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2017 Tomo Principal Poder Ejecutivo Información Contable, Programática y Presupuestaria Segundo Informe Trimestral Sobre la Situación Económica, Las Finanzas Públicas, La Deuda Pública y Los Activos del Patrimonio Estatal. Agosto de 2017

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2017

Tomo Principal

Poder Ejecutivo

Información Contable, Programática y Presupuestaria

Segundo Informe TrimestralSobre la Situación Económica, Las Finanzas Públicas, La Deuda Pública y Los Activos del Patrimonio Estatal.

Agosto de 2017

Secretaría de Educación y Cultura

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 007 DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN CIUDADANA

E408P19 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS

095 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ATENCIÓN A PETICIONES SOLICITUD A SI MET 1100.00 922.00 1490.00 985.00 4497.00 1100.00 922.00 1490.00 985.00 4497.00 1784.00 1579.00 0.00 0.00

171.25%NUM 1100.00 922.00 1490.00 985.00 4497.00 1100.00 922.00 1490.00 985.00 4497.00 1784.00 1579.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL PERIODO DE ABRIL A JUNIO SE RECIBIERON 1,579 SOLICITUDES, SUPERANDO LA META PROGRAMADA DE 922 SOLICITUDES, ESTE INCREMENTO ES DEBIDO A LA DIFUSIÓN QUE SE HA REALIZADO A LOS DIVERSOS PROGRAMAS EDUCATIVOS, CON LA PRESENCIA DEL MODULO DE ATENCIÓNCIUDADANA EN EVENTOS A LOS QUE SE PRESENTA LA GOBERNADORA DEL ESTADO DE SONORA Y EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, DURANTE LAS DIVERSAS GIRAS DE TRABAJO.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 008 COORDINACIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PROFESIONAL DOCENTE

E404E11 EVALUACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO

CONCURSO DE OPOSICIÓN PARAEL INGRESO EN EDUCACIÓNMEDIA SUPERIOR

PROCESO A NO MET 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00

100.00%NUM 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SI SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA. SE LLEVO A CABO SATISFACTORIAMENTE EL CONCURSO DE OPOSICIÓN POR EL INGRESO EN MEDIA SUPERIOR REGISTRANDOSE 1291 Y EVALUANDOSE 999 DOCENTES EN LAS SEDES DE MAGDALENA, SAN LUIS RIOCOLORADO, HERMOSILLO , CAJEME,GUAYMAS Y NAVOJOA. LOS DIAS 13 Y 14 DE MAYO.

CONCURSO DE OPOSICIÓN PARAPROMOCIÓN A CARGOSDIRECTIVOS Y ATP'S

PROCESO A NO MET 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00

100.00%NUM 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SI SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA. SE LLEVO A CABO SATISFACTORIAMENTE EL CONCURSO DE OPOSICIÓN PARA LA PROMOCION A CARGOS DE DIRECTIVOS Y ATP´S EN MEDIA SUPERIOR REGISTRANDOSE 147 Y EVALUANDOSE 134 DOCENTES EN LASSEDES DE MAGDALENA, SAN LUIS RIO COLORADO, HERMOSILLO , CAJEME, GUAYMAS Y NAVOJOA. LOS DIAS 13 Y 14 DE MAYO.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DEDOCENTES Y TÉCNICOSDOCENTES EN EDUCACIÓNMEDIA SUPERIOR

PROCESO A NO MET 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00%NUM 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

META NO PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑODEL PERSONAL DOCENTE YTÉCNICO DOCENTE QUEINGRESO EN EL CICLO ESCOLAR2014-2015 EN EDUCACIÓN MEDIASUPERIOR

PROCESO A NO MET 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00%NUM 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

META NO PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑOPARA LA PERMANENCIA ADOCENTES Y TÉCNICOSDOCENTES EN EDUCACIÓNMEDIA SUPERIO9R

PROCESO A NO MET 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00%NUM 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

META NO PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE

REUNIONES DE TRABAJO REUNIÓN A SI MET 4.00 4.00 4.00 4.00 16.00 4.00 4.00 4.00 4.00 16.00 4.00 8.00 0.00 0.00

200.00%NUM 4.00 4.00 4.00 4.00 16.00 4.00 4.00 4.00 4.00 16.00 4.00 8.00 0.00 0.00

DEN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

ETCA-III-04

TRIMESTRE:SEGUNDO

CLAVE NOMBRE DEL INDICADOR UNI.MEDIDA

TIP

O M

ET

A

VA

L. A

CU

M.

DA

TO

S

PROGRAMADO ORIGINAL MODIFICADO REALIZADO

% DE AVANCETRIMESTRALPRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO ANUAL PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO ANUAL PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO

07-08-2017 10:17

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE LLEVARON A CABO OCHO REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES DE MEDIA SUPERIOR, EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN Y EN LAS SEDES CON EL FIN DE SUPERVISAR Y PLANEAR LA LOGISTICA EN COORDINACIÓN CON AUTORIDADES DE MEDIA SUPERIOR PARA ORGANIZAR LASEVALUACIONES DE INGRESO Y PROMOCION DOCENTES DE MEDIA SUPERIOR.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 009 UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO

E604E05 IGUALDAD DE GÉNERO

134 FOMENTO A LA CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO.

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DELEMBARAZO ADOLESCENTE

CAMPAÑA A SI MET 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00 0.00 1.00 0.00 0.00

100.00%NUM 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00 0.00 1.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

REALIZACIÓN DE DIAGNOSTICO PARA ANALIZAR LA PROBLEMÁTICA EXISTENTE COMO BASE DE LA PLANEACIÓN DE ACCIONES. LA EXPERIENCIA DEL SECTOR EDUCATIVO HA SIDO CENTRAL PARA FORMAR A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EDUCACIÓN SEXUAL PERO REQUIEREFORTALECERSE EN EL MARCO DE LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN SEXUALIDAD, CON EL FIN DE DARLES LAS HERRAMIENTAS QUE LES PERMITA TOMAR DECISIONES LIBRES, RESPONSABLES E INFORMADAS EN SU CICLO DE VIDA; ASÍ COMO PARA GARANTIZAR SU ACCESO, PERMANENCIA, YCONCLUSIÓN DE SU EDUCACIÓN.

CAPACITACIÓN PARAPROMOVER LA IGUALDAD DEGÉNERO Y LA PREVENCIÓN DELA VIOLENCIA CONTRA LASMUJERES EN EL SISTEMAEDUCATIVO SONORENSE

CAPACITACIÓN

A SI MET 15.00 25.00 0.00 30.00 70.00 15.00 25.00 0.00 30.00 70.00 19.00 25.00 0.00 0.00

100.00%NUM 15.00 25.00 0.00 30.00 70.00 15.00 25.00 0.00 30.00 70.00 19.00 25.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REALIZARON LAS VEINTICINCO (25) CAPACITACIONES PROGRAMADAS, IMPACTANDO A 824 (189 HOMBRES Y 635 MUJERES) PERSONAS (PERSONAL DE SUPERVISIÓN, ADMINISTRATIVO, DOCENTE, TRABAJO SOCIAL, PSICOLOGÍA, Y ALUMNADO) EN LOS MUNICIPIOS DE HERMOSILLLO, GUAYMAS,CAJEME Y NOGALES.

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DELA VIOLENCIA CONTRA LASMUJERES

CAMPAÑA A SI MET 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 0.00 0.00

100.00%NUM 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

CAMPAÑA INFORMATIVA CON LA FINALIDAD DE PREVENIR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES. SE ELABORARON MATERIALES CON CONTENDIDOS DIRIGIDOS A DIFUNDIR Y PROMOVER: NOVIAZGOS POSITIVOS, PREVENIR LA VIOLENCIA PSICOLÓGICA Y CONSEJOSPARA EVITAR SER VÍCTIMA DE VIOLENCIAS EN LA VÍA PÚBLICA, A TRAVÉS DE CORREOS ELECTRÓNICOS AL PERSONAL DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SEC Y EN REDES SOCIALES OFICIALES TAMBIÉN DE LA SEC, ENFATIZANDO LA CULTURA DE DENUNCIA AL NÚMERO 911. ESTÁ CAMPAÑA SEIDENTIFICA EN REDES SOCIALES A TRAVÉS DEL HASHTAG #SONORANARANJA.

CONCURSO PARA PREVENIR ELEMBARAZO ADOLESCENTE

CONCURSO A SI MET 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00%NUM 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

META NO PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 010 SECRETARIA

E408P19 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS

034 APOYOS A INSTITUCIONES Y POBLACIÓN

OTORGAR APOYOS APOBLACIÓN E INSTITUCIONESEDUCATIVAS O DE ASISTENCIASOCIAL RELACIONADAS CON ELSECTOR EDUCATIVO

APOYO A SI MET 4.00 8.00 9.00 6.00 27.00 4.00 8.00 9.00 6.00 27.00 4.00 8.00 0.00 0.00

100.00%NUM 4.00 8.00 9.00 6.00 27.00 4.00 8.00 9.00 6.00 27.00 4.00 8.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL PERIODO SE OTORGARON VARIOS APOYOS FAVORECIENDO A ESCUELAS, MAESTROS Y ALUMNOS DEL SECTOR EDUCATIVO, ENTRE ALGUNAS DE LOS APOYOS SE ENCUENTRAN LA ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO, APOYO PARA ASISTIR AL PROYECTO DE DIVULGACIÓNINTERNACIONAL SOBRE AUTISMO E INCLUSIÓN, ASÍ COMO A OTRAS CONVOCATORIAS TALES COMO DIPLOMADOS QUE ENRIQUECEN LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS DE INVESTIGACIÓN. DEL MISMO MODO SE APOYÓ CON EL TRASLADO DE ALUMNOS DE SECUNDARIA QUE INTEGRAN LA BANDADE GUERRA, PARA CONCURSAR A NIVEL NACIONAL, ENTRE OTROS.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

ETCA-III-04

TRIMESTRE:SEGUNDO

CLAVE NOMBRE DEL INDICADOR UNI.MEDIDA

TIP

O M

ET

A

VA

L. A

CU

M.

DA

TO

S

PROGRAMADO ORIGINAL MODIFICADO REALIZADO

% DE AVANCETRIMESTRALPRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO ANUAL PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO ANUAL PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO

07-08-2017 10:17

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

095 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

TRATAR ASUNTOS DEL SECTOREDUCATIVO CON LA COMISIÓNDE EDUCACIÓN O MIEMBROSDEL H. CONGRESO Y SECCIONESSINDICALES

REUNIÓN A SI MET 2.00 4.00 3.00 2.00 11.00 2.00 4.00 3.00 2.00 11.00 2.00 4.00 0.00 0.00

100.00%NUM 2.00 4.00 3.00 2.00 11.00 2.00 4.00 3.00 2.00 11.00 2.00 4.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL PERIODO SE REUNIERON AUTORIDADES EDUCATIVAS, DIPUTADOS Y SINDICATOS, TRATANDO ASUNTOS PARA BENEFICIO DE LA EDUCACIÓN EN SONORA. SE INAUGURÓ LA PUESTA EN MARCHA DE LA ACADEMIA CONADE DE BEISBOL, CON EL FIN QUE SE DESARROLLE EL TALENTODEPORTIVO, SOCIAL Y ACADÉMICO DE LOS NIÑOS Y JÓVENES., PROMOVIENDO EL VALOR DE LA DISCIPLINA, TRABAJO EN EQUIPO, REITERANDO EL COPROMISO DE APOYAR EL DEPORTE PARA QUE LOS DEPORTISTAS SONORENSES SIGAN DESTACANDO EN TORNEOS NACIONALES EINTERNACIONALES. ASÍ MISMO, EN CEREMONIA LLEVADA A CABO EN LA ESCUELA PRIMARIA "PROFA. ZOILA REYNA DE PALAFOX", EL SECRETARIO RECONOCIÓ EL GRAN COMPROMISO DE LOS DOCENTES DURANTE TODO EL CICLO ESCOLAR, TAMBIÉN, PIDIÓ EL APOYO A LA COMUNIDAD ENGENERAL PARA VIGILAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS DURANTE LAS VACACIONES DE VERANO, MENCIONANDO LA ACTIVACIÓN DEL PROGRAMA “EN VACACIONES LA ESCUELA TAMBIÉN NUESTRA”.

133 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.

ELABORAR INFORMES DEAUDITORIA A CENTROSESCOLARES Y UNIDADESADMINISTRATIVAS.

INFORME A SI MET 4.00 5.00 3.00 6.00 18.00 4.00 5.00 3.00 6.00 18.00 4.00 6.00 0.00 0.00

120.00%NUM 4.00 5.00 3.00 6.00 18.00 4.00 5.00 3.00 6.00 18.00 4.00 6.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REALIZARON SEIS AUDITORÍAS DE LAS CINCO PROGRAMADAS; ÉSTO DERIVADO DE LA NECESIDAD DE AUDITAR A LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "BENITO JUÁREZ NO. 3" DE CD. OBREGÓN, ESCUELA QUE CONTABA CON REITERADAS DENUNCIAS. LAS ACTIVIDADES REALIZADASCOMPRENDEN LA REVISIÓN Y ANÁLISIS AL PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO; ASÍ COMO A LOS RUBROS DE ORGANIZACIÓN GENERAL, INGRESOS PROPIOS, RECURSOS HUMANOS Y RECUSOS MATERIALES. TODO ESTO CON EL FIN DE PROMOVER ACCIONES EN LOS CENTROSESCOLARES DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA MEJORAR SU DESEMPEÑO Y CALIDAD EN LOS SERVICIOS. LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE AUDITORÍAS A UNIDADES ADMINISTRATIVAS COMPRENDEN EN LO GENERAL: REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RUBROS DE ORGANIZACIÓN GENERAL, CONTROLINTERNO, RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS. TODO ESTO CON EL FIN DE CONTAR CON PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE GARANTICEN LA EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA DEL SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE LA ENTIDAD.

095 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

CREAR PROGRAMAS DECAPACITACIÓN PARA LACIUDADANIA CON UN ENFOQUEINNOVADOR EN PRO DE LAINVESTIGACIÓN Y ELDESARROLLO SOCIAL DE LAENTIDAD

PROGRAMA A SI MET 0.00 1.00 1.00 0.00 2.00 0.00 1.00 1.00 0.00 2.00 0.00 1.00 0.00 0.00

100.00%NUM 0.00 1.00 1.00 0.00 2.00 0.00 1.00 1.00 0.00 2.00 0.00 1.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE LLEVÓ A CABO EL SEMINARIO DE EMPODERAMIENTO DE LA MUJER EN EL SIGLO XXI EN THE WASHINGTON CENTER CON LA PARTICIPACIÓN DE 103 MUJERES LÍDERES DE OPINIÓN SONORENSES EN UNA CAPACITACIÓN CONSISTENTE EN TALLERES DE LIDERAZGO, BUEN GOBIERNO Y ACCIÓNSOCIAL, DE LA CUAL SURGIERON ROYECTOS A CORTO PLAZO, DE ALTO IMPACTO PARA LA SOCIEDAD SONORENSE, DENTRO DE SUS COMUNIDADES . DICHOS ROYECTOS ESTÁN DIVIDIDOS EN CATEGORÍAS QUE EN COORDINACIÓN CON INSTUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA (IAP) SE LLEVARÁNA CABO EN DISTINTOS RUBROS COMO ASISTENCIA A ADULTOS MAYORES, PROGRAMAS DE INCLUSIÓN, APOYO A LA NIÑEZ EN SITUACIÓN VULNERABLE.

133 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.

PORCENTAJE DE DECREMENTOEN NÚMERO DEOBSERVACIONES DE AUDITORIAAL INFORME DE CUENTAPÚBLICA

PORCENTAJE

A NO MET 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00%NUM 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

META NO PROGRAMADA EN ESTE TRIMESTRE

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTODE LAS OBLIGACIONES DETRANSPARENCIA DE LOSSUJETOS OBLIGADOS DELPODER EJECUTIVO

PORCENTAJE

A NO MET 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 85.90 81.06 0.00 0.00

81.06%NUM 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 85.90 81.06 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN RELACIÓN A LA NUEVA PLATAFORMA NACIONAL ESTABLECIDA POR EL INAI, SISTEMA DE PORTALES DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA (SIPOT). ESTA CALIFIACIÓN CONFORME A LAS NUEVAS FRACCIONES DEL ART 70 Y ART81 DE LA LEY SE DERIVA DEL CUMPLIMIENTO DE CADA UNA DEELLAS POR PARTE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, YA QUE ES NUEVA LA PLATAFORMA, POR LO TANTO SE ESTA ESTANDARIZANDO LA INFORMACIÓN EN PLANTILLAS PARA CADA FRACCIÓN. CABE SEÑALAR QUE ESTOS NUEVOS FORMATOS IMPLICARON UN PERÍODO DE CAPACITACIÓN ALPERSONAL EN SU LLENADO Y COMPRENSIÓN DE LA INFORMACIÓN A CAPTURAR; ELLO SE REFLEJÓ EN LA EVALUACIÓN AL NO DOMINAR POR COMPLETO LA NUEVA PLATAFORMA. ESTAS EVALUACIONES SE TOMARON EN BASE AL OFICIO NO. OCDA/724/17 EN VIRTUD DE QUE LA SECRETARÍA DELA CONTRALORÍA AÚN NO EMITE OFICIALMENTE LOS OFICIOS CORRESPONDIENTES.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 011 UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

E501R01 ACCIONES DE APOYO Y ASESORÍA JURÍDICA

095 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ELABORACIÓN O REVISIÓN DEPROYECTOS RELACIONADOSCON LA NORMATIVIDADEDUCATIVA

PROYECTO A SI MET 1.00 2.00 1.00 2.00 6.00 1.00 2.00 1.00 2.00 6.00 2.00 3.00 0.00 0.00

150.00%NUM 1.00 2.00 1.00 2.00 6.00 1.00 2.00 1.00 2.00 6.00 2.00 3.00 0.00 0.00

DEN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

ETCA-III-04

TRIMESTRE:SEGUNDO

CLAVE NOMBRE DEL INDICADOR UNI.MEDIDA

TIP

O M

ET

A

VA

L. A

CU

M.

DA

TO

S

PROGRAMADO ORIGINAL MODIFICADO REALIZADO

% DE AVANCETRIMESTRALPRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO ANUAL PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO ANUAL PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO

07-08-2017 10:17

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA VARIACIÓN POSITIVA DE 1 PROYECTO A LO PROGRAMADO EN ESTE TRIMESTRE FUE DEBIDO A QUE DURANTE ESTE PERÍODO SE TRABAJÓ EN LOS PROYECTOS RELATIVOS AL REGLAMENTO DE LA LEY DEL SISTEMA INTEGRAL PARA ERRADICAR EL AUSENTISMO Y LA DESERCIÓN EN LAEDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR PÚBLICAS EN EL ESTADO DE SONORA; AL REGLAMENTO DE LOS LABORATORIOS DE CÓMPUTO E IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA, Y AL PROYECTO DE LOS PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ACTUACIÓNEN CASOS DE ABUSO SEXUAL INFANTIL, ACOSO ESCOLAR Y MALTRATO EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA.

195 PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS

INTERVENIR Y ASESORAR ENPROCEDIMIENTOSJURISDICCIONALES

PROMOCIÓN

A SI MET 55.00 55.00 55.00 55.00 220.00 55.00 55.00 55.00 55.00 220.00 135.00 180.00 0.00 0.00

327.27%NUM 55.00 55.00 55.00 55.00 220.00 55.00 55.00 55.00 55.00 220.00 135.00 180.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE TRIMESTRE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS REALIZÓ 180 PROMOCIONES DE LAS 55 PROGRAMADAS. LA VARIACIÓN POSITIVA DE LAS 125 ES PORQUE SE ASESORÓ A LAS UNIDADES DE LA ENTIDAD EN AQUELLOS ASUNTOS Y JUICIOS DE NATURALEZA JURISDICCIONAL ENMATERIA ADMINISTRATIVA Y CIVIL, DESTACANDO LAS DEMANDAS Y LAS DIVERSAS PROMOCIONES DE TIPO LABORAL ANTE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE Y EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO ATENCIÓN A LAS MÚLTIPLES CONTESTACIONES DEDEMANDAS POR CONCEPTO DE NIVELACIÓN DE PENSIÓN ANTE EL ISSSTESON, RINDIENDO IGUALMENTE LOS INFORMES RESPECTIVOS Y ACUDIENDO A LAS AUDIENCIAS CORRESPONDIENTES ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

095 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ASESORÍA JURÍDICA CONSULTA A SI MET 275.00 275.00 275.00 275.00 1100.00 275.00 275.00 275.00 275.00 1100.00 541.00 1116.00 0.00 0.00

405.81%NUM 275.00 275.00 275.00 275.00 1100.00 275.00 275.00 275.00 275.00 1100.00 541.00 1116.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA VARIACIÓN POSITIVA DE 841 CONSULTAS A LO PROGRAMADO EN ESTE TRIMESTRE FUE DEBIDO A QUE DURANTE ESTE PERIODO SE TURNÓ A ESTA UNIDAD JURÍDICA PARA SU REVISIÓN Y/O RENOVACIÓN GRAN NÚMERO DE CONVENIOS Y CONTRATOS DE LOS DISTINTOS CENTROS DETRABAJO Y DIVERSAS ENTIDADES PÚBLICAS, DESTACANDO LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL PROGRAMA INGLÉS EN PRIMARIA (PIP)

UNIDAD ADMINISTRATIVA 012 UNIDAD DE ENLACE Y COMUNICACIÓN SOCIAL

E501P03 DESARROLLO Y DIRECCIÓN DE LA POLÍTICA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

157 INFORMACIÓN Y SERVICIOS A MEDIOS.

CAMPAÑAS INFORMATIVAS CAMPAÑA A SI MET 3.00 4.00 2.00 1.00 10.00 3.00 4.00 2.00 1.00 10.00 3.00 4.00 0.00 0.00

100.00%NUM 3.00 4.00 2.00 1.00 10.00 3.00 4.00 2.00 1.00 10.00 3.00 4.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE TRIMESTRE SE LLEVARON A CABO 4 CAMPAÑAS INFORMATIVAS: EN VACACIONES LA ESCUELA TAMBIÉN ES NUESTRA SEMANA SANTA, EVALUACIÓN PLANEA 2017, EN VACACIONES LA ESCUELA TAMBIÉN ES NUESTRA VERANO 2017 Y VOLANDO CON EL MEJOR; CON LO QUE SE LOGRÓ ELOBJETIVO DE LA SEC REFERENTE A INFORMAR A PADRES DE FAMILIA, MAESTROS, ALUMNOS Y COMUNIDAD EN GENERAL SOBRE ACTIVIDADES IMPORTANTES Y POSITIVAS SOBRE LA SECRETARÍA.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 020 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA

E408P19 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS

095 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

EVENTOS QUE SE REALICEN ENLA ESTRUCTURA EDUCATIVA

EVENTO A SI MET 0.00 4.00 1.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00%NUM 0.00 4.00 1.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DEBIDO A UN ERROR EN LA PROGRAMACIÓN NO SE LLEVARÁN ACABO EVENTOS RELACIONADOS CON ESTA META

249 UNIFORMES ESCOLARES PARA ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA.

DISTRIBUCIÓN DE LOS VALES DEUNIFORMES ESCOLARESGRATUITOS, A LA ESTRUCTURAEDUCATIVA

APOYO A SI MET 0.00 1.00 1.00 0.00 2.00 0.00 1.00 1.00 0.00 2.00 0.00 1.00 0.00 0.00

100.00%NUM 0.00 1.00 1.00 0.00 2.00 0.00 1.00 1.00 0.00 2.00 0.00 1.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE ACOMPAÑÓ A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES, A LA CAPACITACIÓN PARA LA ESTRUCTURA EDUCATIVA, SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE VALES (FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS) DE UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS, PARA ALUMNOS DE ESCUELAS PÚBLICAS, ENLOS MUNICIPIOS DE NOGALES, SANTA ANA, AGUA PRIETA Y CANANEA.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

ETCA-III-04

TRIMESTRE:SEGUNDO

CLAVE NOMBRE DEL INDICADOR UNI.MEDIDA

TIP

O M

ET

A

VA

L. A

CU

M.

DA

TO

S

PROGRAMADO ORIGINAL MODIFICADO REALIZADO

% DE AVANCETRIMESTRALPRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO ANUAL PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO ANUAL PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO

07-08-2017 10:17

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

374 ESCUELAS DE CALIDAD

SEGUIMIENTO Y REPORTE DELOS SALDOS POR COMPROBARPOR LAS ESCUELASBENEFICIADAS EN ELPROGRAMA ESCUELES DECALIDAD (PEC)

NOTIFICACIÓN 

A SI MET 20.00 20.00 20.00 20.00 80.00 20.00 20.00 20.00 20.00 80.00 3.00 20.00 0.00 0.00

100.00%NUM 20.00 20.00 20.00 20.00 80.00 20.00 20.00 20.00 20.00 80.00 3.00 20.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO HUBO VARIACIÓN RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA.

375 ATENCIÓN A NIÑOS MIGRANTES

ATENCIÓN A LOS HIJOS DEJORNALEROS AGRÍCOLASMIGRANTES EN EDAD ESCOLARQUE SE ENCUENTRAN ENCOMUNIDADES AGRÍCOLASFOCALIZADAS

ALUMNO A SI MET 0.00 0.00 0.00 5948.00 5948.00 0.00 0.00 0.00 5948.00 5948.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00%NUM 0.00 0.00 0.00 5948.00 5948.00 0.00 0.00 0.00 5948.00 5948.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

META NO PROGRAMADA EN ESTE TRIMESTRE.

376 ESTRATEGIA ANTI-AGRESIÓN EN LA EDUCACIÓN BÁSICA ANTIBULLYNG

PROGRAMA DE HABILIDADESSOCIALES Y CONVIVENCIAPACÍFICA E INCLUYENTE ENESCUELAS DE EDUCACIÓNBÁSICA EN EL ESTADO DESONORA

ACCIÓN A SI MET 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 0.00 0.00

100.00%NUM 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTA CIUDAD, SE REALIZÓ EL CURSO DE CAPACITACIÓN A PSICÓLOGAS (OS): "PSICOLOGÍA EN CONVIVENCIA", CON LA PARTICIPACIÓN DE 15 PS, DE CINCO MUNICIPIOS, INCLUYENDO AL POBLADO MIGUEL ALEMÁN. EL OBJETIVO FUE: DESARROLLAR HABILIDADES DE GESTIÓN DECONVIVENCIA PACÍFICA, DEMOCRÁTICA E INCLUSIVA Y REVISIÓN DE AVANCES EN EL DISEÑO DE INTERVENCIÓN EN ESCUELAS SECUNDARIAS.

095 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

APOYOS PARA ALUMNOS DEEDUCACIÓN BÁSICA

APOYO A SI MET 2.00 8.00 3.00 1.00 14.00 2.00 8.00 3.00 1.00 14.00 0.00 8.00 0.00 0.00

100.00%NUM 2.00 8.00 3.00 1.00 14.00 2.00 8.00 3.00 1.00 14.00 0.00 8.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

1.LOS DÍAS 8 Y 9 DE JUNIO SE ACOMPAÑÓ A PERSONAL DE LA D.G.S.R., A LA CAPACITACIÓN SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS VALES. 2.OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO: SE APOYO CON VESTUARIO A 30 NIÑOS 3.ALBERGUE ESCOLAR "TRIBU PÁPAGO", SE DISTRIBUYÓ EL RECURSO "PREDOMINGO",A LOS 25 ALUMNOS. 4. XL CONCURSO DE PINTURA EL NIÑO Y LA MAR: DURANTE LA ETAPA ESTATAL ELIGIERON, TRES PRIMEROS LUGARES Y SIETE MENCIONES HONORÍFICAS. SE LES APOYÓ CON 35 CAMISIETAS Y 35 GORRAS; 15 PARA NIÑOS Y 20 PARA ADULTOS . 5. ESCUELAS DE VERANO.CAPACITACIÓN A 120 DIRECTORES Y O RESPONSALES DE SEDE DE LAS 120 ESCUELAS SELECCIONADAS, SE LES APOYÓ CON TRASLADO Y ALIMENTACIÓN. 5. JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES, SE APOYO CON TRASLADO TERRESTRE Y UNIFORMES INTERNOS.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 021 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL

E404E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE

REALIZAR REUNIONES CON LAESTRUCTURA EDUCATIVA

REUNIÓN A SI MET 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00 0.00 1.00 0.00 0.00

100.00%NUM 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00 0.00 1.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA META SE REALIZÓ REUNIÓN CON JEFAS DE SECTOR Y SUPERVISORES DE EDUCACIÓN PREESCOLAR (JUNIO/2017).

100 EDUCACIÓN ESPECIAL

REUNIONES PARA FAVORECERLA OPERACIÓN Y DESARROLLODE PROYECTOS DE EDUCACIÓNESPECIAL

REUNIÓN A SI MET 4.00 3.00 0.00 3.00 10.00 4.00 3.00 0.00 3.00 10.00 0.00 3.00 0.00 0.00

100.00%NUM 4.00 3.00 0.00 3.00 10.00 4.00 3.00 0.00 3.00 10.00 0.00 3.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA META, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES REUNIONES:1. FORO ESTATAL DE AUTISMO EN SONORA, DIAGNÓSTICO, RETOS Y EXPECTATIVAS. (ABRIL 2017)2. REUNIÓN CON SUPERVISORES DE EDUCACIÓN ESPECIAL ESTATAL. (JUNIO 2017)3. REUNIÓN CON DIRECTIVOS Y DOCENTES PARA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO EXPLORA TU POTENCIAL (ETP, JUNIO 2017)REFERENTE A LAS REUNIONES DEL TRIMESTRE ANTERIOR, SE CONSIDERARÁN PARA EL PRÓXIMO TRIMESTRE YA QUE HUBO CARGA DE TRABAJO POR EL CIERRE DE CICLO ESCOLAR.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

ETCA-III-04

TRIMESTRE:SEGUNDO

CLAVE NOMBRE DEL INDICADOR UNI.MEDIDA

TIP

O M

ET

A

VA

L. A

CU

M.

DA

TO

S

PROGRAMADO ORIGINAL MODIFICADO REALIZADO

% DE AVANCETRIMESTRALPRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO ANUAL PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO ANUAL PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO

07-08-2017 10:17

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

103 EDUCACIÓN INICIAL Y DESARROLLO INFANTIL.

EVENTO DE ORIENTACIÓN YASESORÍA AL PERSONAL DE LOSCENTROS DE DESARROLLO

EVENTO A SI MET 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00 0.00 1.00 0.00 0.00

100.00%NUM 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00 0.00 1.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA META SE REALIZÓ REUNIÓN DE CAPACITACIÓN "LA EVALUACIÓN EN PREESCOLAR, PARA NIÑOS Y NIÑAS QUE CURSAN EL PRIMER AÑO EN GUARDERÍAS DEL IMSS".

107 EDUCACIÓN PREESCOLAR

ASISTIR A EVENTOSACADÉMICOS RELACIONADOSCON LAS DISTINTASMODALIDADES Y SERVICIOS DEEDUCACIÓN PREESCOLAR

EVENTO A SI MET 2.00 2.00 2.00 2.00 8.00 2.00 2.00 2.00 2.00 8.00 2.00 2.00 0.00 0.00

100.00%NUM 2.00 2.00 2.00 2.00 8.00 2.00 2.00 2.00 2.00 8.00 2.00 2.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA META SE ASISTIÓ A EVENTOS ACADÉMICOS ORGANIZADOS POR:1. TALLER DE CAPACITACIÓN LABRAPALABRA (MAYO 2017, EN 5 SEDES: HERMOSILLO, NAVOJOA, CAJEME, MAGDALENA Y CABORCA)2. TALLER DE CAPACITACIÓN EXPLORACIONES MATEMÁTICAS ETAPA I, II Y III (MAYO- JUNIO/2017, EN 5 SEDES: HERMOSILLO, NAVOJOA, CAJEME, NOGALES Y SAN LUIS RÍO COLORADO)

249 UNIFORMES ESCOLARES PARA ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA.

UNIFORMES ESCOLARES UNIFORMES A SI MET 0.00 0.00 0.00 93316.00 93316.00 0.00 0.00 0.00 93316.00 93316.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00%NUM 0.00 0.00 0.00 93316.00 93316.00 0.00 0.00 0.00 93316.00 93316.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

META NO PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE

095 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

BRINDAR ASESORÍA A CENTROSEDUCATIVOS DE EDUCACIÓNPREESCOLAR INDÍGENA

ASESORÍA A SI MET 2.00 3.00 3.00 2.00 10.00 2.00 3.00 3.00 2.00 10.00 2.00 3.00 0.00 0.00

100.00%NUM 2.00 3.00 3.00 2.00 10.00 2.00 3.00 3.00 2.00 10.00 2.00 3.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA META SE REALIZARON 3 VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS SIGUIENTOS CENTROS ESCOLARES:1. FRANCISCA MERCEDES MADRID DURAZO - 26DCC0307P (2 VISITAS CTE MAYO Y JUNIO)2. GLORIA CECILIA AYÓN OBREGÓN - 26DCC0313Z (CTE JUNIO)3. NUEVA CREACIÓN - 26DCC0308O (2 VISITAS CTE MAYO Y JUNIO).

100 EDUCACIÓN ESPECIAL

REALIZAR REUNIONES CONSUPERVISORES

REUNIÓN A SI MET 1.00 1.00 0.00 0.00 2.00 1.00 1.00 0.00 0.00 2.00 1.00 1.00 0.00 0.00

100.00%NUM 1.00 1.00 0.00 0.00 2.00 1.00 1.00 0.00 0.00 2.00 1.00 1.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA META SE REALIZÓ REUNIÓN DE BALANCE DE TRABAJO CON LOS SUPERVISORES DE EDUCACIÓN ESPECIAL FEDERAL (JUNIO 2017).

107 EDUCACIÓN PREESCOLAR

REALIZAR PROGRAMAS DECAPACITACIÓN Y ORIENTACIÓNTÉCNICA DESTINADOS ALPERSONAL DOCENTE ADSCRITOA LOS SERVICIOS EDUCATIVOSDE PREESCOLAR ESTATAL

CAPACITACIÓN

A SI MET 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00 0.00 1.00 0.00 0.00

100.00%NUM 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00 0.00 1.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA META SE REALIZÓ UNA REUNIÓN DE CAPACITACIÓN CON LAS SUPERVISORAS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR ESTATAL (JUNIO 2017).

095 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

DESARROLLAR ACTIVIDADESSOCIOCULTURALES PROPIAS DELAS ETNIAS DEL ESTADO

ACCIÓN A SI MET 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00

100.00%NUM 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00

DEN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

ETCA-III-04

TRIMESTRE:SEGUNDO

CLAVE NOMBRE DEL INDICADOR UNI.MEDIDA

TIP

O M

ET

A

VA

L. A

CU

M.

DA

TO

S

PROGRAMADO ORIGINAL MODIFICADO REALIZADO

% DE AVANCETRIMESTRALPRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO ANUAL PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO ANUAL PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO

07-08-2017 10:17

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REALIZÓ EL EVENTO PARA CONMEMORAR EL “DÍA DEL INDIO PANAMERICANO”. (28/ABRIL/2017)

107 EDUCACIÓN PREESCOLAR

EVENTOS DE CAPACITACIÓN YORIENTACIÓN TÉCNICADESTINADOS AL PERSONALDOCENTE ADSCRITO A LOSSERVICIOS EDUCATIVOS DEPREESCOLAR ESTATAL

CAPACITACIÓN

A SI MET 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00 0.00 1.00 0.00 0.00

100.00%NUM 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00 0.00 1.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA META SE REALIZÓ UNA REUNIÓN DE CAPACITACIÓN CON LAS SUPERVISORAS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR ESTATAL (JUNIO 2017).

UNIDAD ADMINISTRATIVA 022 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA

095 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ATENCIÓN A LA DEMANDAEDUCATIVA DE LA EDUCACIÓNPRIMARIA

ALUMNO P NO MET 0.00% 0.00% 0.00% 134.45% 134.45% 0.00% 0.00% 0.00% 134.45% 134.45% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%NUM 0.00 0.00 0.00 134115.00 134115.00 0.00 0.00 0.00 134115.00 134115.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DEN 0.00 0.00 0.00 99750.00 99750.00 0.00 0.00 0.00 99750.00 99750.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EVALUACIÓN CUALITATIVA

META NO PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE

108 EDUCACIÓN PRIMARIA

MINISTRACIÓN DE RECURSOPARA HOSPEDAJE YALIMENTACIÓN DE ALUMNOSPARTICIPANTES EN LOS JUEGOSDEPORTIVOS ETAPA ESTATAL

MINISTRACIÓN

A SI MET 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00

100.00%NUM 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIÓ LA META PROGRAMADA DE UNA MINISTRACIÓN DE RECURSO EL DIA 04 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ETAPA ESTATAL CON LA PARTICIPACIÓN DE 720 ALUMNOS Y 120 ENTRENADORES.

249 UNIFORMES ESCOLARES PARA ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA.

DOTAR DE UNIFORMESESCOLARES A LOS ALUMNOS DEESCUELAS PÚBLICAS DEEDUCACIÓN PRIMARIA

UNIFORMES A NO MET 0.00 0.00 0.00 287564.00 287564.00 0.00 0.00 0.00 287564.00 287564.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00%NUM 0.00 0.00 0.00 287564.00 287564.00 0.00 0.00 0.00 287564.00 287564.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

META NO PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE

404 ÚTILES ESCOLARES Y MATERIAL DIDÁCTICO

ENTREGA DE PAQUETESESCOLARES

PAQUETE A NO MET 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120000.00 120000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00%NUM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120000.00 120000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

META NO PROGRAMADA EN ESTE TRIMESTRE

108 EDUCACIÓN PRIMARIA

MINISTRACIÓN DE RECURSOPARA APOYO EN EL SERVICIO DEALIMENTACIÓN DEL INTERNADOCRUZ GALVEZ

MINISTRACIÓN

A SI MET 0.00 2.00 1.00 2.00 5.00 0.00 2.00 1.00 2.00 5.00 0.00 2.00 0.00 0.00

100.00%NUM 0.00 2.00 1.00 2.00 5.00 0.00 2.00 1.00 2.00 5.00 0.00 2.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA DE DOS MINISTRACIONES REALIZADAS EN EL TRIMESTRE AL INTERNADO CRUZ GALVEZ, UNA EL 22 DE MAYO Y OTRA EL DIA 06 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

ETCA-III-04

TRIMESTRE:SEGUNDO

CLAVE NOMBRE DEL INDICADOR UNI.MEDIDA

TIP

O M

ET

A

VA

L. A

CU

M.

DA

TO

S

PROGRAMADO ORIGINAL MODIFICADO REALIZADO

% DE AVANCETRIMESTRALPRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO ANUAL PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO ANUAL PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO

07-08-2017 10:17

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 023 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

095 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

OLIMPIADA NACIONAL ESCOLARDE EDUCACIÓN BÁSICA

EVENTO A SI MET 1.00 2.00 0.00 0.00 3.00 1.00 2.00 0.00 0.00 3.00 2.00 1.00 0.00 0.00

50.00%NUM 1.00 2.00 0.00 0.00 3.00 1.00 2.00 0.00 0.00 3.00 2.00 1.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REALIZO EL EVENTO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES EN LA CD. DE GUADALAJARA, JA. CONTANDO CON LA PARTICIPACION DE 243 ALUMNOS DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA. EL EVENTO SE REALIZO DEL 18 AL 30 DE JUNIO, DONDE EL NIVEL DE PRIMARIAS OBTUVO EL SEPTIMOLUGAR OBTENIENDO 3 MEDALLAS DE ORO, 4 DE PLATA Y 5 DE BRONCE Y EL NIVEL SECUNDARIA 19 LUGAR A NIVEL SECUNDARIA POR OBTERNER 3 MEDALLAS DE PLATA Y 4 BRONCE. POR LO ANTERIOR, SONORA SE POSICIONO EN EL DECIMO LUGAR A NIVEL NACIONAL. CON ESTA ACCIÓN SECUMPLE LA META ANUAL AL 100%, SE REALIZO 1 DE LOS 2 PROGRAMADOS PORQUE EL OTRO EVENTO FUE ADELANTADO REALIZANDOSE Y REPORTANDOSE EL TRIMESTRE ANTERIOR.

101 EDUCACIÓN FÍSICA Y PARA LA SALUD.

BRINDAR EL SERVICIO DEEDUCACIÓN FÍSICA EN LOSPLANTELES DE EDUCACIÓNBASICA

ESCUELA P SI MET 0.00% 0.00% 0.00% 58.46% 58.46% 0.00% 0.00% 0.00% 58.46% 58.46% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%NUM 0.00 0.00 0.00 470.00 470.00 0.00 0.00 0.00 470.00 470.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DEN 0.00 0.00 0.00 804.00 804.00 0.00 0.00 0.00 804.00 804.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EVALUACIÓN CUALITATIVA

META NO PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE

110 EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL

SERVICIO DE EDUCACIÓNSECUNDARIA ESTATAL GENERAL

ALUMNO P SI MET 0.00% 0.00% 0.00% 46.17% 46.17% 0.00% 0.00% 0.00% 46.17% 46.17% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%NUM 0.00 0.00 0.00 23456.00 23456.00 0.00 0.00 0.00 23456.00 23456.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DEN 0.00 0.00 0.00 50809.00 50809.00 0.00 0.00 0.00 50809.00 50809.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EVALUACIÓN CUALITATIVA

META NO PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE

111 EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA

SERVICIO DE EDUCACIÓNSECUNDARIA ESTATAL TÉCNICA

ALUMNO P SI MET 0.00% 0.00% 0.00% 21.05% 21.05% 0.00% 0.00% 0.00% 21.05% 21.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%NUM 0.00 0.00 0.00 10693.00 10693.00 0.00 0.00 0.00 10693.00 10693.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DEN 0.00 0.00 0.00 50809.00 50809.00 0.00 0.00 0.00 50809.00 50809.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EVALUACIÓN CUALITATIVA

META NO PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE

247 TELESECUNDARIA

SERVICIO DE EDUCACIÓNTELESECUNDARIA

ALUMNO P SI MET 0.00% 0.00% 0.00% 32.79% 32.79% 0.00% 0.00% 0.00% 32.79% 32.79% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%NUM 0.00 0.00 0.00 16660.00 16660.00 0.00 0.00 0.00 16660.00 16660.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DEN 0.00 0.00 0.00 50809.00 50809.00 0.00 0.00 0.00 50809.00 50809.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EVALUACIÓN CUALITATIVA

META NO PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE

249 UNIFORMES ESCOLARES PARA ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA.

UNIFORMES ESCOLARES ALUMNO P SI MET 0.00% 0.00% 0.00% 100% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%NUM 0.00 0.00 0.00 137503.00 137503.00 0.00 0.00 0.00 137503.00 137503.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DEN 0.00 0.00 0.00 137503.00 137503.00 0.00 0.00 0.00 137503.00 137503.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EVALUACIÓN CUALITATIVA

META NO PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE

UNIDAD ADMINISTRATIVA 024 COORDINACIÓN GENERAL DE SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

ETCA-III-04

TRIMESTRE:SEGUNDO

CLAVE NOMBRE DEL INDICADOR UNI.MEDIDA

TIP

O M

ET

A

VA

L. A

CU

M.

DA

TO

S

PROGRAMADO ORIGINAL MODIFICADO REALIZADO

% DE AVANCETRIMESTRALPRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO ANUAL PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO ANUAL PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO

07-08-2017 10:17

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

034 APOYOS A INSTITUCIONES Y POBLACIÓN

PROMOCIÓN DE LA SALUDVISUAL, AUDITIVA Y BUCAL

ACCIÓN A SI MET 5000.00 3000.00 2000.00 5000.00 15000.00 5000.00 3000.00 2000.00 5000.00 15000.00 5000.00 3000.00 0.00 0.00

100.00%NUM 5000.00 3000.00 2000.00 5000.00 15000.00 5000.00 3000.00 2000.00 5000.00 15000.00 5000.00 3000.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017 FUERON EXAMINADOS 20,058 ALUMNOS DE 71 ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN 11 MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD. EN DICHAS REVISIONES, SE DETECTARON 3,000 ESTUDIANTES CON PROBLEMAS VISUALES, POR LO QUE LES DOTÓ DE ANTEOJOSGRADUADOS PARA QUE PUEDAN DESARROLLARSE EN UN CLIMA DE IGUALDAD E INCLUSIÓN SOCIAL.

095 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

PROMOCIÓN DE LA SALUDALIMENTARIA EN ESCUELAS DEEDUCACIÓN BÁSICA

ACCIÓN A SI MET 220.00 190.00 120.00 210.00 740.00 220.00 190.00 120.00 210.00 740.00 220.00 190.00 0.00 0.00

100.00%NUM 220.00 190.00 120.00 210.00 740.00 220.00 190.00 120.00 210.00 740.00 220.00 190.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LA CULTURA DEL AUTOCUIDADO Y PREVENIR DAÑOS A LA SALUD DE LOS ESTUDIANTES, MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE LA SANA ALIMENTACIÓN, SE REALIZARON 190 ACCIONES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. DICHAS ACCIONESCOMPRENDIERON LA ATENCIÓN A REPORTES DE PADRES DE FAMILIA, ASESORÍAS Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE CONSUMO ESCOLAR. BENEFICIANDO A 4,072 PADRES DE FAMILIA, DOCENTES Y ALUMNOS EN 25 MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD. ADICIONALMENTE,SE REALIZÓ EL PROCESO DE CONVOCATORIA PARA LOS ASPIRANTES A CONCESIONARIOS ESCOLARES, CICLO ESCOLAR 2017-2018.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 025 DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA

242 SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE CÓMPUTO

SERVICIOS DE MANTENIMIENTOA DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOSPARA PRODUCCIÓN TELEVISIVA

SERVICIOS A SI MET 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00%NUM 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTA META NO FUE CUMPLIDA DURANTE EL 2DO TRIMESTRE DEL 2017, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO, LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PREVENTIVO-CORRECTIVO QUE PRESTA EL PROVEEDOR ABM "MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE EQUIPO ELECTRÓNICO" A LOSAPARATOS (VIDEOCAMARAS, MICROFONOS, LUMINARIAS Y BANCO DE EDICIÓN NO LÍNEAL) EMPLEADOS POR LA SUBDIRECCIÓN DE TELEVISIÓN EDUCATIVA PARA EL TRABAJO ESPECIALIZADO DE LA PRODUCCIÓN TELEVISIVA EDUC@TIVA TV (ESPACIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN YCULTURA QUE SE TRANSMITE POR TELEMAX).

246 TECNOLOGÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN.

ELABORACIÓN DE PROYECTOSEDUCATIVOS BASADOS ENTECNOLOGÍA APLICADA A LAEDUCACIÓN BÁSICA

PROYECTO A SI MET 2.00 2.00 0.00 2.00 6.00 2.00 2.00 0.00 2.00 6.00 2.00 2.00 0.00 0.00

100.00%NUM 2.00 2.00 0.00 2.00 6.00 2.00 2.00 0.00 2.00 6.00 2.00 2.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO, SE REALIZARON GESTIONES CON EL GRUPO DE DOCENTES QUE CONFORMAN EL CUERPO ACADÉMICO ENLACES TECNOLÓGICOS Y SE DESARROLLÓ UN PROYECTO QUE DIO COMO RESULTADO UN CURSO A IMPLEMENTAR A TRAVÉS DE LA PLATAFORMADE LA DGTE. EL PROFESOR ENRIQUE VILLANUEVA ELABORÓ EL CURSO/TALLER DE PROYECTOS EDUCATIVOS CON TIC PARA EDUCACIÓN BÁSICA DURANTE EL MES DE JUNIO. EL SEGUNDO PROYECTO PARTE DE LA IDENTIFICACIÓN DE CONTENIDOS DIFICILES PARA SU ENSEÑANZA EN LASAREAS DE CIENCIAS, MATEMATICAS Y ESPAÑOL CON LA INTENCION DE ELABORAR RECURSOS EDUCATIVOS CON APOYO TECNOLÓGICO. SE REALIZÓ UNA ENCUESTA CUYOS RESULTADOS FUERON ENTREGADOS AL CUERPO COLEGIADO DE ENLACES TECNOLÓGICOS PARA SU ANALISIS YDETERMINEN LOS RECURSOS QUE SE ELABORARÁN EN EL TRANSCURSO DE 2017.

CONGRESO ESTATAL SOBRELAS TECNOLOGÍAS DE LAINFORMACIÓN Y LACOMUNICACIÓN EN EDUCACIÓNBÁSICA

CONGRESO A SI MET 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00%NUM 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

META NO PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE

UNIDAD ADMINISTRATIVA 026 DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

E408P19 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS

189 PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA.

INFORME DE LA DIRECCIÓNGENERAL DE INNOVACIÓN YDESARROLLO TECNOLÓGICO

INFORME A SI MET 3.00 3.00 3.00 3.00 12.00 3.00 3.00 3.00 3.00 12.00 3.00 3.00 0.00 0.00

100.00%NUM 3.00 3.00 3.00 3.00 12.00 3.00 3.00 3.00 3.00 12.00 3.00 3.00 0.00 0.00

DEN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

ETCA-III-04

TRIMESTRE:SEGUNDO

CLAVE NOMBRE DEL INDICADOR UNI.MEDIDA

TIP

O M

ET

A

VA

L. A

CU

M.

DA

TO

S

PROGRAMADO ORIGINAL MODIFICADO REALIZADO

% DE AVANCETRIMESTRALPRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO ANUAL PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO ANUAL PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO

07-08-2017 10:17

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REALIZARON 3 INFORMES MENSUALES DURANTE EL 2° TRIMESTRE DEL AÑO 2017. EN CADA INFORME SE ESPECIFICA LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES QUE SE ESTUVIERON REALIZANDO EN LA DGIDT PARA DARLE CUMPLIMIENTO A LA META. DENTRO DE LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES FUERONLAS SIGUIENTES: DEBIDO A LA GRAN RESPUESTA QUE TUVO EL HACKATÓN RASPBERRY PI REALIZADO EN MARZO DE ESTE AÑO, DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO SE REALIZARON 2 EVENTOS MÁS, CON EL OBJETIVO DE QUE LOS ESTUDIANTES QUE NO PUDIERON ASISTIR AL 1° EVENTO,TUVIERAN LA OPORTUNIDAD DE CONOCER LA COMPUTADORA QUE ESTÁ REVOLUCIONANDO LA INNOVACIÓN. TAMBIÉN SE LLEVÓ A CABO LA FERIA ESTATAL DEL INGENIO Y LA INNOVACIÓN DURANTE EL MES DE JUNIO DE ESTE AÑO, EN LA QUE ESTUDIANTES DE SECUNDARIA TUVIERON LAEXPERIENCIA DE CONOCER PROYECTOS TECNOLÓGICOS REALIZADOS POR ESTUDIANTES DE MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO, ADEMÁS DE INTERACTUAR CON TECNOLOGÍAS COMO LA REALIDAD VIRTUAL Y PRESENCIAR TORNEOS DE LUCHA DE ROBOTS Y EXHIBICIONES DE CUBORUBIK Y DRONES.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 030 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

E404E12 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE

095 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

COORDINACIÓN DEACTIVIDADES DE LOSORGANISMOSDESCENTRALIZADOS YDESCONCENTRADOS DELESTADO DE SONORA

INFORME A SI MET 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 0.00 0.00

100.00%NUM 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

COMO INFORME PARA ESTE TRIMESTRE SE REPORTA LA ENTREGA Y REMODELACIÓN DE EDIFICIOS Y 80 ANIVERSARIO DE LA ESCUELA NORMAL RURAL "PLUTARCO ELIAS CALLES", ASI MISMO EN ABRIL LA PREMIACIÓN DE LA COMPETENCIA REGIONAL DE FORMULA 1 Y A LA CAMPAÑA ESTATALDE LIMPIEZA Y REFORESTACIÓN DE ÁREAS VERDES LIMPIANDO SONORA. SE LLEVARON A CABO LOS XVIII JUEGOS INTER TECMAR 2017 EN GUAYMAS CONTANDO CON LA PRESENCIA DEL DIRECTOR A NIVEL NACIONAL DE DGECYTM; ASI MISMO LA EXPOCIENCIAS SONORA Y LA REUNIÓNPLENARIA SONORA-ARIZONA OBTENIENDO ALGUNOS LOGROS EN EL COMITÉ DE EDUCACIÓN DE LA MEGARREGIÓN. SE LLEVÓ A CABO TALLER DE CAPACITACIÓN EN EL NUEVO MODELO EDUCATIVO PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CON LOS DIRECTORES DE PLANTEL ASI COMO LOSLÍDERES DE ACADEMIA, CON UN IMPACTO DE 360 ASISTENTES. RECONOCIMIENTO A MAESTROS Y ALUMNNOS DE 100 A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL. ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD DE LOS TERRENOS DE LA UTSLRC. CONCLUSIÓN PROGRAMA MUJERES EN STEM CON APOYO DELSECRETARIO.

228 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

COORDINACIÓN DE REUNIONESY SEGUIMIENTO DE ACUERDOSDERIVADOS DEL SENO DE LOSSECRETARIADOS CONJUNTOS YASAMBLEAS GENERALES DE LACOEPES Y LA CEPEMS

REUNIÓN A SI MET 2.00 4.00 2.00 4.00 12.00 2.00 4.00 2.00 4.00 12.00 2.00 4.00 0.00 0.00

100.00%NUM 2.00 4.00 2.00 4.00 12.00 2.00 4.00 2.00 4.00 12.00 2.00 4.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL SECRETARIADO CONJUNTO SE DA POR ENTERADO Y APRUEBA LAS ADICIONES HECHAS AL CALENDARIO DEL PROCESO DE ASIGNACIÓN PREPA SONORA 2017, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: 2 DE JULIO ENTREGA DE RESULTADOS, 3 DE JULIO DE , 4-7 DE JULIO REGISTRO DEASPIRANTES PARA CDO, 10 DE JULIO ASIGNACIÓN CDO,11 DE JULIO DE PUBLICACIÓN CDO. SE ACORDÓ REALIZAR REUNIÓN CON EL DIRECTOR DE CENEVAL EL DÍA DOMINGO 02 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO A LAS 11:30 HRS. EN INSTALACIONES DE COBACH. SE APROBARON LAS FECHASPROPUESTAS PARA LAS PRÓXIMAS REUNIONES DE SECRETARIADO CONJUNTO Y ASAMBLEAS GENERALES. ASÍ COMO LA SEDE Y FECHA PROPUESTA PARA LA PRIMERA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. EL SECRETARIADO CONJUNTO SE DA POR ENTERADO DE LOS AVANCES DEL PADRÓN DEBUENA CALIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN SONORA.

095 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

COORDINACIÓN DE PROSPERAPROGRAMA DE INCLUSIÓNSOCIAL EN MEDIA SUPERIOR

INFORME A SI MET 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 0.00 0.00

100.00%NUM 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

TUTORES COMUNITARIOS DE VERANO: SE DAN A CONOCER LAS BASES DE LA ESTRATEGIA. EL REGISTRO PODRÁ REALIZARSE A PARTIR DEL 6 DE MARZO Y HASTA EL 10 DE JUNIO DE2017 EN LA PÁGINA HTTP://WWW.CONAFE.GOB.MX/TCV, DONDE EL ASPIRANTE DEBERÁ ADJUNTAR EN ARCHIVOELECTRÓNICO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS ESCANEADOS EN FORMATO PDF. METAS Y AVANCES DE TUTORES COMUNITARIOS DE VERANO: HAY 24 INSCRITOS, VALIDADOS 10. COMO FORMADORES VAN 3 INSCRITOS, CONFIRMADOS 3. EL COMITÉ TÉCNICO ESTATAL ACUERDA QUE LOSRESPONSABLES DE ATENCIÓN (RA) DEL PROGRAMA, TENGAN UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS REPRESENTANTES DE LOS SECTORES: EDUCATIVO Y SALUD, PARA QUE SE CAPACITEN SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN ASÍ COMO ACOTAR LAS RESPONSABILIDADES DE CADA UNODE ELLOS.SE ENVIARÁ A LA RESPONSABLE DEL PROGRAMA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, LA BASE DE DATOS CON LA INFORMACIÓN DE LOS FORMATOS EMS1 EMITIDOS PARA LOS JÓVENES QUE RECIÉN EGRESAN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 031 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

CONTRIBUIR AL INCREMENTO DELA COBERTURA DE CALIDAD DENIVEL MEDIA SUPERIOR

ALUMNO P NO MET 0.00% 0.00% 0.00% 42.48% 42.48% 0.00% 0.00% 0.00% 42.48% 42.48% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%NUM 0.00 0.00 0.00 58516.00 58516.00 0.00 0.00 0.00 58516.00 58516.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DEN 0.00 0.00 0.00 137734.00 137734.00 0.00 0.00 0.00 137734.00 137734.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTA META NO SE ENCUENTRA PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE.

CONTRIBUIR AL INCREMENTO DELA COBERTURA DE CALIDAD DENIVEL SUPERIOR

ALUMNO P NO MET 0.00% 0.00% 0.00% 41.77% 41.77% 0.00% 0.00% 0.00% 41.77% 41.77% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%NUM 0.00 0.00 0.00 43416.00 43416.00 0.00 0.00 0.00 43416.00 43416.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DEN 0.00 0.00 0.00 103953.00 103953.00 0.00 0.00 0.00 103953.00 103953.00 0.00 0.00 0.00 0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

ETCA-III-04

TRIMESTRE:SEGUNDO

CLAVE NOMBRE DEL INDICADOR UNI.MEDIDA

TIP

O M

ET

A

VA

L. A

CU

M.

DA

TO

S

PROGRAMADO ORIGINAL MODIFICADO REALIZADO

% DE AVANCETRIMESTRALPRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO ANUAL PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO ANUAL PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO

07-08-2017 10:17

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTA META NO SE ENCUENTRA PROGRAMADA EN ESTE TRIMESTRE

ASPIRANTES ASIGNADOS AEDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

ASPIRANTE A SI MET 0.00 0.00 48334.00 0.00 48334.00 0.00 0.00 48334.00 0.00 48334.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00%NUM 0.00 0.00 48334.00 0.00 48334.00 0.00 0.00 48334.00 0.00 48334.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

META NO PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE

VISITAS DE INSPECCIÓN INFORME A SI MET 32.00 26.00 9.00 10.00 77.00 32.00 26.00 9.00 10.00 77.00 36.00 97.00 0.00 0.00

373.07%NUM 32.00 26.00 9.00 10.00 77.00 32.00 26.00 9.00 10.00 77.00 36.00 97.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTA META ESTÁ CUBIERTA EN MÁS DEL 100%, EL CUMPLIMIENTO ESTÁ SUJETO A LA DEMANDA QUE SE TENGA DEL SERVICIO.

AUTENTICACIÓN DEDOCUMENTOS

DOCUMENTO

A SI MET 1203.00 1541.00 1919.00 1614.00 6277.00 1203.00 1541.00 1919.00 1614.00 6277.00 1092.00 2306.00 0.00 0.00

149.64%NUM 1203.00 1541.00 1919.00 1614.00 6277.00 1203.00 1541.00 1919.00 1614.00 6277.00 1092.00 2306.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTA META ESTÁ CUBIERTA A MÁS DEL 100%, EL CUMPLIMIENTO ESTÁ SUJETO A LA DEMANDA QUE SE TENGA DEL SERVICIO.

REVALIDACIONES YEQUIVALENCIA DE ESTUDIOS

DOCUMENTO

A SI MET 524.00 499.00 548.00 429.00 2000.00 524.00 499.00 548.00 429.00 2000.00 523.00 670.00 0.00 0.00

134.26%NUM 524.00 499.00 548.00 429.00 2000.00 524.00 499.00 548.00 429.00 2000.00 523.00 670.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTA META ESTÁ CUBIERTA EN MÁS DEL 100%, EL CUMPLIMIENTO ESTÁ SUJETO A LA DEMANDA QUE SE TENGA DEL SERVICIO.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 032 DIRECCIÓN GENERAL DE INTERCAMBIOS Y ASUNTOS INTERNACIONALES

E408P19 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS

CAPACITACIÓN DE FIGURASEDUCATIVAS QUE ATIENDEN AALUMNOS MIGRANTESTRASNACIONALES

CAPACITACIÓN

A SI MET 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00 0.00 1.00 0.00 0.00

100.00%NUM 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00 0.00 1.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIÓ LA META AL 100% DURANTE ESTE TRIMESTRE LLEVANDO A CABO CAPITACIÓN EN LÍNEA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL PROBEM DENTRO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INTERCAMBIOS Y ASUNTOS INTERNACIONALES, DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTIVOS QUE DESEEN CONOCERMÁS INFORMACIÓN ACERCA DEL PROGRAMA BINACIONAL DE EDUCACIÓN MIGRANTE.

377 PROGRAMA NACIONAL DE INGLES

DOCENTES SUPERVISADOS DELPROGRAMA DE INGLES

DOCENTE A SI MET 150.00 50.00 0.00 400.00 600.00 150.00 50.00 0.00 400.00 600.00 217.00 76.00 0.00 0.00

152.00%NUM 150.00 50.00 0.00 400.00 600.00 150.00 50.00 0.00 400.00 600.00 217.00 76.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE TRIMESTRE SE SUPERÓ LA META ESTABLECIDA DEBIDO A LOS ESFUERZOS REDOBLADOS POR LA COORDINACIÓN ESTATAL Y COORDINACIONES FORÁNEAS.

095 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

REUNIONES DE COMITÉ DEEDUCACIÓN DE LASCOMISIONES INTERNACIONALES

REUNIÓN A SI MET 1.00 3.00 0.00 3.00 7.00 1.00 3.00 0.00 3.00 7.00 3.00 3.00 0.00 0.00

100.00%NUM 1.00 3.00 0.00 3.00 7.00 1.00 3.00 0.00 3.00 7.00 3.00 3.00 0.00 0.00

DEN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

ETCA-III-04

TRIMESTRE:SEGUNDO

CLAVE NOMBRE DEL INDICADOR UNI.MEDIDA

TIP

O M

ET

A

VA

L. A

CU

M.

DA

TO

S

PROGRAMADO ORIGINAL MODIFICADO REALIZADO

% DE AVANCETRIMESTRALPRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO ANUAL PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO ANUAL PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO

07-08-2017 10:17

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIÓ LA META AL 100%. LA REUNIÓ INTER-PLENARIA SONORA-ARIZONA QUE ESTABA PROGRAMADA PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE SE LLEVÓ A CABO DURANTE EL PRIMERO (DEBIDO A PETICIÓN DE AMBOS GOBIERNOS). SE LLEVÓ A CABO LA REUNIÓN ENTRE EL COMITÉ DE EDUCACIÓNDE SONORA Y EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ARIZONA (CHRIS BUSTAMANTE) Y COLEGIOS COMUNITARIOS DE ARIZONA. SE LLEVÓ A CABO LA REUNÍON PLENARIA SONORA-ARIZONA EN EL MES DE JUNIO DEL 2017.

377 PROGRAMA NACIONAL DE INGLES

GRUPOS DE ESCUELASPÚBLICAS DE 3° DEPREESCOLAR A 6° DE PRIMARIABENEFICIADAS CON ELAPRENDIZAJE DEL IDIOMAINGLES

GRUPO A SI MET 0.00 0.00 4500.00 0.00 4500.00 0.00 0.00 4500.00 0.00 4500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00%NUM 0.00 0.00 4500.00 0.00 4500.00 0.00 0.00 4500.00 0.00 4500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

META NO PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE

095 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

PROGRAMA BENEFICIO DE PAGO APOYO A SI MET 60.00 0.00 0.00 60.00 120.00 60.00 0.00 0.00 60.00 120.00 81.00 0.00 0.00 0.00

0.00%NUM 60.00 0.00 0.00 60.00 120.00 60.00 0.00 0.00 60.00 120.00 81.00 0.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE TRIMESTRE NO SE PROGRAMÓ LA GESTIÓN DE NINGÚN BENEFICIO.

377 PROGRAMA NACIONAL DE INGLES

CAPACITACIÓN A DOCENTESDEL PROGRAMA DE INGLES

DOCENTE A SI MET 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00 78.00 0.00 0.00 0.00

0.00%NUM 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00 78.00 0.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

META NO PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE

095 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

EVENTOS DE DIFUSIÓN DEPROGRAMAS INTERNACIONALES

EVENTO A SI MET 1.00 0.00 0.00 1.00 2.00 1.00 0.00 0.00 1.00 2.00 5.00 1.00 0.00 0.00

100.00%NUM 1.00 0.00 0.00 1.00 2.00 1.00 0.00 0.00 1.00 2.00 5.00 1.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE SUPERÓ LA META ESTABLECIDA LOGRANDO REALIZAR 1 EVENTO DE DIFUSIÓN POR PARTE DE LA ASESORA DE EDUCATIONUSA SONORA: WEBINAR, DONDE PARTICIPARON PATRICK KOUCHERAVY Y ALEX ARVAYO ASISTENTE DE VISAS DEL CONSULADO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS ENHERMOSILLO PARA DAR A CONOCER LOS TIPOS DE VISAS QUE EXISTEN Y EXPLICAR EL PROCESO PARA ADQUIRIRLAS.

377 PROGRAMA NACIONAL DE INGLES

EVALUACIÓN DE ALUMNOS DE 6°DE PRIMARIA DEL PROGRAMADE INGLÉS

ALUMNO A SI MET 0.00 0.00 0.00 1500.00 1500.00 0.00 0.00 0.00 1500.00 1500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00%NUM 0.00 0.00 0.00 1500.00 1500.00 0.00 0.00 0.00 1500.00 1500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

META NO PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE

UNIDAD ADMINISTRATIVA 033 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

252 VINCULACIÓN CON SECTORES DE LA SOCIEDAD

IMPULSAR CONVENIOS QUEPROMUEVAN LA EDUCACIÓNINTEGRAL DE LOS ALUMNOSPERTENECIENTES AL SISTEMAEDUCATIVO DEL ESTADO

CONVENIO A SI MET 3.00 3.00 3.00 3.00 12.00 3.00 3.00 3.00 3.00 12.00 3.00 3.00 0.00 0.00

100.00%NUM 3.00 3.00 3.00 3.00 12.00 3.00 3.00 3.00 3.00 12.00 3.00 3.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PARA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE PROMOVIERON CONVENIOS CON CEO DE COACHES ACROSS CONTINENTS BRIAN SUSKIEWICZ PARA INCLUIR ACCIONES PROPIAS DE SU ORGANIZACIÓN EN PROGRAMAS CURRICULARES DE EDUCACIÓN BÁSICA; POR OTRO LADO SE IMPULSA CONVENIO CONCORPORATIVO SUPER DEL NORTE PARA ASISTENCIA DE ALUMNOS A PARTIDOS DE FUTBOL DEL EQUIPO CIMARRONES. ASIMISMO, SE PROMUEVE CONVENIO DE COLABORACION SEC-ITH PARA LA DONACIÓN DE EQUIPO Y SOFTWARE DE APOYO PARA ALUMNOS DISCAPACITADOS.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

ETCA-III-04

TRIMESTRE:SEGUNDO

CLAVE NOMBRE DEL INDICADOR UNI.MEDIDA

TIP

O M

ET

A

VA

L. A

CU

M.

DA

TO

S

PROGRAMADO ORIGINAL MODIFICADO REALIZADO

% DE AVANCETRIMESTRALPRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO ANUAL PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO ANUAL PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO

07-08-2017 10:17

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

VINCULAR AL SECTOREDUCATIVO CON EL SECTORPRODUCTIVO Y SUS TRESNIVELES DE GOBIERNO

ACCIÓN A SI MET 10.00 10.00 10.00 10.00 40.00 10.00 10.00 10.00 10.00 40.00 10.00 10.00 0.00 0.00

100.00%NUM 10.00 10.00 10.00 10.00 40.00 10.00 10.00 10.00 10.00 40.00 10.00 10.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE PARTICIPÓ EN LOS SIGUIENTES TALLERES: "TALLER DE PROFESIONALIZACIÓN PARA ENLACES DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA" Y "PRIMER CONVERSATORIO DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LAS INSTITUCIONES DEEDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE SONORA", AMBOS PROMOVIDOS POR EL INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER; "TALLER DE CAPACITACIÓN EN EL NUEVO MODELO EDUCATIVO PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR", ORGANIZADO POR LA SEC . SE PROMOVIERONLAS CONVOCATORIAS DE: "MUJERES DE 100" Y "VOLANDO CON EL MEJOR", "BECAS DE POSGRADO EN EL EXTRANJERO", "PROGRAMAS DE BECAS DE POSGRADO PARA INDIGENAS", PROMOVIDAS POR LA SEC Y CONACYT RESPECTIVAMENTE. SE PARTICIPÓ EN "PREMIO OXXO A LASOSTENIBILIDAD 2017" Y "JOVENES EN ACCIÓN" Y "LIMPIANDO SONORA" PREMIANDO A LOS GANADORES CON EQUIPO DE CÓMPUTO POR PARTE DE LA SEC.

DESARROLLAR PROYECTOS DEVINCULACIÓN DE ALTO IMPACTOEN LA FORMACIÓN DE LOSALUMNOS DEL SECTOREDUCATIVO DEL ESTADO

EVENTO A SI MET 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 0.00 0.00

100.00%NUM 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE LLEVÓ A CABO EN CIUDAD OBREGON, SONORA, LA IV REUNIÓN DE LA MESA TÉCNICA DE VINCULACIÓN DE COEPES EN LA QUE PARTICIPARON VINCULADORES DE DIVERSAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, EN LA CUAL SE TRABAJA PARA COORDINAR ACCIONES CON EL SECTORPRODUCTIVO E IMPULSAR LA PERTINENCIA Y LA CALIDAD DE LOS EGRESADOS.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 034 COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS

E505M09 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO

076 CONTROL ESCOLAR.

GENERACIÓN DE CERTIFICADODIGITAL

CERTIFICADO/CERTIFIC

ACIÓN

A NO MET 0.00 103200.00 0.00 0.00 103200.00 0.00 103200.00 0.00 0.00 103200.00 0.00 99140.00 0.00 0.00

96.06%NUM 0.00 103200.00 0.00 0.00 103200.00 0.00 103200.00 0.00 0.00 103200.00 0.00 99140.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PARA ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMÓ LA EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS DIGITALES EN PRIMARIA Y SECUNDARIA, EL NÚMERO PROGRAMADO NO SE ALCANZÓ, ESTO DEBIDO A LOS ALUMNOS QUE CAUSARON BAJA DURANTE EL CICLO ESCOLAR Y EN EDUCACIÓN SECUNDARIA A TODOSAQUELLOS ALUMNOS QUE NO ACREDITARON EL TOTAL DE LAS MATERIAS DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL NIVEL.

217 REGISTRO DE PROFESIONES.

REGISTRO A PROFESIONISTA REGISTRO A SI MET 2125.00 2125.00 2125.00 2125.00 8500.00 2125.00 2125.00 2125.00 2125.00 8500.00 1960.00 3872.00 0.00 0.00

182.21%NUM 2125.00 2125.00 2125.00 2125.00 8500.00 2125.00 2125.00 2125.00 2125.00 8500.00 1960.00 3872.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE ALCANZÓ UN TOTAL DE 3,872 DE LAS 2,125 PROGRAMADAS PARA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE, ES DECIR 1,747 MÁS DE LO PROGRAMADO, LA DEMANDA SE INCREMENTÓ EN EL MES DE JUNIO DEBIDO AL INGRESO DE TRAMITES POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

076 CONTROL ESCOLAR.

MOVIMIENTOS MENSUALES REGISTRO A SI MET 1600.00 2200.00 2200.00 2200.00 8200.00 1600.00 2200.00 2200.00 2200.00 8200.00 1946.00 737.00 0.00 0.00

33.50%NUM 1600.00 2200.00 2200.00 2200.00 8200.00 1600.00 2200.00 2200.00 2200.00 8200.00 1946.00 737.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

CON EL FIN DE ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN DE LOS ALUMNOS QUE SE TIENEN EN EL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR (SICRES), SE REALIZARON UN TOTAL DE 737 MOVIMIENTOS DE LOS 2,200 PROGRAMADOS PARA EDUCACIÓN BÁSICA, DE LOS NIVELES DE PREESCOLAR, PRIMARIA YSECUNDARIA; CUMPLIENDO EN UN 33.5 % CON LA META ESTABLECIDA, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE LA PROGRAMACIÓN SE REALIZA EN BASE AL HISTORICO DE AÑOS ANTERIORES, EL CICLO ESCOLAR PASADO HUBO DEMASIADAS SOLICITUDES DE MOVIMIENTOS POR MOTIVOS DE LASFOTOGRAFÍAS DE LOS CERTIFICADOS Y EN EL CICLO ESCOLAR ACTUAL, POR INDICACIONES DE ÚLTIMA HORA DE LA SEP SE PIDIÓ ELIMINAR ESTE ELEMENTO DEL CERTIFICADO.

217 REGISTRO DE PROFESIONES.

ASESORÍAS A INSTITUCIONES DEEDUCACIÓN SUPERIOR YCOLEGIOS DE PROFESIONISTAS

ASESORÍA A SI MET 95.00 95.00 95.00 95.00 380.00 95.00 95.00 95.00 95.00 380.00 136.00 158.00 0.00 0.00

166.31%NUM 95.00 95.00 95.00 95.00 380.00 95.00 95.00 95.00 95.00 380.00 136.00 158.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE LOGRÓ LA META DE 158 ASESORÍAS PROGRAMADAS PARA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE, CUMPLIENDO CON 63 MÁS DE LO PROGRAMADO. DE ESTA MANERA SE BRINDA ASESORÍAS SOBRE LOS NUEVOS LINEAMIENTOS DE ESTA COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN YSERVICIOS A PROFESIONISTAS.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

ETCA-III-04

TRIMESTRE:SEGUNDO

CLAVE NOMBRE DEL INDICADOR UNI.MEDIDA

TIP

O M

ET

A

VA

L. A

CU

M.

DA

TO

S

PROGRAMADO ORIGINAL MODIFICADO REALIZADO

% DE AVANCETRIMESTRALPRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO ANUAL PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO ANUAL PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO

07-08-2017 10:17

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

EDUCACIÓN CONTINUA DECOLEGIOS DE PROFESIONISTAS

REGISTRO A SI MET 6.00 6.00 6.00 6.00 24.00 6.00 6.00 6.00 6.00 24.00 23.00 37.00 0.00 0.00

616.66%NUM 6.00 6.00 6.00 6.00 24.00 6.00 6.00 6.00 6.00 24.00 23.00 37.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE REGISTRARON 37 DE LOS 06 REGISTROS PROGRAMADOS, CUMPLIENDO CON 31 MÁS DE LO ESTABLECIDO, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE LOS COLEGIOS DE PROFESIONISTAS ESTUVIERON MUY ACTIVOS IMPARTIENDO DIPLOMADOS Y CURSOS DEACTUALIZACIÓN A LOS PROFESIONISTAS COLEGIADOS, YA QUE DEBEN MANTENERSE EN CONSTANTE ACTUALIZACIÓN PARA LA MEJORA CONTINUA DE SUS AGREMIADOS, ADEMÁS DE QUE SE SIGUE DANDO DIFUSIÓN A LOS COLEGIOS SOBRE LA IMPORTANCIA QUE TIENE EL QUE LLEVEN A CABOEL REGISTRO DE LA EDUCACIÓN CONTINUA, QUE REALIZAN TAL Y COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 51 Y 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE PROFESIONES DEL ESTADO DE SONORA, A LO CUAL SE HA TENIDO MUY BUENA RESPUESTA.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 040 SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

E408P19 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS

034 APOYOS A INSTITUCIONES Y POBLACIÓN

COORDINAR LA PLANEACIÓN YADMINISTRACIÓN DE LOSRECURSOS EDUCATIVOS

REUNIÓN A SI MET 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 8.00 0.00 0.00

800.00%NUM 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 8.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE REALIZARON 8 REUNIONES CON LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS

095 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

GESTION DE LOS RECURSOSFINANCIEROS DEL SECTOREDUCATIVO

GESTIÓN A SI MET 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 12.00 0.00 14.00 0.00 0.00

100.00%NUM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 12.00 0.00 14.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA FINALIDAD DE ESTA META ES GESTIONAR LOS RECURSOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES, TALES COMO INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, EQUIPO E INSUMOS EDUCATIVOS, POR LO QUE EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE GESTIONARON 14 SOLICITUDES, POR LO QUE SE CUMPLIO EL 1ERY 2DO. TIMESTRE.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 041 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN

E504M08 PROCESO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO PÚBLICO

INTEGRAR LOS INFORMES DEAVANCES PROGRAMÁTICOPRESUPUESTAL Y LA CUENTAPUBLICA

INFORME A SI MET 2.00 1.00 1.00 1.00 5.00 2.00 1.00 1.00 1.00 5.00 2.00 1.00 0.00 0.00

100.00%NUM 2.00 1.00 1.00 1.00 5.00 2.00 1.00 1.00 1.00 5.00 2.00 1.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA SE ELABORÓ EL INFORME CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 MISMO QUE SE REMITIÓ A LA SECRETARIA DE HACIENDA PARA SER INCORPORADO AL INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS, LA DEUDAPÚBLICA Y LOS ACTIVOS DEL PATRIMONIO DEL ESTADO QUE EL EJECUTIVO ESTÁ OBLIGADO A ENTREGAR TRIMESTRALMENTE AL PODER LEGISLATIVO.

PROGRAMACIÓN DETALLADA DERECURSOS DOCENTES DEEDUCACIÓN BÁSICA

ESTUDIO A SI MET 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00

100.00%NUM 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REALIZÓ LA PROGRAMACIÓN DETALLADA ESTATAL Y FUE ENTREGADA EL 26 DE JUNIO DE 2017 MEDIANTE OFICIO N° 05/17 PARA SU COSTEO Y POSTERIOR ENVÍO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO

INTEGRAR DE MANERASISTEMATIZADA LAINFORMACIÓN ESTADÍSTICA DELSECTOR EDUCATIVO DELESTADO DE SONORA

PROCESO A SI MET 0.00 1.00 0.00 2.00 3.00 0.00 1.00 0.00 2.00 3.00 0.00 1.00 0.00 0.00

100.00%NUM 0.00 1.00 0.00 2.00 3.00 0.00 1.00 0.00 2.00 3.00 0.00 1.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE, SE INTEGRÓ LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 912 DE BIBLIOTECAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2016 DE LOS CENTROS BIBLIOTECARIOS REGISTRADOS EN CATÁLOGO DE CENTROS DE TRABAJO, RECAUDANDO UN TOTAL DEL 91% DE LATOTALIDAD DE CENTROS EXISTENTES (ES DECIR, 398 DE LOS 437 REGISTRADAS). LA EFECTIVIDAD NETA FUE DE 95.2%, TODA VEZ QUE DENTRO DE LOS 437 REGISTROS DEL SISTEMA, 418 SE ENCUENTRAN OPERANDO. ESTA ACTIVIDAD SE TENÍA PROGRAMADA CONCLUIR EN EL SEGUNDOTRIMESTRE, SIN EMBARGO, DADO QUE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RECEPCIÓN DE CAPTURA DE LA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA CENTRALIZADOS EN SEP, SE HAN ACORTADO LOS TIEMPOS DE INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN, POR LO QUE LA ACTIVIDAD SE REALIZÓ ALFINALIZAR EL PRIMER TRIMESTRE 2017.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

ETCA-III-04

TRIMESTRE:SEGUNDO

CLAVE NOMBRE DEL INDICADOR UNI.MEDIDA

TIP

O M

ET

A

VA

L. A

CU

M.

DA

TO

S

PROGRAMADO ORIGINAL MODIFICADO REALIZADO

% DE AVANCETRIMESTRALPRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO ANUAL PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO ANUAL PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO

07-08-2017 10:17

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

GESTIÓN DE RECURSOSFINANCIEROS PARA CUBRIRNECESIDADES DE SERVICIOSPERSONALES

GESTIÓN A SI MET 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00%NUM 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

META NO PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE

INTEGRAR PROGRAMAOPERATIVO ANUAL YANTEPROYECTO DELPRESUPUESTO DE EGRESOS DELA DEPENDENCIA

INFORME A SI MET 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00%NUM 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

META NO PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE

ÍNDICE DE CALIDAD EN LOSINFORMES SOBRE GASTOFEDERALIZADO

PORCENTAJE

A NO MET 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 90.00 85.00 0.00 0.00

100.00%NUM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 90.00 85.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA LIGA HTTP://HACIENDA.SONORA.GOB.MX/MEDIA/2170/RESULTADOS-INDICE-CALIDAD-GASTO-FEDERALIZADO-2017-TRIM-1.PDF

UNIDAD ADMINISTRATIVA 042 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

E505M09 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO

014 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

CAPACITAR AL PERSONALESTATAL DE LA SECRETARIA DEEDUCACIÓN Y CULTURA

EVENTO A SI MET 15.00 35.00 35.00 15.00 100.00 15.00 35.00 35.00 15.00 100.00 15.00 32.00 0.00 0.00

91.42%NUM 15.00 35.00 35.00 15.00 100.00 15.00 35.00 35.00 15.00 100.00 15.00 32.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE IMPARTIERON 32 CURSOS DE 35 PROGRAMADOS AL PERSONAL ESTATAL QUE LABORA EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL; EN TEMAS DE DESARROLLO HUMANO, PROTECCIÓN CIVIL, TRANSPARENCIA, GOBIERNO ABIERTO, RENDICIÓN DE CUENTAS, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, REDACCIÓN,RESCATE DE ARCHIVOS, ENTRE OTROS. TRES CURSOS FUERON CANCELADOS POR CARGA DE TRABAJO E INCAPACIDADES DEL PERSONAL QUE ESTABA PROGRAMADO.

REALIZAR EVALUACIONES DECLIMA LABORAL PARAPERSONAL DE LAADMINISTRACIÓN CENTRAL YDELEGACIONES REGIONALES

EVALUACIÓN

A NO MET 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00%NUM 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

META NO PROGRAMADA EN ESTE TRIMESTRE

ELABORAR LA NOMINA DELPERSONAL ESTATAL

NÓMINA A SI MET 8.00 10.00 12.00 9.00 39.00 8.00 10.00 12.00 9.00 39.00 8.00 10.00 0.00 0.00

100.00%NUM 8.00 10.00 12.00 9.00 39.00 8.00 10.00 12.00 9.00 39.00 8.00 10.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REALIZARON 10 NÓMINAS DE 10 PROGRAMADAS, LAS CUATRO NÓMINAS ADICIONALES FUERON: UNA PARA EL PAGO DEL ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD DOCENTE; OTRA PARA EL BONO DEL DÍA DEL MAESTRO; OTRA PARA EL PAGO DE LA PRIMA POR INVALIDEZ Y DEFUNCIÓN; Y UNA MÁS PARAEL PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO DE SUELDO.

REALIZAR EVENTOS DERECONOCIMIENTO ALPERSONAL DOCENTE (20 Y 30AÑOS) Y ADMINISTRATIVOS PORANTIGÜEDAD

EVENTO A SI MET 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00 0.00 1.00 0.00 0.00

100.00%NUM 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00 0.00 1.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL MES DE MAYO SE REALIZÓ EVENTO DE RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DOCENTE, EN EL QUE SE DISTINGUIÓ A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 20, 30 Y 40 AÑOS DE SERVICIO. 20 AÑOS=697; 30 AÑOS=709; 40 AÑOS=67; TOTAL DE MAESTROS HOMENAJEADOS=1473. SE ACLARA QUE SESOLICITARÁ UNA MODIFICACIÓN EN LA DESCRIPCIÓN Y CANCELACIÓN DE ESTA META, YA QUE EL EVENTO DE RECONOCIMIENTO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO SE LLEVA A CABO EN EL MES DE OCTUBRE (4TO. TRIMESTRE) Y CORRESPONDE A RECURSO DE SEES.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

ETCA-III-04

TRIMESTRE:SEGUNDO

CLAVE NOMBRE DEL INDICADOR UNI.MEDIDA

TIP

O M

ET

A

VA

L. A

CU

M.

DA

TO

S

PROGRAMADO ORIGINAL MODIFICADO REALIZADO

% DE AVANCETRIMESTRALPRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO ANUAL PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO ANUAL PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO

07-08-2017 10:17

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 043 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

013 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

LICITACIONES OPORTUNAS YTRASPARENTES PARA LAADQUISICIÓN DE ZAPATOS,UNIFORMES ESCOLARES YDEPORTIVOS

INFORME A SI MET 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00

100.00%NUM 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN RELACIÓN A LA META LICITACIONES OPORTUNAS Y TRANSPARENTES PARA LA ADQUISICIÓN DE ZAPATOS, UNIFORMES ESCOLARES Y DEPORTIVOS, ESTA SE LLEVÓ A CABO DURANTE EL MES DE MAYO, CONTRATÁNDOSE LA ADQUISICIÓN DE 400,788 KITS DE UNIFORMES PARA LOS NIVELESDE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA.

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑODEL PROCESO DEADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

EVALUACIÓN

A SI MET 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 0.00 0.00

100.00%NUM 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

1.- LA CAPACITACIÓN Y ASESORÍAS INSTRUYE AL PERSONAL RESPONSABLE DE LOS ARCHIVOS DE TRÁMITE PARA ORGANIZAR LA DOCUMENTACIÓN EN EXPEDIENTES CLASIFICADOS, ELABORAR INVENTARIOS Y HACER EL REPORTE TRIMESTRAL AL SIR DE LA CONTRALORIA GENERAL DELESTADO. 2.- MEDIANTE LAS TRANSFERENCIAS PRIMARIAS, SE CEDE AL PERSONAL DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN EL RESGUARDO Y CUSTODIA DE LA DOCUMENTACIÓN SEMIACTIVA, BRINDANDO LOS SERVICIOS DE PRÉSTAMO Y CONSULTA A LAS ÁREAS QUE TRANSFIEREN ASÍ COMO LALIBERACIÓN DE ESPACIOS EN OFICINAS. 3.- CON EL RESCATE DE DOCUMENTACIÓN CON VALOR HISTÓRICO, SE INCREMENTAN LOS FONDOS DOCUMENTALES HISTÓRICOS DE LA SEC. 4.-EL ARCHIVO HISTÓRICO ES FUENTE DE INFORMACIÓN PARA LA CIUDADANÍA, INVESTIGADORES YEXALUMNOS DE ESCUELAS DE EDUC. MEDIA TERMINAL CERRADAS EN EL ESTADO. 5.-CON ACCIONES DE DIFUSIÓN DEL MATERIAL HISTÓRICO COMO EXHIBICIONES, SE DA CABAL CUMPLIMIENTO AL PED 2015-2021 (EJE TRANSVERSAL 1 , RETO 7 ESTRATEGIA 7.2 PRESERVAR EL PATRIMONIODOCUMENTAL DEL EDO).

UNIDAD ADMINISTRATIVA 044 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS

095 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

COORDINAR LA ENTREGA DEMATERIAL ESCOLAR YEDUCATIVO

PAQUETE A SI MET 0.00 0.00 48000.00 0.00 48000.00 0.00 0.00 48000.00 0.00 48000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00%NUM 0.00 0.00 48000.00 0.00 48000.00 0.00 0.00 48000.00 0.00 48000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

META NO PROGRAMADA EN ESTE TRIMESTRE

ASIGNAR Y GESTIONAR APOYOSA LA CADENA OPERATIVA DEEDUCACIÓN INICIAL NOESCOLARIZADA

APOYO A SI MET 813.00 813.00 63.00 813.00 2502.00 813.00 813.00 63.00 813.00 2502.00 774.00 787.00 0.00 0.00

96.80%NUM 813.00 813.00 63.00 813.00 2502.00 813.00 813.00 63.00 813.00 2502.00 774.00 787.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA FINALIDAD DE ESTA META ES OTORGAR APOYOS E INCENTIVOS A FIGURAS DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL NO ESCOLARIZADA QUE PRESTAN SU SERVICIO EN LAS COMUNIDADES QUE CONFORMAN EL UNIVERSO DE ATENCIÓN DEL CONAFE, LA DISMINUCIÓN DE ESTA META SE DEBEA QUE ALGÚNAS DE ESTAS COMUNIDADES NO SE CUENTA CON PROMOTOR EDUCATIVO.

CAPACITACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA MEDIANTETALLER DE FORMACIÓN

EVENTO A SI MET 0.00 1.00 0.00 3.00 4.00 0.00 1.00 0.00 3.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00%NUM 0.00 1.00 0.00 3.00 4.00 0.00 1.00 0.00 3.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA FINALIDAD DE ESTA META ES APOYAR A LOS DOCENTES, PADRES DE FAMILIA Y PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO CON CURSOS DE CAPACITACIÓN TÉCNICO PEDAGÓGICA, EL INCUMPLIMIENTO DE LA META SE DEBE A UN AJUSTE PRESUPUESTAL.

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTODE LOS RECURSOS MATERIALESY FINANCIEROS

INSPECCIÓN

A SI MET 11.00 24.00 18.00 15.00 68.00 11.00 24.00 18.00 15.00 68.00 21.00 54.00 0.00 0.00

225.00%NUM 11.00 24.00 18.00 15.00 68.00 11.00 24.00 18.00 15.00 68.00 21.00 54.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA FINALIDAD DE ESTA META ES GESTIÓNAR EN TIEMPO Y FORMA LOS RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS, ATENDIENDO A LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN REGLAS DE OPERACIÓN, EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE PROGRAMARON 24 SEGUIMIENTOS Y SE LLEVARON A CABO 54, ELINCREMENTO SE DEBE A QUE SE CONTINUO CON ENTREGAS DE POLIZAS DE SEGUROS, CALCAS DEL PARQUE VEHICULAR Y SE REALIZARON SUPERVISIONES EN LOS TALLERES QUE SE REALIZARON EN DIFERENTES MUNICIPIOS.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 045 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

ETCA-III-04

TRIMESTRE:SEGUNDO

CLAVE NOMBRE DEL INDICADOR UNI.MEDIDA

TIP

O M

ET

A

VA

L. A

CU

M.

DA

TO

S

PROGRAMADO ORIGINAL MODIFICADO REALIZADO

% DE AVANCETRIMESTRALPRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO ANUAL PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO ANUAL PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO

07-08-2017 10:17

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

DISTRIBUCIÓN DE NOMINA PROCESO A SI MET 6.00 6.00 6.00 6.00 24.00 6.00 6.00 6.00 6.00 24.00 6.00 6.00 0.00 0.00

100.00%NUM 6.00 6.00 6.00 6.00 24.00 6.00 6.00 6.00 6.00 24.00 6.00 6.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZÓ LA DISTRIBUCIÓN DE LAS NÓMINAS DE CHEQUES A LAS 17 UDCH Y SE EFECTUÓ EL PAGO A LOS TRABAJADORES ADSCRITOS A LA SEC, SUMANDO UN TOTAL DE 6 DISTRIBUCIONES CUMPLIENDO CON LA META ESTABLECIDA.

BRINDAR SERVICIO DETRANSPORTE ESCOLAR AALUMNOS EN ZONAS RURALES YMARGINADAS

ALUMNO A SI MET 7000.00 7500.00 3300.00 8000.00 25800.00 7000.00 7500.00 3300.00 8000.00 25800.00 14325.00 6366.00 0.00 0.00

84.88%NUM 7000.00 7500.00 3300.00 8000.00 25800.00 7000.00 7500.00 3300.00 8000.00 25800.00 14325.00 6366.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA YA QUE SE CUENTA CON MENOS UNIDADES DE TRANSPORTE.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 046 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA

091 DESARROLLO Y SOPORTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.

PROPORCIONARMANTENIMIENTO PREVENTIVO YCORRECTIVO AL EQUIPOINFORMÁTICO DE LAS AULAS DEMEDIOS

SERVICIOS A SI MET 270.00 260.00 260.00 250.00 1040.00 270.00 260.00 260.00 250.00 1040.00 294.00 325.00 0.00 0.00

125.00%NUM 270.00 260.00 260.00 250.00 1040.00 270.00 260.00 260.00 250.00 1040.00 294.00 325.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LAS METAS PROGRAMADAS SE SUPERARON, POR LA REORGANIZACION DE ACTIVIDADES Y PORQUE SE INICIO ETAPA DE REEQUIPAMIENTO DE EQUIPO EN TELESECUNDARIAS E INCREMENTO EL NUMERO DE MANTENIMIENTOS.

PROPORCIONAR SOPORTETÉCNICO A LOS PROCESOS DENOMINA DE PERSONALADMINISTRATIVO Y DOCENTE

SERVICIOS A SI MET 18.00 19.00 21.00 19.00 77.00 18.00 19.00 21.00 19.00 77.00 18.00 25.00 0.00 0.00

131.57%NUM 18.00 19.00 21.00 19.00 77.00 18.00 19.00 21.00 19.00 77.00 18.00 25.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA VARIACIÓN POSITIVA DE SERVICIOS SE DEBE A QUE EN EL PERIODO QUE SE INFORMA, LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS REQUIRIÓ EL SOPORTE TÉCNICO PARA PROCESAR NÓMINAS EXTRAORDINARIAS (PAGO DE INDEMNIZACIONES, SEGUROS DE VIDA, BONO MUTUAL AJUBILADOS, ARRAIGO) DETALLES Y DOCUMENTOS EN LA DIRECCIÓN DE PAGOS DE RECURSOS HUMANOS.

DESARROLLAR NUEVASAPLICACIONES O PORTALESWEB

SISTEMA A SI MET 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00 0.00 1.00 0.00 0.00

100.00%NUM 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00 0.00 1.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL PERIODO QUE SE INFORMA SE DESARROLLO UN PORTAL PARA LA UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES, EL OBJETIVO ES LA REALIZACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS INTERNACIONALES DE ESA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

ETCA-III-04

TRIMESTRE:SEGUNDO

CLAVE NOMBRE DEL INDICADOR UNI.MEDIDA

TIP

O M

ET

A

VA

L. A

CU

M.

DA

TO

S

PROGRAMADO ORIGINAL MODIFICADO REALIZADO

% DE AVANCETRIMESTRALPRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO ANUAL PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO ANUAL PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO

07-08-2017 10:17

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS ETCA III‐05 

MIR 2017

Resumen narrativo Línea base Meta 2017 Medios de verificación

(Objetivos) Nombre Fórmula Sentido del Indicador Frecuencia Valor 2016* (Fuentes)

Porcentaje de alumnos de 6º de primaria con nivel III y IV en evaluación de Matemáticas de PLANEA

(Número de alumnos de 6º de primaria que obtienen nivel III y IV en evaluación de Matemáticas de PLANEA / Total de alumnos de 6º de primaria que presentan el examen)*100

Ascendente Bianual 17.0% 27.0%

Bases de datos de PLANEA - INEE

http://www.inee.edu.mx/index.php/planea/bases-de-

datos-planea

N/A N/A

Porcentaje de alumnos de 6º de primaria con nivel III y IV en evaluación de Lenguaje y Comunicación de PLANEA

(Número de alumnos de 6º de primaria que obtienen nivel III y IV en evaluación de Lenguaje y Comunicación de PLANEA / Total de alumnos de 6º de primaria que presentan el examen)*100

Ascendente Bianual 16.5% 27.0%

Bases de datos de PLANEA - INEE

http://www.inee.edu.mx/index.php/planea/bases-de-

datos-planea

N/A N/A

Porcentaje de alumnos de 3º de secundaria con nivel III y IV en evaluación de Matemáticas de PLANEA

(Número de alumnos de 3º de secundaria que obtienen nivel III y IV en evaluación de Matemáticas de PLANEA / Total de alumnos de 3º de secundaria que presentan el examen)*100

Ascendente Bianual 6.6% 17.0%

Bases de datos de PLANEA - INEE

http://www.inee.edu.mx/index.php/planea/bases-de-

datos-planea

N/A N/A

Porcentaje de alumnos de 3º de secundaria con nivel III y IV en evaluación de Lenguaje y Comunicación de PLANEA

(Número de alumnos de 3º de secundaria que obtienen nivel III y IV en evaluación de Lenguaje y Comunicación de PLANEA / Total de alumnos de 3º de secundaria que presentan el examen)*100

Ascendente Bianual 17.8% 28.0%

Bases de datos de PLANEA - INEE

http://www.inee.edu.mx/index.php/planea/bases-de-

datos-planea

N/A N/A

Posición relativa del estado de Sonora en los resultados en la evaluación de Matemáticas de PLANEA para alumnos de 6° de primaria

Posición de la calificación promedio de los alumnos de 6° de primaria de Sonora en la evaluación de Matemáticas de PLANEA respecto a la calificación promedio de las demás entidades federativas

Ascendente Bianual 27 14

Resultados Nacionales PLANEA - INEE

http://www.inee.edu.mx/index.php/resultados-

nacionales-2017

N/A N/A

Posición relativa del estado de Sonora en los resultados en la evaluación de Lenguaje y Comunicación de PLANEA para alumnos de 6° de primaria.

Posición de la calificación promedio de los alumnos de 6° de primaria de Sonora en la evaluación de Lenguaje y Comunicación de PLANEA respecto a la calificación promedio de las demás entidades federativas

Ascendente Bianual 18 14

Resultados Nacionales PLANEA - INEE

http://www.inee.edu.mx/index.php/resultados-

nacionales-2017

N/A N/A

Indicadores

FIN

Contribuir a elevar la calidadde la educación básicabasada en competencias,mediante la mejora del logroacadémico de los alumnos

No Aplica

Los alumnos sonorenses de

Metodología consistente en la evaluación de PLANEA – INEE, medición llevada

Población de 3 a 14 años en el estado de Sonora.

Educación básica de calidad e incluyente

Avance del periodo II % de AvanceSupuestos

Dependencia y/o Entidad: Secretaría de Educación y Cultura

Programa Presupuestario: E404E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE

Eje del PED: EJE 4 Todos los sonorenses todas las oportunidades

Reto del PED: Reto 04 Elevar la calidad de la educación para impulsar la creatividad, el ingenio, las competencias y los valores fundamentales de los sonorenses, potencializando el talento del personal docente y desarrollando sus capacidades de aprendizaje.

Beneficiarios:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS ETCA III‐05 

MIR 2017

Resumen narrativo Línea base Meta 2017 Medios de verificación

(Objetivos) Nombre Fórmula Sentido del Indicador Frecuencia Valor 2016* (Fuentes)

Indicadores Avance del periodo II % de AvanceSupuestos

Posición relativa del estado de Sonora en los resultados en la evaluación de Matemáticas de PLANEA para alumnos de 3° de secundaria

Posición de la calificación promedio de los alumnos de 3° de secundaria de Sonora en la evaluación de Matemáticas de PLANEA respecto a la calificación promedio de las demás entidades federativas

Ascendente Bianual 27 14

Resultados Nacionales PLANEA - INEE

http://www.inee.edu.mx/index.php/resultados-

nacionales-2017

N/A N/A

Posición relativa del estado de Sonora en los resultados en la evaluación de Lenguaje y Comunicación de PLANEA para alumnos de 3° de secundaria

Posición de la calificación promedio de los alumnos de 3° de secundaria de Sonora en la evaluación de Lenguaje y Comunicación de PLANEA respecto a la calificación promedio de las demás entidades federativas

Ascendente Bianual 27 14

Resultados Nacionales PLANEA - INEE

http://www.inee.edu.mx/index.php/resultados-

nacionales-2017

N/A N/A

C1: Cobertura de Educación Preescolar.

C1: (Número de alumnos inscritos en educación preescolar / Población de 3 a 5 años en el estado a mitad del año)*100

Ascendente Anual (98,752 / 160,487) *100= 61.53%

(102,205 / 161,057) *100 =

63.45%N/A N/A

C1: Cobertura de Educación Primaria.

C1:( Número de alumnos inscritos en educación primaria / Población de 6 a 11 años en el estado a mitad del año)*100

Ascendente Anual (317,692 / 328,015) *100= 96.85%

(325,288 / 327,397) *100 =

99.35 %N/A N/A

C1: Cobertura de Educación Secundaria.

C1: (Número de alumnos inscritos en educación secundaria / Población de 12 a 14 años en el estado a mitad del año)*100

Ascendente Anual (151,888 / 161,940) *100 = 93.79%

(155,697 / 162,505) *100 =

95.81%N/A N/A

C2: Uniformes escolaresentregados a alumnos deEducación Básica Pública.

C2: Cobertura en uniformes escolares en Educación Básica Pública.

C2: (Número de alumnos que recibieron un uniforme escolar / Total de alumnos inscritos Educación Básica Pública)*100

Constante Anual (498,635 / 498,635) *100 = 100%*

(508,608 / 508,608) *100 =

100%

Registros de la Subsecretaría de Educación Básica.

Los padres de familia hacen efectivos los

vales recibidos.N/A N/A

C3: Paquetes de útiles escolaresentregados a alumnos deeducación primaria pública enescuelas de media y altamarginación.

C3: Porcentaje de alumnosde Educación Primaria pública beneficiados con la entrega de útiles escolares.

C3: (Número de paquetes de útiles escolares entregados / Total de alumnos de Educación Primaria Pública)*100

Ascendente Anual (138,600 / 281,481) *100 = 49.23%

(139,000 / 287,111) *100 =

48.4%

Registros de la Dirección General de Educación

Primaria.Anexos Estadísticos de la

Dirección General de Planeación

http://planeacion.sec.gob.mx/upeo/imagen/index.ht

ml

N/A N/A

C4 Alumnos inscritos enEducación Básica reciben librosde texto gratuitos.

C4: Porcentaje de alumnos inscritos en Educación Básica que reciben libros de texto gratuitos.

C4: (Número de alumnos inscritos en educación básica que recibieron libros de texto / Total de alumnos inscritos en Educación Básica)*100

Constante Anual (568,332 / 568,332) *100 = 100%

(583,190 / 583,190) *100 =

100%

Registros de la Dirección General de Educación

SecundariaAnexos Estadísticos de la

Dirección General de Planeación

http://planeacion.sec.gob.mx/upeo/imagen/index.ht

ml

La Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos( Conaliteg)

garantiza la suficiencia de la dotación de libros de texto gratuitos para la población escolar,

entregando de manera oportuna a los

responsables de la

N/A N/A

Anexos Estadísticos de la Dirección General de

Planeación http://planeacion.sec.gob.mx/upeo/imagen/index.ht

ml Proyecciones de

población de CONAPO para el estado de Sonora

a mitad del año.

C1: Alumnos atendidos en Educación Básica.

PROPÓSITO educación básica mejoran losresultados de logro académico

a cabo en todas las entidades federativas y estabilidad en la operatividad del INEE.

COMPONENTES

Disponibilidad oportuna de recursos presupuestales, marco jurídico federal consistente, estabilidad laboral y coordinación interinstitucional adecuada. Altas y bajas de la matrícula oficial.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS ETCA III‐05 

MIR 2017

Resumen narrativo Línea base Meta 2017 Medios de verificación

(Objetivos) Nombre Fórmula Sentido del Indicador Frecuencia Valor 2016* (Fuentes)

Indicadores Avance del periodo II % de AvanceSupuestos

C5: Planteles de EducaciónBásica pública con conectividad aInternet.

C5: Porcentaje de planteles de Educación Básica Pública con conectividad a Internet.

C5: (Planteles de Educación Básica que cuentan con conectividad a Internet / Total de planteles de Educación Básica Pública)*100

Ascendente Anual (2,194 / 2,698) *100 = 81.32%

(2,194 / 2,698) *100 = 81.32%

Registros de la Dirección General de Informática

Anexos Estadísticos de la Dirección General de

Planeación http://planeacion.sec.gob.mx/upeo/imagen/index.ht

ml

La capacidad de infraestructura ofrece garantía de cobertura en el Estado.

N/A N/A

C6: Consejos escolares departicipación social constituidos

C6: Porcentaje de escuelas con consejos escolares de participación social constituidos.

C6: (Número de escuelas de Educación Básica con consejo escolar de participación social constitutido / Total de escuelas de Educación Básica)*100

Ascendente Anual (4,077 / 4,403) *100 = 92.59%

(4,403 / 4,403)*100 = 100%

Información de Base de Datos, en reguardo de la

Dirección General de Vinculación y

Participación Social.

Se cuenta con la adecuada disposición

de los padres de familia y directivos

N/A N/A

C7: Escuelas atendidas enprograma de inclusión educativa

C7: Porcentaje de escuelas regulares atendidas por Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER)

C7: (Número de escuelas de Educación Básica atentidas en programa de inclusión educativa por USAER / Total de escuelas regulares de Educación Básica pública)*100

Ascendente Anual (1,046 / 3,140) *100 = 33.31%

(1,212 / 3,140) *100 = 38.59%

Registros de la Dirección General de Educación

Elemental.

Disponibilidad oportuna de recursos

presupuestales, marco jurídico federal

consistente, estabilidad laboral y

coordinación interinstitucional

adecuada.

N/A N/A

C8: Maestros de educación físicaasignados a escuelas estatales.

C8: Porcentaje de escuelas con maestro de Educación Física.

C8: (Número de escuelas de Educación Básica de sostenimiento estatal que cuentan con al menos un maestro de Educación Física / Total de escuelas de Educación Básica de sostenimiento estatal)*100

Ascendente Anual (470 / 804) *100 = 58.45%

(470 / 804) *100 = 58.45%

Registros de la Dirección General de Educación

Secundaria.

Disponibilidad oportuna de recursos

presupuestales, marco jurídico federal

consistente, estabilidad laboral y

coordinación interinstitucional

adecuada.

N/A N/A

C9: Grupos de escuelas públicas3° de Preescolar a 6° de Primariabeneficiados con el aprendizajedel idioma inglés.

C9: Porcentaje de grupos atendidos con en el programa de inglés.

C9: (Grupos de 3° de preescolar a 6° de primaria en escuelas públicas atendidos en el programa de inglés / Total de grupos de 3° de Preescolar a 6° de Primaria en escuelas de Educación Básica de sostenimiento Estatal y Federalizado)*100

Ascendente Anual (4,230 / 12, 526) *100 = 33.77%

(4,500 / 12, 526) *100 = 35.92%

Base de datos de docentes contratados y grupos asignados en

resguardo de la Coordinación Estatal del Programa de Inglés en Primaria de la Dirección General de Intercambios y Asuntos Internacionales.

Se encuentran docentes con el nivel

de especialización requerido.

N/A N/A

A1 C1: Visitas de seguimiento yacompañamiento a los CentrosEscolares de EducaciónPreescolar del Sistema Básico deMejora

A4 C1: Porcentaje de visitas de seguimiento y acompañamiento a los Centros Escolares de Educación Preescolar del Sistema Básico de Mejora realizadas

A4 C1: (Visitas de seguimiento y acompañamiento a los Centros Escolares de Educación Preescolar del Sistema Básico de Mejora realizadas/Visitas de seguimiento y acompañamiento a los Centros Escolares de Educación Preescolar del Sistema Básico de Mejora programadas)*100

Constante Trimestral (40 / 40) *100= 100% (40 / 40) *100 = 100%

Listas de Asistencia y tarjeta Informativa en

resguardo de la Dirección General de Educación

Elemental.

Se cuenta con el personal suficiente para la realización de visitas sin afectar el desempeño de las actividades diarias de la Dirección.

15 50%

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS ETCA III‐05 

MIR 2017

Resumen narrativo Línea base Meta 2017 Medios de verificación

(Objetivos) Nombre Fórmula Sentido del Indicador Frecuencia Valor 2016* (Fuentes)

Indicadores Avance del periodo II % de AvanceSupuestos

A2 C1: Visitas de seguimiento yacompañamiento a los CentrosEscolares de Educación Primariadel Sistema Básico de Mejora

A5 C1: Porcentaje de visitas de seguimiento y acompañamiento a los Centros Escolares de Educación Primaria del Sistema Básico de Mejora realizadas

A5 C1: (Visitas de seguimiento y acompañamiento a los Centros Escolares de Educación Primaria del Sistema Básico de Mejora realizadas/Visitas de seguimiento y acompañamiento a los Centros Escolares de Educación Primaria del Sistema Básico de Mejora programadas)*100

Constante Trimestral (18/18)*100 = 100% (16/16)*100 = 100%

Listas de Asistencia y tarjeta Informativa en

resguardo de la Dirección General de Educación

Primaria.

Se cuenta con el personal suficiente para la realización de visitas sin afectar el desempeño de las actividades diarias de la Dirección.

3 38%

A3 C1: Visitas de seguimiento yacompañamiento a los CentrosEscolares de EducaciónSecundaria del Sistema Básico deMejora

A6 C1: Porcentaje de visitas de seguimiento y acompañamiento a los Centros Escolares de Educación Secundaria del Sistema Básico de Mejora realizadas

A6 C1: (Visitas de seguimiento y acompañamiento a los Centros Escolares de Educación Secundaria del Sistema Básico de Mejora realizadas/Visitas de seguimiento y acompañamiento a los Centros Escolares de Educación Secundaria del Sistema Básico de Mejora programadas)*100

Constante Trimestral (4/4)*100 = 100% (5/5)*100 = 100%

Listas de Asistencia y tarjeta Informativa en

resguardo de la Dirección General de Educación

Secundaria.

Se cuenta con el personal suficiente para la realización de visitas sin afectar el desempeño de las actividades diarias de la Dirección.

2 100%

A1 C2 Distribución de los vales deuniformes escolares gratuitos, a laestructura educativa.

A2 C2: Vales de uniformes escolares entregados

A2 C2: (Número de Vales Entregados/ Total de Vales elaborados )*100

Constante Trimestral (507,830 / 507,830) *100= 100%

(508,608 / 508,608) *100=

100%

Registros de la Subsecretaría de Educación Básica.

Disponibilidad oportuna de recursos presupuestales, marco jurídico federal consistente,

46,576 10%

A1 C3: Adquisición y distribuciónde paquetes de útiles escolares ala estructura educativa.

A1 C3. Porcentaje de paquetes de útiles escolares distribuidos.

A1 C3: (Número de paquetes de útiles escolares distribuidos a la estructura educativa / Total de paquetes de útiles escolares adquiridos)*100

Constante Anual (138,600 / 138,600) *100 = 100%

(139,000 / 139,000) *100 =

100%

Registros de la Dirección General de Servicios

RegionalesDocumentos de

adquisición en resguardo de la Dirección General

de Administración y Finanzas.

Disponibilidad oportuna de recursos presupuestales, marco jurídico federal consistente, estabilidad laboral y coordinación interinstitucional adecuada.

N/A N/A

A1 C4: Distribución de los librosde texto gratuitos a la estructurade Educación Básica

A1 C4: Porcentaje de libros de texto gratuitos distribuidos

A1 C4: (Libros de texto gratuitos distribuidos a la estructura de Educación Básica/ Total de libros de texto recibidos por la Conaliteg para el ciclo escolar)*100

Constante Anual(4,049,289 /

4,049,289) *100 = 100%

(4,000,000 / 4,000,000) *100 =

100%

Registros de la Dirección General de Servicios

Regionales

La Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos garantiza la suficiencia de la dotación de libros de texto gratuitos para la población escolar, entregando de manera oportuna a los responsables de la distribución. Se mantiene la proporción de libros asignados por grado.

N/A N/A

A1 C5: Supervisión y verificacióndel servicio de internet, en losplanteles de Educación Básica.

A1 C5: Porcentaje de supervisiones realizadas en planteles de Educación Básica

A1 C5: (Supervisiones realizadas en planteles de Educación Básica/ Total de Planteles de Educación Básica con servicio de Internet instalado)*100

Ascendente Trimestral (1,243 / 2,964) *100 = 41.93%%

(1,710 / 2,964) *100 = 77.94%

Registros de la Dirección General de Informática

Las condiciones de seguridad y

ambientales permiten el ingreso a escuelas.

472 30%

A2 C5: Comunidades educativashabilitadas para el uso deTecnologías de la Información yComunicación

A2 C5: Porcentaje de comunidades educativas de Educación Básica utilizando la Tecnologías de la Información y Comunicación

A2 C5: (Habilitación de comunidades Educativas para el uso de Tecnologías de la Información y Comunicación/ Total de escuelas primarias y secundarias públicas en el Estado)*100

Ascendente Anual N/A (217 / 2,164) *100 = 10.02%

Base de datos en resguardo de la Dirección

General de Tecnología Educativa.

Comunidades educativas dispuestas a adoptar las TIC para su propio aprendizaje.

N/A N/A

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS ETCA III‐05 

MIR 2017

Resumen narrativo Línea base Meta 2017 Medios de verificación

(Objetivos) Nombre Fórmula Sentido del Indicador Frecuencia Valor 2016* (Fuentes)

Indicadores Avance del periodo II % de AvanceSupuestos

A3 C5: Capacitación a docentesen el uso de las Tecnologías de laInformación y Comunicación

A3 C5: Porcentaje de cursos sobre uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación implementados

A3 C5: (Cursos sobre uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación implementados/ Cursos sobre uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación programados)*100

Constante Trimestral (7/7)*100 = 100% (7/7)*100 = 100%

Base de datos de maestros

capacitados/plataforma EVA de la Dirección

General de Tecnología Educativa en resguardo

de la Dirección de Educación a Distancia y

Televisión.

Existe interés de los docentes por acceder a ofertas de capacitación en la Plataforma EVA de la Dirección

1 43%

A1 C6: Coordinación de accionescon las áreas educativas einstituciones de apoyo a laeducación en beneficio de lasasociaciones de padres de familiay sociedades de alumnos

A1 C6: Porcentaje de acciones de coordinación realizadas

A1 C6: (Acciones realizadas con las áreas educativas e instituciones de apoyo a la educación en beneficio de la Comunidad Escolar/Acciones Programadas con las áreas educativas e instituciones de apoyo a la educación en beneficio de la Comunidad Escolar)*100

Constante Trimestral (30/30)*100 = 100% (30/30)*100 = 100%

Minutas y listas de asistencia en resguardo de la Dirección General

de Vinculación y Participación Social.

Padres de familia y directivos atienden las convocatorias de capacitación y sesiones.

10 84%

A1 C7: Promoción de estategiasen favor de la inclusión de manerapermanente en las escuelasregulares.

A1 C7: Maestros de apoyo ubicados de manera permanente en escuelas regulares.

A1 C7: (Maestros de apoyo ubicados de manera permanente en escuelas regulares / Maestros de apoyo programados para ubicar de manera permanente en escuelas regulares)*100

Ascendente Trimestral (1176 / 1176) *100 = 100%

(1230 / 1230)*100 = 100%

Registros de la Dirección General de Educación

Elemental.0 0%

A2 C7: Visitas de Apoyo aalumnos que requieran ayudasespecíficas por parte del equipointerdisciplinario.

A2 C7: Visitas del equipo interdisciplinario

A2 C7: (Número de visitas del equipo interdisciplinario realizadas/Visitas del equipo interdisciplinario programadas)*100

Constante Trimestral (41,840 / 41,840) *100 = 100%

(49,200 / 49,200) *100 = 100%

Dirección General de Educación Elemental. 12300 50%

A3 C7: Capacitación a directivosde Educación regular sobreinclusión y reconocimiento de ladiversidad.

A3 C7: Capacitación a directivos de Educación regular sobre inclusión y reconocimiento de la diversidad

A3 C7: (Cursos de Capacitación realizados/ Cursos de Capacitación programados)*100

Ascendente Trimestral (6/6)*100 = 100% (10/10)*100 = 100%

Dirección General de Educación Elemental. 2 20%

A1 C8: Entrega de materialdidáctico para maestros deEducación Física

A1 C8: Porcentaje de maestros de Educación Física beneficiados con material didáctico.

A1 C8: (Número de paquetes de Material didáctico entregados a maestros de educación física / Total de maestros de educación física en Educación básica pública)*100

Ascendente Anual (1,360 / 1,360) *100 = 100%

(1,360/1,360) *100 = 100%

Registros de la Dirección General de Educación

Secundaria.N/A N/A

A1 C9: Capacitación a docentesdel Programa de Inglés.

A1 C9: Docentes del Programa de Inglés capacitados

A1 C9: (Docentes del Programa de Inglés capacitados/ Total de docentes del Programa de Inglés)*100

Ascendente Anual (586 / 600) *100 = 97.66%

(600 / 600) *100 = 100%

Listas de asistencia en resguardo de la

Coordinación Estatal del Programa de Inglés en Primaria de la Dirección General de Intercambios y Asuntos Internacionales.

Los docentes atienden la convocatoria de capacitación.

N/A N/A

Disponibilidad oportuna de recursos presupuestales, marco jurídico federal consistente, estabilidad laboral y coordinación interinstitucional adecuada.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS ETCA III‐05 

MIR 2017

Resumen narrativo Línea base Meta 2017 Medios de verificación

(Objetivos) Nombre Fórmula Sentido del Indicador Frecuencia Valor 2016* (Fuentes)

Indicadores Avance del periodo II % de AvanceSupuestos

A2 C9: Evaluación de alumnos de6° de primaria

A2 C9: Porcentaje de alumnos que obtiene al menos el nivel básico del idioma inglés

A2 C9: (Total de alumnos de sexto grado de primaria que obtienen al menos el nivel básico del idioma inglés/ Total de alumnos evaluados en el Programa de Inglés)*100

Ascendente Anual (1,500 / 1,500) *100 = 100%

(1,500 / 1,500) *100= 100%

Informe final de evaluación emitido por la

empresa seleccionada, en resguardo de la

Coordinación Estatal del Programa de Inglés en Primaria de la Dirección General de Intercambios y Asuntos Internacionales.

Los alumnos atienden la convocatoria de evlaución.

N/A N/A

* En el caso de los indicadores de PLANEA la línea base corresponde al año 2015 por ser el último en que se realizó dicha evaluación.

ANEXO 

 

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES (Por Capítulo de Gasto) – julio 04-2017

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 El Presupuesto Original autorizado para Secretaría de Educación y Cultura es de 16,373.8 Millones de pesos. Dichos recursos se distribuyeron en: 4,573 millones de pesos para Servicios Personales y 11,662.4 millones de pesos para el Gasto de Operación. PRESUPUESTO MODIFICADO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Al 30 de Junio el presupuesto modificado es de 17,552.4millones de pesos, el cual considera una variación de 1,178.7 millones de pesos más que el original, reflejándose de la siguiente manera:

CAPÍ TULO DENOMINACIÓN ORIGINAL MODIFICADO

VARIACIÓN

ABSOLUTA RELA TIVA

1000 SERVICIOS PERSONALES 4,573,010,470.00 4,309,627,806.00 -263,382,664.00 -6%

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 21,186,035.78 57,474,213.30 36,288,177.52 171%

3000 SERVICIOS GENERALES 92,791,000.22 109,843,097.14 17,052,096.92 18%

4000 TRASNFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

11,681,209,092.00 13,045,009,609.99 1,363,800,517.99 12%

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

5,567,600.00 30,455,952.00 24,888,352.00 447%

TOTAL GENERAL 16,373,764,198 17,552,410,678.43 1,178,646,480.43 7%

El comportamiento del presupuesto por Capítulo de Gasto se presenta de la siguiente manera:

Capítulo 1000-. Servicios Personales, se asignó un original de 4,573 millones de pesos para terminar el trimestre con un modificado de 4,309.6 millones de pesos lo cual muestra una variación negativa de 263.4 millones de pesos Y se debe principalmente a una reprogramación de recursos del ramo 33 "Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) ajustando las cifras de acuerdo a lo autorizado en el Diario Oficial de la Federación por menos 251.6 millones de pesos, ampliación de 28 millones de pesos derivados del reordenamiento de fondos, así como 2.5 mdp para pago de nómina relacionada con el “Programa Fortalecimiento de Educación Temprana y

ANEXO 

 

Desarrollo Infantil CENDI – 2016”. Además de las adecuaciones realizadas para el registro para cubrir nómina del magisterio, que incluyen 8.5 y 1.2 mdp transferidos al capítulo 3000 y 2.5 al capítulo 4000.

Capítulo 2000-. Materiales y Suministros, inicialmente se asignó 21.2 mdp pesos para finalizar el trimestre con un modificado de 57.5 millones de pesos lo cual muestra una variación de 36.3 millones de pesos, esto debido principalmente a la suficiencia por 40.5 mdp para la adquisición de pupitres escolares, así como una reprogramación de recursos por 499.7 mil pesos al capítulo 3000, y por último ajustes en virtud de concentración de recursos en base a la Disciplina Presupuestaria.

Capítulo 3000-. Servicios Generales, se asignó un original de 92.8 millones de pesos para terminar el trimestre con un modificado de 109.8 millones de pesos lo cual muestra una variación de 17.1 millones de pesos esto debido principalmente a reprogramación de recursos para cubrir gastos que surgieron durante la marcha de los "Juegos Deportivos Estatales Escolares de la Educación Básica 2016-2017", liberación de recursos para fideicomiso Programa de Vivienda para los Trabajadores de la Educación del Estado de Sonora VITEES, así como una reclasificación de recursos provenientes del capítulo 1000 para cubrir el pago de medallas con motivo del Día del Maestro, concentrar recursos 10% por Decreto de Austeridad, reordenamiento de recursos para el pago de placas de vehículos en comodato para la Coordinación General de Programas Compensatorios PACAREIB y Coordinación Estatal de Servicio Profesional Docente, reprogramación de recursos del Capítulo 2000.

También incluye una reprogramación de recursos para pago de medios de Comunicación Gubernamental y suficiencia presupuestal de recursos federales por 2.5 millones de pesos para el Programa para el Fortalecimiento de Educación Temprana y Desarrollo de Educación Inicial.

Capítulo 4000-. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas, se asignó un original de 11,681.2 millones de pesos para finalizar el trimestre con un modificado de 13,045.0 millones de pesos lo cual muestra una variación de 1,363.8 millones de pesos, esto debido principalmente a la liberación de recursos de programas especiales federales, a una reprogramación al capítulo 5000, reclasificación de recursos para la Coordinación Ejecutiva de Comunicación Gubernamental para el pago de medios, liberación de recursos federales para el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora (ICATSON), reclasificación recursos para llevar a cabo el festival un desierto para la danza 2017 del Instituto Sonorense de Cultura, concentración de saldos correspondientes a el Programa del acuerdo por el que se establecen las Normas de Austeridad para el ejercicio del gasto.

El monto de la variación es acumulada, es decir incluye los 790 mdp del primer trimestre del año en curso.

Capítulo 5000-. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, originalmente se asignó 5.57 millones de pesos para finalizar el trimestre con un modificado de 30.5 millones de pesos lo cual muestra una variación de 24.9 millones de pesos, esto debido principalmente a reprogramación de recursos para llevar a cabo licitación al mes de julio para la adquisición de mobiliario escolar, aires acondicionados para escuelas, equipo de televisores para telesecundaria y bebederos correspondiente al ciclo escolar 2017 – 2018. La variación global incluye lo informado en el trimestre anterior.

ANEXO 

 

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES (Por Unidad Responsable)

10 Despacho del Secretario

UR/CAP DENOMINACIÓN ORIGINAL MODIFICADO VARIACIÓN % VARIACIÓN

1080001000 44,218,781.95 60,249,113.43 6,030,331.48 36%

1000 SERVICIOS PERSONALES 23,369,781.95 23,986,625.96 616,844.01 3%

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 171,970.00 107,010.00 -64,960.00 -38%

3000 SERVICIOS GENERALES 3,384,430.00 5,338,977.47 1,954,547.47 58%

4000

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

17,245,000.00 30,768,900.00 13,523,900.00 78%

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

47,600.00 47,600.00 - 0%

Capítulo 1000-. Servicios Personales, se asignó un original de 23.4 millones de pesos para finalizar el trimestre con un modificado de 23.9 millones de pesos lo cual muestra una variación de 616.8 mil pesos esto debido principalmente a reprogramación de recursos para cubrir nómina del magisterio.

Capítulo 2000-. Materiales y Suministros, se asignó un original de 171.9 mil pesos para finalizar el trimestre con un modificado de 107 mil pesos lo cual muestra una variación negativa de 64.9 mil pesos, esto debido principalmente a reprogramación de recursos para cubrir compromisos contraídos por el contrato de asesoría jurídica en la licitación de uniformes escolares, además en el trimestre anterior reprogramación de recursos al capítulo 3000 de esta unidad.

Capítulo 3000-. Servicios Generales, originalmente se asignó 3.4 millones de pesos para finalizar el primer trimestre con un modificado de 5.3 millones de pesos lo cual muestra una variación de 1.9 millones de pesos esto debido principalmente a reprogramación de recursos del capítulo 2000 por 22.5 mil pesos para cubrir el gasto de renta de transporte utilizado en eventos "FAOT 2017" Y EXPO MILENIALS 2017", reprogramación de recursos a la Coordinación de Comunicación Gubernamental para el pago de medios de comunicación por 1.9 millones de pesos, reprogramación de recursos para asistir a la inauguración de la exposición "Fernando Andriacci" en la galería de arte del ITSON por 27 mil pesos, cabe destacar que en el segundo trimestre no mostro variación.

Capítulo 4000-. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas, se asignó un original de 17.2 millones de pesos para terminar el trimestre con un modificado de 30.8 millones de pesos lo cual muestra una variación de 13.5 millones de pesos, esto debido esencialmente a reprogramación de recursos para pago de apoyo a Instituciones de Educación Básica, Educación Media Superior y Fomento a la Cultura, complemento de recursos para Programa Sonorenses de 100 por 14.1 millones de pesos, no mostró variación en el trimestre.

ANEXO 

 

Capítulo 5000-. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, no mostró variación en el trimestre.

07 Dirección General de Atención Ciudadana

UR/CAP DENOMINACIÓN ORIGINAL MODIFICADO VARIACIÓN % VARIACIÓN

1080000700

2,558,537.45 2,205,333.51 -353,203.94 -14%

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,558,537.45 1,468,833.51 -89,703.94 -6%

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 250,000.00 176,500.00 -73,500.00 -29%

3000 SERVICIOS GENERALES 750,000.00 560,000.00 -190,000.00 -25%

Capítulo 1000-. Servicios Personales, se asignó un original de 1.6 millones de pesos para finalizar el trimestre con un modificado de 1.5 millones de pesos lo cual muestra una variación negativa de 89.7 mil pesos, debido principalmente a reprogramación de recursos para cubrir nómina del magisterio.

Capítulo 2000-. Materiales y Suministros, se asignó un original de 250 mil pesos para finalizar el trimestre con un modificado de 176.5 mil pesos lo cual muestra una variación negativa de 73.5 mil pesos esto debido esencialmente a reprogramación de recursos para cubrir compromisos contraídos por el contrato de asesoría jurídica en la licitación de uniformes, concentración de recursos por Austeridad.

Capítulo 3000-. Servicios Generales, se asignó un original de 750 mil pesos para finalizar el trimestre con un modificado de 560 mil pesos lo cual muestra una variación negativa de 190 mil pesos, esto debido principalmente a concentración de recursos por Austeridad, reprogramación de recursos a la Dirección General de Administración y Finanzas..

08 Coordinación Estatal de Servicio Profesional Docente

UR/CAP DENOMINACIÓN ORIGINAL MODIFICADO VARIACIÓN % VARIACIÓN

1080000800

9,907,993.78 9,608,486.06 -299,507.72 -3%

1000 SERVICIOS PERSONALES 6,707,993.78 7,170,643.70 462,649.92 7%

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 400,000.00 229,036.17 -170,963.83 -43%

3000 SERVICIOS GENERALES 2,800,000.00 2,208,806.19 -591,193.81 -21%

ANEXO 

 

Capítulo 1000-. Servicios Personales, se asignó un original de 6.7 millones de pesos para finalizar el trimestre con un modificado de 7.2 millones de pesos lo cual muestra un modificado de 462.6 mil pesos esto debido principalmente a reprogramación de recursos para cubrir nómina del magisterio.

Capítulo 2000-. Materiales y Suministros, se asignó un original de 400 mil pesos para terminar el trimestre con un modificado de 229.03 mil pesos lo cual muestra una variación negativa de 170.9 mil pesos esto debido esencialmente a reprogramación de recursos al capítulo 3000 de esta unidad y reclasificación de recursos en base a las disposiciones generales de la Disciplina Presupuestaria.

Capítulo 3000-. Servicios Generales, se asignó un original de 2.8 millones de pesos para terminar el trimestre con un modificado de 2.2 millones de pesos lo cual muestra una variación negativa de 591.2 mil pesos, esto debido principalmente a programación de recursos para entrega de notificaciones en el mes de mayo del presente año a los docentes, directores y asesores técnicos pedagógicos de Educación Básica al término de su segundo año de inducción (1,441 docentes en total), concentración de recursos por Austeridad.

09 Unidad de Igualdad de Género

UR/CAP DENOMINACIÓN ORIGINAL MODIFICADO VARIACIÓN % VARIACIÓN

1080000900

3,526,208.21 3,428,746.71 -97,461.50 -3%

1000 SERVICIOS PERSONALES 2,006,208.21 2,089,684.82 83,476.61 4%

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 220,500.00 148,842.89 -71,657.11 -32%

3000 SERVICIOS GENERALES 1,129,500.00 1,011,867.00 -117,633.00 -10%

4000

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

50,000.00 50,000.00 - 0%

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

120,000.00 128,352.00 8,352.00 7%

Capítulo 1000-. Servicios Personales, se asignó un original de 2 millones de pesos para finalizar el trimestre con un modificado de 2.09 millones de pesos lo cual refleja una variación de 83.5 mil pesos esto debido a reprogramación de recursos para cubrir nómina del magisterio.

Capítulo 2000-. Materiales y Suministros, se asignó un original de 220.5 mil pesos para terminar el trimestre con un modificado de 148.8 mil pesos lo cual muestra una variación negativa de 71.7 mil pesos, debido esencialmente a reprogramación de recursos al capítulo 3000 de esta unidad administrativa, concentración de recursos por austeridad.

Capítulo 3000-. Servicios Generales, se asignó un original de 1.13 millones de pesos para finalizar el trimestre con un modificado de 1.01 millones de pesos lo cual muestra una variación negativa de

ANEXO 

 

117.6 mil pesos, debido principalmente a reprogramación de recursos para llevar a cabo acciones en materia de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres en la comunidad de Pesqueira, concentración de recursos por Austeridad.

Capítulo 4000-. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas, no mostró variación en este trimestre.

Capítulo 5000-. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, se asignó un original de 120 mil pesos para finalizar el trimestre con un modificado de 128.4 mil pesos lo cual muestra una variación de 8.4 mil pesos lo cual se debe a reprogramación de recursos para la compra de lámpara de proyector y un proyector para la Dirección General de Innovación y Desarrollo tecnológico.

11 Unidad de Asuntos Jurídicos

UR/CAP DENOMINACIÓN ORIGINAL MODIFICADO VARIACIÓN % VARIACIÓN

1080001100

4,077,945.61 3,778,489.93 -299,455.68 -7%

1000 SERVICIOS PERSONALES 3,877,945.61 3,635,689.93 -242,255.68 -6%

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 96,000.00 60,000.00 -36,000.00 -38%

3000 SERVICIOS GENERALES 104,000.00 82,800.00 -21,200.00 -20%

Capítulo 1000-. Servicios Personales, se asignó un original de 3.9 millones de pesos para finalizar el trimestre con u modificado de 3.6 millones de pesos lo cual muestra una variación negativa de 242.3 mil pesos, esto se debe principalmente a una reprogramación de recursos para cubrir nómina del magisterio.

Capítulo 2000-. Materiales y Suministros, se asignó un original de 96 mil pesos para finalizar el trimestre con un modificado de 60 mil lo cual evidencia una variación negativa de 36 mil pesos, esto debido esencialmente a concentración de recursos por disposiciones generales de la Disciplina Financiera.

Capítulo 3000-. Servicios Generales, se asignó un original de 104 mil pesos para finalizar el trimestre con un modificado de 82.8 mil pesos lo cual muestra una variación negativa de 21.2 mil pesos esto debido principalmente a concentración de recursos por disposiciones generales de la Disciplina Financiera.

ANEXO 

 

12 Unidad de Enlace de Comunicación Social

UR/CAP DENOMINACIÓN ORIGINAL MODIFICADO VARIACIÓN % VARIACIÓN

1080001200

4,865,574.50 4,109,727.27 -755,847.23 -16%

1000 SERVICIOS PERSONALES 2,565,574.50 2,510,827.27 -54,747.23 -2%

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 70,000.00 43,500.00 -26,500.00 -38%

3000 SERVICIOS GENERALES 2,230,000.00 1,555,400.00 -674,600.00 -30%

Capítulo 1000-. Servicios Personales, se asignó un origina de 2.56 millones de pesos para finalizar con un modificado de 2.51 millones de pesos lo cual muestra una variación negativa de 54.7 mil pesos esto debido esencialmente a reprogramación de recursos para cubrir nómina del magisterio.

Capítulo 2000-. Materiales y Suministros, se asignó un original de 70 mil pesos para terminar el trimestre con un modificado de 43.5 mil pesos lo cual evidencia una variación negativa de 26.5 mil pesos esto debido principalmente a concentración de recursos por Austeridad. no mostró variación en el trimestre.

Capítulo 3000-. Servicios Generales, se asignó un original de 2.2 millones de pesos para finalizar el trimestre con un modificado de 1.6 millones de pesos lo cual evidencia una variación negativa de 674.6 mil pesos esto debido esencialmente a concentración de recursos por Austeridad. no mostró variación en el trimestre.

26 Dirección General de Innovación y Desarrollo Tecnológico

UR/CAP DENOMINACIÓN ORIGINAL MODIFICADO VARIACIÓN % VARIACIÓN

1080002600

7,395,510.80 6,990,248.44 -405,262.36 -5%

1000 SERVICIOS PERSONALES 4,705,510.80 4,616,155.05 -89,355.75 -2%

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 116,000.00 36,333.91 -79,666.09 -69%

3000 SERVICIOS GENERALES 2,294,000.00 2,057,759.48 -236,240.52 -10%

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

280,000.00 280,000.00 - 0%

ANEXO 

 

Capítulo 1000-. Servicios Personales, se asignó un original de 4.70 millones de pesos para terminar el trimestre con un modificado de 4.6 millones de pesos lo cual muestra una variación negativa de 89.4 mil pesos esto debido principalmente a una reprogramación de recursos para cubrir nómina del magisterio.

Capítulo 2000-. Materiales y Suministros, se asignó un original de 116 mil pesos para terminar el trimestre con un modificado de 36.3 mil pesos lo cual evidencia una variación negativa de 79.7 mil pesos esto debido principalmente a concentración de recursos por austeridad. No mostró variación en el primer trimestre.

Capítulo 3000-. Servicios Generales, se asignó un original de 2.3 millones de pesos para terminar el trimestre con un modificado de 2.06 millones de pesos lo cual muestra una variación negativa de 236.2 mil pesos, esto debido esencialmente a reprogramación de recursos por disposiciones generales de Disciplina Financiera. No mostró variación en el primer trimestre.

Capítulo 5000-. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, no mostró variación en el trimestre.

20 Subsecretaría de Educación Básica

UR/CAP DENOMINACIÓN ORIGINAL MODIFICADO VARIACIÓN % VARIACIÓN

1080002000

123,838,964.42 164,583,071.34 40,744,106.92 33%

1000 SERVICIOS PERSONALES 33,971,018.42 31,712,625.34 -2,258,393.08 -7%

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 10,577,004.00 50,005,004.00 39,428,000.00 373%

3000 SERVICIOS GENERALES 48,196,442.00 47,899,942.00 -296,500.00 -1%

4000

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

26,094,500.00 4,965,500.00 -21,129,000.00 -81%

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

5,000,000.00 30,000,000.00 25,000,000.00 500%

Capítulo 1000-. Servicios Personales, se asignó un original de 33.97 millones de pesos para finalizar con un modificado de 31.7 millones de pesos lo cual evidencia una variación negativa de 2.3 millones de pesos, esto debido principalmente a una reprogramación de recursos para cubrir nómina del magisterio.

Capítulo 2000-. Materiales y Suministros, se asignó un original de 10.6 millones de pesos para terminar el trimestre con un modificado de 50 millones de pesos lo cual muestra una variación de 39.4 millones de pesos, lo cual se debe esencialmente a reprogramación de recursos para la adquisición de pupitres.

ANEXO 

 

Capítulo 3000-. Servicios Generales, se asignó un original de 48.2 millones de pesos para terminar el trimestre con un modificado de 47.9 millones de pesos lo cual muestra una variación negativa de 296.5 mil pesos lo cual se debe principalmente a reprogramación de recursos para llevar a cabo ceremonia de Premiación Etapa Estatal del XL Concurso Nacional de Pintura Infantil el Niño y la Mar, reclasificación de recursos para cubrir capacitación a directivos y viáticos para el Programa Escuelas de Verano 2016- 2017, concentración de recursos por Austeridad. No mostró variación en el trimestre.

Capítulo 4000-. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas, se asignó un original de 26.09 millones de pesos para finalizar el trimestre con un modificado de 5.0 millones de pesos lo cual evidencia una variación negativa de 21.1 millones de pesos, esto se debe esencialmente a reprogramación de recursos para la adquisición de útiles escolares para el ciclo escolar 2017-2018, reprogramación de recursos al capítulo 5000 de esta Unidad.

Capítulo 5000-. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, se asignó un original de 5 millones de pesos para terminar el trimestre con un modificado de 30 millones de pesos lo cual muestra una variación de 25 millones de pesos, esto se debe principalmente a reprogramación de recursos para llevar a cabo licitación al mes de julio para la adquisición de mobiliario escolar y bebederos correspondiente al ciclo escolar 2017 – 2018, reprogramación de recursos para la adquisición de aireas acondicionados y televisiones para telesecundarias. No mostró variación en este trimestre.

21 Dirección General de Educación Elemental

UR/CAP DENOMINACIÓN ORIGINAL MODIFICADO VARIACIÓN % VARIACIÓN

1080002100

746,744,967.03 730,963,514.49 -15,781,452.54 -2%

1000 SERVICIOS PERSONALES 697,344,967.03 679,791,433.53 -17,553,533.50 -3%

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS - 2,337.86 2,337.86 100%

3000 SERVICIOS GENERALES 4,100,000.00 5,829,743.10 1,729,743.10 42%

4000

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

45,300,000.00 45,340,000.00 40,000.00 0%

Capítulo 1000-. Servicios Personales, se asignó un original de 697.3 mdp para finalizar el trimestre con un modificado de 679.8 millones de pesos lo cual muestra una variación negativa de 17.6 millones de pesos esto debido a una reprogramación de recursos para cubrir nómina de magisterio.

Capítulo 2000-. Materiales y Suministros, originalmente no se asignó recurso para terminar el trimestre con un modificado de 2.3 mil pesos lo cual se debe a reprogramación de recursos para llevar a cabo reunión de trabajo con enlaces tecnológicos, así como programar el curso necesario para llevar a cabo el evento "Festejo del LXXVII Aniversario del Día Panamericano del Indio", así como a disposiciones generales de la Ley Disciplina Financiera.

ANEXO 

10 

 

Capítulo 3000-. Servicios Generales, se asignó un original de 4.1 millones de pesos para finalizar el trimestre con un modificado de 5.8 millones de pesos lo cual muestra una variación de 1.7 millones de pesos, esto debido esencialmente a reprogramación de recursos para cubrir el pago de medallas con motivo del Día del Maestro, concentración de recursos por Austeridad, así como en el trimestre anterior una suficiencia presupuestal de recursos federales por 2.5 millones de pesos para Fortalecimiento de Educación Temprana y Desarrollo de Educación Inicial.

Capítulo 4000-. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas se asignó un original de 45.30 millones de pesos para finalizar el trimestre con un modificado de 45.34 millones de pesos, lo cual evidencia una variación de 40 mil pesos esto debido esencialmente a reprogramación de recursos para llevar a cabo la capacitación a directivos responsables de escuela de verano 2016 – 2017. No mostró variación en este trimestre.

22 Dirección General de Educación Primaria

UR/CAP DENOMINACIÓN ORIGINAL MODIFICADO VARIACIÓN % VARIACIÓN

1080002200

1,648,512,212.15 1,561,130,083.08 -87,382,129.07 -5%

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,483,214,112.15 1,377,417,288.29 -105,796,823.86 -7%

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 401,920.00 123,243.17 -278,676.83 -69%

3000 SERVICIOS GENERALES 2,298,100.00 5,998,271.62 3,700,171.62 161%

4000

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

162,598,080.00 177,591,280.00 14,993,200.00 9%

Capítulo 1000-. Servicios Personales, se asignó un original de 1,483.2 millones de pesos para finalizar el trimestre con un modificado de 1,377.4 millones de pesos lo cual muestra una variación negativa de 105.8 millones de pesos esto debido a una reprogramación de recursos para cubrir nómina de magisterio, así como a la aplicación de medidas de austeridad.

Capítulo 2000-. Materiales y Suministros, se asignó un original de 401.9 mil pesos para terminar el trimestre con un modificado de 123.2 mil pesos lo cual evidencia una variación negativa de 278.7 mil pesos, esto debido principalmente a reprogramación de recursos al capítulo 3000 de esta Unidad, y a concentración de recursos por Austeridad.

Capítulo 3000-. Servicios Generales, originalmente se asignó 2.3 millones de pesos para finalizar el trimestre con un modificado de 6.0 millones de pesos lo cual muestra una variación de 3.7 millones de pesos, esto se debe esencialmente a reprogramación de recursos para cubrir gastos que surgieron durante la marcha de los "Juegos Deportivos Estatales Escolares de la Educación Básica 2016-2017", a la reprogramación de recursos para cubrir el pago de medallas con motivo del Día del Maestro, se entregaran estímulos a maestros con antigüedad a sus 20 y 30 años de servicios.

ANEXO 

11 

 

Capítulo 4000-. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas, se asignó un original de 162.6 millones de pesos para finalizar el trimestre con un modificado de 177.6 millones de pesos lo cual evidencia una variación de 15 millones de pesos, esto debido principalmente a reprogramación de recursos para la adquisición de útiles escolares para el ciclo escolar 2017 – 2018. No mostró variación en el trimestre.

23 Dirección General de Educación Secundaria

UR/CAP DENOMINACIÓN ORIGINAL MODIFICADO VARIACIÓN % VARIACIÓN

1080002300

2,073,057,512.00 1,933,147,715.77 -139,909,796.23 -7%

1000 SERVICIOS PERSONALES 2,004,253,012.00 1,860,757,914.29 -143,495,097.71 -7%

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 395,471.78 94,506.90 -300,964.88 -76%

3000 SERVICIOS GENERALES 2,004,528.22 5,890,794.58 3,886,266.36 194%

4000

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

66,404,500.00 66,404,500.00 - 0%

Capítulo 1000-. Servicios Personales, se asignó un original de 2,004.3 millones de pesos para finalizar el trimestre con un modificado de 1,860.8 millones de pesos lo cual evidencia una variación negativa de 143.5 millones de pesos, y se debe principalmente a una reprogramación de recursos del ramo 33 "Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) ajustando las cifras de acuerdo a lo autorizado en el diario oficial de la Federación por menos 251.6 millones de pesos, ampliación de 28 millones de pesos derivados del reordenamiento de fondos.

Capítulo 2000-. Materiales y Suministros, se asignó un original de 395.5 mil pesos para terminar el trimestre con un modificado de 94.5 mil pesos lo cual muestra una variación negativa de 300.9 mil pesos, esto debido esencialmente a reprogramación de recursos al Capítulo 3000 de esta Unidad, así como a concentración de recursos por Austeridad.

Capítulo 3000-. Servicios Generales, se asignó un original de 2 mdp para terminar el trimestre con un modificado de 5.9 millones de pesos lo cual muestra una variación de 3.9 millones de pesos, esto debido principalmente a reprogramación de recursos para cubrir el pago de medallas con motivo del Día del Maestro, así como a concentración de recursos por Austeridad, además de los expuestos en el trimestre anterior.

Capítulo 4000-. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas, no mostró variación en el semestre.

ANEXO 

12 

 

24 Coordinación General de Salud y Seguridad Escolar

UR/CAP DENOMINACIÓN ORIGINAL MODIFICADO VARIACIÓN % VARIACIÓN

1080002400

6,244,004.65 5,940,718.15 -303,286.50 -5%

1000 SERVICIOS PERSONALES 3,544,004.65 3,496,347.35 -47,657.30 -1%

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 44,500.00 42,610.80 -1,889.20 -4%

3000 SERVICIOS GENERALES 635,500.00 495,760.00 -139,740.00 -22%

4000

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

1,900,000.00 1,906,000.00 6,000.00 0%

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

120,000.00 - -120,000.00 -100%

Capítulo 1000-. Servicios Personales, se asignó un original de 3.54 millones de pesos para finalizar el trimestre con un modificado de 3.5 millones de pesos lo cual evidencia una variación negativa de 47.7 mil pesos esto debido a programación de recursos para cubrir nómina del magisterio. No mostró variación relevante en el trimestre.

Capítulo 2000-. Materiales y Suministros, se asignó un original de 44.5 mil pesos para concluir el trimestre con un modificado de 42.6 mil pesos lo cual muestra una variación negativa de 1.9 mil pesos esto debido a concentración de recursos por disposiciones generales de Disciplina Financiera. No mostró variación en el trimestre.

Capítulo 3000-. Servicios Generales, se asignó un original de 635.5 mil pesos para finalizar el trimestre con un modificado de 495.8 mil pesos lo cual muestra una variación negativa de 139.7 mil pesos, esto debido esencialmente a concentración de recursos por Austeridad. No mostró variación en el trimestre.

Capítulo 4000-. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas, no mostro variación relevante en el trimestre.

Capítulo 5000-. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, se asignó un original de 120 mil pesos para finalizar el trimestre con un variación negativa de 120 mil pesos, lo cual se debe esencialmente a concentración de recursos por Austeridad.

ANEXO 

13 

 

25 Dirección General de Tecnología Educativa

UR/CAP DENOMINACIÓN ORIGINAL MODIFICADO VARIACIÓN % VARIACIÓN

1080002500

4,813,783.43 4,762,943.39 -50,840.04 -1%

1000 SERVICIOS PERSONALES 4,813,783.43 4,849,775.30 35,991.87 1%

3000 SERVICIOS GENERALES 1,050,000.00 920,636.00 -129,364.00 -12%

4000

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

- 12,150.00 12,150.00 100%

Capítulo 1000-. Servicios Personales, originalmente se asignó 4.81 millones de pesos para finalizar el trimestre con un modificado de 4.85 millones de pesos lo cual muestra una variación de 36 mil pesos esto debido a programación de recursos para cubrir nómina del magisterio. No mostró variación relevante en el trimestre.

Capítulo 3000-. Servicios Generales, se asignó un original de 1.05 millones de pesos para finalizar el trimestre con un modificado de 920.6 mil pesos lo cual evidencia una variación negativa de 129.4 mil pesos, esto debido principalmente a concentración de recursos por Austeridad. No mostró variación en el trimestre.

Capítulo 4000-. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas, originalmente no se asignó recurso para terminar el trimestre con un modificado de 12.2 mil pesos lo cual se debe a reprogramación de recursos para llevar a cabo reunión de trabajo con Enlaces Tecnológicos.

30 Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior

UR/CAP DENOMINACIÓN ORIGINAL MODIFICADO VARIACIÓN % VARIACIÓN

1080003000

9,658,763.67 9,539,080.01 -119,683.66 -1%

1000 SERVICIOS PERSONALES 8,758,763.67 8,891,429.36 132,665.69 2%

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 334,000.00 221,650.65 -112,349.35 -34%

3000 SERVICIOS GENERALES 566,000.00 426,000.00 -140,000.00 -25%

Capítulo 1000-. Servicios Personales, se asignó un original de 8.8 mdp para finalizar el trimestre con un modificado de 8.9 mdp lo cual muestra una variación de 132.7 mil pesos esto debido a una reprogramación de recursos para cubrir nómina del magisterio.

ANEXO 

14 

 

Capítulo 2000-. Materiales y Suministros, se asignó un original de 334 mil pesos para terminar el trimestre con un modificado de 221.7 mil pesos esto muestra una variación negativa de 112.3 mil pesos, lo cual se debe esencialmente a reprogramación de recursos para apoyar al Museo Sonora en la Revolución, así como por concentración de recursos por Austeridad. No mostró variación en el trimestre.

Capítulo 3000-. Servicios Generales, se asignó un original de 566 mil pesos para terminar el trimestre con un modificado de 426 mil pesos lo cual muestra una variación negativa de 140 mil pesos, esto debido principalmente a concentración de recursos por Austeridad.

31 Dirección General de Educación Media Superior y Superior

UR/CAP DENOMINACIÓN ORIGINAL MODIFICADO VARIACIÓN % VARIACIÓN

1080003100

129,958,677.76 74,907,742.96 -55,050,934.80 -42%

1000 SERVICIOS PERSONALES 4,289,429.76 3,878,457.92 -410,971.84 -10%

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 341,000.00 342,239.69 1,239.69 0%

3000 SERVICIOS GENERALES 559,000.00 429,700.00 -129,300.00 -23%

4000

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

124,769,248.00 70,257,345.35 -54,511,902.65 -44%

Capítulo 1000-. Servicios Personales, se asignó un original de 4.3 mdp para terminar el trimestre con un modificado de 3.8 mdp lo cual muestra una variación negativa de 410.9 mil pesos, esto debido esencialmente a una reprogramación de recursos para cubrir nómina del magisterio. 4.1 mdp lo cual muestra una variación negativa de 176.7 mil pesos debido a una reprogramación de recursos para cubrir nómina del magisterio.

Capítulo 2000-. Materiales y Suministros, no mostro variación relevante en el trimestre.

Capítulo 3000-. Servicios Generales, se asignó un original de 559 mil pesos para finalizar el trimestre con un modificado de 429.7 mil pesos lo cual muestra una variación negativa de 129.3 mil pesos, esto debido esencialmente a concentración de recursos por Austeridad.

Capítulo 4000-. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas, se asignó un original de 124.8 mdp para finalizar el trimestre con un modificado de 70.3 mdp lo cual muestra una variación negativa de 54.5 mdp, esto debido principalmente a reprogramación de recursos al Instituto Sonorense de Cultura, reclasificación de recurso al Despacho del Secretario, así como por concentración de recursos por Austeridad.

ANEXO 

15 

 

32 Dirección General de Intercambios y Asuntos Internacionales

UR/CAP DENOMINACIÓN ORIGINAL MODIFICADO VARIACIÓN % VARIACIÓN

1080003200

66,343,418.65 67,361,681.88 1,018,263.23 2%

1000 SERVICIOS PERSONALES 65,043,418.65 66,302,889.31 1,259,470.66 2%

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 200,000.00 193,081.57 -6,918.43 -3%

3000 SERVICIOS GENERALES 966,000.00 731,711.00 -234,289.00 -24%

4000

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

134,000.00 134,000.00 - 0%

Capítulo 1000-. Servicios Personales, se asignó un original de 65 mdp para finalizar el trimestre con un modificado de 66.3 mdp lo cual evidencia una variación de 1.3 mdp, esto se debe a una reprogramación de recursos para cubrir nómina de magisterio.

Capítulo 2000-. Materiales y Suministros, se asignó un original de 200 mil pesos para finalizar el trimestre con un modificado de 193 mil lo cual muestra una variación de 7 mil pesos esto debido esencialmente a concentración de recursos por Austeridad. No mostró variación en el trimestre.

Capítulo 3000-. Servicios Generales, originalmente se asignó 966 mil pesos para terminar el trimestre con un modificado de 731.7 mil lo cual muestra una variación negativa de 234.3 mil pesos, esto debido principalmente a concentración de recursos por Austeridad. No mostró variación en el trimestre.

Capítulo 4000-. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas, no mostró variación en el semestre.

33 Dirección General de Vinculación y Participación Social

UR/CAP DENOMINACIÓN ORIGINAL MODIFICADO VARIACIÓN % VARIACIÓN

1080003300

2,526,790.90 11,812,733.37 9,285,942.47 367%

1000 SERVICIOS PERSONALES

2,176,790.90

11,589,526.57

9,412,735.67 432%

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 84,500.00 96,251.80 11,751.80 14%

3000 SERVICIOS GENERALES 265,500.00 126,955.00 -138,545.00 -52%

ANEXO 

16 

 

Capítulo 1000-. Servicios Personales, no mostro variación en el trimestre.

Capítulo 2000-. Materiales y Suministros, originalmente se asignó 84.5 mil pesos para finalizar el trimestre con un modificado de 96.3 mil pesos esto evidencia una variación de 11.8 mil pesos. No mostró variación en el trimestre.

Capítulo 3000-. Servicios Generales, se asignó un original de 265.5 mil pesos para terminar el trimestre con un modificado de 126.9 mil pesos lo cual muestra una variación negativa de 138.6 mil pesos.

34 Coordinación General de Registro, Certificación y Servicios a Profesionistas

UR/CAP DENOMINACIÓN ORIGINAL MODIFICADO VARIACIÓN % VARIACIÓN

1080003400

9,278,554.11 8,817,414.14 -461,139.97 -5%

1000 SERVICIOS PERSONALES 6,978,554.11 6,854,451.30 -124,102.81 -2%

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,300,000.00 1,962,962.84 -337,037.16 -15%

Capítulo 1000-. Servicios Personales, se asignó un original de 6.97 mdp para finalizar el trimestre con un modificado de 6.85 mdp lo cual muestra una variación negativa de 124.1 mil pesos. No mostró variación en el trimestre.

Capítulo 2000-. Materiales y Suministros, originalmente se asignó 2.3 mdp para finalizar el trimestre con un modificado de 1.9 mdp lo cual evidencia una variación negativa de 337 mil pesos.

40 Subsecretaría de Planeación y Administración

UR/CAP DENOMINACIÓN ORIGINAL MODIFICADO VARIACIÓN % VARIACIÓN

1080004000

30,661,029.78 59,308,350.75 28,647,320.97 93%

1000 SERVICIOS PERSONALES 8,065,029.78 7,591,393.37 -473,636.41 -6%

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 9,000.00 795,480.00 786,480.00 8739%

3000 SERVICIOS GENERALES 323,000.00 9,115,181.58 8,792,181.58 2722%

4000

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

22,264,000.00 41,806,295.80 19,542,295.80 88%

ANEXO 

17 

 

Capítulo 1000-. Servicios Personales, se asignó un original de 8 mdp para finalizar el trimestre con un modificado de 7.6 mdp lo cual muestra una variación negativa de 473.6 mil pesos esto debido principalmente a reprogramación de recurso para cubrir nómina de magisterio.

Capítulo 2000-. Materiales y Suministros, originalmente se asignó 9 mil pesos para finalizar el trimestre con un modificado de 795.5 mil pesos lo cual muestra una variación de 786.5 mil pesos. No mostró variación en el trimestre.

Capítulo 3000-. Servicios Generales, se asignó un original de 323 mil pesos para finalizar el trimestre con un modificado de 9.1 mdp lo cual muestra una variación de 8.8 mdp. No mostró variación en el trimestre.

Capítulo 4000-. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas, no mostro variación en el trimestre. Se asignó un original de 22.3 mdp para finalizar el trimestre con un modificado de 41.8 mdp y una variación de 19.5 mdp.

41 Dirección General de Planeación

UR/CAP DENOMINACIÓN ORIGINAL MODIFICADO VARIACIÓN % VARIACIÓN

1080004100

11,116,333.72 9,041,348.11 -2,074,985.61 -19%

1000 SERVICIOS PERSONALES 8,607,163.72 8,473,178.26 -133,985.46 -2%

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,974,170.00 490,169.85 -1,484,000.15 -75%

3000 SERVICIOS GENERALES 535,000.00 78,000.00 -457,000.00 -85%

Capítulo 1000-. Servicios Personales, se asignó un original de 8.6 mdp para finalizar el trimestre con un modificad de 8.5 mdp lo cual muestra una variación negativa de 133.9 mil pesos esto debido a reprogramación de recurso para cubrir nómina de magisterio.

Capítulo 2000-. Materiales y Suministros, originalmente se asignó 1.97 mdp para finalizar el trimestre con un modificado de 490.2 mil pesos lo cual evidencia una variación negativa de 1.5 mdp, esto debido esencialmente a concentración de recursos por Austeridad. No mostró variación en el primer trimestre.

Capítulo 3000-. Servicios Generales, se asignó un original de 535 mil pesos para finalizar el trimestre con un modificado de 78 mil lo cual evidencia una variación negativa de 457 mil pesos.

ANEXO 

18 

 

42 Dirección General de Recursos Humanos

UR/CAP DENOMINACIÓN ORIGINAL MODIFICADO VARIACIÓN % VARIACIÓN

1080004200

26,088,961.30 25,420,156.55 -668,804.75 -3%

1000 SERVICIOS PERSONALES 19,088,961.30 18,617,436.07 -471,525.23 -2%

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,000,000.00 2,179,072.11 -820,927.89 -27%

3000 SERVICIOS GENERALES 4,000,000.00 4,623,648.37 623,648.37 16%

Capítulo 1000-. Servicios Personales, se asignó un original de 19.08 mdp para finalizar el trimestre con un modificado de 18.6 mdp esto evidencia una variación negativa de 471.5 mil pesos esto debido a reprogramación de recurso para cubrir nómina de magisterio. No mostró variación relevante en el trimestre.

Capítulo 2000-. Materiales y Suministros, se asignó un original de 3 mdp para finalizar el trimestre con un modificado de 2.2 mdp eso muestra una variación negativa de 820.9 mil pesos, debido esencialmente a reprogramación de recursos al capítulo 3000 de esta Unidad, y por concentración de recursos por Austeridad.

Capítulo 3000-. Servicios Generales, originalmente se asignó 4 mdp para terminar el trimestre con un modificado de 4.6 mdp esto evidencia una variación de 623.6 mil pesos.

43 Dirección General de Administración y Finanzas

UR/CAP DENOMINACIÓN ORIGINAL MODIFICADO VARIACIÓN % VARIACIÓN

1080004300

18,412,989.46 18,970,574.23 557,584.77 3%

1000 SERVICIOS PERSONALES 17,012,989.46 17,575,487.03 562,497.57 3%

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS - 34,934.17 34,934.17 100%

3000 SERVICIOS GENERALES 1,400,000.00 1,360,153.03 -39,846.97 -3%

Capítulo 1000-. Servicios Personales, No mostro variación en este trimestre.se asignó un original de 17 mdp para finalizar el trimestre con un modificado de 17.6 mdp y una variación de 488 mil pesos, esto debido principalmente a una reprogramación de recursos para cubrir nómina del magisterio.

Capítulo 2000-. Materiales y Suministros, originalmente no se asignó recurso para finalizar el trimestre con un modificado de 34.9 mil pesos esto debido principalmente a reprogramación de

ANEXO 

19 

 

recursos para el pago de placas de vehículos en comodato para la coordinación general de programas Compensatorios PACAREIB y Coordinación Estatal de Servicio Profesional Docente.

Capítulo 3000-. Servicios Generales, se asignó un original de 1.4 mdp para terminar el trimestre con un modificado de 1.36 mdp lo cual muestra una variación negativa de 39.8 mil pesos.

44 Coordinación General de Programas Compensatorios

UR / CAP DENOMINACIÓN ORIGINAL MODIFICADO VARIACIÓN % VARIACIÓN

1080004400 2,354,161.68 2,193,182.96 -160,978.72 -7%

1000 SERVICIOS PERSONALES 2,054,161.68 1,945,814.96 -108,346.72 -5%

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 100,000.00 42,700.00 -57,300.00 -57%

3000 SERVICIOS GENERALES 200,000.00 204,668.00 4,668.00 2%

Capítulo 1000-. Servicios Personales, se asignó un original de 2.05 mdp para finalizar el trimestre con un modificado de 1.94 mdp lo cual muestra una variación negativa de 108.3 mil pesos esto debido principalmente a una reprogramación de recursos para cubrir nómina del magisterio.

Capítulo 2000-. Materiales y Suministros, originalmente se asignó 100 mil pesos para finalizar el trimestre con un modificado de 42.7 mil pesos esto evidencia una variación negativa de 57.3 mil pesos.

Capítulo 3000-. Servicios Generales, se asignó un original de 200 mil pesos para finalizar el trimestre con un modificado de 204.7 mil pesos lo cual evidencia una variación de 4.7 mil pesos esto debido principalmente a reprogramación de recursos para cumplir con algunas metas del programa operativo anual y a la calendarización de las actividades descritas en lineamientos operativos del programa prestación de servicios de educación inicial y básica, ya se le hizo a esta Unidad un ajuste presupuestal que le impidió cumplir con la meta relativa a Capacitación.

45 Dirección General de Servicios Regionales

UR/CAP DENOMINACIÓN ORIGINAL MODIFICADO VARIACIÓN % VARIACIÓN

1080004500

26,410,079.36 23,716,669.52 -2,693,409.84 -10%

1000 SERVICIOS PERSONALES 25,310,079.36 22,858,815.48 -2,451,263.88 -10%

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 100,000.00 46,744.92 -53,255.08 -53%

3000 SERVICIOS GENERALES 1,000,000.00 811,109.12 -188,890.88 -19%

ANEXO 

20 

 

Capítulo 1000-. Servicios Personales, se asignó un original de 25.3 mdp para finalizar el trimestre con un modificado de 22.9 mdp para terminar el trimestre con una variación negativa de 2.5 mdp, esto debido principalmente a una reprogramación de recursos para cubrir nómina del magisterio.

Capítulo 2000-. Materiales y Suministros, se asignó un original de 100 mil pesos para terminar el trimestre con un modificado de 46.7 mil pesos lo cual muestra una variación negativa de 53.3 mil pesos, esto debido esencialmente a concentración de recursos por Austeridad.

Capítulo 3000-. Servicios Generales, se asignó un original de 1 mdp para finalizar el trimestre con un modificado de 811.1 mil pesos esto evidencia una variación negativa de 188.9 mil pesos, debido principalmente a concentración de recursos por Austeridad.

46 Dirección General de Informática

UR/CAP DENOMINACIÓN ORIGINAL MODIFICADO VARIACIÓN % VARIACIÓN

1080004600

19,888,065.32 19,924,234.42 36,169.10 0%

1000 SERVICIOS PERSONALES 7,888,065.32 7,924,234.42 36,169.10 0%

3000 SERVICIOS GENERALES 12,000,000.00 12,000,000.00 - 0%

Capítulo 1000-. Servicios Personales, no mostro variación relevante en el trimestre. se asignó un original de 7.9 mdp para finalizar el trimestre con un modificado de 8 mdp lo cual muestra una variación de 101.5 mil pesos esto debido a un reprogramación para cubrir nómina del magisterio.

Capítulo 3000-. Servicios Generales, no presenta variación en el semestre.

Salvo el caso de la meta relativa la Capacitación descrita en la Unidad 44, las variaciones presupuestales aquí descritas no afectaron de manera directa a

otras metas de la Secretaría.

La ampliación presupuestal en la partida 43904 impacta la meta de Útiles escolares, misma que se refleja como meta modificada con su compromiso

para el cuarto trimestre.

ANEXO 

21 

 

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES (Por Partida Global)

Capítulo 1000 PARTIDA ORIGINAL MODIFICADO VARIACIÓN

113011 2,106,698,917.66 1,852,696,135.13 -254,002,782.53113041 15,013,916.63 9,737,166.64 -5,276,749.99 113071 - 14,593,043.67 14,593,043.67 113101 - 9,728,709.78 9,728,709.78 121011 112,066,526.14 107,485,113.51 -4,581,412.63 131011 23,723,791.16 23,369,388.75 -354,402.41 132011 88,331,652.38 109,426,888.19 21,095,235.81 132021 195,287,453.29 163,694,802.37 -31,592,650.92 132031 28,370,117.70 52,966,490.15 24,596,372.45 132041 6,459,200.00 6,760,179.29 300,979.29 132051 94,611,905.19 79,569,338.86 -15,042,566.33 134011 46,538,895.45 50,354,501.12 3,815,605.67 134031 7,664,231.85 5,160,953.37 -2,503,278.48 134041 407,342.29 372,476.06 -34,866.23 141021 - 423,696.12 423,696.12 141031 - 1,084,661.10 1,084,661.10 141041 - 5,219,539.64 5,219,539.64 141061 - 31,321,770.70 31,321,770.70 141071 - 10,440,008.30 10,440,008.30 141091 170,379,297.79 162,322,436.79 -8,056,861.00 141101 11,358,696.06 10,820,795.45 -537,900.61 142021 114,854,454.12 108,275,024.78 -6,579,429.34 143031 - 2,378,316.17 2,378,316.17 143034 349,843,358.25 370,822,485.17 20,979,126.92 144041 243,824,044.00 197,093,644.29 -46,730,399.71 152011 - 34,301,656.25 34,301,656.25 153011 - 2,412,057.59 2,412,057.59 154011 13,325,049.55 7,454,693.63 -5,870,355.92 154021 19,322,259.45 20,852,394.18 1,530,134.73 154031 54,358,683.00 29,639,113.40 -24,719,569.60 154041 1,713,242.76 1,205,330.11 -507,912.65 154061 57,127,016.97 53,898,635.02 -3,228,381.95 154071 2,936,497.67 3,042,764.66 106,266.99 154081 96,918.36 54,310.17 -42,608.19 154111 178,300,949.88 171,140,298.60 -7,160,651.28 154121 200,165,377.90 188,100,532.42 -12,064,845.48 154141 30,459,252.96 27,519,977.69 -2,939,275.27 154151 7,585,997.94 6,853,933.59 -732,064.35 154161 3,318,560.80 3,169,532.57 -149,028.23 154221 194,352,652.72 203,351,884.86 8,999,232.14 159011 - 39,800,109.97 39,800,109.97

ANEXO 

22 

 

PARTIDA ORIGINAL MODIFICADO VARIACIÓN 161011 160,000,000.08 92,346,661.62 -67,653,338.46 171011 102,137.59 129,505.08 27,367.49 171021 13,084,080.91 13,394,249.25 310,168.34 171031 19,186,438.05 23,337,219.23 4,150,781.18 171041 2,141,553.45 1,505,380.71 -636,172.74

OBSERVACIÓN se asignó un original de 4,573 millones de pesos para terminar el trimestre con un modificado de 4,309.6 millones de pesos lo cual muestra una variación negativa de 263.4 millones de pesos Y se debe principalmente a una reprogramación de recursos del ramo 33 "Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) ajustando las cifras de acuerdo a lo autorizado en el Diario Oficial de la Federación por menos 251.6 millones de pesos, ampliación de 28 millones de pesos derivados del reordenamiento de fondos, así como 2.5 mdp para pago de nómina relacionada con el “Programa Fortalecimiento de Educación Temprana y Desarrollo Infantil CENDI – 2016”. Además de las adecuaciones realizadas para el registro para cubrir nómina del magisterio, que incluyen 8.5 y 1.2 mdp transferidos al capítulo 3000 y 2.5 al capítulo 4000.

Capítulos 2000 a 5000

PARTIDA ORIGINAL MODIFICADO VARIACIÓN OBSERVACIÓN

211011 756,000.00 886,696.65 130,696.65 REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA LLEVAR A CABO LA COMPRA DE 1,480 CARPETAS Y LÁMINAS PARA RECONOCIMIENTO IMPRESO PARA LA PREMIACIÓN DOCENTE 2017, ASI COMO PARA LA ADQUISIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA DGP y PS, ADEMÁS DE CONCENTRACIÓN DE RECURSOS POR AUTERIDAD.

212011 490,060.00 117,325.60 -372,734.40 REPROGRAMACIÓN A LA PARTIDA 214011 Y CONCENTRACIÓN DE RECURSOS POR AUTERIDAD.

214011 65,000.00 350,131.83 285,131.83 REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA LA COMPRA DE TONER Y TINTAS, Y CONCENTRACIÓN DE RECURSOS POR AUSTERIDAD.

215011 56,600.00 35,500.00 -21,100.00 REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS A OTRAS PARTIDAS, COCNETRACIÓN DE RECURSOS POR AUSTERIDAD.

215021 2,200,000.00 1,880,000.00 -320,000.00 CONCENTRACIÓN DE RECURSOS POR AUSTERIDAD.

216011 29,151.78 19,226.51 -9,925.27 REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS A OTRAS PARTIDAS, COCNENTRACIÓN DE RECURSOS POR AUSTERIDAD.

217011 - 33,683.00 33,683.00 REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA ADQUIRIR MATERIAL DIDÁCTICO A UTILIZARSE COMO APOYO EN LAS CAPACITACIONES QUE SE ESTÁN IMPARTIENDO A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA.

ANEXO 

23 

 

PARTIDA ORIGINAL MODIFICADO VARIACIÓN OBSERVACIÓN

217021 10,577,004.00 50,001,504.00 39,424,500.00 REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE PUPITRES.

221011 209,260.00 142,540.82 -66,719.18 AMPLIACIÓN PARA REALIZAR REUNIÓN CON COMITÉ “RESCATANDO TU ESCUELA”. REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS A OTRAS PARTIDAS, Y CONCENTRACIÓN DE RECURSOS POR AUSTERIDAD.

221061 102,000.00 57,786.16 -44,213.84 REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS A OTRAS PARTIDAS, CONCENTRACIÓN DE RECURSOS POR AUSTERIDAD.

223011 51,100.00 36,592.99 -14,507.01 REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS A OTRAS PARTIDAS, CONCENTRACIÓN DE RECURSOS POR AUSTERIDAD.

241011 - 496,016.00 496,016.00 REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS POR SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE HACIENDA.

244011 - 2,070.00 2,070.00 246011 41,500.00 319,449.24 277,949.24 REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA

LLEVAR A CABO LA COMPRA DE LÁMPARA PARA PROYETOR PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, RECLASIFICACION DE RECURSOS A OTRAS PARTIDAS, Y CONCENTRACIÓN DE RECURSOS POR AUSTERIDAD.

248011 1,558,500.00 422,097.11 -1,136,402.89 REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA LLEVAR A CABO LA COMPRA DE 1,480 CARPETAS IMITACIÓN PIEL EN COMBINACIÓN DE COLORES, 1480 LÁMINAS PARA RECONOCIMIENTO IMPRESO A COLOR ORO Y PLATA PARA LA PREMIACIÓN DOCENTE 2017, REORDENAMIENTO DE RECURSOS A OTRAS PARTIDAS.

249011 1,909,170.00 445,169.85 -1,464,000.15 RECLASIFICACIÓN A TRAS PARTIDAS Y CONCENTRACIÓN DE RECUSOS POR AUSTERIDAD.

253011 43,328.00 14,037.38 -29,290.62 CONCENTRACIÓN DE RECURSOS POR AUSTERIDAD.

254011 18,040.00 15,078.58 -2,961.42 CONCENTRACIÓN DE RECURSOS POR AUSTERIDAD.

256011 3,000.00 2,000.00 -1,000.00 CONCENTRACIÓN DE RECURSOS POR AUSTERIDAD.

261011 689,100.00 477,476.70 -211,623.30 REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS A OTRAS PARTIDAS, CONCENTRACIÓN DE RECURSOS POR AUSTERIDAD.

261021 650.00 - -650.00 CONCENTRACIÓN DE RECURSOS POR AUSTERIDAD.

271011 2,075,000.00 1,502,900.00 -572,100.00 RERPOGRAMACIÓN DE RECURSOS A OTRAS PARTIDAS, CONCENTRACIÓN DE RECURSOS POR AUSTERIDAD.

ANEXO 

24 

 

PARTIDA ORIGINAL MODIFICADO VARIACIÓN OBSERVACIÓN

273011 169,672.00 161,202.88 -8,469.12 CONCENTRACIÓN DE RECURSOS POR

AUSTERIDAD. 292011 13,500.00 7,000.00 -6,500.00 CONCENTRACIÓN DE RECURSOS POR

AUSTERIDAD. 293011 22,000.00 12,000.00 -10,000.00 CONCENTRACIÓN DE RECURSOS POR

AUSTERIDAD. 294011 60,500.00 36,728.00 -23,772.00 REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS A

OTRAS PARTIDAS. 296011 45,900.00 - -45,900.00 CONCENTRACIÓN DE RECURSOS POR

AUSTERIDAD. 314011 - 236.57 236.57 REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS POR

SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE HACIENDA.

316011 - 664,844.86 664,844.86 REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS POR SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE HACIENDA

317011 6,056,000.00 3,784,538.89 -2,271,461.11 REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS A OTRAS PARTIDAS.

318011 38,000.00 26,500.00 -11,500.00 CONCENTRACIÓN DE RECURSOS POR AUSTERIDAD.

318021 6,000.00 4,500.00 -1,500.00 REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS POR SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE HACIENDA

319011 - 6,130,599.96 6,130,599.96 LICITACIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA RED ESTATAL SONORA EN SU COMPONENTE WIMAX.

322011 754,000.00 735,623.48 -18,376.52 COCENTRACIÓN DE RECURSOS POR AUSTERIDAD.

323011 275,000.00 66,712.00 -208,288.00 REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS A OTRAS PARTIDAS.

325011 936,130.00 1,645,502.00 709,372.00 REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR GASTO DE RENTA DE TRANSPORTE UTILIZADO EN EL EVENTO "EXPO MILENIALS 2017" Y “FAOT 2017”, ASÍ COMO PARA JUEGOS DEPORTIVOS ESTATALES

327011 2,644,100.00 2,098,080.04 -546,019.96 REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS A OTRAS PARTIDAS.

329011 309,400.00 208,200.00 -101,200.00 CONCENTRACIÓN DE RECURSOS POR AUSTERIDAD.

331011 1,310,000.00 2,493,080.00 1,183,080.00 REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR FACTURA A PROVEEDOR MAX CABLE, S.A. DE C.V POR EXPO EDUCATIVA FAMILIAR, LIBERACIÓN DE RECURSOS PARA FIDEICOMISO "VITEES”, ASÍ COMO PAGO DE NOTARIOS POR LICITACIONES.

ANEXO 

25 

 

PARTIDA ORIGINAL MODIFICADO VARIACIÓN OBSERVACIÓN

331021 45,000.00 30,000.00 -15,000.00 REPROGRAMACIÓN A OTRAS PARTIDAS. 333011 849,000.00 723,960.00 -125,040.00 REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS A

OTRAS PARTIDAS, CONCENTRACIÓN DE RECURSOS POR AUTERIDAD.

333021 560,000.00 782,040.00 222,040.00 REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA ENTREGA DE NOTIFICACIONES EN EL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO A LOS DOCENTES, DIRECTORES Y ASESORES TÉCNICOS PEDAGÓGICOS DE EDUCACIÓN BÁSICA AL TÉRMINO DE SU SEGUNDO AÑO DE INDUCCIÓN (1,441 DOCENTES EN TOTAL).

334011 438,500.00 332,655.00 -105,845.00 AMPLIACIÓN PARA LLEVAR ACABO ACCIONES DE PREVENCIÓN Y ERRRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS A OTRAS PARTIDAS Y POR AJUSTE.

335011 1,000,000.00 - -1,000,000.00 CONCENTRACIÓN DE RECURSOS POR AUSTERIDAD.

336031 366,000.00 402,366.00 36,366.00 REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS POR IMPRESIÓN DE LONAS PARA CAMPAÑA MESABANCOS AL 100, CONCENTRACIÓN DE RECURSOS POR AUTERIDAD.

336051 - 120,000.00 120,000.00 PARA PAGO DE PUBLICACIONES DE CONVOCATORIAS

337011 - 2,500,000.00 2,500,000.00 LIBERACIÓN DE RECURSOS "FORTALECIMIENTO EDUCACIÓN TEMPRANA Y DESARROLLO INFANTIL CENDI-2016.

339011 1,500,000.00 1,125,000.00 -375,000.00 REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS POR SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE HACIENDA

341011 - 141,173.42 141,173.42 LIBERACIÓN DE PARA FIDEICOMISO PROGRAMA DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO "VITEES”.

347011 1,270,000.00 1,259,344.69 -10,655.31 REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS CON EL FIN DE CUBRIR EL PAGO FLETES DE MOBILIARIO Y EQUIPO, LIBROS DE TEXTO DE SERVICIO PANAMERICANO POR TRASLADO DE MEDALLAS PARA DOCENTES, ASÍ COMO CONCENTRACIÓN DE RECUSOS POR AUSTERIDAD.

351011 384,000.00 5,696,305.84 5,312,305.84 AMPLIACIÓN DE RECURSOS DERIVADO DEL “FAFEF” Y REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS POR SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE HACIENDA

ANEXO 

26 

 

PARTIDA ORIGINAL MODIFICADO VARIACIÓN OBSERVACIÓN

351031 - 2,340,387.00 2,340,387.00 REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS

ENVIADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA

352011 7,000.00 - -7,000.00 CONCENTRACIÓN DE RECURSOS POR AUSTERIDAD.

353021 3,480,000.00 - -3,480,000.00 REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS A OTRAS PARTIDAS.

355011 10,000.00 5,000.00 -5,000.00 REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS A OTRAS PARTIDAS.

357011 - 293,810.00 293,810.00 REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS POR SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE HACIENDA

357021 - 74,400.00 74,400.00 REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO DEL CONTRATO DE SERVICIO A EQUIPO DE TELEVISIÓN EDUCATIVA.

361011 48,482,442.00 50,873,954.75 2,391,512.75 REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA COMUNICACIÓN GUBERNAMENTAL.

363011 5,000.00 2,500.00 -2,500.00 REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS POR SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE HACIENDA

366011 80,000.00 5,000.00 -75,000.00 REPROGRAMACIÓN A OTRAS PARTIDAS. 369011 300,000.00 - -300,000.00 RECLASIFICACIÓN A OTRAS PARTIDAS Y

CONCENTRACIÓN DE RECURSOS POR AUSTERIDAD.

371011 1,922,550.00 1,168,125.00 -754,425.00 RECURSOS POR 27 MIL PESOS PARA ASITENCIA A LA INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN "FERNANDO ANDRIACCI" EN ITSON, A LA JORNADA DE INGENIERÍA DEL FUTURO, ENTRE OTRAS, ASÍ REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS A OTRAS PARTIDAS.

372011 19,000.00 12,850.00 -6,150.00 CONCENTRACIÓN DE RECURSOS POR AUSTERIDAD.

375011 2,326,500.00 1,610,020.00 -716,480.00 REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO DE VIÁTICOS PARA STAFF QUE REALIZARÁ LA ACREDITACIÓN Y EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2016-2017, RECLASIFICACIÓN DE RECURSOS A OTRAS PARTIDAS.

375021 362,980.00 273,380.00 -89,600.00 CONCENTRACIÓN DE RECURSOS POR AUSTERIDAD.

376011 375,000.00 328,322.00 -46,678.00 CONCENTRACIÓN DE RECURSOS POR AUSTERIDAD.

379011 268,250.00 142,401.00 -125,849.00 CONCENTRACIÓN DE RECURSOS POR AUTERIDAD.

ANEXO 

27 

 

PARTIDA ORIGINAL MODIFICADO VARIACIÓN OBSERVACIÓN

381011 390,000.00 154,810.72 -235,189.28 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR

EL EVENTO “JORNADAS DE INGENIERÍA PARA EL FUURO”, TRANSFERENCIAS AOTRAS PARTIDAS, ASÍ COMO CONCENTRACIÓN DE RECURSOS POR AUSTERIDAD.

382011 3,730,000.00 10,429,994.43 6,699,994.43 REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR EL PAGO DE MEDALLAS CON MOTIVO DEL DÍA DEL MAESTRO, ESTÍMULOS A MAESTROS CON ANTIGUEDAD DE 20 Y 30 AÑOS DE SERVICIOS, RECLASIFICACION DE RECURSOS PARA CUBRIR "JUEGOS DEPORTIVOS ETAPA ESTATAL".

383011 12,016,148.22 10,929,499.30 -1,086,648.92 REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE E IMPRESOS, CORRESPONDIENTE A LA PREMIACIÓN DOCENTE 2017, ASÍ COMO PARA LA EUNIÓN DE ENLACES TECNOLÓGICOS, Y, CONCENTRACIÓN DE RECURSO POR AUSTERIDAD.

392011 275,000.00 227,380.19 -47,619.81 AMPLIACIÓN PARA PAGO DE HONORARIOS POR FE DE HECHOS DE LA JORNADA DE SERVIVICIO PROFESIONAL DOCENTE, PARA LA ADQUISICIÓN DE PLACAS DE VEHÍCULOS Y CONCENTRACIÓN DE RECURSOS POR AUSTERIDAD.

411011 9,454,335,059.00 9,594,332,633.30 139,997,574.30 APOYO A CECYTES, CONALEP, UTH, UTSLRC, ITSON E ISEA.

411021 217,056,538.43 121,677,196.78 -95,379,341.65 REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS A OTRAS PARTIDAS EN OGANISMOS COMO CONALEP, ISEA, ICEES, IBEEES Y OTROS..

ANEXO 

28 

 

PARTIDA ORIGINAL MODIFICADO VARIACIÓN OBSERVACIÓN

411031 628,758,520.35 1,023,190,340.96 394,431,820.61 LIBERACIÓN DE RECURSOS ENVIADO POR

LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FONDOS Y PAGADURÍA, LIBERACIÓN DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA, RECURSOS FEDERALES DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EJERCICIO 2017, RECURSOS FEDERALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR, RECURSOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE BECAS, RECURSOS PARA EL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA, RECURSOS DEL RAMO 33 "FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE) DE ACUERDO AL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECURSOS PARA COMUNICACIÓN GUBERNAMENTAL.

411041 20,000,000.00 6,091,995.45 -13,908,004.55 AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA APOYAR A LA FUNDACIÓN INTEGRAL DE LA NACIÓN, A.C, A NIÑOS DE GUARDERÍA ABC, PARA Y A CBTAS, RECLASIFICACION PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES.

411051 31,000.00 829,966.80 798,966.80 AMPLIACIÓN PARA APOYAR A LA UTSLRC, Y CONCENTRACIÓN DE RECURSOS POR AUSTERIDAD.

411061 - 3,350,000.00 3,350,000.00 AMPLIACIÓN PARA APOYAR A LA UTSLRC. 411071 34,250,000.00 - -34,250,000.00 REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS A

OTRAS PARTIDAS. 411121 - 892,284,326.87 892,284,326.87 LIBERACION DE RECURSOS

CORRESPONDIENTES AL SUBSIDIO U006 PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES.

415011 - 7,129,444.43 7,129,444.43 REINTEGRO DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO 2015 (FONE)

415031 659,154,350.00 736,670,224.03 77,515,874.03 RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS DE ORGANISMOS.

415051 120,899,248.00 68,068,845.35 -52,830,402.65 REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS A OTRAS PARTIDAS.

439011 6,134,000.00 20,234,000.00 14,100,000.00 REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS COMO COMPLEMENTO AL RECURSO AUTORIZADO POR 6MDP PARA EL PROGRAMA SONORENSE DE 100.

439041 254,562,580.00 289,295,780.00 34,733,200.00 REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL CICLO ESCOLAR 2017 - 2018

ANEXO 

29 

 

PARTIDA ORIGINAL MODIFICADO VARIACIÓN OBSERVACIÓN

441011 1,114,500.00 1,119,000.00 4,500.00 CONCENTRACIÓN DE RECURSOS POR

AUSTERIDAD. 441051 2,886,000.00 1,846,148.56 -1,039,851.44 REPROIGRAMACIÓN DE RECURSOS A

OTRAS PARTIDAS. 441061 - 349,500.00 349,500.00 ADECUACIÓN PRESUPUESTAL CON EL FIN

DE CAMBIAR EL TIPO DE GASTO (DE PENSIONES Y JUBILACIONES A GASTO CORRIENTE)

441064 344,000.00 - -344,000.00 REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS A PARTIDA 441061

441081 1,175,000.00 2,130,500.00 955,500.00 REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR UN APOYO A 590 DIRECTORES, DOCENTES E INTENDENTES, MISMOS QUE OPERARÁN EN ESCUELAS DE VERANO EN LOS CENTROS ESCOLARES BENEFICIADOS, RECLASIFICACIÓN DE RECURSOS A OTRAS PARTIDAS.

441161 26,183,300.22 4,816,100.22 -21,367,200.00 REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA CUMPLIR CON LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO DE AUSTERIDAD, Y CONCENTRACIÓN DE RECURSOS POR AUSTERIDAD.

441171 1,600,000.00 1,600,000.00 - NO MOSTRO VARIACIÓN EN EL TRIMESTRE 441181 7,000,000.00 7,233,100.00 233,100.00 REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA

PAGO DE APOYO A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA, EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y FOMENTO A LA CULTURA.

442011 80,458,573.00 78,061,437.00 -2,397,136.00 REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS A OTRAS PARTIDAS

442041 - 330,001.44 330,001.44 REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL EVENTO DENOMINADO JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES ESCOLARES DE EDUCACIÓN BÁSICA 2016-2017

443011 6,670,000.00 6,252,500.00 -417,500.00 CONCENTRACIÓN DE RECURSOS POR AUSTERIDAD.

445011 240,000.00 240,000.00 - NO MOSTRO VARIACION EN EL TRIMESTRE 445021 20,000,000.00 39,532,295.80 19,532,295.80 APOYO AL SNTE (SEC 28), CON EL FIN DE

CUBRIR PAGO A TRABAJADORES HOMOLOGADOS QUE LABORAN EN ZONA DE VIDA CARA EN EL ESTADO, ASIMISMO, A FIDEICOMISO DE HOMOLOGADOS

511012 130,800.00 10,800.00 -120,000.00 CONCENTRACIÓN DE RECURSOS POR AUSTERIDAD.

515012 436,800.00 436,800.00 - NO MOSTRO VARIACIÓN EN EL TRIMESTRE. 519022 - 15,000,000.00 15,000,000.00 REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA

SDQISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR Y BEBEDEROS

ANEXO 

30 

 

PARTIDA ORIGINAL MODIFICADO VARIACIÓN OBSERVACIÓN

521012 - 3,000,000.00 3,000,000.00 REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA

ADQUISICIÓN DE TELEVIOSORES. 523012 - 8,352.00 8,352.00 REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA

LA COMPRA DE LÁMPARA DE PROYECTOR Y UN PROYECTOR PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO.

564012 5,000,000.00 12,000,000.00 7,000,000.00 REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS.

TOTAL GENERAL

16,235,407,775.00 17,414,066,405.43 1,178,658,630.43

ANEXO 

31 

 

Transferencias, Subsidios y Subvenciones

El presupuesto original asignado fue de 11,681.2 millones de pesos.

Organismo Original Modificado Variación Variación % Observación

INST. DE INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUC.

1,899,510.00 1,797,445.44 - 102,064.56 - 5.37

Ajuste de acuerdo al Plan de Austeridad del 10% del Gob. Del Edo.

UNID.DE IGUAL.DE GENERO 50,000.00 50,000.00 - - Sin variación DESPACHO DEL SECRETARIO.

17,245,000.00 30,768,900.00 13,523,900.00 78.42

Reprogramación de recursos para Programa sonorenses de 100; comunicación social.

INST.DE BECAS Y ESTIMIMULOS EDUCATIVOS 81,748,263.00 81,691,360.80 - 56,902.20 - 0.07

Ajuste de acuerdo al Plan de Austeridad del Gob. Del Edo.

INST. DE CRÉDITO EDUCATIVO

270,423,617.00 268,924,970.74 - 1,498,646.26 - 0.55

Ajuste de acuerdo al Plan de Austeridad del 10% del Gob. Del Edo.

EL COLEGIO DE SONONRA 57,467,997.00 66,346,429.93 8,878,432.93

15.45 Recurso de subsidio Federal

RADIO SONORA

25,873,410.00 25,677,809.53 - 195,600.47 - 0.76

Ajuste de acuerdo al Plan de Austeridad del 10% del Gob. Del Edo.

INST SONORENSE DE CULTURA

159,611,655.00 183,979,219.39 24,367,564.39 15.27

Ampliación de recursos para comunicación social. Y Ajuste presupuestal

APOYO ORGANISMOS DE EDUCACIÓN BÁSICA

26,094,500.00 4,965,500.00 -21,129,000.00 - 80.97

Se transfirió recursos para Uniformes escolares y apoyo a otros Organismos.

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL 45,300,000.00

45,340,000.00 40,000.00 0.09 Capacitación Escuelas de Verano

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 162,598,080.00

177,591,280.00 14,993,200.00 9.22 PARA ÚTILES ESCOLARES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 66,404,500.00 66,404,500.00 - - Sin variación

COORARD. SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR

1,900,000.00 1,906,000.00 6,000.00 0.32

APOYO PARA PROGR.VER BIEN PARA APRENDER MEJOR

DIRECCIÓN GENERAL DE ED. MEDIA SUP Y SUPERIOR 124,769,248.00 70,257,345.35 -54,511,902.65 - 43.69

Recursos transferidos al SNTE y a diversas

ANEXO 

32 

 

Organismo Original Modificado Variación Variación % Observación

instituciones y Reprogramación de recursos y ajuste del 10% del Plan de Austeridad.

DIR. GRAL DE INTERCAMBIOS Y ASUNTOS INTERNAICONALES

134,000.00 134,000.00 - - Sin variación

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRIACIÓN

22,264,000.00 41,806,295.80 19,542,295.80 87.78

Apoyo para pago de seguro de autobuses escolares, y para pagos a trabajadores homologados que laboran en zona cara

SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA 8,223,873,382.00

8,605,916,650.01 382,043,268.01 4.65 Liberación de recursos Federales.

MUSEO SON EN LA REVOLUCIÓN

3,904,970.00 3,895,591.78 - 9,378.22 - 0.24

Reducción por ajuste de acuerdo al Plan de Austeridad del Gob. del Edo.

MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS 11,641,665.00

12,095,481.00 453,816.00 3.90 Ingresos Propios.

BIBLIOTCA PÚBLICA . JESÚS CORRAL RUÍZ

7,646,834.00 7,582,675.00 - 64,159.00 - 0.84

Reducción por ajuste de acuerdo al Plan de Austeridad del Gob. del Edo.

COLEGIO DE BACHILLERES (COBACH) 341,549,598.00

567,446,851.00 225,897,253.00 66.14 Recurso del subsidio Federal E Ingresos Propios

COL ESTUDIOS CIENTIF (CECYTES) 274,235,048.00

508,602,645.90 234,367,597.90 85.46 Recurso Federal e Ingresos Propios.

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIOANL TÉCNICA (CONALEP)

331,467,422.00 331,582,262.00 114,840.00 0.03

Recurso del subsidio estatal

UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA 317,177,383.00

493,768,122.00 176,590,739.00 55.68 Recurso del subsidio Federal

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA 27,006,977.00 34,061,041.00 7,054,064.00 26.12 Recurso del

subsidio Federal UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO 54,354,559.00

67,321,986.40 12,967,427.40 23.86

Apoyo estatal para cubrir compromisos laborales.

UNIVERSIDAD TECBOLÓGICA DE NOGALES

30,497,044.00 30,441,350.40 - 55,693.60 - 0.18

Reducción por ajuste de acuerdo al Plan de Austeridad delc Gob. del Edo.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

32,211,865.00 32,167,942.90 - 43,922.10 - 0.14

Reducción por ajuste de acuerdo al Plan de Austeridad delc Gob. del Edo.

ANEXO 

33 

 

Organismo Original Modificado Variación Variación % Observación

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

5,131,892.00 5,083,915.32 - 47,976.68 - 0.93 Ingresos Propios y Ajuste presupuestal

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO

7,264,557.00 7,192,077.00 - 72,480.00 - 1.00

Reducción por ajuste de acuerdo al Plan de Austeridad delc Gob. del Edo.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLOR. 15,289,070.00 15,285,110.00 - 3,960.00 - 0.03

Ajuste presupuestal

INSTITUTO TEC DE SONORA (ITSON) 424,915,317.00

712,149,859.00 287,234,542.00 67.60 Recurso del subsidio Federal

INST. TEC. SUP DE CANANEA 19,523,910.00 19,523,910.00 - - Sin variación

INST TEC SUP DE CAJEME 57,491,182.00 57,491,182.00 - - Sin variación

INST TEC SUP DE PTO. PEÑASCO

16,772,569.00 16,758,913.00 - 13,656.00 - 0.08

Reducción por ajuste de acuerdo al Plan de Austeridad delc Gob. del Edo.

INST DE FORMACIÓN DOCENTE (IFODES) 109,233,900.00

109,240,859.30 6,959.30 0.01 Reprogramación para pago de medios

INST DE CAP P/EL TRAB. (ICATSON) 37,107,171.00

71,136,291.00 34,029,120.00 91.70 Recurso Federal

INST SON DE EDUC P/LOS ADULTOS 102,355,499.00

102,470,339.00 114,840.00 0.11 Subsidio Estatal

CTRO. REGIONAL DE FORM DOCENTE E INV.

15,774,732.00 15,404,732.00 - 370,000.00 - 2.35

Reducción por ajuste de acuerdo al Plan de Austeridad delc Gob. del Edo.

UNIV TEC DE GUAYMAS

12,642,343.00 12,392,343.00 - 250,000.00 - 1.98

Reducción por ajuste de acuerdo al Plan de Austeridad delc Gob. del Edo.

TELEVISORA DE HILLO (TELEMAX) 138,356,423.00

138,356,423.00 - - Sin variación

Total General 11,681,209,092.00 13,045,009,609.99 1363,800,517.99 11.68

Cabe aclarar que cada uno de los Organismos de esta relación presentan su propio informe trimestral, en el que se detallan las justificaciones de las variaciones presupuestales, en esta relación solo se contemplan de manera generalizada las principales.