZ

NIT: 63204959 - FERRETERIA LA MARQUENSITA,

SOCIEDAD ANONIMA

6,620.00

18/10/2016 PAG CHEQUES 44348 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

MATERIALES Y ACCESORIOS.

PARA LA FABRICACION DE

ABRAZADERAS PARA LAS

VALVULAS DE AIRE QUE SE

COLOCARAN EN LA LINEA DE

BOMBEO DE SAN JOSE LA

COLONIA, ZONA 9 Y

SACANILLA, COBAN. A.V.

SOLICITADO POR: CLAUDIA

CAAL

NIT: 63204959 - FERRETERIA LA MARQUENSITA,

SOCIEDAD ANONIMA

907.00

18/10/2016 PAG CHEQUES 44349 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

MATERIAL ELECTRICO. PARA

LA ILUNINACION POR

MANTENIMIENTO DE LA

PLANTA DE TRATAMIENTO

DE AGUAS RESIDUALES

UBICADA EN LA ZONA 12 DE

COBAN, A.V. SOLICITADO

POR: CLAUDIA CAAL

NIT: 1539167 - CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS

SOCIEDAD ANONIMA

384.50

18/10/2016 PAG CHEQUES 44350 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

50 CAJAS DE PAPEL

HIGIENICO JUMBO ROLL DE 6

UNIDADES CADA CAJA. PARA

COBRO EN LOS SANITARIOS

PUBLICOS DE ESTA

MUNICIPALIDAD SEGUN

FACTURA NO. 22757 SERIE: 1

NIT: 83595996 - DISTRIBUIDORA Y ALMACENES DEL

VALLE, SOCIEDAD ANONIMA

5,250.00

18/10/2016 PAG CHEQUES 44351 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

MATERIAL ELECTRICO. PARA

LA REPARACION DEL

ALUMBRADO EN LA PARTE

INTERIOR Y EXTERIOR DEL

MERCADO CENTRAL.

SOLICITADO POR: JORGE

MACZ

NIT: 1539167 - CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS

SOCIEDAD ANONIMA

1,088.25

18/10/2016 PAG CHEQUES 44352 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

PRODUCTOS DE CONSUMO

PARA USO EN LA ANTESALA

DEL DESPACHO MUNICIPAL,

EN REUNIONES VARIAS Y

ATENCIÓN AL VECINO.

SEGÚN FACTURA NO. 7640

SERIE "2"

NIT: 83595996 - DISTRIBUIDORA Y ALMACENES DEL

VALLE, SOCIEDAD ANONIMA

676.50

18/10/2016 PAG CHEQUES 44353 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

MATERIAL PARA PINTAR

INTERIOR DE LA ENTRADA

PRINCIPAL DE LA

MUNICIPALIDAD DE COBÁN

A.V.

NIT: 5531209 - SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA 1,064.40

18/10/2016 PAG CHEQUES 44354 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

RESMAS DE HOJAS BOND

TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO

OFICIO, PARA USO EN

GERENCIAS Y UNIDADES DE

LA MUNICIPALIDAD, UN

LIBRO DE ACTAS PARA USO

EN LA OFICINA DE LA

POLICÍA MUNICIPAL Y HOJAS

DE COLOR PARA USO EN LA

OFICINA DE LA GERENCIA DE

PLANIFICACIÓN. SEGÚN

FACTURA NO. 1962 SERIE

"AB"

NIT: 14087227 - MEDINA,SUC,,DENIS,NOE 2,945.00

18/10/2016 PAG CHEQUES 44355 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO

REPARACIÓN DE 6

INYECTORES INTER OT466E

PARA CAMIÓN

INTERNACIONAL PLACAS 0-

924BBF, EL CUAL REALIZARÁ

TRABAJOS DE ACARREO DE

MATERIAL BALASTRO PARA

EL PROYECTO

"MEJORAMIENTO DE CALLE

(S) TERRACERÍA CANTÓN

LAS CASAS, ZONA 8, COBÁN,

ALTA VERAPAZ. SEGÚN

FACTURA NO. 06440 SERIE

"G".

NIT: 71377824 - PROVISION DE EQUIPOS Y

SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA

8,400.00

18/10/2016 PAG CHEQUES 44356 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE

PUBLICIDAD. IMPRESA EN

ESPACIO PUBLICITARIO EN

EL REGIONAL VERAPAZ, EN

SUPLEMENTOS PROPIOS DE

LA FERIA DE COBAN, A.V. EN

LOS 80 AÑOS FERIA

DEPARTAMENTAL. SEGUN

FACTURA NO. 160000000357.

VALOR: Q. 1,469.54

NIT: 16898389 - DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD

ANONIMA

1,469.54

18/10/2016 PAG CHEQUES 44357 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

2,000 CARNE PVC

(PLASTICOS). PARA

IMPRESION DE CARNE PARA

COCODES Y COMISIONES DEL

AREA URBANA Y RURAL.

SEGUN FACTURA 1963 SERIE:

C2. SOLICITADO POR: ING.

JORGE POP

NIT: 19086067 - CORONADO,DEL

VALLE,,RODOLFO,NAPOLEON

7,000.00

18/10/2016 PAG CHEQUES 44358 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO VALOR POR

COMPRA DE PINTURA Y

MATERIALES PARA

ESCENARIO EVENTO RAB'IN

AJAW 2016-2017, EVENTO QUE

SE LLEVO A CABO EN LAS

INSTALACIONES DEL INJUD

EL DÍA 23/07/2016. SEGÚN

FACTURA NO. 12100 SERIE

"D". SOLICITADO POR IRMA

YOLANDA TUPIL. FOLKLOR.

NIT: 40527840 - RODRIGUEZ,ROQUEL,,JOSE,LUIS 5,614.00

18/10/2016 PAG CHEQUES 44359 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA

3000 BOLETAS DE AVISO

REQUERIMIENTO DE PAGO Y

CITACION EN ORIGINAL Y

DOS COPIAS. PARA USO

AGENTES DE LA POLICIA

MUNICIPAL DE TRANSITO.

SOLICITADO POR: JOSE LUIS

PEREZ

NIT: 11879599 - CHOPEN,CHOC,,ALVARO,HUGO 2,750.00

18/10/2016 PAG CHEQUES 44360 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

300 HOJAS MEMBRETADAS

TAMAÑO CARTA CON

IMPRESION EN TINTA CAFE.

PARA USO EN LA OFICINA DE

SECRETARIA EJECUTIVA.

SEGUN FACTURA NO. 12454

SERIE: A. VALOR Q. 1440.00.

SOLICITADO POR: SILVIA

MARIA HIDALGO

NIT: 76191176 - AGENCIA IMPRESORA, SOCIEDAD

ANONIMA

1,440.00

18/10/2016 PAG CHEQUES 44361 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE 81

HOSPEDAJES. PARA

CANDIDATAS,

ACOMPAÑENTES Y

PROTOCOLO. EN EL EVENTO

ELECCION PRINCESA

TEZULUTLAN 2016-2017,

SEGUN FACTURA NO. 10462

SERIE: C. SOLICITADO POR:

IRMAL TUPIL

NIT: 7550022 - AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD

ANONIMA

6,885.00

18/10/2016 PAG CHEQUES 44362 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO VALOR POR

COMPRA DE ALMUERZOS Y

REFACCIONES SERVIDOS EN

CAPACITACIÓN SOBRE

DESARROLLO HUMANITARIO

DIRIGIDO A COCODES DE

PRIMER Y SEGUNDO NIVEL Y

COMISIONES DE LA MUJER.

SEGÚN FACTURA NO. 000012

SERIE "A1". SOLICITADO POR

OFICINA DE DIRECCIÓN

SOCIAL.

NIT: 76987000 - OVERDICK,SOLANO,,HANS,ARTURO 1,500.00

19/10/2016 PAG CHEQUES 44363 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

20 LAMINAS LISAS CALIBRE

26, 1 ROLLO DE LAZO DE 1/8,

10 LITROS DE ACEITE. PARA

USO EN LOS TRABAJOS DEL

PROYECTO DENOMINADO:

REHABILITACION CALLES,

SEÑALIZACION VIAL 2016

CASCO URBANO, COBAN. A.V.

SOLICITADO POR: ARQ.

MINOR GONZALEZ

NIT: 38483904 - IXCOY,CAAL,,EDVIN,BALDEMAR 2,900.00

24/10/2016 PAG CHEQUES 44384 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE

PUBLICACION DE

LICITACION EN EL DIARIO DE

CENTROAMERICA DEL

PROYECTO: MEJORAMIENTO

CARRETERAS DE

TERRACERIA NIMLAJACOC A

COPALAA LA ESPERANZA,

COBAN, A.V. NOG: 5573467

NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL

SOCIEDAD ANONIMA

2,050.20

24/10/2016 PAG CHEQUES 44385 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

PLANCHAS DE METAL DE

3/16. PARA TRABAJOS EN EL

PROYECTO

"REHABILITACIÓN CALLES

(BACHEO), ÁREA URBANA,

COBÁN, A.V.". SEGUN

FACTURA NO. 221 SERIE: "A"

MONTO DE Q. 6,720.00

NIT: 91387450 - YAXCAL,,,ANABELLA,ELIZABETH 6,720.00

24/10/2016 PAG CHEQUES 44386 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

200 SACOS DE CAL. PARA

TRABAJOS EN EL PROYECTO

"REHABILITACIÓN CALLES

(BACHEO), ÁREA URBANA,

COBÁN, A.V.". SEGUN

FACTURA NO. 225 SERIE: "A"

MONTO DE Q. 6,500.00.

SOLICITADO POR: JOSE LUIS

AC HUN DE LA DIRECCION

EJECUTORA DE PROYECTOS.

NIT: 91387450 - YAXCAL,,,ANABELLA,ELIZABETH 6,500.00

24/10/2016 PAG CHEQUES 44388 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

HERRAMIENTAS.

UTILIZADOS PARA REALIZAR

TRABAJOS DE COLOCACION

DE POSTES PARA LA

INSTALACION DEL

ALUMBRADO EN EL CAMPO

DE FERIA (AGOSTO 2016)

SOLICITADO POR: EMILIO

ALCANTARA

NIT: 82414971 - CORPORACION LA FUENTE

SOCIEDAD ANONIMA

1,550.00

26/10/2016 PAG CHEQUES 44391 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

REPUESTOS PARA CAMION

MERCEDES BENZ. QUE SE

ENCUENTRA LABORANDO EN

DOTACION COMBUSTIBLE,

REPUESTOS Y LUBRICANTES

PARA MEJORAMIENTO DE

CARRETERA DE TERRACERIA

LAS CONCHAS A SALAGUNA,

COBAN, A.V. FACTURA

NO.1769 SERIE: A

NIT: 1228498 - JUAREZ,MORALES,,EDGAR,RAMIRO 9,200.00

28/10/2016 PAG CHEQUES 44398 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

MATERIAL ELECTRICO. QUE

FUE UTILIZADA PARA

REALIZAR LAS

INSTALACIONES DEL

ALUMBRADO PUBLICO EN EL

CAMPO DE FERIA (AGOSTO

2016) SOLICITADO POR:

EMILIO ALCANTARA. SEGUN

FACTURA NO. 7937 SERIE: D

MONTO DE Q. 22,132.00

NIT: 82414971 - CORPORACION LA FUENTE

SOCIEDAD ANONIMA

22,132.00

28/10/2016 PAG CHEQUES 44400 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO POR

COMPRA DE 465 GALONES DE

DIESEL. PARA USO EN

MAQUINARIA MUNICIPAL

QUE REALIZA TRABAJOS EN

EL PROYECTO DENOMINADO

"MEJORAMIENTO CALLES (S)

TERRACERÍA CANTÓN LAS

CASAS , ZONA 8 COBÁN, A.V.

SEGUN FACTURA NO. 2210

SERIE: C. SOLICITADO POR:

EDUARDO REYES

NIT: 84527781 - SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD

ANONIMA

8,663.10

28/10/2016 PAG CHEQUES 44401 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO VALOR POR

COMPRA DE 480 GALONES DE

DIESEL. PARA USO EN

MAQUINARIA MUNICIPAL

QUE REALIZA TRABAJOS EN

EL PROYECTO DENOMINADO

"MEJORAMIENTO CALLES (S)

TERRACERÍA COLONIA

NUEVA ESPERANZA, EL

ESFUERZO 1 Y 2,

CHIVENCORRAL, Y EL

MAESTRO ZONA 12 COBÁN,

A.V. SEGUN FACTURA NO.

2207 SERIE: C

NIT: 84527781 - SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD

ANONIMA

9,860.00

28/10/2016 PAG CHEQUES 44402 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO POR

COMPRA DE 525.000

GALONES DE DIESEL. PARA

USO EN MAQUINARIA

MUNICIPAL QUE REALIZA

TRABAJOS EN EL PROYECTO

DENOMINADO

"MEJORAMIENTO CALLES (S)

TERRACERÍA CANTÓN LAS

CASAS , ZONA 8 COBÁN, A.V.

SEGUN FACTURA NO. 2206

SERIE: C

NIT: 84527781 - SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD

ANONIMA

9,954.00

28/10/2016 PAG CHEQUES 44403 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO VALOR POR

COMPRA DE 480 GALONES DE

DIESEL. PARA USO EN

MAQUINARIA MUNICIPAL

QUE REALIZA TRABAJOS EN

EL PROYECTO DENOMINADO

"MEJORAMIENTO CALLES (S)

TERRACERÍA COLONIA

CHICHOCHOC, ZONA

5,COBÁN, A.V. SEGUN

FACTURA NO. 2204 SERIE: C

NIT: 84527781 - SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD

ANONIMA

9,859.20

28/10/2016 PAG CHEQUES 44404 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO POR

COMPRA DE 480 GALONES DE

DIESEL. PARA USO EN

MAQUINARIA MUNICIPAL

QUE REALIZA TRABAJOS EN

EL PROYECTO DENOMINADO

"MEJORAMIENTO CALLES (S)

TERRACERÍA COLONIA

CHICHOCHOC, ZONA

5,COBÁN, A.V. SEGUN

FACTURA NO. 2205 SERIE: C

NIT: 84527781 - SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD

ANONIMA

9,494.40

28/10/2016 PAG CHEQUES 44405 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO VALOR POR

COMPRA DE 480 GALONES DE

DIESEL. PARA USO EN

MAQUINARIA MUNICIPAL

QUE REALIZA TRABAJOS EN

EL PROYECTO DENOMINADO

"MEJORAMIENTO CALLES (S)

TERRACERÍA COLONIA

CHICHOCHOC, ZONA

5,COBÁN, A.V. SEGUN

FACTURA NO. 2209 SERIE: C

NIT: 84527781 - SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD

ANONIMA

6,223.62

28/10/2016 PAG CHEQUES 44406 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO POR

COMPRA DE 410.500

GALONES DE DIESEL, PARA

USO MAQUINARIA QUE

REALIZA TRABAJOS EN

PROYECTO DENOMINADO

MEJORAMIENTO CALLE (S)

TERRACERÍA COLONIA

NUEVA ESPERANZA, EL

ESFUERZO I Y II,

CHIVENCORRAL, Y EL

MAESTRO ZONA 12, COBÁN,

A.V. SEGUN FACTURA NO.

2219 SERIE: C

NIT: 84527781 - SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD

ANONIMA

9,765.79

28/10/2016 PAG CHEQUES 44407 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO POR

COMPRA DE 443 GALONES DE

DIESEL, PARA USO

MAQUINARIA EN PROYECTO

DENOMINADO

MEJORAMIENTO CALLE (S)

TERRACERÍA COLONIA

NUEVA ESPERANZA, EL

ESFUERZO I Y II,

CHIVENCORRAL, Y EL

MAESTRO ZONA 12, COBÁN,

A.V. SEGUN FACTURA NO.

2218 SERIE: C

NIT: 84527781 - SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD

ANONIMA

8,860.00

28/10/2016 PAG CHEQUES 44408 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO VALOR POR

COMPRA DE 300 GALONES DE

DIESEL, QUE SE UTILIZÓ EN

LAS BOMBAS VARIAS DEL

SISTEMA DE AGUA POTABLE

DEL CASCO URBANO DE

COBÁN, A.V. SEGUN

FACTURA NO. 2216 SERIE: C

NIT: 84527781 - SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD

ANONIMA

7,245.00

28/10/2016 PAG CHEQUES 44409 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO VALOR POR

COMPRA DE 480 GALONES DE

DIESEL, PARA USO EN

PROYECTO DENOMINADO

MEJORAMIENTO CALLE (S)

TERRACERÍA COLONIA

NUEVA ESPERANZA, EL

ESFUERZO I Y II,

CHIVENCORRAL, Y EL

MAESTRO ZONA 12, COBÁN,

A.V. SEGUN FACTURA NO.

2221 SERIE: C

NIT: 84527781 - SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD

ANONIMA

9,864.00

28/10/2016 PAG CHEQUES 44410 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO VALOR POR

COMPRA DE 410 GALONES DE

DIESEL, QUE SE UTILIZÓ EN

LAS BOMBAS VARIAS DEL

SISTEMA DE AGUA POTABLE

DEL CASCO URBANO DE

COBÁN, A.V. SEGUN

FACTURA NO. 2215 SERIE: C

NIT: 84527781 - SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD

ANONIMA

9,512.00

28/10/2016 PAG CHEQUES 44411 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO VALOR POR

COMPRA DE 273.500

GALONES DE DIESEL, QUE SE

UTILIZÓ EN LAS BOMBAS

VARIAS DEL SISTEMA DE

AGUA POTABLE DEL CASCO

URBANO DE COBÁN, A.V.

SEGUN FACTURA NO. 2217

SERIE: C

NIT: 84527781 - SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD

ANONIMA

5,617.69

31/10/2016 PAG CHEQUES 44412 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO VALOR POR

COMPRA DE TONER PARA

FOTOCOPIADORA MARCA

KYOCERA ESOYS M6035CIND,

PARA USO DE LA DIRECCIÓN

DE RECURSOS NATURALES Y

GESTIÓN AMBIENTAL.

NIT: 4863461 - COMPAÑIA INTERNACIONAL DE

PRODUCTOS Y SERVICIOS S A

1,172.00

31/10/2016 PAG CHEQUES 44413 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

REPUESTOS QUE SERÁN

UTILIZADOS EN EL

MANTENIMIENTO DE LA

MOTOCICLETA COLOR

BLANCO CON NÚMERO DE

PLACAS 073BZN, INCLUIDA

EN EL PROYECTO

DENOMINADO

"REHABILITACIÓN RED DE

ALUMBRADO PÚBLICO 2016

ÁREA URBANA COBÁN, A.V.

NIT: 963259 - AGENCIA Y FABRICA HONDA

SOCIEDAD ANONIMA

2,316.08

31/10/2016 PAG CHEQUES 44414 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

130 ALMUERZOS, A RAZÓN

DE Q75.00 CADA UNO,

SERVIDOS A AUTORIDADES

LOCALES,

DEPARTAMENTALES Y

NACIONALES EN VISITA A

ELECCIÓN RABIN AJAW 2016-

2017.

NIT: 91887992 - CORPORACION SANTO DOMINGO DE

GUZMAN SOCIEDAD ANONIMA

9,750.00

31/10/2016 PAG CHEQUES 44415 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

62 REFACCIONES, A RAZÓN

DE Q35.00 CADA UNA,

SERVIDAS EN CONFERENCIA

DE PRENSA EN APERTURA DE

LA FERIA PATRONAL COBÁN

2016.

NIT: 91887992 - CORPORACION SANTO DOMINGO DE

GUZMAN SOCIEDAD ANONIMA

2,170.00

31/10/2016 PAG CHEQUES 44416 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

REPUESTOS PARA

VEHÍCULOS A UTILIZAR EN

EL PROYECTO "DOTACIÓN

COMBUSTIBLE REPUESTOS Y

LUBRICANTES PARA

MEJORAMIENTO DE

CARRETERA DE TERRACERÍA

LAS CONCHAS A SALAGUNA,

COBÁN, A.V." CONVENIO

INTERINSTITUCIONAL ENTRE

LA MUNICIPALIDAD DE

COBÁN Y LA DIRECCIÓN

GENERAL DE CAMINOS ZONA

VIAL.

NIT: 1636995 - MEJIA,MENENDEZ,,ISRAEL, 9,968.00

31/10/2016 PAG CHEQUES 44417 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

REPUESTOS PARA

VEHÍCULOS A UTILIZAR EN

EL PROYECTO "DOTACIÓN

COMBUSTIBLE REPUESTOS Y

LUBRICANTES PARA

MEJORAMIENTO DE

CARRETERA DE TERRACERIA

LAS CONCHAS A SALAGUNA,

COBÁN, A.V." CONVENIO

INTERINSTITUCIONAL ENTRE

LA MUNICIPALIDAD DE

COBÁN Y LA DIRECCIÓN

GENERAL DE CAMINOS ZONA

VIAL.

NIT: 17450780 - CACAO,BOL,,ALVARO,ENRIQUE 21,600.00

03/11/2016 PAG CHEQUES 44418 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE

253 ALMUERZOS. SERVIDOS A

ACOMPAÑANTES DE

CANDIDATAS A RABIN AJAW

2016-2017. LOS DIAS VIERNES

22-07-2016 130 PERSONAS;

SABADO 23-07-2016 123

PERSONAS. SEGUN FACTURA

NO. 381 SERIE: B. PAGADO

SEGUN ACUERDO DE

ALCALDIA DE HOJAS

MOVIBLES NO. 025-2016 DE

FECHA 12-09-2016.

NIT: 4246462 - CHOCOOJ,MOESCHLER,,LUIS,ENRIQUE 6,325.00

03/11/2016 PAG CHEQUES 44419 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA

DE.BROCHAS,THINER,PINTUR

A FELPA. MATERIALES PARA

PINTAR INAUGURACIÓN DE

MINI MUNI EN SANTA LUCIA

LACHUA.

NIT: 5531209 - SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA 1,831.00

03/11/2016 PAG CHEQUES 44420 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO VALOR POR

COMPRA DE EQUIPO PARA

UTILIZAR EN EL PROYECTO

"REHABILITACIÓN CALLES

(BACHEO) ÁREA URBANA,

COBÁN, A.V." SEGÚN

FACTURA NÚMERO 4258

SERIE "A-2"

NIT: 7790368 - IMPORTADORA Y EXPORTADORA

GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA

26,000.00

03/11/2016 PAG CHEQUES 44421 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

20 CARRETILLAS DE MANO,

50 CASCOS, 2 ROLLOS DE

CINTA DE PRECAUCION, 50

PARES DE BOTAS

INDUSTRIALES. EQUIPO

PARA TRABAJOS EN EL

PROYECTO

"REHABILITACIÓN CALLES

(BACHEO), ÁREA URBANA,

COBÁN, A.V.". SEGUN

FACTURA NO. 222 SERIE: "A"

NIT: 91387450 - YAXCAL,,,ANABELLA,ELIZABETH 15,390.00

03/11/2016 PAG CHEQUES 44422 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO VALOR POR

COMPRA DE 600 SACOS DE

CEMENTO UGC, PARA

UTILIZAR EN EL PROYECTO

DENOMINADO

"REHABILITACIÓN CALLES

(BACHEO), ÁREA URBANA,

COBÁN, A.V. SEGÚN

FACTURA NÚMERO 1553

SERIE "F".

NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD

ANONIMA

45,300.00

03/11/2016 PAG CHEQUES 44424 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

200 CUBETAS DE

HIPOCLORITO DE CALCIO AL

65% DE 100 LIBRAS C.U.

"ADQUISICION DE

HIPOCLORITO DE CALCIO"

PARA EL PROYECTO

"REHABILITACIÓN SISTEMA

DE AGUA POTABLE (2016),

COBÁN, A.V.". SEGUN

CONTRATO NO. 1-2016.

SOLICITADO POR: ING.

WINGSTON VASQUEZ. SEGUN

FACTURA NO. 598 DE FECHA:

5-9-2016

NIT: 41943023 - LOPEZ,JUAREZ,,ELSA,JOHANA 220,000.00

03/11/2016 PAG CHEQUES 44425 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

PINTURA DE TRAFICO. PARA

UTILIZAR EN EL PROYECTO

DENOMINADO:

"REHABILITACION CALLES,

SEÑALIZACION VIAL, 2016,

CASCO URBANO, COBAN, A.V.

SEGUN FACTURA NO. 52830

SERIE: "A1". SOLICITADO

POR: ARQ. MINOR JAVIER

GONZALEZ TOLEDO

NIT: 1118951 - CELULOSAS Y COLORANTES DE

GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

49,680.00

03/11/2016 PAG CHEQUES 44426 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO VALOR POR

COMPRA DE REPUESTOS

PARA REPARACIÓN DE

VEHÍCULO MITSUBISHI

PLACA OFICIAL 211BBG, QUE

ESTA A CARGO DE ALCALDÍA

MUNICIPAL.

NIT: 37993305 - MIS,GONZALEZ,,FREDY, 655.00

08/11/2016 PAG CHEQUES 44481 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO POR

COMPRA DE 4 LLANTAS Y

UNA BATERIA 17 PLACAS

PARA REPARACIÓN DEL

VEHÍCULO PLACA OFICIAL

211 BBG, A CARGO DE

ALCALDÍA MUNICIPAL EN

COMISIONES VARIAS

MUNICIPALES

NIT: 7458045 - DISTRIBUIDORA PUENTE NUEVO,

SOCIEDAD ANONIMA

8,343.70

08/11/2016 PAG CHEQUES 44482 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO SERVICIO

DE ALINEACIÓN Y

BALANCEO AL VEHÍCULO

MUNICIPAL PLACAS 0-

211BBG, QUE ES UTILIZADO

PARA COMISIONES VARIAS.

SOLICITADO POR: JORGE

DUBUISSON

NIT: 7458045 - DISTRIBUIDORA PUENTE NUEVO,

SOCIEDAD ANONIMA

375.00

08/11/2016 PAG CHEQUES 44483 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

HERRAMIENTAS Y

ACCESORIOS QUE SERAN

UTILIZADOS PARA EL

MANTENIMIENTO DE

INSTALACIONES DE AGUA

POTABLE PARA EL

PROYECTO DENOMINADO:

REHABILITACION SISTEMAS

DE AGUA POTABLE (2016),

COBÁN, A.V. SOLICITADO

POR: ING. AGR. JEREMEE

MILIAN CU

NIT: 91387450 - YAXCAL,,,ANABELLA,ELIZABETH 4,960.00

08/11/2016 PAG CHEQUES 44484 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

MATERIALES. PARA USO EN

LOS TRABAJOS DEL

MEJORAMIENTO PARQUE

CENTRAL, ZONA 2, COBAN,

A.V. SOLICITADO POR: ARQ.

MINOR GONZALEZ

NIT: 91387450 - YAXCAL,,,ANABELLA,ELIZABETH 13,666.10

08/11/2016 PAG CHEQUES 44485 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

MATERIALES. PARA

TRABAJOS EN EL

MEJORAMIENTO DEL

PARQUE CENTRAL, ZONA 2,

COBAN, A.V. SOLICITADO

POR: ARQ. MINOR GONZALEZ

NIT: 91387450 - YAXCAL,,,ANABELLA,ELIZABETH 2,805.85

08/11/2016 PAG CHEQUES 44486 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

MATERIALES. PARA USO EN

LOS TRABAJOS DEL

MEJORAMIENTO PARQUE

CENTRAL, ZONA 2, COBAN,

A.V. SOLICITADO POR: ARQ.

MINOR GONZALEZ

NIT: 91387450 - YAXCAL,,,ANABELLA,ELIZABETH 5,823.40

08/11/2016 PAG CHEQUES 44487 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

1 TONER PARA IMPRESORA

49A Y 1 TONER PARA

IMPRESORA 53A. PARA USO

EN LA OFICINA DE

SECRETARIA MUNICIPAL EN

LA IMPRESION DE

DOCUMENTOS. SEGUN

FACTURA NO. 1999 SERIE: C2.

NIT: 19086067 - CORONADO,DEL

VALLE,,RODOLFO,NAPOLEON

1,930.00

10/11/2016 PAG CHEQUES 44522 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE

LICITACION EN EL DIARIO DE

CENTRO AMERICA DEL

PROYECTO: "MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL

COMUNIDADES COROZAL,

ESPERANZA LEAL, ROCJA

TZIN, LA SULTANA,

SACOYOU, SEMUY, PATATE

ICBOLAY Y LAS LAGUNAS

DEL FAISAN I, COBAN, A.V.

CON EL NOG: 5621976

NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL

SOCIEDAD ANONIMA

1,025.10

11/11/2016 PAG CHEQUES 44528 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO

ADQUISICIÓN DE UN MOTOR

SUMERGIBLE DE 50HP 460V.

TRIFASICO, PARA SER

INSTALADO EN EL SISTEMA

DE TANQUE 8, ADQUIRIDO

POR LA GERENCIA DE AGUA

Y SANEAMIENTO. SEGUN

FACTURA NO. 858 SERIE A.

SOLICITADO POR: JEREMEE

MILIAN CU

NIT: 46401121 -

NORIEGA,CARRILLO,,ERNESTO,ANTONIO

38,600.00

14/11/2016 PAG CHEQUES 44529 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO POR

PUBLICIDAD TRANSMITIDA

EN EL MES JUNIO 2016. SPOT

QUE SE DETALLAN A

CONTINUACIÓN: RABIN

AJAW 2016-2017,

EXONERACIÓN DE AGUA

POTABLE, COBÁN IMPACTA

Y PAGO DE IUSI. EN IMPACTO

NOTICIOSO DE LUNES A

VIERNES, DURANTE DOS

EMISIONES,

NIT: 26589346 - JUAREZ,SANTIAGO,,HELENE,CLARISA 1,500.00

14/11/2016 PAG CHEQUES 44530 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO POR

COMPRA DE 300 MEDALLAS

DE RESINA MATE BRILLANTE

DE 3 PULGADAS. PARA LA

PRIMERA MARATÓN 12

KILÓMETROS DEL BARRIO

SAN MARCOS REALIZADO EL

18 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO

2016. SEGUN FACTURA NO.

118 SERIE: C. SOLICITADO

POR: EFRAIN GARCIA DE LA

OFICINA DE COMUNICACION

SOCIAL

NIT: 44297203 - MORALES,RODAS,,EDGAR,DANIEL 3,600.00

14/11/2016 PAG CHEQUES 44531 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

300 MEDALLAS DE RESINA

MATE DE 3 PULGADAS EN LA

PRIMERA EDICIÓN DE LA

CARRERA DEL TÉ

REALIZADA EN

COOPERATIVA CHIRREPEC

EN LA FECHA 27-07-2016.

SEGUN FACTURA NO. 180

SERIE: C. SOLICITADO POR:

EFRAIN GARCIA DE LA

OFICINA DE COMUNICACION

SOCIAL

NIT: 44297203 - MORALES,RODAS,,EDGAR,DANIEL 3,600.00

14/11/2016 PAG CHEQUES 44547 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

PIOCHAS, CARRETILLAS DE

MANO, PALAS CUADRDAS Y

BARRETAS DE 5 PIES. PARA

USO EN LOS TRABAJOS DEL

PROYECTO:

"REHABILITACION SISTEMA

DE DRENAJES 2016, AREA

URBANA, COBAN, A.V."

SEGUN FACTURA NO. 223

SERIE: "A". SOLICITADO POR:

JOSE LUIS AC HUN DE LA

DIRECCION EJECUTORA DE

PROYECTOS.

NIT: 91387450 - YAXCAL,,,ANABELLA,ELIZABETH 12,037.50

14/11/2016 PAG CHEQUES 44548 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

200 GALONES DE

ACELERANTE Y 100 GALONES

DE LLENADOR DE CISA. PARA

USO EN EL PROYECTO

REHABILITACION CALLES

(BACHEO), AREA URBANA,

COBAN. A.V. SOLICITADO

POR: ARQ. MINOR GONZALEZ

NIT: 19082444 - CUC,,,OSMAND,ABIMAEL 55,900.00

14/11/2016 PAG CHEQUES 44549 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO VALOR POR

COMPRA DE SEIS DISCOS DE

DIAMANTE LASER DE 14"

PARA CORTE DE CONCRETO,

PARA UTILIZAR EN EL

PROYECTO

"REHABILITACIÓN CALLES

(BACHEO) ÁREA URBANA,

COBÁN, A.V. SEGÚN

FACTURA NÚMERO 4259

SERIE "A-2"

NIT: 7790368 - IMPORTADORA Y EXPORTADORA

GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA

15,000.00

14/11/2016 PAG CHEQUES 44550 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

REPUESTOS. PARA LA

VIBROCOMPACTADORA

CATERPILLAR CS433C,

MAQUINARIA UTILIZADA EN

EL PROYECTO

"MEJORAMIENTO CALLE (S)

TERRACERÍA COLONIA

NUEVA ESPERANZA, EL

ESFUERZO I Y II

CHIVENCORRAL Y EL

MAESTRO, ZONA 12, COBÁN,

A. V.".

NIT: 47284110 - PRODUCTOS HIDRAULICOS DE

CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA

629.38

14/11/2016 PAG CHEQUES 44551 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

REPUESTOS (KIT DE

REPARACION DE BOMBA QUE

CONSTA DE ORING Y SELLOS)

PARA LA

VIBROCOMPACTADORA

CATERPILLAR CS433C,

MAQUINARIA UTILIZADA EN

EL PROYECTO

"MEJORAMIENTO CALLE (S)

TERRACERÍA COLONIA

NUEVA ESPERANZA, EL

ESFUERZO I Y II

CHIVENCORRAL Y EL

MAESTRO, ZONA 12, COBÁN,

A. V."

NIT: 62857134 -

GRIJALVA,HERNANDEZ,,JUAN,UBALDO

1,650.00

14/11/2016 PAG CHEQUES 44552 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

MATERILES VARIOS. PARA

REALIZAR LOS TRABAJOS DE

ORNATO, PARA EL

PROYECTO

"REHABILITACIÓN CALLES

ORNATO 2016,ÁREA

URBANA,COBAN,A.V.

SOLICITADO POR: LEONEL

EMILIO ALCANTARA

NIT: 4248295 - PACAY,CAAL,,EDUARDO,CARMELINO 4,820.00

14/11/2016 PAG CHEQUES 44553 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

44 CAPAS IMPERMEABLES.

PARA PERSONAL QUE

REALIZA LOS TRABAJOS DE

ORNATO EN EL EL

PROYECTO REHABILITACIÓN

CALLES ORNATO 2016, ÁREA

URBANA A.V. SOLICITADO

POR: LEONEL EMILIO

ALCANTARA

NIT: 4248295 - PACAY,CAAL,,EDUARDO,CARMELINO 3,168.00

14/11/2016 PAG CHEQUES 44554 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

27 TONELES PARA

RECOLECTAR BASURA.

(INCLUYE: BASE DE METAL -

TONEL DE PLASTICO ) PARA

EL PERSONAL QUE REALIZA

LOS TRABAJOS DE

ORNATO,PARA EL PROYECTO

"REHABILITACIÓN CALLES

ORNATO 2016,ÁREA

URBANA,COBAN,A.V.".

SOLICITADO POR: LEONEL

EMILIO ALCANTARA

NIT: 37988247 - COC,DELGADO,,GRINDY,YESANIA 14,850.00

14/11/2016 PAG CHEQUES 44555 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

REPUESTOS PARA LA MOTO

PLACA 073BZN. QUE ESTA EN

REPARACIÓN, ESTÁN

INCLUIDOS EN EL PROYECTO

DE "REHABILITACIÓN RED

DE ALUMBRADO PUBLICO

(2016), ÁREA URBANA COBAN

A.V. SOLICITADO POR:

LEONEL EMILIO ALCANTARA

NIT: 38514133 -

CONTRERAS,,PEREIRA,MIRIAM,YANETT

1,055.00

14/11/2016 PAG CHEQUES 44556 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

3 ESCALERAS. (1 ESCALERA

TIPO TIJERA 4´ , 2 ESCALERAS

LARGAS 6´) PARA USO

PERSONAL QUE REALIZA LOS

TRABAJOS DE ORNATO, PARA

EL PROYECTO

"REHABILITACIÓN CALLES

ORNATO 2016,ÁREA URBANA

COBAN,A.V. SOLICITADO

POR: LEONEL EMILIO

ALCANTARA

NIT: 4623134 - SARG,GARCIA,,OTTO,EDGAR 1,110.00

14/11/2016 PAG CHEQUES 44557 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

35 TAMBOS DE HIPOCLORITO

DE CALCIO GRANULADO

MARCA HTH DE 45 GKS.

AMERICANO C/U.. PARA USO

EN EL TRATAMIENTO DEL

AGUA POTABLE EN LOS

DIFERENTES SISTEMAS DE

COBN, A.V. FACTURA NO.

34088 SERIE: A. SOLICITADO

POR: ING. WINGSTON

VASQUEZ

NIT: 1703196 - INVERSIONES Y SERVICIOS

COMERCIALES DE GUATEMALA SOCIEDAD

ANONIMA

38,500.00

14/11/2016 PAG CHEQUES 44558 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

MATERIAL PARA REALIZAR

LOS TRABAJOS DE

ORNATO,PARA EL PROYECTO

"REHABILITACIÓN CALLES

ORNATO 2016,ÁREA

URBANA,COBAN,A.V.

SOLICITADO POR: LEONEL

EMILIO ALCANTARA

NIT: 15388786 -

MONTENEGRO,ORELLANA,,JORGE,ALBERTO

2,342.50

14/11/2016 PAG CHEQUES 44559 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

240 BOLSAS DE DULCES DE 3

LIBRAS. DICHO FUE

UTILIZADO EN LA

ACTIVIDAD DE LAS FIESTAS

PATRIAS Y CELEBRACION

DEL DIA DEL NIÑO. SEGUN

FACTURA NO. 12953 SERIE: B.

SOLICITADO POR JORGE POP

DE LA OFICINA DE

DIRECCION SOCIAL

NIT: 36701289 - DIAZ,DE LEON,MARROQUIN,OLGA,DE

JESUS

8,400.00

14/11/2016 PAG CHEQUES 44560 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

100 PIÑATAS. DICHO FUE

UTILIZADO EN LA

ACTIVIDAD DE DE LAS

FIESTAS PATRIAS Y

CELEBRACION DEL DIA DEL

NIÑO. SEGUN FACTURA NO.

12952 SERIE: B. SOLICITADO

POR JORGE POP DE LA

OFICINA DE DIRECCION

SOCIAL

NIT: 36701289 - DIAZ,DE LEON,MARROQUIN,OLGA,DE

JESUS

3,500.00

14/11/2016 PAG CHEQUES 44561 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

30 BROCHAS DE 5". PARA

PERSONAL QUE REALIZA LOS

TRABAJOS DE ORNATO EN EL

EL PROYECTO

REHABILITACIÓN CALLES

ORNATO 2016, ÁREA URBANA

A.V. SOLICITADO POR:

LEONEL EMILIO ALCANTARA

NIT: 4248295 - PACAY,CAAL,,EDUARDO,CARMELINO 555.00

14/11/2016 PAG CHEQUES 44562 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

1 BOMBA PARA AGUA Y

SOLIDOS DE 4 DE 9 HP A

GASOLINA. PARA EL

PROYECTO

"REHABILITACIÓN CALLES

(BACHEO), ÁREA URBANA,

COBÁN, A.V.". SOLICITADO

POR: JOSE LUIS AC HUN DE

LA DIRECCION EJECUTORA

DE PROYECTOS.

NIT: 19082444 - CUC,,,OSMAND,ABIMAEL 21,500.00

14/11/2016 PAG CHEQUES 44563 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

6 CAJAS DE LIMAS. PARA

REALIZAR LOS TRABAJOS DE

ORNATO EN EL "PROYECTO

REHABILITACIÓN DE CALLES

ORNATO 2016,ÁREA URBANA

COBAN,A.V. SOLICITADO

POR: LEONEL EMILIO

ALCANTARA

NIT: 4248295 - PACAY,CAAL,,EDUARDO,CARMELINO 600.00

14/11/2016 PAG CHEQUES 44564 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

MATERIAL PARA LA

REALIZACIÓN DE TRABAJOS

EN EL PROYECTO

"REHABILITACIÓN SISTEMA

DE DRENAJES 2016,ÁREA

URBANA, COBÁN, A.V.".

SOLICITADO POR: JOSE LUIS

AC HUN DE LA DIRECCION

EJECUTORA DE PROYECTOS.

NIT: 91387450 - YAXCAL,,,ANABELLA,ELIZABETH 4,500.50

16/11/2016 PAG CHEQUES 44617 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO

ADQUISICIÓN DE

COMBUSTIBLE DIÉSEL, PARA

EL PROYECTO DENOMINADO

TRATAMIENTO CALLE (S)

TERRACERIA CANTÓN LAS

CASAS ZONA 8, COBÁN A.V.

SOLICITADO POR: EDUARDO

REYES BIN.

NIT: 84527781 - SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD

ANONIMA

7,900.00

16/11/2016 PAG CHEQUES 44618 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO

ADQUISICIÓN DE GALONES

DE COMBUSTIBLE DIÉSEL

PARA EL PROYECTO

DENOMINADO

"MEJORAMIENTO DE CALLE

(S) TERRACERIA COLONIA

CHICHOCHOC ZONA 5,

COBÁN A.V. SOLICITADO

POR: EDUARDO REYES BIN.

NIT: 84527781 - SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD

ANONIMA

4,200.00

16/11/2016 PAG CHEQUES 44619 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO

ADQUISICIÓN DE

COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA

EL PROYECTO DENOMINADO

"MEJORAMIENTO CALLE (S)

TERRACERIA COLONIA

NUEVA ESPERANZA, EL

ESFUERZO 1 Y 2,

CHIVENCORRAL Y COLONIA

EL MAESTRO ZONA 12,

COBÁN A.V. SOLICITADO

POR: EDUARDO REYES BIN.

NIT: 84527781 - SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD

ANONIMA

100,000.00

16/11/2016 PAG CHEQUES 44621 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO

ADQUISICIÓN DE

COMBUSTIBLE DIÉSEL, PARA

EL PROYECTO DENOMINADO

"DOTACIÓN COMBUSTIBLE,

REPUESTOS Y LUBRICANTES

PARA MEJORAMIENTO DE

CARRETERA DE TERRACERIA

LAS CONCHAS, SALAGUNA

COBÁN A.V. SOLICITADO

POR: EDUARDO REYES BIN.

NIT: 84527781 - SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD

ANONIMA

17,823.00

16/11/2016 PAG CHEQUES 44622 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO

ADQUISICIÓN DE GALONES

DE COMBUSTIBLE DIÉSEL,

PARA EL PROYECTO

DENOMINADO "DOTACIÓN

COMBUSTIBLE, REPUESTOS Y

LUBRICANTES PARA

MEJORAMIENTO DE

CARRETERA DOLORES A

SAMANZANA, COBÁN A.V.

SOLICITADO POR: EDUARDO

REYES BIN.

NIT: 84527781 - SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD

ANONIMA

16,020.48

18/11/2016 PAG CHEQUES 44625 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO POR

SERVICIOS TÉCNICOS, POR

ACTUALIZACIÓN DEL

SISTEMA DE DATOS DE

FACTURA DEL SERVICIO DE

AGUA POTABLE.

SOLICITADO: JEREMEE

MILIAN CU

NIT: 17472482 - PALMA,POLANCO,,ROSA,DULCILIA 6,000.00

18/11/2016 PAG CHEQUES 44626 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO

ADQUISICIÓN DE LUCES A

UTILIZARSE EN LAS

INSTALACIONES DEL

EDIFICIO MUNICIPAL Y PARA

SER COLOCADOS EN EL

PARQUE CENTRAL, POR

FESTIVIDAD NAVIDEÑA 2016.

SOLICITADO POR EMILIO

ALCANTARA.

NIT: 24862118 - MENDEZ,ORTIZ,,SIXTO, 24,800.00

18/11/2016 PAG CHEQUES 44641 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO POR

SERVICIOS TECNICOS

PRESTADOS A LA GERENCIA

DE PROYECTOS DE LA

MUNICIPALIDAD DE COBAN,

A.V. SEGUN FACTURA NO.

0000001 SERIE: B1

NIT: 38483556 - JUAREZ,ISEM,,HENRY,OTONIEL 12,133.33

22/11/2016 PAG CHEQUES 44631 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO VALOR POR

COMPRA DE UNA

FOTOCOPIADORA KYOCERA

ECOSYS M2035, PARA USO EN

LA OFICINA DE SECRETARIA

MUNICIPAL.

NIT: 4863461 - COMPAÑIA INTERNACIONAL DE

PRODUCTOS Y SERVICIOS S A

5,990.00

22/11/2016 PAG CHEQUES 44632 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE

SERVICIO DE GRUPO

MUSICAL CON MÚSICA EN

VIVO, PARA LA

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL

MAESTRO (DOCENTES DEL

DISTRITO ESCOLAR 16-01-01),

ACTIVIDAD REALIZADA EL

DÍA VIERNES 17 DE JUNIO

DEL PRESENTE AÑO, DICHO

EVENTO FUE APOYADO POR

LA MUNICIPALIDAD DE

COBÁN. FACTURA NO. 7

SERIE: M

NIT: 15073424 - YAT,CACAO,,MARIA,CRISTINA 6,000.00

22/11/2016 PAG CHEQUES 44633 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO VALOR POR

COMPRA DE ACRILICOS DE

1*1.20 Y 2 ACRILICOS DE

1.20*1.40, COLOCADOS EN

LAS INSTALACIONES DE LA

MUNICIPALIDAD.

NIT: 14087227 - MEDINA,SUC,,DENIS,NOE 3,850.00

22/11/2016 PAG CHEQUES 44634 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

300 DIPLOMAS IMPRESOS EN

PAPEL LINO. PARA ENTREGA

A PILOTOS QUE ASISTAN AL

PROGRAMA "PONLE FRENO A

LA MUERTE" CAPACITACIÓN

QUE SERA IMPARTIDA A

PILOTOS DEL TRANSPORTE

COLECTIVO (TAXIS,

FLETEROS, TRANSPORTE

ESCOLAR, SERVICIO URBANO

DIURNO, NOCTURNO Y

TRANSPORTE

EXTRAURBANO.

NIT: 14087227 - MEDINA,SUC,,DENIS,NOE 1,110.00

22/11/2016 PAG CHEQUES 44635 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

400 DIPLOMAS SERÁN

ENTREGADOS A PILOTOS

QUE ASISTAN AL PROGRAMA

"PONLE FRENO A LA

MUERTE" ESTA

CAPACITACIÓN ES

ORGANIZADA POR EL

DEPARTAMENTO DE

TRANSITO DE LA POLICÍA

NACIONAL CIVIL. SEGUN

FACTURA NO. 2002 SERIE:

"AB"

NIT: 14087227 - MEDINA,SUC,,DENIS,NOE 1,480.00

22/11/2016 PAG CHEQUES 44636 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE

SERVICIO DE HOSPEDAJE Y

ALIMENTACIÓN A

CANDIDATAS A SEÑORITA

COBÁN 2016-2017, LOS DIAS

27 Y 28 DE MAYO DEL

PRESENTE AÑO.

NIT: 7550022 - AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD

ANONIMA

2,500.00

22/11/2016 PAG CHEQUES 44637 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO POR LA

COMPRA DE 50 REFACCIONES

CONSUMIDOS EN

CONFERENCIA DE

CANDIDATAS TRIBUNA

MONJA BLANCA EL DÍA

16/06/2016 PARA

CANDIDATAS,

ACOMPAÑANTES,

CONFERENCISTAS Y

MIEMBROS DEL PROTOCOLO,

EN LAS ACTIVIDADES QUE

CONLLEVA EL EVENTO DE

PRINCESA TEZULUTLAN 2016-

2017.

NIT: 7550022 - AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD

ANONIMA

1,250.00

22/11/2016 PAG CHEQUES 44638 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO POR LA

COMPRA DE 35 ALMUERZOS

PARA CANDIDATAS A

PRINCESA TEZULUTLÁN Y

ACOMPAÑANTES EL DÍA

JUEVES 16/06/2016. SEGUN

FACTURA NO. 10465 SERIE: C

NIT: 7550022 - AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD

ANONIMA

1,400.00

22/11/2016 PAG CHEQUES 44639 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

72 DESAYUNOS CONSUMIDOS

DE LA SIGUIENTE MANERA:

15 DESAYUNOS EL 16/06/2016;

30 DESAYUNOS EL 17/06/2016

Y 27 DESAYUNOS EL

18/06/2016, PARA

CANDIDATAS,

ACOMPAÑANTES Y

MIEMBROS DEL PROTOCOLO,

EN LAS ACTIVIDADES QUE

CONLLEVA EL EVENTO DE

PRINCESA TEZULUTLÁN 2016-

2017.

NIT: 7550022 - AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD

ANONIMA

2,160.00

23/11/2016 PAG CHEQUES 44643 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO POR

ELABORACIÓN CATORCE (14)

DE AUTENTICAS PARA LA

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE

PLANIFICACIÓN DE LA

MUNICIPALIDAD DE COBÁN,

A.V. SEGUN FACTURA NO. 540

SERIE: "B" SOLICITADO POR:

GLADIS RODRIGUEZ DE LA

GERENCIA DE

PLANIFICACION

SEGUIMINENTO Y

EVALUACION

NIT: 7481586 - GALVEZ,VASQUEZ,,HECTOR,RENE 1,050.00

23/11/2016 PAG CHEQUES 44644 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO POR

ELABORACIÓN DE 17

DECLARACIONES JURADAS,

15 AUTENTICAS DE

DOCUMENTOS Y

ELABORACIÓN DE UN ACTA

NOTARIAL, PARA LA

DIRECCIÓN DE RECURSOS

NATURALES EN EL CURSO

DEL MES DE OCTUBRE DEL

AÑO 2016. SEGUN FACTURA

NO. 548 SERIE: "B"

NIT: 7481586 - GALVEZ,VASQUEZ,,HECTOR,RENE 2,550.00

23/11/2016 PAG CHEQUES 44645 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO POR

ELABORACIÓN DE (6)

AUTENTICAS Y (18)

DECLARACIONES JURADAS,

PARA CONFORMACIÓN DE

EXPEDIENTES DE

PROYECTOS MUNICIPALES.

SEGUN FACTURA NO. 541

SERIE: "B". SOLICITADO POR:

NELSON CAAL DE LA

GERENCIA DE RECURSOS

NATURALES Y GESTION

AMBIENTAL.

NIT: 7481586 - GALVEZ,VASQUEZ,,HECTOR,RENE 1,800.00

23/11/2016 PAG CHEQUES 44646 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO VALOR POR

COMPRA DE ÚTILES DE

OFICINA PARA USO

EXCLUSIVO EN LA OFICINA

DE SECRETARIA MUNICIPAL.

NIT: 14087227 - MEDINA,SUC,,DENIS,NOE 10,000.00

24/11/2016 PAG CHEQUES 44656 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO POR

ALIMENTACIÓN SERVIDA EN

ELECCIÓN DE

REPRESENTANTES DE LA

COMISIÓN DE LA MUJER EN

EL CONSEJO MUNICIPAL DE

DESARROLLO, EN TRIBUNA

MONJA BLANCA.

CELEBRADA EL 22-09-2016

NIT: 24181404 -

ESCOBAR,CORONADO,,GLORIA,KARINA

4,000.00

24/11/2016 PAG CHEQUES 44658 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO POR

180 REFACCIONES SERVIDAS

EN CAPACITACIÓN DIRIGIDA

A MUJERES ORGANIZADAS Y

QUE SE ENCUENTRAN

ACREDITADAS EN LA OMM.

SEGUN FACTURA NO. 203

SERIE: "B"

NIT: 24181404 -

ESCOBAR,CORONADO,,GLORIA,KARINA

2,100.00

28/11/2016 PAG CHEQUES 44693 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

3 JUNTAS RÁPIDAS PVC DE

6". PARA LA REPARACIÓN DE

FUGAS EN VÍA PUBLICA

UBICADAS EN YALGUO ZONA

8, COLONIA SATIZ ZONA 6 Y

COLONIA 30 DE JUNIO DE

COBÁN, ALTA VERAPÁZ.

SOLICITADO POR: CLAUDIA

CAAL (SECRETARIA)

NIT: 6450229 - RAMOS,SUCHITE,

AGUSTIN,BERNARDINA,

1,950.00

28/11/2016 PAG CHEQUES 44694 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO POR LA

COMPRA DE ALMUERZOS

PARA AUTORIDADES

MUNICIPALES, ALCALDE

MUNICIPAL, MIEMBROS DEL

CONCEJO MUNICIPAL Y

ESPOSAS, INVITADOS

ESPECIALES, QUE SE

SIRVIERON EL DÍA DOMINGO

24 DE JULIO DE 2016 EN EL

PAB'AANK. EN ERMITA

SANTO DOMINGO, SEGUN

FACTURA NO. 93 SERIE C

NIT: 43438784 -

POOU,CHUB,ROSALES,VIOLETA,ESMERALDA

21,500.00

28/11/2016 PAG CHEQUES 44695 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

17 LICENCIAS AMBIENTALES

CORRESPONDIENTE A

VARISO PROYECTOS

MUNICIPALES. SOLICITADO

POR: NELSON CAAL

NIT: 25562614 - MINISTERIO DE AMBIENTE Y

RECURSOS NATURALES / MARN

2,850.00

28/11/2016 PAG CHEQUES 44699 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO

ADQUISICIÓN DE

MATERIALES ELÉCTRICOS,

PARA REALIZAR LAS

INSTALACIONES DE

ALUMBRADO PUBLICO EN EL

CAMPO DE LA FERIA (FERIA

PATRONAL AGOSTO 2016).

NIT: 82414971 - CORPORACION LA FUENTE

SOCIEDAD ANONIMA

38,370.75

28/11/2016 PAG CHEQUES 44700 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE

LUZ EVENTUAL PARA LA

REALIZACION DEL MERCADO

NAVIDEÑO UBICADO EN EL

MERCADO LA CANASTA A UN

COSTADO DEL CAMPO DE

FUT-BOL NO.2, DE LA FECHA:

29 DE NOVIEMBRE DEL AÑO

2016 AL 01 DE ENERO DEL

AÑO 2017. SOLICITADO POR:

LEONEL EMILIO ALCANTARA

DE LA GERENCIA DE

SERVICIOS

NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD

DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

13,800.30

29/11/2016 PAG CHEQUES 44712 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

50 CAJAS DE PAPEL

HIGIENICO JUMBO ROLL DE 6

UNIDADES CADA CAJA. PARA

COBRO EN LOS SANITARIOS

PUBLICOS DE ESTA

MUNICIPALIDAD, TRIBUNA

MONJA BLANCA, EDIFICIO

MUNICIPAL. SEGUN

FACTURA NO. 8633 SERIE: 2.

SOLICITADO POR SEFORA

ECHEVERRIA

NIT: 83595996 - DISTRIBUIDORA Y ALMACENES DEL

VALLE, SOCIEDAD ANONIMA

5,250.00

29/11/2016 PAG CHEQUES 44713 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

2 ROLLOS DE CABLE THHN

NO. 8 (2 COLORES); 50 MTS.

CABLE THHN NO. 12 BLANCO;

50 MTS. CABLE THHN NO. 14

VERDE. DICHO FUE

UTILIZADO EN

INSTALACIONES ELECTRICAS

EN EL CAMPO DE LA FERIA.

SEGUN FACTURA NO. 1109

SERIE: "B"

NIT: 26447606 - MORAN,GOMEZ,,JUAN,ERNESTO 1,475.00

29/11/2016 PAG CHEQUES 44714 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

2 CUBETAS DE PINTURA DE

AGUA COLOR AMARILLO Y 2

CUBETAS DE PINTURA DE

ACEITE ROJO OXIDO, PARA

PINTAR ALCALDÍA

REGIONAL DE SANTA LUCIA

LACHUA. SEGUN FACTURA

NO. 13315 SERIE: "D"

SOLICITADO POR: ANIBAL

BOL FIGUEROA

NIT: 40527840 - RODRIGUEZ,ROQUEL,,JOSE,LUIS 2,668.00

29/11/2016 PAG CHEQUES 44715 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

BOLSAS DE DETERGENTE,

CLORO EN POPULINO Y

GALONES DE

DESINFECTANTE. PARA USO

EN EL MANTENIMIENTO

EDIFICIO MUNICIPAL,

SANITARIOS PUBLICOS Y

TRIBUNA MONJA BLANCA.

SEGUN FACTURA NO. 8632

SERIE: "2"

NIT: 83595996 - DISTRIBUIDORA Y ALMACENES DEL

VALLE, SOCIEDAD ANONIMA

1,545.00

29/11/2016 PAG CHEQUES 44716 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO VALOR POR

PAGO DE HOSPEDAJE Y

ALIMENTACIÓN PARA RABIN

AJAW Y SUS PADRES, EN SU

PARTICIPACIÓN EN FERIA

DEPARTAMENTAL DE COBÁN

2016

NIT: 90377990 - NUISA SOCIEDAD ANONIMA 4,236.00

29/11/2016 PAG CHEQUES 44717 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO

HONORARIOS PRO SERVICIOS

PROFESIONALES POR

DIRECCIÓN Y PROCURACIÓN

DENTRO DEL PROCESO NO.

1190-2015-324. GESTIONADA

POR SECRETARIA

EJECUTIVA.

NIT: 7637039 -

FRANCO,HERNANDEZ,,HILDA,MARGARITA

20,000.00

30/11/2016 PAG CHEQUES 44718 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

1 BOMBA PARA AGUA Y

SOLIDOS DE 4" DE 9HP A

GASOLINA. PARA LA

REALIZACIÓN DE TRABAJOS

EN EL PROYECTO

"REHABILITACIÓN SISTEMA

DE DRENAJES 2016,ÁREA

URBANA, COBÁN, A.V.".

SOLICITADO POR: JOSE LUIS

AC HUN DE LA DIRECCION

EJECUTORA DE PROYECTOS.

NIT: 19082444 - CUC,,,OSMAND,ABIMAEL 21,500.00

01/12/2016 PAG CHEQUES 44728 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO VALOR POR

COMPRA DE ACEITES,

ADITIVOS Y LIMPIA

CARBURADORES PARA USO

EN LA UNIDAD DE

MAQUINARIA Y

TRANSPORTES.

NIT: 17626323 - BARRIOS,CRUZ,,EDGAR,DANIEL 16,282.17

01/12/2016 PAG CHEQUES 44729 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO

ADQUISICION DE

HERRAMIENTAS. PARA USO

EN LA UNIDAD DE

MAQUINARIA Y

TRANSPORTES MUNICIPAL.

SOLICITO: JORGE DUBUISSON

NIT: 17626323 - BARRIOS,CRUZ,,EDGAR,DANIEL 6,395.63

01/12/2016 PAG CHEQUES 44730 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO

ADQUISICIÓN DE ACEITES,

GRASA LÍQUIDOS DE FRENO,

PARA USO EN LA UNIDAD DE

MAQUINARIA Y

TRANSPORTE MUNICIPAL.

NIT: 17626323 - BARRIOS,CRUZ,,EDGAR,DANIEL 20,787.65

01/12/2016 PAG CHEQUES 44731 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

HERRAMIENTAS Y

ACCESORIOS. PARA USO EN

LA UNIDAD DE MAQUINARIA

Y TRANSPORTES MUNICIPAL.

SOLICITO: JORGE DUBUISSON

NIT: 17626323 - BARRIOS,CRUZ,,EDGAR,DANIEL 9,596.16

01/12/2016 PAG CHEQUES 44732 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

NEUMATICOS Y TUBOS PARA

MOTOCICLETA. PARA USO EN

LA UNIDAD DE MAQUINARIA

Y TRANSPORTES MUNICIPAL.

SOLICITO: JORGE DUBUISSON

NIT: 17626323 - BARRIOS,CRUZ,,EDGAR,DANIEL 8,860.32

01/12/2016 PAG CHEQUES 44733 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

2 LLANTAS TRASERAS

1000*20JK, PARA EL CAMIÓN

INTERNACIONAL DOBLE EJE

PLACA 0-927BBF, VEHÍCULO

QUE SE UTILIZA EN EL

PROYECTO "MEJORAMIENTO

CALLE (S), TERRACERIA

COLONIA CHICHOCHOC

ZONA 5, COBÁN, A.V.

NIT: 83639918 - LUX,YAT,,JUAN,CARLOS 5,400.00

01/12/2016 PAG CHEQUES 44734 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

8 LLANTAS PARA LOS

CAMIONES INTERNACIONAL

NÚMEROS DE PLACA 0-

924BBF Y 0-925BBF,

VEHÍCULOS UTILIZADOS EN

EL PROYECTO

MEJORAMIENTO CALLE (S)

TERRACERIA COLONIA

NUEVA ESPERANZA, EL

ESFUERZO I Y II

CHIVENCORRAL Y EL

MAESTRO ZONA 12, COBÁN

A.V.

NIT: 83639918 - LUX,YAT,,JUAN,CARLOS 22,400.00

02/12/2016 PAG CHEQUES 44813 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

LUBRICANTES PARA

UTILIZAR EN EL PROYECTO

"DOTACIÓN COMBUSTIBLE

REPUESTOS Y LUBRICANTES

PARA MEJORAMIENTO DE

CARRETERA DE TERRACERIA

LAS CONCHAS A SALAGUNA.

SEGUN FACTURA NO. 1124

SERIE: "B"

NIT: 26808048 - CAAL,CHAMAM,,HERMENEGILDO, 6,650.00

05/12/2016 PAG CHEQUES 44815 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO VALOR POR

COMPRA DE ACEITES, PARA

USO EN VEHÍCULOS

MUNICIPALES QUE SE

ENCUENTRAN EN LA UNIDAD

DE MAQUINARIA Y

TRANSPORTE.

NIT: 75752131 - LUX,QUINILLO,,MANUEL,ENRIQUE 5,700.00

05/12/2016 PAG CHEQUES 44816 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO VALOR POR

ARRENDAMIENTO DE 128

HORAS DE EXCAVADORA

CON MARTILLO

HIDRÁULICO, MARCA

KOMATZU, PARA EL

PROYECTO COLONIA NUEVA

ESPERANZA, EL ESFUERZO I

Y II, CHIVENCORRAL Y

COLONIA EL MAESTRO ZONA

12, COBÁN A.V.

NIT: 54444292 - DECONOR, SOCIEDAD ANONIMA 89,600.00

06/12/2016 PAG CHEQUES 44817 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

COMBUSTIBLE PARA EL

PROYECTO REHABIITACION

CALLE(S)BACHEO, AREA

URBANA COBAN, A.V.

SOLICITADO POR: ARQ.

MINOR GONZALES DE LA

DIRECCION EJECUTORA DE

PROYECTOS. SEGUN

FACTURA NO.2102 SERIE: C

NIT: 84527781 - SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD

ANONIMA

2,753.95

06/12/2016 PAG CHEQUES 44818 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO VALOR POR

COMPRA DE COMBUSTIBLE

DIÉSEL Y GASOLINA, PARA

EL PROYECTO DENOMINADO

REHABILITACIÓN CALLE (S)

BACHEO, ÁREA URBANA,

COBÁN A.V. SOLICITADO POR

LA DIRECCIÓN EJECUTORA

DE PROYECTOS.

NIT: 84527781 - SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD

ANONIMA

2,650.15

06/12/2016 PAG CHEQUES 44819 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

COMBUSTIBLE PARA EL

PROYECTO REHABIITACION

CALLE(S)BACHEO, AREA

URBANA COBAN, A.V.

SOLICITADO POR: ARQ.

MINOR GONZALES DE LA

DIRECCION EJECUTORA DE

PROYECTOS

NIT: 84527781 - SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD

ANONIMA

2,094.70

06/12/2016 PAG CHEQUES 44820 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO VALOR POR

COMPRA DE COMBUSTIBLE

PARA EL PROYECTO

DENOMINADO

REHABILITACIÓN DE CALLE

(S) BACHEO, ÁREA URBANA

COBÁN A.V. SOLICITADO PRO

LA DIRECCIÓN EJECUTORA

DE PROYECTOS.

NIT: 84527781 - SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD

ANONIMA

2,651.05

06/12/2016 PAG CHEQUES 44821 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO VALOR POR

COMPRA DE COMBUSTIBLE

DIESEL Y REGULAR, PARA EL

PROYECTO DENOMINADO

REHABILITACIÓN CALLE (S),

BACHEO, ÁREA URBANA

COBÁN A.V.

NIT: 84527781 - SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD

ANONIMA

1,412.00

06/12/2016 PAG CHEQUES 44822 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO

ADQUISICIÓN DE

COMBUSTIBLE PARA EL

PROYECTO DENOMINADO

REHABILITACIÓN CALLE (S)

BACHEO, ÁREA URBANA,

COBÁN A.V. SOLICITADO POR

LA DIRECCIÓN EJECUTORA

DE PROYECTOS.

NIT: 84527781 - SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD

ANONIMA

1,204.00

06/12/2016 PAG CHEQUES 44823 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO

ADQUISICIÓN DE

COMBUSTIBLE PARA EL

PROYECTO DENOMINADO

REHABILITACIÓN CALLE (S)

BACHEO, ÁREA URBANA,

COBÁN A.V. SOLICITADO POR

LA DIRECCIÓN EJECUTORA

DE PROYECTOS.

NIT: 84527781 - SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD

ANONIMA

2,286.05

06/12/2016 PAG CHEQUES 44824 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO

ADQUISICIÓN DE

COMBUSTIBLE PARA EL

PROYECTO DENOMINADO

REHABILITACIÓN CALLE (S)

BACHEO, ÁREA URBANA,

COBÁN A.V.

NIT: 84527781 - SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD

ANONIMA

1,940.15

06/12/2016 PAG CHEQUES 44825 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO VALOR POR

COMPRA DE COMBUSTIBLE

GASOLINA REGULAR Y

DIÉSEL, PARA EL PROYECTO

DENOMINADO

REHABILITACIÓN CALLE (S)

BACHEO, ÁREA URBANA,

COBÁN A.V., SOLICITADO

POR LA DIRECCIÓN

EJECUTORA DE PROYECTOS.

NIT: 84527781 - SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD

ANONIMA

2,002.85

06/12/2016 PAG CHEQUES 44826 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO VALOR POR

COMPRA DE COMBUSTIBLE

DIÉSEL Y GASOLINA PARA

USO EN EL PROYECTO

DENOMINADO

REHABILITACIÓN CALLE (S)

BACHEO, ÁREA URBANA

COBÁN A.V. SOLICITADO POR

LA DIRECCIÓN EJECUTORA

DE PROYECTOS.

NIT: 84527781 - SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD

ANONIMA

3,222.40

06/12/2016 PAG CHEQUES 44827 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

MATERIALES PARA UTILIZAR

EN EL PROYECTO

DENOMINADO

REHABILITACIÓN CALLES,

SEÑALIZACIÓN VIAL

2016,CASCO URBANO,

COBÁN, A.V. SOLICITADO

POR: ARQ. MINOR GONZALEZ

NIT: 17059356 - LIMA,LEAL,,JORGE,MARIO 3,415.00

06/12/2016 PAG CHEQUES 44828 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO MANO DE

OBRA DE LA MOTO COLOR

BLANCO PLACA 073BZN QUE

ESTA A CARGO DEL SEÑOR

FRANCISCO IC ELECTRICISTA

MUNICIPAL, INCLUIDO EN EL

PROYECTO

"REHABILITACIÓN RED

ALUMBRADO PUBLICO

(2016)ÁREA URBANA

COBAN,A.V. SEGUN FACTURA

NO. 1649 SERIE: "M1"

SOLICITADO POR: LEONEL

EMILIO ALCANTARA

NIT: 38514133 -

CONTRERAS,,PEREIRA,MIRIAM,YANETT

1,600.00

06/12/2016 PAG CHEQUES 44829 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

20 MACHETES Y 2

CARRETILLAS DE

MANO.PARA REALIZAR LOS

TRABAJOS DE ORNATO

(JARDINERÍA) PARA EL

PROYECTO

"REHABILITACIÓN CALLES

ORNATO 2016,ÁREA URBANA

,COBAN A.V. SOLICITADO

POR: LEONEL EMILIO

ALCANTARA

NIT: 4248295 - PACAY,CAAL,,EDUARDO,CARMELINO 1,020.00

07/12/2016 PAG CHEQUES 44831 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO VALOR POR

ADQUISICIÓN DE

ALMUERZOS SERVIDOS EN

CAPACITACIÓN REALIZADO

EN MANSIÓN SANTO

DOMINGO.

NIT: 91887992 - CORPORACION SANTO DOMINGO DE

GUZMAN SOCIEDAD ANONIMA

6,375.00

07/12/2016 PAG CHEQUES 44832 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO VALOR POR

ADQUISICIÓN DE SERVICIO

DE CATERING DE 700

BOQUITAS Y 200 BEBIDAS,

POR PROTOCOLO A

PERSONAL QUE ASISTIÓ A

CAPACITACIÓN.

NIT: 91887992 - CORPORACION SANTO DOMINGO DE

GUZMAN SOCIEDAD ANONIMA

4,800.00

07/12/2016 PAG CHEQUES 44833 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO VALOR POR

ADQUISICIÓN DE

ALMUERZOS SERVIDOS EN

CAPACITACIÓN REALIZADA

CON PERSONAL MUNICIPAL.

NIT: 91887992 - CORPORACION SANTO DOMINGO DE

GUZMAN SOCIEDAD ANONIMA

6,375.00

07/12/2016 PAG CHEQUES 44834 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO POR

25 HORAS DE

ARRENDAMIENTO DE

EXCAVADORA CON

MARTILLO HIDRÁULICO,

PARA EL PROYECTO

MEJORAMIENTO CALLE (S)

TERRECERÍA, CANTÓN LAS

CASAS, ZONA 8, COBÁN, A.V.

SEGUN FACTURA NO. 3

SERIE: "C" SOLICITADO POR

EL ARQUITECTO MINOR

GONZÁLEZ

NIT: 54444292 - DECONOR, SOCIEDAD ANONIMA 17,500.00

07/12/2016 PAG CHEQUES 44835 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO VALOR POR

ARRENDAMIENTO DE 22

HORAS DE EXCAVADORA

CON MARTILLO

HIDRÁULICO, PARA EL

PROYECTO DENOMINADO

MEJORAMIENTO CALLE (S)

TERRACERIA, COLONIA

CHICHOCHOC, ZONA 5,

COBÁN A.V. SOLICITADO POR

LA DIRECCIÓN EJECUTORA

DE PROYECTOS.

NIT: 54444292 - DECONOR, SOCIEDAD ANONIMA 15,400.00

07/12/2016 PAG CHEQUES 44836 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

PINTURA PARA TRAFICO A

UTILIZAR EN EL PROYECTO

"REHABILITACIÓN CALLES,

SEÑALIZACIÓN VIAL 2016,

CASCO URBANO, COBÁN, A.

V.". SEGUN FACTURA NO.

13582 SERIE: "D", SOLICITADO

POR: MINOR GONZALEZ

NIT: 40527840 - RODRIGUEZ,ROQUEL,,JOSE,LUIS 22,260.00

07/12/2016 PAG CHEQUES 44837 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

20 BOLSAS DE CAL

HIDRATADA.DICHO FUE

UTILIZADO EN EL

MANTENIMIENTO DEL

CEMENTERIO GENERAL.

SEGUN FACTURA NO. 205

SERIE: A5. SOLICITADO POR:

LEONEL EMILIO ALCANTARA

DE LA DIRECCION DE

SERVICIOS A LA COMUNIDAD

NIT: 8060525 - BUENAFE,PELAEZ,,CESAR,ANTONIO 700.00

07/12/2016 PAG CHEQUES 44838 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

15 LAMINAS ACANALADAS

CALIBRE 28MM Y 90

TORNILLOS PULSER DE

5/16X2". PARA LA

REPARACIÓN DEL TECHO

EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN

FACTURA NO. 248 SERIE "A5".

SOLICITADO POR: EMILIO

ALCANTARA

NIT: 8060525 - BUENAFE,PELAEZ,,CESAR,ANTONIO 1,482.00

07/12/2016 PAG CHEQUES 44839 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE 68

ESCANEOS E IMPRESIÓN DE

PLANOS EN FORMATO A1 A

RAZÓN DE Q.40.00 C/U, DEL

PROYECTO CONSTRUCCION

EDIFICIO(S) MATERNO

INFANTIL,(1 JUEGO PARA

EMPRESA SOLICITANTE A

OFERTAR LICITACIÓN).

SEGUN FACTURA NO. 47

SERIE: "T".

NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA,YOMARA 1,700.00

07/12/2016 PAG CHEQUES 44840 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO POR

ESCANEO Y GUARDADO DE

120 PLANOS EN FORMATO A1

A RAZÓN DE Q.12.50 CADA

UNO, PLANOS DE

PROYECTOS VARIOS. SEGUN

FACTURA NO. 23 SERIE: "T".

SOLICITADO POR: EDSON

GUILLERMO DE LA

GERENCIA DE

PLANIFICACION

SEGUIMIENTO Y

EVALUACION

NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA,YOMARA 1,500.00

07/12/2016 PAG CHEQUES 44841 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

FILTROS Y LUBRICANTES

PARA UTILIZAR EN EL

SERVICIO DEL PRICKUP

MITSUBISHI L-200 PLACA O-

249BBF, VEHÍCULO QUE SE

ENCUENTRA A CARGO DE LA

PMT. SOLICITADO POR:

JORGE DUBUISSON

NIT: 4478819 - SACBA,MARQUEZ,,FREDY,ANTONIO 317.00

07/12/2016 PAG CHEQUES 44842 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

MATERIAL ELÉCTRICO PARA

EL ALUMBRADO DEL

ESTADIO VERAPAZ (2

ARRANCADOR 30 A, BOBINA

220V ,CON

FOTOCELDA,BASE,INTERRUP

TOR Y GABINETE DE METAL).

SOLICITADO POR: LEONEL

EMILIO ALCANTARA

NIT: 26447606 - MORAN,GOMEZ,,JUAN,ERNESTO 1,600.00

07/12/2016 PAG CHEQUES 44843 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

TRES BATERÍAS, DOS PARA

VIBROCOMPACTADORA

CS433C Y UNA PARA PICKUP

TOYOTA BANDEIRANTE

PLACA O-297BBK, QUE SE

ENCUENTRA EN LA UNIDAD

DE MAQUINARIA Y

TRANSPORTE MUNICIPAL.

SOLICITADO POR: JORGE

DUBUISSON

NIT: 18018335 - SIERRA,CASTRO,,EDIN,ROBERTO 2,670.00

07/12/2016 PAG CHEQUES 44844 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO VALOR POR

COMPRA DE COMBUSTIBLE

PARA EL PROYECTO

MEJORAMIENTO CALLE (S)

TERRACERIA, COLONIA

NUEVA ESPERANZA, EL

ESFUERZO I Y II Y COLONIA

EL MAESTRO ZONA 12,

COBÁN A.V.

NIT: 84527781 - SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD

ANONIMA

6,936.55

07/12/2016 PAG CHEQUES 44845 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO VALOR POR

COMPRA DE COMBUSTIBLE

PARA EL PROYECTO

MEJORAMIENTO CALLE (S)

TERRACERIA, COLONIA

NUEVA ESPERANZA, EL

ESFUERZO I Y II Y COLONIA

EL MAESTRO ZONA 12,

COBÁN A.V.

NIT: 84527781 - SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD

ANONIMA

16,969.75

08/12/2016 PAG CHEQUES 44866 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO A MOTORES

CENTRÍFUGOS, MOTORES Y

BOMBAS, PANALES DE

CONTROL Y POZO MECÁNICO

DEL PROYECTO

DENOMINADO

REHABILITACIÓN SISTEMA

DE AGUA POTABLE (2016)

COBÁN A.V.

NIT: 46401121 -

NORIEGA,CARRILLO,,ERNESTO,ANTONIO

99,500.00

08/12/2016 PAG CHEQUES 44867 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

ACCESORIO PARA EL

PROYECTO DENOMINADO

REHABILITACIÓN SISTEMA

DE AGUA POTABLE (2016)

COBÁN A.V.

NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA,,WALTTER,LEONEL 59,682.50

08/12/2016 PAG CHEQUES 44868 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO VALOR POR

COMPRA DE PRODUCTOS

QUÍMICOS Y ACCESORIOS

PARA EL PROYECTO

DENOMINADO

REHABILITACIÓN SISTEMA

DE AGUA POTABLE (2016)

COBÁN A.V.

NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA,,WALTTER,LEONEL 36,140.00

09/12/2016 PAG CHEQUES 44869 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

UNA BATERÍA PARA EL PICK-

UP CON NUMERO DE PLACA

297BBK QUE SIRVE PARA LA

RECOLECCIÓN DE BASURA

EN LAS DIFERENTES ÁREAS

DE LA CIUDAD; PROYECTO

"REHABILITACIÓN DE

CALLES ORNATO 2016,ÁREA

URBANA COBAN,A.V.

NIT: 37292358 -

JUAREZ,AGUILAR,,GERMAN,ESTUARDO

890.00

09/12/2016 PAG CHEQUES 44870 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO

REPARACIÓN DE LA

CANASTA DEL CAMIÓN

RECOLECTOR DE BASURA

CON NUMERO DE PLACA

578BBR ; ESTA INCLUIDA EN

EL PROYECTO

"REHABILITACIÓN CALLES

ORNATO 2016,ÁREA URBANA

COBAN, A.V. SEGUN

FACTURA NO. 676 SERIE: "F".

SOLICITADO POR: EMILIO

ALCANTARA

NIT: 8110441 - CUCUL,CAHUEQUE,,JOSE,ARTURO 850.00

09/12/2016 PAG CHEQUES 44871 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

REPUESTOS Y PAGO DE

SERVICIO. PARA LA

MOTOCICLETA PLACAS:

033CDT. EN SUPERIVICION

DEL PROYECTO:

REHABILITACION RED DE

ALUMBRADO PUBLICO 2016,

AREA URBANA, COBAN. A.V.

NIT: 7116349 - REYES,LAPARRA,,DAN,MANILIO 1,625.00

09/12/2016 PAG CHEQUES 44872 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE

ASESORIA EN LA

IMPLEMENTACION Y

EJECUCION DE PROYECTO:

CAMINA Y PEDALEA. SEGUN

FACTURA NO. 17 SERIE: "S".

SOLICITADO POR: MARLON

COY DE LA GERENCIA DE

COOPERACION EXTERNA

NIT: 31334105 -

SALGUERO,MAYORGA,,CARLOS,AMILCAR

9,900.00

12/12/2016 PAG CHEQUES 44893 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

PLANTAS ORNAMENTALES

QUE SERÁN UTILIZADAS EN

JARDINIZACION PROYECTO

REHABILITACIÓN DE CALLES

ORNATO 2016, ÁREA URBANA

COBAN A.V. SOLICITADO

POR: EMILIO ALCANTARA

NIT: 15853845 - MO,PACAY,,CRISTOBAL, 9,600.00

12/12/2016 PAG CHEQUES 44894 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

10 LITROS DE ACEITE 20W50

4T CASTROL. ESTA INCLUIDO

EN EL PROYECTO

REHABILITACIÓN RED

ALUMBRADO PUBLICO

2016,ÁREA URBANA,

COBAN,A.V. SOLICITADO

POR: EMILIO ALCANTARA DE

LA DIRECCION DE SERVICIOS

A LA COMUNIDAD

NIT: 4623134 - SARG,GARCIA,,OTTO,EDGAR 300.00

12/12/2016 PAG CHEQUES 44895 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

PLANTAS ORNAMENTALES

QUE SERÁN UTILIZADAS EN

JARDINIZACION PROYECTO

REHABILITACIÓN DE CALLES

ORNATO 2016, ÁREA URBANA

COBAN A.V. SOLICITADO

POR: EMILIO ALCANTARA

NIT: 15853845 - MO,PACAY,,CRISTOBAL, 4,350.00

12/12/2016 PAG CHEQUES 44896 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

PLANTAS ORNAMENTALES

QUE SERÁN UTILIZADAS EN

JARDINIZACION PROYECTO

REHABILITACIÓN DE CALLES

ORNATO 2016, ÁREA URBANA

COBAN A.V. SOLICITADO

POR: EMILIO ALCANTARA

NIT: 15853845 - MO,PACAY,,CRISTOBAL, 4,200.00

12/12/2016 PAG CHEQUES 44897 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

PLANTAS ORNAMENTALES Y

SACOS DE GRAMA. QUE

SERÁN UTILIZADAS EN

JARDINIZACION PROYECTO

REHABILITACIÓN DE CALLES

ORNATO 2016, ÁREA URBANA

COBAN A.V. SOLICITADO

POR: EMILIO ALCANTARA

NIT: 15853845 - MO,PACAY,,CRISTOBAL, 7,200.00

13/12/2016 PAG CHEQUES 44904 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO

ADQUISICIÓN DE

ACCESORIOS PVC, PARA EL

PROYECTO DENOMINADO

REHABILITACIÓN SISTEMA

DE DRENAJES (2016), ÁREA

URBANA, COBÁN A.V.

NIT: 5508525 - DURMAN ESQUIVEL GUATEMALA,

SOCIEDAD ANONIMA

358,358.91

14/12/2016 PAG CHEQUES 44909 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO POR

REPARACIÓN DE

ALTERNADOR COMPLETO

DEL PICKUP TOYOTA HILUX,

PLACA O-310BBS, VEHÍCULO

QUE SE ENCUENTRA A CAGO

DE UNIDAD DE MAQUINARIA

Y TRANSPORTE MUNICIPAL.

SEGUN FACTURA NO. 671

SERIE: "F". SOLICITADO POR:

JORGE DUBUISSON

NIT: 8110441 - CUCUL,CAHUEQUE,,JOSE,ARTURO 650.00

14/12/2016 PAG CHEQUES 44910 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

1 POLEA PARA ALTERNADOR

DEL PICKUP TOYOTA HILUX,

PLACA O-310BBS, VEHÍCULO

QUE SE ENCUENTRA A CAGO

DE UNIDAD DE MAQUINARIA

Y TRANSPORTE MUNICIPAL.

SOLICITADO POR: JORGE

DUBUISSON

NIT: 7458045 - DISTRIBUIDORA PUENTE NUEVO,

SOCIEDAD ANONIMA

837.00

14/12/2016 PAG CHEQUES 44911 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

2 KIT DE PASTILLAS

DELANTERA Y TRASERA

PARA LA CAMIONETA

NISSAN X-TRAIL, PLACA O -

892BBS, VEHICULO QUE SE

ENCUENTRA A CARGO DE LA

UNIDAD DE MAQUINARIA Y

TRANSPORTE MUNICIPAL.

SOLICITADO POR: JORGE

DUBUISSON

NIT: 7458045 - DISTRIBUIDORA PUENTE NUEVO,

SOCIEDAD ANONIMA

2,351.00

14/12/2016 PAG CHEQUES 44912 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

ACCESORIOS PARA

MANTENER EXISTENCIA EN

BODEGA, DICHOS

ACCESORIOS SERÁN PARA

UTILIZAR EN VEHÍCULOS Y

MAQUINARIA A CARGO DE

LA UNIDAD DE MAQUINARIA

Y TRANSPORTE MUNICIPAL.

SOLICITADO POR: JORGE

DUBUISSON

NIT: 14860791 - DIAZ,MOLINA,,ZOILA,AMERICA 258.00

14/12/2016 PAG CHEQUES 44914 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO POR

SELLOS Y FIRMAS DE

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

DE LOS PROYECTOS:

REHABILITACIÓN SISTEMA

DE DRENAJES 2016;

MEJORAMIENTO CARRETERA

DE TERRACERÍA

NIMLAJACOC A COPALAA LA

ESPERANZA; CONSTRUCCION

MURO PERIMETRAL

ESCUELA PÁRVULOS,

CANTÓN LA CASAS;

REHABILITACIÓN ÁREAS

VERDES ZONA 2.

NIT: 16953037 -

GONZALEZ,VELASQUEZ,,ABEL,HUMBERTO

9,650.00

15/12/2016 PAG CHEQUES 44924 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

MATERIALES. PARA LA

REALIZACION DE TRABAJOS

EN EL PROYECTO

"REHABILITACION SISTEMA

DE DRENAJES 2016, AREA

URBANA, COBAN, A.V.

SOLICITADO POR JOSE LUIS

AC HUN DE LA DIRECCION

EJECUTORA DE PROYECTOS.

NIT: 91387450 - YAXCAL,,,ANABELLA,ELIZABETH 19,272.50

15/12/2016 PAG CHEQUES 44925 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

1 BOMBA PARA SOLIDOS DE 4

X 4. PARA UTILIZAR EN EL

PROYECTO REHABILITACIÓN

CALLES (BACHEO) AREA

URBANA, COBÁN, A.V.

SOLICITADO POR: MINOR

GONZALEZ DE LA DIRECCION

EJECUTORA DE PROYECTOS.

NIT: 19082444 - CUC,,,OSMAND,ABIMAEL 28,650.00

15/12/2016 PAG CHEQUES 44926 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO VALOR POR

COMPRA DE SUMINISTROS,

QUE FUERON SERVIDOS EN

OFICINAS Y DEPENDENCIA

DE LA MUNICIPALIDAD.

NIT: 19086067 - CORONADO,DEL

VALLE,,RODOLFO,NAPOLEON

6,700.00

15/12/2016 PAG CHEQUES 44927 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO VALOR POR

COMPRA DE DVR Y DISCOS

DUROS PARA DVR,

SUMINISTROS PARA USO EN

CAMARAS QUE SE

ENCUENTRAN INSTALADOS

EN INTERIOR DEL MERCADO

CANTONAL E INTERIOR DEL

MERCADO CENTRAL.

NIT: 19086067 - CORONADO,DEL

VALLE,,RODOLFO,NAPOLEON

8,000.00

15/12/2016 PAG CHEQUES 44928 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO VALOR POR

COMPRA DE MATERIALES

PARA USO EN

REMOZAMIENTO DE LAS

INSTALACIONES EL EDIFICIO

MUNICIPAL.

NIT: 91387450 - YAXCAL,,,ANABELLA,ELIZABETH 7,052.50

16/12/2016 PAG CHEQUES 44937 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

75 ARCHIVADORES (LEITZ)

TAMAÑO OFICIO. PARA USO

EN LA GERENCIA DE

RECURSOS HUMANOS PARA

ARCHIVAR EXPEDIENTES

DEL PERSONAL QUE LABORA

EN ESTA INSTITUCION.

SEGUN FACTURA NO. 8334

SERIE: "D". SOLICITADO POR:

MILDRED MOLLINEDO

NIT: 8387656 - AREVALO,JUCUB,,OLGA,ESPERANZA 1,500.00

19/12/2016 PAG CHEQUES 44964 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

10 PIÑATAS REGULARES Y 20

BOLSAS DE DULCES JUMBO

SURTIDAS. PARA LA

CELEBRACION DEL

CONVIVIO NAVIDEÑO CON

NIÑOS DE LOS EMPLEADOS

MUNICIPALES.

NIT: 29724562 - GIL,REYES,CASTRO,DORA,ELENA 3,100.00

19/12/2016 PAG CHEQUES 44965 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO

ADQUISICIÓN DE 200 CAJITAS

FELIZ, PARA CELEBRACIÓN

DE CONVIVIÓ NAVIDEÑO

CON HIJOS DE EMPLEADOS

MUNICIPALES QUE SE

LLEVARA A CABO EL 22 DE

DICIEMBRE 2016.

NIT: 4521587 - INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS

SOCIEDAD ANONIMA

6,600.00

20/12/2016 PAG CHEQUES 44972 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO VALOR POR

SERVICIO DE REPARACIÓN Y

REPROGRAMACIÓN DE 5

SEMÁFOROS CON REVISIÓN

DE ACOMETIDAS

ELÉCTRICAS DEL PROYECTO

DENOMINADO:

REHABILITACIÓN CALLES,

SEÑALIZACIÓN VIAL 2016,

CASCO URBANO, COBÁN A.V.

NIT: 43277748 - CRUZ,JAVIER,,ANA,BEVERLY DEL

CARMEN

9,500.00

20/12/2016 PAG CHEQUES 44973 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO

DIAGNOSTICO GENERAL DE

TODA LA RED DE SEMÁFORO

UBICADOS EN EL ÁREA

CENTRAL DEL MUNICIPIO DE

COBÁN DEL PROYECTO

DENOMINADO

REHABILITACIÓN CALLES,

SEÑALIZACION VIAL 2016,

CASCO URBANO, COBÁN A.V.

NIT: 19642091 - MONROY,TOLEDO,,JOSE,ALBERTO 9,850.00

20/12/2016 PAG CHEQUES 44991 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO POR

SERVICIO DE POLARIZADO

EN LA GERENCIA DE AGUA Y

SANEAMIENTO. JEREMEE S.

MILIAN. SEGUN FACTURA

NO. 2411 SERIE: "AB"

NIT: 14087227 - MEDINA,SUC,,DENIS,NOE 900.00

20/12/2016 PAG CHEQUES 44992 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO

GARRAFONES DE AGUA

PURA (SOLO CONTENIDO),

BOLSAS DE AGUA PURA DE

25 UNIDADES CADA BOLSA,

BANDEJAS DE AGUA PURA.

PARA USO EN VARIAS

OFICINAS MUNICIPALES,

ACTIVIDADES VARIAS

MUNICIPALES,

NIT: 25568035 - EMPRESA DE SERVICIOS TEC.

ORGANIZACIONALES SOCIEDAD ANONIMA

2,171.00

21/12/2016 PAG CHEQUES 44993 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

200 CHURRASCOS. PARA LA

CELEBRACION DEL

CONVIVIO CON LOS

EMPLEADOS MUNICIPALES

DICHO SE LLEVARA A CABO

EN LAS INSTALACIONES DE

TRIBUNA MONJA BLANCA LA

FECHA: 23/12/2016. SEGUN

FACTURA NO. 198 SERIE: A3

NIT: 33894264 - POP,CHIQUIN,PAAU,ANGELA, 5,200.00

23/12/2016 PAG CHEQUES 45018 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

PINTURA, THINER, BANDEJAS

PARA PINTAR. POR

TRABAJOS EN EL PROYECTO

"REHABILITACION CALLES,

SEÑALIZACION VIAL 2016,

CASCO URBANO, COBAN, A.V.

SEGUN FACTURA NO. 299

SERIE: "A"

NIT: 91387450 - YAXCAL,,,ANABELLA,ELIZABETH 24,800.00

23/12/2016 PAG CHEQUES 45019 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

MATERIAL ELECTRICO. PARA

TRABAJOS EN EL PROYECTO:

REHABILITACION RED DE

ALUMBRADO PUBLICO (2016),

AREA URBANA, COBAN, A.V.

SEGUN FACTURA NO. 298

SERIA "A"

NIT: 91387450 - YAXCAL,,,ANABELLA,ELIZABETH 13,200.00

23/12/2016 PAG CHEQUES 45021 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

300.000 DE FORMULARIOS 31-

B, SERIE "Y". PARA INGRESOS

VARIOS, PARA USO EN LA

GERENCIA FINANCIERA.

SEGUN FACTURA NO. 1867

SERIE: "B". SOLICITADO POR:

WILLIAM CHEN

NIT: 7036299 -

FIGUEROA,MARROQUIN,,MARIA,MAGDALENA

9,000.00

23/12/2016 PAG CHEQUES 45022 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

700.000 DE FORMULARIOS 31-

B, SERIE "Y". PARA INGRESOS

VARIOS, PARA USO EN LA

GERENCIA FINANCIERA.

IMPRESOS EN PAPEL BOND

NUMERADOS DEL 300,001 AL

1.000,000. SEGUN FACTURA

NO. 1867 SERIE: "B".

SOLICITADO POR: WILLIAM

CHEN

NIT: 7036299 -

FIGUEROA,MARROQUIN,,MARIA,MAGDALENA

21,000.00

23/12/2016 PAG CHEQUES 45023 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO POR

AMPLIFICACION DE SONIDO

DURANTE LA

CONMEMORACION DE UN

AÑO JESUS ANTIGUO,

PATRON JURADO POR LA PAZ

Y LA HERMANDAD, FRENTE

AL PALACIO MUNICIPAL DE

COBAN, LA FECHA: 24-03-

2016. SEGUN FACTURA NO.

2352 SERIE: C

NIT: 1783092 -

CONTRERAS,SCHLEEHAUF,,CARLOS,ANTONIO

3,000.00

23/12/2016 PAG CHEQUES 45024 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO POR

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

(CENAS), QUE FUERON

SERVIDAS EL 11 DE AGOSTO

DEL PRESENTE AÑO, EN

REUNIÓN CON

SEÑORES,INTEGRANTES DE

LA MUNICIPALIDAD DE LA

CIUDAD DE GUATEMALA Y

PERSONAL DE LA

MUNICIPALIDAD DE COBÁN ,

NIT: 30830877 - ROMO SOCIEDAD ANONIMA 2,618.00

23/12/2016 PAG CHEQUES 45025 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO POR

IMPRESIÓN DE 1,500

PROGRAMAS DE FERIA QUE

SE REPARTIRÁ A LAS

POBLACIÓN PARA

SOCIALIZAR LAS

ACTIVIDADES DE LA FERIA

DEPARTAMENTAL DE ALTA

VERAPAZ 2016. SEGUN

FACTURA NO. 12327 SERIE:

"A". SOLICITADO POR:

BYRON POP DE LA OFICINA

DE COMUNICACION SOCIAL

NIT: 76191176 - AGENCIA IMPRESORA, SOCIEDAD

ANONIMA

1,780.00

23/12/2016 PAG CHEQUES 45026 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO POR

COBERTURA Y PUBLICIDAD

DE ACTIVIDADES DE LA

MUNICIPALIDAD DE COBÁN,

TRANSMITIDA A TRAVÉS DE

MASTV CANAL 33 DURANTE

EL MES DE SEPTIEMBRE DEL

2016, PAGO DE ARBITRIO

MUNICIPAL 2016. SEGÚN

FACTURA NO. 52 SERIE: "C"

SOLICITADO POR EFRAIN

GARCIA DE LA OFICINA DE

COMUNICACIÓN SOCIAL

NIT: 29216907 - MAAS,BARRIOS,,SELVYN,MOAZIRI 3,014.25

23/12/2016 PAG CHEQUES 45027 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO POR

COBERTURA Y PUBLICIDAD

DE ACTIVIDADES DE LA

MUNICIPALIDAD DE COBÁN,

TRANSMITIDA A TRAVÉS DE

MASTV CANAL 33 DURANTE

EL MES DE AGOSTO DEL AÑO

2016, EXONERACIÓN DE

MULTAS PMT 2016. SEGUN

FACTURA NO. 51 SERIE: "C".

SOLICITADO POR: EFRAIN

GARCIA DE LA OFICINA DE

COMUNICACION SOCIAL

NIT: 29216907 - MAAS,BARRIOS,,SELVYN,MOAZIRI 3,014.25

23/12/2016 PAG CHEQUES 45028 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE

211 CENAS. QUE FUERON

SERVIDAS A

ACOMPAÑANTES DE

CANDIDATAS EN EL EVENTO

ELECCION RAB'IN AJAW 2016-

2017. SEGUN FACTURA NO.

384 SERIE: "B" SOLICITADO

POR: IRMA YOLANDA TUPIL

MAY (SECRETARIA OFICINA

DEL FOLKLOR)

NIT: 4246462 - CHOCOOJ,MOESCHLER,,LUIS,ENRIQUE 4,220.00

23/12/2016 PAG CHEQUES 45029 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE

229 CENAS QUE FUERON

SERVIDOS A

ACOMPAÑANTES DE

CANDIDATAS EN EL EVENTO

ELECCION RAB'IN AJAW 2016-

2017. SEGUN FACTURA NO.

382 SERIE: "B". SOLICITADO

POR: IRMA YOLANDA TUPIL

MAY (SECRETARIA OFICINA

DEL FOLKLOR)

NIT: 4246462 - CHOCOOJ,MOESCHLER,,LUIS,ENRIQUE 4,580.00

23/12/2016 PAG CHEQUES 45030 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO POR

SERVICIO DE JUEGOS

PIROTÉCNICOS, DURANTE

LAS ACTIVIDADES DE LA 80

FERIA DEPARTAMENTAL DE

ALTA VERAPAZ, REALIZADA

DEL 01 AL 07 DE AGOSTO DE

2016. SEGUN FACTURA NO. 20

SERIE: "C"

NIT: 29635853 - SACUL,DE LA CRUZ,,MARIO, 3,200.00

23/12/2016 PAG CHEQUES 45031 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO POR

REPARACIÓN Y

DOSIFICACIÓN DE BOMBA DE

DIESEL Y REVISIÓN DEL

SISTEMA ELÉCTRICO DE LA

BOMBA DE INYECCIÓN DE LA

PLANTA ELÉCTRICA MARCA

(KOLER) COLOR BLANCA.

SEGUN FACTURA NO. 102

SERIE: "B". SOLICITADO POR:

LEONEL EMILIO ALCANTARA

NIT: 1243809K - CAAL,PAAU,,CARLOS,HUMBERTO 950.00

23/12/2016 PAG CHEQUES 45032 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO

REPARACIÓN GENERAL DE

UN GENERADOR (PLANTA

ELÉCTRICA) MARCA

ATAMOTOR MINSEL DE

DIESEL; MOTOR NO

ARRANCABA NI GENERABA.

SEGUN FACTURA NO. 103

SERIE: "B" SOLICITADO POR:

LEONEL EMILIO ALCANTARA

NIT: 1243809K - CAAL,PAAU,,CARLOS,HUMBERTO 1,900.00

23/12/2016 PAG CHEQUES 45033 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO POR

REPARACIÓN Y

MANTENIMIENTO DE

CÁMARA MARCA

PANASONIC AG-AC7, SERIE

G2HK00421 ODT 2910 DE

HOMBRO DEL CANAL

MUNICIPAL. SEGUN

FACTURA NO. 1757 SERIE: "B".

SOLICITADO POR: EFRAIN

GARCIA

NIT: 5100097 - INGENIERIA Y REPRESENTACIONES

SOCIEDAD ANONIMA

5,175.00

23/12/2016 PAG CHEQUES 45034 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO POR

ADQUISICIÓN DE 111

ALMUERZOS. SERVIDOS EN

REUNIÓN SOSTENIDO DEL

CONSEJO DEPARTAMENTAL

DE DESARROLLO DE ALTA

VERAPAZ A REALIZARSE EL

28/10/2016. SEGUN FACTURA

NO. 668 SERIE: "E"

NIT: 50769715 -

LOPEZ,JUAREZ,FERNANDEZ,KYRA,ARGEDIA

3,330.00

23/12/2016 PAG CHEQUES 45035 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO VALOR DE

IMPRESIÓN DE PLANOS EN

FORMATO A-1, DE LOS

PROYECTOS CONSTRUCCION

EDIFICIO(S)MATERNO

INFANTIL, COBAN, A.V. Y

CONSTRUCCION EDIFICIO(S)

AUDITORIUM, CENTRO DE

TECNIFICACION

OCUPACIONAL, COBAN, A.V.

PARA CONFORMACIÓN DE

EXPEDIENTES

NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA,YOMARA 1,911.00

23/12/2016 PAG CHEQUES 45036 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

REPUESTOS EN GENERAL.

POR TRABAJOS EN

PROYECTO REHABILITACION

CALLES, SEÑALIZACION VIAL

2016, CASCO URBANO,

COBAN, A.V. SEGUN

FACTURA NO. 300 SERIE: "A"

NIT: 91387450 - YAXCAL,,,ANABELLA,ELIZABETH 22,150.00

23/12/2016 PAG CHEQUES 45037 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

REPUESTOS PARA LAS

MOTOCICLETAS CON LOS

NÚMEROS DE PLACAS: M-

032CDT A CARGO DE LA

PMT,M-296CQS A CARGO DE

LA OFICINA DE

TRANSPORTES, M-032BBX A

CARGP DE COMBUSTIBLE, M-

036CDT A CARGO DE LA PMT,

M-034CDT A CARGO DE LA

PMT, M-026 BXX A CARGO DE

LA PMT

NIT: 29214467 - PEREIRA,CONTRERAS,,DEIGLI,ELI 1,520.00

23/12/2016 PAG CHEQUES 45038 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

REPUESTOS PARA

MOTOCICLETAS CON

NUMERO DE PLACAS: M-031

CDT A CARGO DE LA

GERENCIA DESERVICIOS, M

031-BXX A CARGO DE LA

PMT, M-296CQS A CARGO DE

LA OFICINA DE

TRANSPORTES, M-032BXX

ACARGO DE

COMBUSTIBLE,M-028BXX A

CARGO DEL MENSAJERO

MUNICIPAL, COMISIONES

VARIAS

NIT: 29214467 - PEREIRA,CONTRERAS,,DEIGLI,ELI 2,744.00

23/12/2016 PAG CHEQUES 45039 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

REPUESTOS PARA

MOTOCICLETAS CON PLACAS

NO. M-032CDT A CARGO DE

LA PMT, M-038CDT A CARGO

DE COOPERACIÓN EXTERNA,

M-026BXX A CARGO DE LA

PMT, M-032BXX A CARGO DE

ENCARGADO DE

COMBUSTIBLE Y M-031BXX A

CARGO DE LA PMT,

COMISIONES VARIAS.

FACTURA NO. 1891 SERIE:

"M1"

NIT: 29214467 - PEREIRA,CONTRERAS,,DEIGLI,ELI 2,320.00

23/12/2016 PAG CHEQUES 45040 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

REPUESTOS PARA

MOTOCICLETAS PLACAS: M-

074BZN A CARGO DEL

MENSAJERO MUNICIPAL, M-

751BBT,M-032BBX A CARGO

DEL ENCARGADO DE

COMBUSTIBLE, EN

COMISIONES VARIAS. SEGUN

FACTURA NO. 1893 SERIE: M1.

NIT: 29214467 - PEREIRA,CONTRERAS,,DEIGLI,ELI 1,245.00

23/12/2016 PAG CHEQUES 45041 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

50 CAJAS DE PAPEL

HIGIENICO JUMBO ROLL DE 6

UNIDADES CADA CAJA. PARA

COBRO EN LOS SANITARIOS

PUBLICOS DE ESTA

MUNICIPALIDAD. SEGUN

FACTURA NO. 8731 SERIE: 3

NIT: 83595996 - DISTRIBUIDORA Y ALMACENES DEL

VALLE, SOCIEDAD ANONIMA

5,250.00

23/12/2016 PAG CHEQUES 45042 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE 29

CENAS. POR REUNION

CELEBRADA CON

GERENTES,DIRECTORES,

SECRETARIAS, JEFES DE

UNIDADES MUNICIPALES

POR INICIO EN

PRIORIZACION DE

PROYECTOS. SEGUN

FACTURA NO. 3150 SERIE: "F"

NIT: 4247272 - MARTINEZ,POLANCO,,JUAN,DE DIOS 1,595.00

23/12/2016 PAG CHEQUES 45043 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA

BOLSAS DE DETERGENTE,

GALONES DE

DESINFECTANTE, GALONES

DE CERA Y DOCENAS DE

CLORO EN POPULINO. PARA

MANTENIMIENTO

SANITARIOS PUBLICOS DE

ESTA MUNICIPALIDAD,

MANTENIMIENTO EDIFICIO

MUNICIPAL Y OTROS. SEGUN

FACTURA NO. 9059 SERIE: "3"

NIT: 83595996 - DISTRIBUIDORA Y ALMACENES DEL

VALLE, SOCIEDAD ANONIMA

3,490.00

28/12/2016 PAG CHEQUES 45080 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

182 PLAYERAS COMBINADAS

EN TELA QUIANA. PARA LA

CARRERA DE LOS BARRIOS

15K. ORGANIZADA POR LA

MUNICIPALIDAD DE COBAN

A CARGO DE LA GERENCIA

DE COOPERACION EXTERNA.

SEGUN FACTURA NO. 310

SERIE: "B1". SOLICITADO

POR: GERSON LEAL

NIT: 89478371 - COOPERATIVA INTEGRAL DE

SERVICIOS ESPECIALES DE ATLETISMO LEONARDO

OTONIEL DELGADO MENDEZ R. L.

4,004.00

28/12/2016 PAG CHEQUES 45081 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

VASOS DESECHABLES ,

LIBRAS DE CAFE, LIBRAS DE

AZUCAR, BOLSAS PARA

BASURA, BOLSAS DE

DETERGENTE. PARA USO EN

ANTESALA DEL DESPACHO

MUNICIPAL EN ATENCION A

VECINOS QUE REALIZAN

TRAMITES VARIOS,

REUNIONES VARIAS. BOLSAS

DE BASURA Y DETERTENGE:

PARA MANTENIMIENTO

EDIFICIO MUNICIPAL

NIT: 83595996 - DISTRIBUIDORA Y ALMACENES DEL

VALLE, SOCIEDAD ANONIMA

2,820.00

28/12/2016 PAG CHEQUES 45082 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

8 CANASTAS NAVIDEÑAS.

PARA USO EN EL CONVIVIO

NAVIDEÑO CON EMPLEADOS

MUNICIPALES, DICHO SE

LLEVARA A CABO EN LAS

INSTALACIONES DE TRIBUNA

MONJA BLANCA. LA FECHA

23-12-2016

NIT: 6281478 - DIAZ,Y DIAZ,,NERY,ESTUARDO 1,200.00

28/12/2016 PAG CHEQUES 45083 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

8 AZADONES DE 3 LIBRAS

CON CABO Y 2 CARRETILLAS

DE MANO. PARA USO EN

TRABAJOS EN EL PROYECTO

"REHABILITACION CALLES

ORNATO 2016, AREA

URBANA, COBAN. A.V. SEGUN

FACTURA NO. 110923 SERIE:

"A"

NIT: 4248295 - PACAY,CAAL,,EDUARDO,CARMELINO 1,326.00

28/12/2016 PAG CHEQUES 45084 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

MATERIAL DE

CONSTRUCCIÓN Y

ACCESORIOS PARA LA

REALIZACIÓN DE TRABAJOS

VARIOS EN LOS DIFERENTES

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN

DE AGUA POTABLE.

SOLICITADO POR: CLAUDIA

CAAL

NIT: 4248295 - PACAY,CAAL,,EDUARDO,CARMELINO 569.80

28/12/2016 PAG CHEQUES 45091 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA 1

PARILLA Y REPARACION DE

OTRA PARILLA UBICADA EN

LA 8A. AVENIDA, ZONA 1

ACCESO PRINCIPAL AL

CALVARIO DE COBAN, A.V.

SOLICITADO POR: JOSE LUIS

AC HUN

NIT: 6123856 - MORAN,LEMUS,,ANIBAL, 1,625.00

28/12/2016 PAG CHEQUES 45092 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

WIPE, BROCHAS DE 2",

ELECTRODOS 3/32 Y DISCOS

P/CORTE DE METAL. PARA

UTILIZAR EN TALLER

MECÁNICO, QUE SE

ENCUENTRA EN LA UNIDAD

DE MAQUINARIA Y

TRANSPORTE MUNICIPAL.

SOLICITADO POR: JORGE

DUBUISSON

NIT: 3091384 - POP,CAAL,,LUIS,ARNOLDO 337.00

28/12/2016 PAG CHEQUES 45093 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

IMPRESION DE 5,000 JUEGOS

DE BOLETAS DE AVISO

REQUERIMIENTO DE PAGO Y

CITACION (REMISIONES) EN

ORIGINAL Y DOS COPIAS. EN

PAPEL SENSIBILIZADO

TAMAÑO 1/2 CARTA IMPRESO

EN FULL COLOR, TALONARIO

DE 50 JUEGOS. PARA USO

EXCLUSIVO AGENTES DE LA

P.M.T. SOLICITADO POR:

SANDRA REYES

NIT: 11879599 - CHOPEN,CHOC,,ALVARO,HUGO 4,185.00

28/12/2016 PAG CHEQUES 45094 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

ACIDO PARA BATERIA,

LIQUIDO DE FRENOS Y ETER

ETILICO. PARA UTILIZAR EN

EL TALLER MECÁNICO, DE

LA UNIDAD DE MAQUINARIA

Y TRANSPORTE MUNICIPA.

SOLICITADO POR: JORGE

DUBUISSON

NIT: 30334829 - REPUESTOS IBAÑEZ, SOCIEDAD

ANONIMA

555.00

28/12/2016 PAG CHEQUES 45095 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

35000 FORMAS DE PAPEL

CONTINUO LAS CUALES

SERAN UTILIZADAS PARA LA

IMPRESIÓN DE BOLETAS DE

LECTURA DE AGUA POTABLE

DE LAS DIFERENTES ZONAS

DE COBÁN, A.V.

NIT: 1532227 - FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD

ANONIMA

3,990.00

28/12/2016 PAG CHEQUES 45096 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA

PRODUCTOS DE CONSUMO,

PARA USO EN ATENCION A

VECINOS QUE REALIZAN

TRAMITES EN ESTA

MUNICIPALIDAD,

AUDIENCIAS, REUNIONES

VARIAS.

NIT: 83595996 - DISTRIBUIDORA Y ALMACENES DEL

VALLE, SOCIEDAD ANONIMA

2,130.50

28/12/2016 PAG CHEQUES 45097 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO VALOR POR

COMPRA DE 15 BANDERAS

CON IMPRESIÓN EN

SUBLIMADO

CONMEMORATIVAS QUE SE

ENTREGAN A LOS

ESTABLECIMIENTOS

PARTICIPANTES EN EL

FESTIVAL CULTURAL DE

VERANO APLAUSO 2016.

NIT: 5968194 - CHOC,CHACOJ,,HUGO,LEONEL 1,800.00

28/12/2016 PAG CHEQUES 45098 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO POR

COBERTURA Y PUBLICIDAD

DE ACTIVIDADES DE LA

MUNICIPALIDAD DE COBÁN,

TRANSMITIDA A TRAVÉS DE

MASTV CANAL 33 DURANTE

EL MES DE JULIO AVANCE

INFORMATIVO 2016. SEGUN

FACTURA NO. 50 SERIE C

NIT: 29216907 - MAAS,BARRIOS,,SELVYN,MOAZIRI 3,014.25

29/12/2016 PAG CHEQUES 45146 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO POR

SERVICIO DE DECORACION,

LUCES Y AREGLOS

NAVIDEÑOS EN

INSTALACIONES MUNICIPAL.

SEGUN FACTURA NO. 0387

SERIE: "A"

NIT: 27019462 - ROJOP,DE LEON,,CLAUDIA,SUSANA 19,674.25

29/12/2016 PAG CHEQUES 45147 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE

ALIMENTACION SERVIDA EN

DIFERENTES REUNIONES

ORGANIZADAS POR

ALCALDIA MUNICIPAL.

GESTIONADA POR LA

SECRETARIA EJECUTIVA.

SEGUN FACTURA: 35 SERIE:

"A1"

NIT: 76987000 - OVERDICK,SOLANO,,HANS,ARTURO 8,775.00

29/12/2016 PAG CHEQUES 45148 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO

ADQUISICIÓN DE DE

COMBUSTIBLE DIÉSEL, PARA

USO EN MAQUINARIA QUE SE

UTILIZA EN EL PROYECTO

DENOMINADO

REHABILITACIÓN CALLES,

SEÑALIZACIÓN VIAL, 2016

CASCO URBANO COBÁN A.V.

NIT: 84527781 - SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD

ANONIMA

3,999.97

29/12/2016 PAG CHEQUES 45149 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO

ADQUISICIÓN DE 401.01

GALONES DE DIÉSEL PARA

USO EN MAQUINARIA QUE SE

UTILIZA EN EL PROYECTO

DENOMINADO

REHABILITACIÓN CALLES

(BACHEO), ÁREA URBANA,

COBÁN A.V.

NIT: 84527781 - SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD

ANONIMA

8,000.14

29/12/2016 PAG CHEQUES 45150 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO

ADQUISICIÓN DE 175.44

GALONES DE GASOLINA

REGULAR, PARA USO EN

MAQUINARIA QUE SE

UTILIZA EL PROYECTO

DENOMINADO

REHABILITACIÓN CALLES

(BACHEO) ÁREA URBANA

COBÁN A.V.

NIT: 84527781 - SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD

ANONIMA

4,201.78

29/12/2016 PAG CHEQUES 45151 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO

ADQUISICIÓN DE 1225

GALONES DE COMBUSTIBLE

DIÉSEL, PARA USO EN

MAQUINARIA QUE SE

UTILIZA EN EL PROYECTO

DENOMINADO

REHABILITACIÓN CALLE

(BACHEO), ÁREA URBANA,

COBÁN A.V.

NIT: 84527781 - SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD

ANONIMA

23,999.98

29/12/2016 PAG CHEQUES 45152 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO

ADQUISICIÓN DE 1000

GALONES DE COMBUSTIBLE

DIÉSEL, PARA USO EN

MAQUINARIA QUE SE

UTILIZA EN EL PROYECTO

DENOMINADO

REHABILITACIÓN CALLE

(BACHEO) ÁREA URBANA

COBÁN A.V.

NIT: 84527781 - SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD

ANONIMA

19,580.00

29/12/2016 PAG CHEQUES 45153 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO

ADQUISICIÓN DE 864.31

GALONES DE COMBUSTIBLE

DIÉSEL, PARA MAQUINARIA

QUE SE UTILIZA PARA EL

PROYECTO DENOMINADO

REHABILITACIÓN RED DE

ALUMBRADO PUBLICO (2016),

ÁREA URBANA, COBÁN A.V.

NIT: 84527781 - SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD

ANONIMA

17,899.96

29/12/2016 PAG CHEQUES 45155 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE

REVISIÓN, FIRMA SELLO Y

TIMBRE DE

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA,

EXPEDIENTE DE PROYECTOS

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO(S)

AUDITORIUM, CENTRO DE

TECNIFICACIÓN

OCUPACIONAL,(150 FIRMAS);

DOTACIÓN COMBUSTIBLE,

REPUESTOS Y LUBRICANTES

PARA MEJORAMIENTO

CARRETERA DE TERRACERÍA

DOLORES A SAMANZANA,

NIT: 19112734 -

GUILLERMO,VALIENTE,,JOSE,LEONEL

7,000.00

29/12/2016 PAG CHEQUES 45156 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE

ARRENDAMIENTO DE LOCAL.

POR FUNCIONAMIENTO DE

LOS CENTROS DE ATENCION

Y DESARROLLO INFANTIL -

CADIS- UBICADO EN LA

COLONIA ESFUERZO II. DEL

15 AL 31 DE JULIO DEL AÑO

2016, SEGUN FACTURA NO. 6

SERIE: "A1". SOLICITADO

POR: MARLON COY DE LA

GERENCIA DE COOPERACION

EXTERNA

NIT: 35230150 - LOPEZ,COY,,MARLEN,YASMIN 1,000.00

29/12/2016 PAG CHEQUES 45157 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO

ADQUISICIÓN DE 1253.31

GALONES DE DIÉSEL PARA

USO EN MAQUINARIA QUE SE

UTILIZA EN EL PROYECTO

DENOMINADO

REHABILITACIÓN CALLES

(BACHEO), ÁREA URBANA,

COBÁN A.V.

NIT: 84527781 - SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD

ANONIMA

24,999.94

29/12/2016 PAG CHEQUES 45158 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE

ARRENDAMIENTO DE LOCAL.

POR FUNCIONAMIENTO DE

LOS CENTROS DE ATENCION

Y DESARROLLO INFANTIL -

CADIS- UBICADO EN LA

COLONIA ESFUERZO II.

CORRESPONDIENTE AL MES

DE AGOSTO DEL AÑO 2016,

SEGUN FACTURA NO. 7

SERIE: "A1". SOLICITADO

POR: MARLON COY DE LA

GERENCIA DE COOPERACION

EXTERNA

NIT: 35230150 - LOPEZ,COY,,MARLEN,YASMIN 2,000.00

29/12/2016 PAG CHEQUES 45159 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE

ARRENDAMIENTO DE LOCAL.

POR FUNCIONAMIENTO DE

LOS CENTROS DE ATENCION

Y DESARROLLO INFANTIL -

CADIS- UBICADO EN LA

COLONIA ESFUERZO II.

CORRESPONDIENTE AL MES

DE SEPTIEMBRE DEL AÑO

2016, SEGUN FACTURA NO. 8

SERIE: "A1". SOLICITADO

POR: MARLON COY DE LA

GERENCIA DE COOPERACION

EXTERNA

NIT: 35230150 - LOPEZ,COY,,MARLEN,YASMIN 2,000.00

29/12/2016 PAG CHEQUES 45160 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE

ARRENDAMIENTO DE LOCAL.

POR FUNCIONAMIENTO DE

LOS CENTROS DE ATENCION

Y DESARROLLO INFANTIL -

CADIS- UBICADO EN LA

COLONIA ESFUERZO II.

CORRESPONDIENTE AL MES

DE OCTUBRE DEL AÑO 2016.

SEGUN FACTURA NO. 10

SERIE: "A1". SOLICITADO

POR: MARLON COY DE LA

GERENCIA DE COOPERACION

EXTERNA

NIT: 35230150 - LOPEZ,COY,,MARLEN,YASMIN 2,000.00

29/12/2016 PAG CHEQUES 45161 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE

ARRENDAMIENTO DE LOCAL.

POR FUNCIONAMIENTO DE

LOS CENTROS DE ATENCION

Y DESARROLLO INFANTIL -

CADIS-.CORRESPONDIENTE

AL MES DE JULIO DEL AÑO

2016. SEGUN FACTURA NO. 58

SERIE: "A". SOLICITADO POR:

MARLON COY DE LA

GERENCIA DE COOPERACION

EXTERNA

NIT: 80195105 - SUCHITE,Y SUCHITE,,ELBIA,LORENA 2,500.00

29/12/2016 PAG CHEQUES 45162 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE

ARRENDAMIENTO DE LOCAL.

POR FUNCIONAMIENTO DE

LOS CENTROS DE ATENCION

Y DESARROLLO INFANTIL -

CADIS-. CORRESPONDIENTE

AL MES DE AGOSTO DEL AÑO

2016. SEGUN FACTURA NO. 59

SERIE: "A". SOLICITADO POR:

MARLON COY DE LA

GERENCIA DE COOPERACION

EXTERNA

NIT: 80195105 - SUCHITE,Y SUCHITE,,ELBIA,LORENA 2,500.00

29/12/2016 PAG CHEQUES 45163 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE

ARRENDAMIENTO DE LOCAL.

POR FUNCIONAMIENTO DE

LOS CENTROS DE ATENCION

Y DESARROLLO INFANTIL -

CADIS-. CORRESPONDIENTE

AL MES DE SEPTIEMBRE DEL

AÑO 2016. SEGUN FACTURA

NO. 60 SERIE: "A".

SOLICITADO POR: MARLON

COY DE LA GERENCIA DE

COOPERACION EXTERNA

NIT: 80195105 - SUCHITE,Y SUCHITE,,ELBIA,LORENA 2,500.00

29/12/2016 PAG CHEQUES 45164 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO VALOR POR

ADQUISICIÓN DE 1002

GALONES DE DIÉSEL,

COMBUSTIBLE PARA USO EN

MAQUINARIA QUE SON

UTILIZADOS EN PROYECTO

DENOMINADO

REHABILITACIÓN CALLES,

SEÑALIZACIÓN VIAL 2016,

CASCO URBANO, COBÁN A.V.

NIT: 84527781 - SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD

ANONIMA

19,989.90

29/12/2016 PAG CHEQUES 45165 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO

ADQUISICIÓN DE 852.13

GALONES DE DIÉSEL PARA

USO EN MAQUINARIA QUE SE

UTILIZA EN EL PROYECTO

DENOMINADO

REHABILITACIÓN CALLES

(BACHEO), ÁREA URBANA,

COBÁN A.V.

NIT: 84527781 - SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD

ANONIMA

16,999.93

29/12/2016 PAG CHEQUES 45166 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE

ARRENDAMIENTO DE LOCAL.

POR FUNCIONAMIENTO DE

LOS CENTROS DE ATENCION

Y DESARROLLO INFANTIL -

CADIS- UBICADO EN LA

COLONIA ESFUERZO II.

CORRESPONDIENTE AL MES

DE NOVIEMBRE DEL AÑO

2016. SEGUN FACTURA NO. 11

SERIE: "A1". SOLICITADO

POR: MARLON COY DE LA

GERENCIA DE COOPERACION

EXTERNA

NIT: 35230150 - LOPEZ,COY,,MARLEN,YASMIN 2,000.00

29/12/2016 PAG CHEQUES 45167 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE

ARRENDAMIENTO DE LOCAL.

POR FUNCIONAMIENTO DE

LOS CENTROS DE ATENCION

Y DESARROLLO INFANTIL -

CADIS- UBICADO EN LA

COLONIA ESFUERZO II.

CORRESPONDIENTE AL MES

DE DICIEMBRE DEL AÑO

2016. SEGUN FACTURA NO. 13

SERIE: "A1". SOLICITADO

POR: MARLON COY DE LA

GERENCIA DE COOPERACION

EXTERNA

NIT: 35230150 - LOPEZ,COY,,MARLEN,YASMIN 2,000.00

29/12/2016 PAG CHEQUES 45168 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO POR

ARRENDAMIENTO

CORRESPONDIENTE AL MES

DE ENERO

2016.FUNCIONAMIENTO DE

CENTROS DE ATENCION Y

DESARROLLO INFANTIL -

CADIS-. SEGÚN ACTA DE

SESIONES DEL CONCEJO

MUNICIPAL NO. 26-2016 DE

FECHA: 21-03-2016. SEGUN

FACTURA NO. 13 SERIE: A

NIT: 88942422 - CAHUEQUE,RIVERA,,ANA,LESBIA 1,500.00

29/12/2016 PAG CHEQUES 45169 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO POR

ARRENDAMIENTO DE LOCAL

CORRESPONDIENTE AL MES

DE FEBRERO 2016.

FUNCIONAMIENTO DE LOS

CENTROS DE ATENCION Y

DESARROLLO INFANTIL -

CADIS -. SEGÚN ACTA DE

SESIONES DEL CONCEJO

MUNICIPAL NO. 26-2016 DE

FECHA: 21-03-2016. SEGUN

FACTURA NO. 14 SERIE: A

NIT: 88942422 - CAHUEQUE,RIVERA,,ANA,LESBIA 1,500.00

29/12/2016 PAG CHEQUES 45170 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE

ARRENDAMIENTO DE LOCAL.

POR FUNCIONAMIENTO DE

LOS CENTROS DE ATENCION

Y DESARROLLO INFANTIL -

CADIS- UBICADO EN EL

ESFUERZO 2, ZONA 12.

CORRESPONDIENTE AL MES

DE MARZO DEL AÑO 2016.

SEGUN FACTURA NO. 17

SERIE: "A". SOLICITADO POR:

MARLON COY DE LA

GERENCIA DE COOPERACION

EXTERNA

NIT: 88942422 - CAHUEQUE,RIVERA,,ANA,LESBIA 1,500.00

29/12/2016 PAG CHEQUES 45171 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE

ARRENDAMIENTO DE LOCAL.

POR FUNCIONAMIENTO DE

LOS CENTROS DE ATENCION

Y DESARROLLO INFANTIL -

CADIS- UBICADO EN EL

ESFUERZO 2, ZONA 12.

CORRESPONDIENTE AL MES

DE ABRIL DEL AÑO 2016.

SEGUN FACTURA NO. 18

SERIE: "A". SOLICITADO POR:

MARLON COY DE LA

GERENCIA DE COOPERACION

EXTERNA

NIT: 88942422 - CAHUEQUE,RIVERA,,ANA,LESBIA 1,500.00

29/12/2016 PAG CHEQUES 45172 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE

ARRENDAMIENTO DE LOCAL.

POR FUNCIONAMIENTO DE

LOS CENTROS DE ATENCION

Y DESARROLLO INFANTIL -

CADIS- UBICADO EN EL

ESFUERZO 2, ZONA 12.

CORRESPONDIENTE AL MES

DE MAYO DEL AÑO 2016.

SEGUN FACTURA NO. 19

SERIE: "A". SOLICITADO POR:

MARLON COY DE LA

GERENCIA DE COOPERACION

EXTERNA

NIT: 88942422 - CAHUEQUE,RIVERA,,ANA,LESBIA 1,500.00

29/12/2016 PAG CHEQUES 45173 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE

ARRENDAMIENTO DE LOCAL.

POR FUNCIONAMIENTO DE

LOS CENTROS DE ATENCION

Y DESARROLLO INFANTIL -

CADIS- UBICADO EN LA 8A.

AVENIDA 5-65, ZONA 3.

CORRESPONDIENTE AL MES

DE MAYO DEL AÑO 2016.

SEGUN FACTURA NO. 56

SERIE: "A". SOLICITADO POR:

MARLON COY DE LA

GERENCIA DE COOPERACION

EXTERNA

NIT: 80195105 - SUCHITE,Y SUCHITE,,ELBIA,LORENA 2,500.00

29/12/2016 PAG CHEQUES 45174 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE

ARRENDAMIENTO DE LOCAL.

POR FUNCIONAMIENTO DE

LOS CENTROS DE ATENCION

Y DESARROLLO INFANTIL -

CADIS- CORRESPONDIENTE

AL MES DE JUNIO DEL AÑO

2016. SEGUN FACTURA NO. 57

SERIE: "A". SOLICITADO POR:

MARLON COY DE LA

GERENCIA DE COOPERACION

EXTERNA

NIT: 80195105 - SUCHITE,Y SUCHITE,,ELBIA,LORENA 2,500.00

29/12/2016 PAG CHEQUES 45175 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE

ARRENDAMIENTO DE LOCAL.

POR FUNCIONAMIENTO DE

LOS CENTROS DE ATENCION

Y DESARROLLO INFANTIL -

CADIS-. CORRESPONDIENTE

AL MES DE OCTUBRE DEL

AÑO 2016. SEGUN FACTURA

NO. 61 SERIE: "A".

SOLICITADO POR: MARLON

COY DE LA GERENCIA DE

COOPERACION EXTERNA

NIT: 80195105 - SUCHITE,Y SUCHITE,,ELBIA,LORENA 2,500.00

29/12/2016 PAG CHEQUES 45176 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE

ARRENDAMIENTO DE LOCAL.

POR FUNCIONAMIENTO DE

LOS CENTROS DE ATENCION

Y DESARROLLO INFANTIL -

CADIS-. CORRESPONDIENTE

AL MES DE NOVIEMBRE DEL

AÑO 2016. SEGUN FACTURA

NO. 62 SERIE: "A".

SOLICITADO POR: MARLON

COY DE LA GERENCIA DE

COOPERACION EXTERNA

NIT: 80195105 - SUCHITE,Y SUCHITE,,ELBIA,LORENA 2,500.00

29/12/2016 PAG CHEQUES 45177 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE

ARRENDAMIENTO DE LOCAL.

POR FUNCIONAMIENTO DE

LOS CENTROS DE ATENCION

Y DESARROLLO INFANTIL -

CADIS- UBICADO EN LA 8A.

AVENIDA 5-65, ZONA 3.

COBAN, A.V.

CORRESPONDIENTE AL MES

DE DICIEMBRE DEL AÑO

2016.

NIT: 80195105 - SUCHITE,Y SUCHITE,,ELBIA,LORENA 2,500.00

29/12/2016 PAG CHEQUES 45178 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE

ARRENDAMIENTO DE LOCAL.

POR FUNCIONAMIENTO DE

LOS CENTROS DE ATENCION

Y DESARROLLO INFANTIL -

CADIS- UBICADO EN LA

COLONIA NUEVA

ESPERANZA. COBAN, A.V.

CORRESPONDIENTE AL MES

DE ENERO DEL AÑO 2016.

NIT: 45411743 - TIPOL,IXIM,CHE,ALBA,ADELAIDA 2,500.00

29/12/2016 PAG CHEQUES 45179 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE

ARRENDAMIENTO DE LOCAL.

POR FUNCIONAMIENTO DE

LOS CENTROS DE ATENCION

Y DESARROLLO INFANTIL -

CADIS- UBICADO EN LA

COLONIA NUEVA

ESPERANZA. COBAN, A.V.

CORRESPONDIENTE AL MES

DE FEBRERO DEL AÑO 2016.

NIT: 45411743 - TIPOL,IXIM,CHE,ALBA,ADELAIDA 2,500.00

29/12/2016 PAG CHEQUES 45180 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE

ARRENDAMIENTO DE LOCAL.

POR FUNCIONAMIENTO DE

LOS CENTROS DE ATENCION

Y DESARROLLO INFANTIL -

CADIS- UBICADO EN LA

COLONIA NUEVA

ESPERANZA. COBAN, A.V.

CORRESPONDIENTE AL MES

DE MARZO DEL AÑO 2016.

NIT: 45411743 - TIPOL,IXIM,CHE,ALBA,ADELAIDA 2,500.00

29/12/2016 PAG CHEQUES 45181 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE

ARRENDAMIENTO DE LOCAL.

POR FUNCIONAMIENTO DE

LOS CENTROS DE ATENCION

Y DESARROLLO INFANTIL -

CADIS- UBICADO EN LA

COLONIA NUEVA

ESPERANZA. COBAN, A.V.

CORRESPONDIENTE AL MES

DE ABRIL DEL AÑO 2016.

NIT: 45411743 - TIPOL,IXIM,CHE,ALBA,ADELAIDA 2,500.00

29/12/2016 PAG CHEQUES 45182 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE

ARRENDAMIENTO DE LOCAL.

POR FUNCIONAMIENTO DE

LOS CENTROS DE ATENCION

Y DESARROLLO INFANTIL -

CADIS- UBICADO EN LA

COLONIA NUEVA

ESPERANZA. COBAN, A.V.

CORRESPONDIENTE AL MES

DE MAYO DEL AÑO 2016.

SEGUN FACTURA NO. 177

SERIE: "AA".

NIT: 45411743 - TIPOL,IXIM,CHE,ALBA,ADELAIDA 2,500.00

29/12/2016 PAG CHEQUES 45183 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE

ARRENDAMIENTO DE LOCAL.

POR FUNCIONAMIENTO DE

LOS CENTROS DE ATENCION

Y DESARROLLO INFANTIL -

CADIS- UBICADO EN LA

COLONIA NUEVA

ESPERANZA. COBAN, A.V.

CORRESPONDIENTE AL MES

DE JUNIO DEL AÑO 2016.

SEGUN FACTURA NO. 178

SERIE: "AA".

NIT: 45411743 - TIPOL,IXIM,CHE,ALBA,ADELAIDA 2,500.00

29/12/2016 PAG CHEQUES 45184 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE

ARRENDAMIENTO DE LOCAL.

POR FUNCIONAMIENTO DE

LOS CENTROS DE ATENCION

Y DESARROLLO INFANTIL -

CADIS-. CORRESPONDIENTE

AL MES DE JULIO DEL AÑO

2016. SEGUN FACTURA NO.

179 SERIE: "AA". SOLICITADO

POR: MARLON COY DE LA

GERENCIA DE COOPERACION

EXTERNA

NIT: 45411743 - TIPOL,IXIM,CHE,ALBA,ADELAIDA 2,500.00

29/12/2016 PAG CHEQUES 45185 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE

ARRENDAMIENTO DE LOCAL

POR FUNCIONAMIENTO DE

CADI, CORRESPONDIENTE AL

MES DE OCTUBRE DEL AÑO

2016. SEGUN FACTURA NO.

182 SERIE: "AA". SOLICITADO

POR: MARLON COY DE LA

GERENCIA DE COOPERACION

EXTERNA

NIT: 45411743 - TIPOL,IXIM,CHE,ALBA,ADELAIDA 2,500.00

29/12/2016 PAG CHEQUES 45186 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE

ARRENDAMIENTO DE LOCAL

POR FUNCIONAMIENTO DE

CADI, CORRESPONDIENTE AL

MES DE SEPTIEMBRE DEL

AÑO 2016. SEGUN FACTURA

NO. 181 SERIE: "AA".

SOLICITADO POR: MARLON

COY DE LA GERENCIA DE

COOPERACION EXTERNA

NIT: 45411743 - TIPOL,IXIM,CHE,ALBA,ADELAIDA 2,500.00

29/12/2016 PAG CHEQUES 45187 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE

ARRENDAMIENTO DE LOCAL

POR FUNCIONAMIENTO DE

CADI, CORRESPONDIENTE AL

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO

2016. SEGUN FACTURA NO.

185 SERIE: "AA". SOLICITADO

POR: MARLON COY DE LA

GERENCIA DE COOPERACION

EXTERNA

NIT: 45411743 - TIPOL,IXIM,CHE,ALBA,ADELAIDA 2,500.00

29/12/2016 PAG CHEQUES 45188 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE

ARRENDAMIENTO DE LOCAL

POR FUNCIONAMIENTO DE

CADI, CORRESPONDIENTE AL

MES DE NOVIEMBRE DEL

AÑO 2016. SEGUN FACTURA

NO. 183 SERIE: "AA".

SOLICITADO POR: MARLON

COY DE LA GERENCIA DE

COOPERACION EXTERNA

NIT: 45411743 - TIPOL,IXIM,CHE,ALBA,ADELAIDA 2,500.00

29/12/2016 PAG CHEQUES 45189 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE

ARRENDAMIENTO DE LOCAL.

POR FUNCIONAMIENTO DE

LOS CENTROS DE ATENCION

Y DESARROLLO INFANTIL -

CADIS-. CORRESPONDIENTE

AL MES DE AGOSTO DEL AÑO

2016. SEGUN FACTURA NO.

180 SERIE: "AA". SOLICITADO

POR: MARLON COY DE LA

GERENCIA DE COOPERACION

EXTERNA

NIT: 45411743 - TIPOL,IXIM,CHE,ALBA,ADELAIDA 2,500.00

29/12/2016 PAG CHEQUES 45203 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO

ADQUISICIÓN DE 451

GALONES DE COMBUSTIBLE

DIÉSEL, PARA USO EN

MAQUINARIA QUE SE

UTILIZA EN EL PROYECTO

DENOMINADO

REHABILITACIÓN CALLES,

SEÑALIZACIÓN VIAL 2016,

CASCO URBANO, COBÁN A.V.

NIT: 84527781 - SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD

ANONIMA

8,997.45

29/12/2016 PAG CHEQUES 45205 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

1 TRAJE IMPERMEABLE

ENGUATADO TALLA "S",

PARA USO MENSAJERO

MUNICIPAL BAJO

RESPONSABILIDAD DE LUIS

OLIVARES

NIT: 50463284 -

GONZALEZ,SANTAMARIA,,CORNELIO,HELMUTH

EDUARDO

600.00

30/12/2016 PAG CHEQUES 45207 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

250 MEDALLAS DE RESINA.

PARA LA CARRERA DE LOS

BARRIOS 15K. ORGANIZADA

POR LA MUNICIPALIDAD DE

COBAN, A CARGO DE LA

GERENCIA DE COOPERACION

EXTERNA, SEGUN FACTURA

NO. 203 SERIE: "C".

SOLICITADO POR: GERSON

LEAL

NIT: 44297203 - MORALES,RODAS,,EDGAR,DANIEL 2,866.07

30/12/2016 PAG CHEQUES 45208 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO OMPRA DE

47 JUEGOS DE UNIFORMES

PARA AGENTES DE LA PMT, 6

JUEGOS DE CAMISA TIPO

COLUMBIA PARA PERSONAL

ADMINISTRATIVO DE LA

P.M.T. SEGUN FACTURA NO.

2896 SERIE: B

NIT: 5968194 - CHOC,CHACOJ,,HUGO,LEONEL 17,000.00

30/12/2016 PAG CHEQUES 45209 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO POR

HONORARIOS

PROFESIONALES POR

FACCIONAR ACTA NOTARIAL

DE ENTREGA DE CARGO,

DOCUMENTACIÓN Y BINES

MUEBLES EN LA DIRECCIÓN

DE LA UNIDAD MUNICIPAL

DE PLANIFICACIÓN DE LA

MUNICIPALIDAD DE COBÁN.

GESTIONADO POR LA

GERENCIA DE RECURSOS

HUMANOS. SEGUN FACTURA

NO. 235 SERIE: "D"

NIT: 6215289 - MILIAN,RAMIREZ,,CARLOS,DARWIN 2,000.00

30/12/2016 PAG CHEQUES 45210 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO COMPRA DE

50 PLAYERAS DEPORTIVAS

PARA DONARLAS A LA

CARRERA DENOMINADA 10K

COBAN RUNNING, QUE SE

LLEVARA A CABO EL DIA 04

DE DICIEMBRE DEL 2016,

FECHA EN QUE SE

CONMEMORA EL DIA

INTERNACIONAL DE LAS

PERSONAS DISCAPACITADAS.

SEGUN FACTURA NO. 11

SERIE: "A". SOLICITADO POR:

SERGIO IBARRA

NIT: 22226699 - COY,PABLO,,KARLA,IXMUCANE

FLORIDALMA

1,000.00

30/12/2016 PAG CHEQUES 45211 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO POR

MANTENIMIENTO Y

REPARACION DE SEMAFORO

UBICADO EN LA 2A. CALLE Y

10 AVENIDA, ZONA 3

INTERSECCION PARQUE SAN

MARCOS COBAN, A.V. COMO

PARTE DEL PROYECTO DE

REHABILITACION CALLES,

SEÑALIZACION VIAL 2016,

CASCO URBANO, COBAN, A.V.

SOLICITADO POR: JOSE

ARGUETA

NIT: 5646235 - CALDERON,VARGAS,,OSCAR,DIEGO 15,000.00

30/12/2016 PAG CHEQUES 45214 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE

PUBLICIDAD EN EL

NOTICIERO VIDEO PRENSA

CORRESPONDIENTE AL MES

DE JUNIO DEL AÑO 2016. POR

VIDEO PUBLICIDAD SPOT

PRINCESA TEZULUTLAN 2016-

2017, TRANSMITIDA EN EL

NOTICIERO VIDEO PRENSA

CANAL 33 T.V. SISTEMA DE

CABLE TIGOSTAR.

NIT: 10305629 -

ALVARADO,MACZ,,GLADYS,MARLENE

1,500.00

30/12/2016 PAG CHEQUES 45215 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE

PUBLICIDAD EN EL

NOTICIERO VIDEO PRENSA

CORRESPONDIENTE AL MES

DE MAYO DEL AÑO 2016. POR

VIDEO PUBLICIDAD SPOT

SEÑORITA COBAN 2016-2017,

TRANSMITIDA EN EL

NOTICIERO VIDEO PRENSA

CANAL 33 T.V. SISTEMA DE

CABLE TIGOSTAR.

NIT: 10305629 -

ALVARADO,MACZ,,GLADYS,MARLENE

1,500.00

30/12/2016 PAG CHEQUES 45216 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE

PUBLICIDAD EN EL

NOTICIERO VIDEO PRENSA

CORRESPONDIENTE AL MES

DE ABRIL DEL AÑO 2016. POR

VIDEO PUBLICIDAD SPOT

PRORROGA PAGO BOLETO

DE ORNATO 2016,

TRANSMITIDA EN EL

NOTICIERO VIDEO PRENSA

CANAL 33 T.V. SISTEMA DE

CABLE TIGOSTAR.

NIT: 10305629 -

ALVARADO,MACZ,,GLADYS,MARLENE

1,500.00

30/12/2016 PAG CHEQUES 45217 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE

PUBLICIDAD EN EL

NOTICIERO VIDEO PRENSA

CORRESPONDIENTE AL MES

DE MARZO DEL AÑO 2016.

POR VIDEO PUBLICIDAD

SPOT FESTIVAL APLAUSO

2016, TRANSMITIDA EN EL

NOTICIERO VIDEO PRENSA

CANAL 33 T.V. SISTEMA DE

CABLE TIGOSTAR.

NIT: 10305629 -

ALVARADO,MACZ,,GLADYS,MARLENE

1,500.00

30/12/2016 PAG CHEQUES 45218 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE

PUBLICIDAD EN EL

NOTICIERO VIDEO PRENSA

CORRESPONDIENTE AL MES

DE JULIO DEL AÑO 2016. POR

VIDEO PUBLICIDAD SPOT

PAGO DE IUSI Y ARBITRIOS

MUNICIPALES 2016,

TRANSMITIDA EN EL

NOTICIERO VIDEO PRENSA

CANAL 33 T.V. SISTEMA DE

CABLE TIGOSTAR.

NIT: 10305629 -

ALVARADO,MACZ,,GLADYS,MARLENE

1,500.00

30/12/2016 PAG CHEQUES 45219 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO

ADQUISICIÓN DE SERVICIO

DE 10 AROMATIZADORES Y 6

DESODORIZADORES PARA

USO EN LOS SERVICIOS

SANITARIOS, DESPACHO,

GERENCIA FINANCIERA Y

PASILLO DEL EDIFICIO

MUNICIPAL.

CORRESPONDIENTE AL MES

DE DICIEMBRE 2016.

NIT: 88699749 - SISTEMAS DE HIGIENE Y

MANTENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA

1,414.99

30/12/2016 PAG CHEQUES 45220 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO

ADQUISICIÓN DE SERVICIO

DE 10 AROMATIZADORES Y 6

DESODORIZADORES PARA

USO EN LOS SERVICIOS

SANITARIOS, DESPACHO,

GERENCIA FINANCIERA Y

PASILLO DEL EDIFICIO

MUNICIPAL.

NIT: 88699749 - SISTEMAS DE HIGIENE Y

MANTENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA

1,414.99

30/12/2016 PAG CHEQUES 45221 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO VALOR POR

PAGO DE 112 ALMUERZOS

SERVIDOS EN ACTIVIDAD

PREVIO A LA CELEBRACIÓN

DE LA ELECCIÓN DE RABIN

AJAW 2016, PARA HUESPEDES

DISTINGUIDOS Y

FAMILIARES DE LAS

REPRESENTANTES DE CADA

DEPARTAMENTO.

NIT: 91887992 - CORPORACION SANTO DOMINGO DE

GUZMAN SOCIEDAD ANONIMA

8,400.00

30/12/2016 PAG CHEQUES 45222 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO POR

ALQUILER DE SANITARIOS

MOVILES, EL PAQUETE

ECONOMICO INCLUYE: 12

UNIDADES TIPO SERVI

INTEGRA, PAPEL COMERCIAL

POR UNIDAD, SERVICIO DE

LIMPIEZA, MISMOS QUE

SERAN UTILIZADOS DEL DE

JULIO AL 09 DE AGOSTO DE

2015 POR LA FERIA

DEPARTAMENTAL DE LA

CIUDAD DE COBAN.

NIT: 12777935 - SERVIMOVIL 2000, SOCIEDAD

ANONIMA

18,990.00

30/12/2016 PAG CHEQUES 45223 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO VALOR POR

ALMUERZOS SERVIDOS EN

ACTIVIDAD PROGRAMAS DE

FERIA PATRONAL, CON

AUTORIDADES E INVITADOS

ESPECIALES.

NIT: 91887992 - CORPORACION SANTO DOMINGO DE

GUZMAN SOCIEDAD ANONIMA

4,425.00

30/12/2016 PAG CHEQUES 45224 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO VALOR POR

PAGO DE ALMUERZOS

SERVIDOS EN ACTIVIDAD

PROGRAMAS DE FERIA

PATRONAL, CON

AUTORIDADES E INVITADOS.

NIT: 91887992 - CORPORACION SANTO DOMINGO DE

GUZMAN SOCIEDAD ANONIMA

7,200.00

30/12/2016 PAG CHEQUES 45225 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO VALOR POR

SERVICIO DE HOSPEDAJE

PARA HUESPEDES

DISTINGUIDOS, FAMILIARES

Y ACOMPAÑANTES DE LAS

CANDIDATAS

REPRESENTANTES DE LOS

DEPARTAMENTOS EN LA

ELECCIÓN DE RABIN AJAW

2016.

NIT: 91887992 - CORPORACION SANTO DOMINGO DE

GUZMAN SOCIEDAD ANONIMA

7,670.00

30/12/2016 PAG CHEQUES 45226 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO ALQUILER

DE MOBILIARIO Y EQUIPO

UTILIZADO EN LAS

INSTALACIONES DE LA

TRIBUNA MONJA BLANCA,

POR CONVIVIÓ NAVIDEÑO

MUNICIPAL.

NIT: 8246343 -

SIERRA,RAMIREZ,RODAS,ZOILA,ANGELICA

2,500.00

30/12/2016 PAG CHEQUES 45227 ORDEN DE COMPRA: PAGO

DE DOCUMENTO PAGO DE 65

PARES DE ARETES DE PLATA

EN FORMA DE QUETZAL,

OBSEQUIO PARA SEÑORITAS

PARTICIPANTES EN EVENTO

RAB ?IN AJAW, ACTIVIDAD

REALIZADA EL DÍA SÁBADO

23 DE JULIO DE 2016, EN LAS

INSTALACIONES DEL INJUD.

NIT: 67272657 - CHEN,MO,CHAMAN,MARIA,LUISA 4,225.00

69,425,141.25

39,190,459.84

101,588,900.04

39,190,459.84

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